[ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2024-00139 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 发布日期 ] | 2024-09-12 |
重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
根据《中共垫江县委机构编制委员会关于印发<中共重庆垫江高新技术产业开发区工作委员会重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会机构编制方案>的通知》(垫江委编委发〔2022〕)2号要求,职能职责如下:
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行县政府有关决定和指示,研究制定并发布高新区管理制度。
2.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划;统筹规划高新区的产业布局、发展计划;负责协调高新区重大投资项目的建设。
3.负责高新区招商引资和企业服务工作;负责高新区国民经济运行管理和科技创新工作。
4.负责组织编制高新区国土空间总体规划及专项规划;负责根据高新区总体规划编制近期建设规划和城市设计;负责统筹推进高新区产业项目、基础设施及配套设施项目的规划、建设和管理工作。
5.负责拟订高新区用地计划,协助相关部门做好高新区征地拆迁、土地集约利用和用途管控工作。
6.负责高新区机关、所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计,统筹安排财政专项资金;负责高新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。
7.按规定落实安全生产监管职责;负责高新区内工业企业及其在建工程项目安全生产、职业病防治的监管工作;负责直接管辖且建成区及其区域内的工业企业(不含居住小区和商业小区)的生态环境保护职责;按规定负责节能减排、应急管理等工作。
8.根据授权和委托,负责行使高新区相关行政审批等管理事项和权限,组织开展相关执法工作。
9.负责监督、协调及协助管理县级有关部门在高新区的派出机构的工作。
10.负责行使县政府按规定授予的其他职权。
11.完成县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责,高新区管委会设8个内设机构。
1.综合部。负责机关党务、政务协调;负责党工委、管委会重要会议、重大活动的组织协调;负责公文处理、机要保密、档案管理等工作;负责机关组织人事、对外宣传、内部审计、督察督办等工作;负责机关信息化建设与管理工作;牵头开展法律事务、综合治理、信访维稳、议案提案办理等工作;负责高新区机关党的建设和全面从严治党具体工作,管理和指导高新区内非公有制经济组织和社会组织党的建设;负责统战侨台、群团建设、离退休人员管理等工作;负责人才建设工作。
2.财务部。牵头组织项目融资工作;负责高新区财政预算、决算工作;负责内控制度建设和实施;负责机关财务收支管理、资产管理工作;负责高新区建设工程项目的决算审计工作;牵头组织政府采购、合同审查工作;负责督促相关税费征收工作。
3.招商部。负责招商项目策划、包装、宣传、推介工作;负责组织各类招商活动;负责高新区招商项目洽谈,合同文本起草、审查与签订工作;负责入驻高新区产业项目准入评估、履约监管等工作。
4.产业发展部。负责编制和组织实施高新区产业发展规划、年度计划;负责高新区项目建设的计划统计和进度管理工作;负责综合协调高新区产业项目落地建设及后续跟踪服务工作;负责生产统计和科技创新工作;负责推动产业转型升级、节能降耗等工作。
5.规划发展部。负责高新区国土空间总体规划及专项规划编制具体工作;配合相关部门做好高新区土地征收、拆迁补偿、土地集约利用和用途管控工作;负责高新区产业项目、基础设施及配套设施建设项目的规划管理具体工作,负责相关建设项目的选址定点和规划设计方案初审,综合协调立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段行政审批涉及相关工作;负责高新区重点建设项目策划包装工作;协助有关部门做好建设工程招投标工作;负责地质灾害防治具体工作。
6.工程技术部。负责综合协调高新区产业项目、基础设施及配套设施建设项目在施工许可阶段行政审批涉及相关工作,负责相关在建工程质量、安全及文明施工的日常巡查和监督检查工作,牵头组织协调相关建设项目的竣工验收工作,根据授权和委托负责建设工程相关执法工作。
7.应急和安全生产环保部。负责高新区安全生产、环境保护监管具体工作,督促企业落实安全生产和环境保护主体责任;负责编制安全生产和环境保护应急预案并组织演练;编制安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责高新区防汛抗旱、应急救援、生态修复工作;根据授权和委托,负责安全生产和生态环保执法相关工作。
8、市政管理部。负责高新区市政设施的运营、日常管理和维护工作;负责高新区户外广告规划编制具体工作,综合协调高新区户外广告设置行政审批涉及相关工作;配合有关部门开展高新区市容秩序、环境卫生管理,根据授权和委托负责相关执法工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计5827.93万元,支出总计5827.93万元。收支较上年决算数减少19789.33万元,下降77.25%,主要原因是项目经费减少,本年无政府性基金预算财政拨款收入。
2.收入情况。2023年度收入合计5827.93万元,较上年决算数减少18982.32万元,下降76.51%,主要原因是项目经费减少,本年无政府性基金预算财政拨款收入。其中:财政拨款收入5827.93万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计5827.93万元,较上年决算数减少18982.32万元,下降76.51%,主要原因是项目经费减少,本年无政府性基金预算财政拨款收入。其中:基本支出346.10万元,占5.94%;项目支出5481.83万元,占94.06%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少807.01万元,下降100.00%,主要原因是上年度项目经费结余807.01万元,本年使用完毕,本年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5827.93万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少18982.32万元,下降76.51%。主要原因是项目经费减少,本年无政府性基金预算财政拨款收入。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5827.93万元,较上年决算数减少15369.42万元,下降72.51%。主要原因是财政资金紧张,项目经费减少,本年无政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加5365.91万元,增长1161.40%。主要追加园区体制资金等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5827.93万元,较上年决算数减少15369.42万元,下降72.51%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加5365.91万元,增长1161.40%。主要原因是追加园区体制补助资金项目等项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1045.17万元,占17.93%,较年初预算数增加657.19万元,增长169.39%,主要原因是招商引资项目经费增加。
(2)教育支出0.80万元,占0.01%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。
(3)科学技术支出3900.00万元,占66.92%,较年初预算数增加3900.00万元,增长100.00%,主要原因是追加高新技术园区技改项目经费。
(4)社会保障与就业支出47.89万元,占0.82%,较年初预算数增加4.10万元,增长9.36%,主要原因是政策性增员增资。
(5)卫生健康支出11.04万元,占0.19%,较年初预算数增加1.35万元,增长13.93%,主要原因是政策性增员增资。
(6)节能环保支出800.00万元,占13.73%,较年初预算数增加800.00万元,增长100.00%,主要原因是追加污染治理和节能减碳专项中央基建投资。
(7)住房保障支出23.03万元,占0.40%,较年初预算数增加3.26万元,增长16.49%,主要原因是政策性增员增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出346.10万元。其中:人员经费293.72万元,较上年决算数增加32.10万元,增长12.27%,主要原因是政策性增员增资。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费52.38万元,较上年决算数增加0.36万元,增长0.69%,主要原因是政策性增员增资。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计65.27万元,较年初预算数增加58.27万元,增长832.43%,主要原因是本年招商接待费用纳入统计,招商形式较好,招商接待费用增加。较上年支出数增加56.50万元,增长644.24%,主要原因是本年招商接待纳费用入统计,招商形式较好,招商接待费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2023年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本部门本年度及上年度均未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本部门本年度及上年度均未发生公务车购置费。
公务车运行维护费5.00万元,主要用于机要文件交换、接待招商引资客商、市内因公出行、安全环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约,按需支出。较上年支出数减少3.18万元,下降38.88%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,按需支出。
公务接待费60.27万元,主要用于接待招商企业来园区实地考察。费用支出较年初预算数增加58.27万元,增长2913.50%,主要原因是本年度将招商接待纳入公务接待费统计。较上年支出数增加59.67万元,增长9945.00%,主要原因是本年度将招商接待纳入公务接待费统计。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待150批次3014人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费199.98元,车均购置费0万元,车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.80万元,较上年决算数增加0.49万元,增长158.06%,主要原因是本年招商形式较好,各种招商会议增加。本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数增加0.64万元,增长400.00%,主要原因是职工专业培训较多,培训费用增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出52.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、租赁费等。机关运行经费较上年支出数增加0.36万元,增长0.69%,主要原因是政策性增员增资。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对8个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5481.83万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘老师,023-74513729
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开单位:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,827.93 |
一、一般公共服务支出 |
1,045.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.80 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
3,900.00 |
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
47.89 |
|
|
九、卫生健康支出 |
11.04 |
|
|
十、节能环保支出 |
800.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.03 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
5,827.93 |
本年支出合计 |
5,827.93 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
5,827.93 |
总计 |
5,827.93 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
5,827.93 |
5,827.93 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,045.17 |
1,045.17 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,020.61 |
1,020.61 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
263.36 |
263.36 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
757.25 |
757.25 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
3,900.00 |
3,900.00 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3,900.00 |
3,900.00 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3,900.00 |
3,900.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.89 |
47.89 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.88 |
47.88 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
5,827.93 |
346.10 |
5,481.83 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,045.17 |
263.36 |
781.81 |
|
|
|
20102 |
政协事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,020.61 |
263.36 |
757.25 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
263.36 |
263.36 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
757.25 |
|
757.25 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.89 |
47.88 |
0.02 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.88 |
47.88 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,827.93 |
一、一般公共服务支出 |
1,045.17 |
1,045.17 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
3,900.00 |
3,900.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.89 |
47.89 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,827.93 |
本年支出合计 |
5,827.93 |
5,827.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,827.93 |
总计 |
5,827.93 |
5,827.93 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5,827.93 |
346.10 |
5,481.83 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,045.17 |
263.36 |
781.81 |
20102 |
政协事务 |
18.00 |
|
18.00 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,020.61 |
263.36 |
757.25 |
2010301 |
行政运行 |
263.36 |
263.36 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
757.25 |
|
757.25 |
20132 |
组织事务 |
6.56 |
|
6.56 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.56 |
|
6.56 |
205 |
教育支出 |
0.80 |
0.80 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.80 |
0.80 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.80 |
0.80 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3,900.00 |
|
3,900.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.89 |
47.88 |
0.02 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.02 |
|
0.02 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
|
0.02 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.88 |
47.88 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.70 |
25.70 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.74 |
11.74 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.44 |
10.44 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.04 |
11.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
|
211 |
节能环保支出 |
800.00 |
|
800.00 |
21103 |
污染防治 |
800.00 |
|
800.00 |
2110302 |
水体 |
800.00 |
|
800.00 |
221 |
住房保障支出 |
23.03 |
23.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.03 |
23.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.03 |
23.03 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
279.51 |
302 |
商品和服务支出 |
47.38 |
310 |
资本性支出 |
5.00 |
30101 |
基本工资 |
59.89 |
30201 |
办公费 |
0.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.05 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
30103 |
奖金 |
96.95 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.70 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.85 |
30207 |
邮电费 |
4.44 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.04 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
3.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
2.52 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.08 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.21 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.80 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
11.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.94 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.86 |
30229 |
福利费 |
1.78 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
293.72 |
公用经费合计 |
52.38 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
公开08表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
52.38 |
(一)支出合计 |
65.27 |
65.27 |
(一)行政单位 |
52.38 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
60.27 |
60.27 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
60.27 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
150 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
3,014 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
0.80 |
|
|
三、培训费 |
— |
0.80 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。