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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2023-00073 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-02 [ 发布日期 ] 2023-03-02

中国共产党垫江县委员会宣传部(本级)2023年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。

4.负责规划组织全县思想政治工作,配合中共垫江县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责指导、协调全县精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7.督促落实新闻出版有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

  8.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。    

9.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。

10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调县级国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

11.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作重大举措和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调各乡镇(街道)、县级各部门的新闻发布工作,完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。

13.负责组织开展新闻领域对外交流与合作,统筹协调指导推动与外国政府新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播,会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。协调有关部门开展设计港澳台的宣传工作。

14.受县委委托,会同县委组织部对乡镇(街道)党(工)委宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15.联系党史工作,在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导垫江县文化和旅游发展委员会、垫江县融媒体中心。受县委委托,代管垫江县社会科学界联合会、垫江县文学艺术界联合会。

18.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作,以及负责县级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。

19.完成市委宣传部、县委、县政府交办的其他事项。镇街、部门现行的职能职责(注:由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

(二)单位构成。

中共垫江县委宣传部内设6个职能科室(办公室、理论科、新闻科、新闻出版科、文化艺术产业发展科、宣传教育和精神文明建设科),核定行政编制14名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数916.96万元,其中:一般公共预算拨款858.46万元,政府性基金预算拨款34万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转24.50元;收入较去年增加57.84万元,主要是人员本年度因社会保险等预算口径调整,导致基本支出收入增加,上年项目结转24.50万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数916.96万元,其中:一般公共服务支出679.27万元,教育支出56.26万元,社会保障和就业支出59.58万元,卫生健康支出10.92万元,住房保障支出21.94万元,文化旅游体育与传媒支出55万元,其他支出34万元;支出较去年增加57.84万元,主要是基本支出增加28.34万元,项目支出减少4.5万元,其他支出增加34万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入858.46万元,一般公共预算财政拨款支出882.96万元,比2022年增加23.84万元。其中:基本支出349.53万元,比2022年增加28.34万元,主要原因是社会保险等预算口径调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、医保垫底及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出533.43万元,比2022年或减少4.5万元,主要用于新闻宣传、文化、网络安全和信息化工作

2023年政府性基金预算收入34万元,政府性基金预算支出  34万元,比2022年增加34万元,主要原因是有政府性基金预算收入,主要用于乡村学校少年宫建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18万元,比2022年增加 0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平,主要原因是本着为财政节约的原则,没有安排因公出国(境)工作;公务接待费8万元,与2022年持平,主要原因是本着财政节约的原则,尽力压减公务接待费;公务用车运行维护费10万元,比2022年增加5万元,主要原因是2022年其他交通费用5万元,于2023年合并到三公经费里;公务用车购置费0万元,与2022年持平;主要原因是本着为财政节约和避免资源浪费的目的,未安排公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费68.52万元,比上年减少2.5万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额420万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算420万元;其中一般公共预算拨款政府采购420万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算420万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款423万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:田婷联系方式:023-74593059  

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表












































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