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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2023-00158 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 发布日期 ] 2023-09-13

垫江县红十字会(本级)2022年度部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强红十字工作的政治性和红十字组织的先进性、群众性,汇聚全县广大红十字工作者、会员、志愿者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结广大红十字工作者、会员、志愿者听党话、跟党走的政治任务,弘扬传统美德和人道奉献精神,积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依章程独立自主开展工作。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》,按照《中国红十字会章程》和中国红十字会总会、市红十字会的各项要求,指导全县各级红十字会依法开展工作。传播国际红十字运动知识和国际人道法,遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则,依照日内瓦公约及其附加议定书,独立自主开展工作。

4.围绕中心服务大局。围绕四个全面战略布局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域,充分发挥红十字会作为党和政府人道领域的得力助手作用。

5.强化红十字会工作主阵地。当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带,在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域,充分发挥红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6.积极参与社会管理。切实发挥社会事务管理服务作用,把适合红十字会组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由县红十字会行使,培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的优势品牌。

7.研究指导红十字自身改革和建设。加强政策理论研究。加强组织体系建设和干部队伍建设,理顺管理体制,完善内部结构,创新管理模式。开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位内设2个科室:办公室和赈济救护科。

(三)单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计218.57万元,支出总计218.57万元。收支较上年决算数减少3.9万元,下降1.8%,主要原因是财政拨款有限,严格按照财政拨款控制经费支出,厉行节约。

2.收入情况。2022年度收入合计212.22万元,较上年决算数增加17.42万元,增长8.9%,主要原因是人员变动、物价上涨,财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入212.22万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余6.36万元。

3.支出情况。2022年度支出合计218.57万元,较上年决算减少3.9万元,下降1.8%,主要原因是财政拨款有限,严格按照财政拨款控制经费支出,厉行节约。其中:基本支出201.04万元,占92.0%;项目支出17.53万元,占8.0%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照财政拨款控制经费支出,收支持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计218.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加4.75万元,增长2.2%。主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入210.25万元,较上年决算数增加17.95万元,增长9.3%。主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨,财政拨款收入增加。较年初预算数增加12.67万元,增长6.4%。主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨等导致支出增加,追加了预算。此外,年初财政拨款结转和结余6.36万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出216.6万元,较上年决算数增加5.28万元,增长2.5%。主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨、支出增加。较年初预算数增加19.02万元,增长9.6%。主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨等导致支出增加,追加了预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是经费有限,严格按照财政拨款控制经费支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是工作需要,调剂用于其他红十字事业发展支出。

2)社会保障与就业支出194.22万元,占89.7%,较年初预算数增加12.24万元,增长6.7%,主要原因是人员变动、物价上涨、工资上涨,社会保障与就业支出主要用于保障职工工资福利待遇、单位基本运转和其他红十字事业发展支出。

3)卫生健康支出9.47万元,占4.4%,较年初预算数增加1.8万元,增长23.5%,主要原因是人员变动、工资变动,卫生健康支出主要用于职工医疗保障支出。

4)住房保障支出12.93万元,占6.0%,较年初预算数增加5.48万元,增长73.6%,主要原因是人员变动、工资变动,住房保障支出主要用于职工住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.04万元。其中:人员经费171.23万元,较上年决算数增加9.03万元,增长5.6%,主要原因是人员变动、工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出等。公用经费29.81万元,较上年决算数减少2.32万元,下降7.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制经费支出,厉行节约、压减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1.97万元,较上年决算数减少0.53万元,下降21.2%,主要原因是政府性基金预算减少。本年支出1.97万元,较上年决算数减少0.53万元,下降21.2%,主要原因是政府性基金预算减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.72万元,较年初预算数增加0.72万元,增长100.0%主要原因是追加了三公经费预算0.7万元,实际数比预算数增加0.02万元,上级红十字会、其他区县红十字会到我会指导调研次数较多。较上年支出数减少0.1万元,下降12.2%,主要原因是从严控制三公经费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)经费支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.72万元,主要用于接待上级红十字到我会调研、检查指导工作以及区县红十字会到我会交流工作、接受相关部门检查指导工作、接待爱心企业以及志愿者等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.02万元,增长2.9%,主要原因是上级红十字会、其他区县红十字会到我会指导调研次数较多。较上年支出数减少0.1万元,下降12.2%,主要原因是从严控制三公经费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次145人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费49.47元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.4万元,较上年决算数增加6.32万元,增长7900.0%,主要原因是举办召开了我会第七次会员代表大会进行换届选举。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少6.11万元,下降96.5%,主要原因是财政拨款有限,严格按照财政拨款精减支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.81万元,主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.32万元,下降7.2%,主要原因是财政拨款有限,厉行节约、压减开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位本级对4个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金17.54万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价,无绩效评价报告。

  1.        关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看,本部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署,围绕年初确定的目标任务,努力抓好各项工作落实,项目资金执行情况较好,年度绩效各项指标完成情况良好。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

董老师023-74689659

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表




文件下载:

县红十字会2022年度部门决算情况说明(本级).pdf


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