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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2022-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 发布日期 ] 2022-02-16

垫江县科学技术协会2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.增强政治性导向。坚持党的领导,增强科协组织的政治性导向,贯彻落实党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线,充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。

2.突出基本定位。强化四服务一加强,坚持服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策,进一步加强自身建设,建成科技工作者之家、当好科技工作者之友。

3.拓展基层科协组织。以科技工作者为主要工作对象,强化学会主体地位,强化专业技术协会建设,以学会、协会、园区、企业、农村等为主阵地,加强对新经济组织等领域的组织覆盖、工作覆盖。

4.坚持党的领导,增强科协组织的政治性导向,牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线,充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。

主要职责1.开展学术交流。组织学术报告和学术研讨活动,促进科学技术的繁荣和发展。

2.开展科普工作。组织开展五大重点人群科学素质行动,实施四大科普基础工程,提高全民科学素质,推进科普示范县建设;组织全县性大型科普宣传活动;开展青少年科技教育活动,切实加强各类科普宣传教育。

3.对县级学会进行管理,对乡镇(街道)科协和企事业科协进行业务指导, 负责基层科普行动计划的组织实施。

4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作,培养农村和企业的科技实用人才,促进知识经济型人才的成长与提高。

5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系,为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术,开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

6.组织科技工作者开展学术活动,推动学科发展;参与科学技术政策、重大科学技术项目的科学论证工作,开展软科学研究和决策咨询活动;组织科技工作者面向社会开展技术开发、技术组织、成果转化、技术咨询、技术承包等技术服务。

7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规;反映科技工作者建议、意见和诉求;举荐科技人才。

8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作,发挥学会和企业、事业单位科协的作用。

9.维护科技工作者的合法权益,科技工作者的合法权益受到侵犯时,应对其支持和帮助,向行为发生单位或有关部门提出处理建议。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

   (二)单位构成。

我单位无二级预算单位。本单位共设置内设机构2个,分别是办公室和普及科。

    二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数320.82万元,其中:一般公共预算拨款 319.95万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元,上年结转0.87万元;收入较去年增加33万元,主要是新增遴选事业编制人员1名,基本支出增加18.92万元,科普项目经费拨款增加14.08万元(科普项目经费增加10万元,临时工工资4.08万元

(二)支出预算:2022年年初预算数320.82万元,其中:一般公共服务支出307.72万元,教育支出 0.18万元,社会保障和就业支出6.29万元,卫生健康支出 2.62万元,住房保障支出3.14万元,结转下年0.87万元;支出较去年增加33万元,主要是基本支出增加 18.92万元,项目支出增加14.08万元(科普项目经费增加10万元,临时工工资4.08万元

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 319.95万元,一般公共预算财政拨款支出 319.95万元,比2021年增加33万元。其中:基本支出 75.87万元,比2021年增加18.93万元,主要原因是人员变动基本支出增加,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 244.08万元,比2021年增加14.08万元,主要原因是加大科普投入,主要用于开展科普宣传创建学校科普馆、乡村科普馆等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 1.8万元,比2021年增加1.28万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2021年减少0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待费 1.8万元,比2021年增加1.28万元,主要原因是科普工作公务接待增加;公务用车运行维护费 0万元,比2021年减少0万元,主要原因是我单位无公务;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是我单位未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 319.95万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谭明兰 联系方式:023-74527956

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