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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2023-00074 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-02 [ 发布日期 ] 2023-03-02

垫江县网络信息中心2023年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

垫江县网络信息中心承担中共垫江县委网络完全和信息化委员会的具体工作,协调督促有关方面落实中共垫江县委网络完全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求等。

1.负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实县委网信委的决定事项工作部署和要求。组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向县委网信委提出工作建议。

2.组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;统筹推动全县网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法律、法规、规章等的实施和监督检查。监督网络安全和信息化领域国家标准和与信息化相关的统计调查制度在全县的实施。

3.统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调督促有关部门落实全县相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。推动网络强县有关工程建设,协调推动全县公共服务和社会治理信息化。指导全县网络安全信息共享和通报。

4.督促落实全县涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项。负责协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责全县重大决策网络舆情风险评估审查工作。

5.负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作,督促落实党委(党组)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全。落实互联网新闻信息传播政策,负责全县互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

6.负责指导协调本地网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,依法规范全县互联网舆情服务市场。

7.推动网络阵地建设,负责全县重点新闻网站规划建设,指导协调全县网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动全县移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,负责全县网站转载新闻稿源的管理。

8.推动本地网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网企业党建、团建和青年工作。

9.落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策,依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调全县移动互联网管理。

10.协调拟定扶持全县信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全全县信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

11.规划指导全县金融信息服务业务,组织开展金融信息服务市场监管,协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

12.组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展全县网络安全和信息化干部教育培训、人才队伍建设,规划指导全县互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。负责对乡镇(街道)网信工作的考核管理。

13.组织开展全县网络安全和信息化领域对外交流与合作。

14.指导、检查、推动各乡镇(街道)、有关部门网络安全和信息化工作。

(二)单位构成。

中共垫江县网络信息中心,核定全额拨款事业编制16名。其中核主任1名,内设5个科室,分别为网络安全科、社会工作科、舆情应急科、网络宣传科和新媒体中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数583.23万元,其中:一般公共预算拨款583.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少74.36万元,主要是人员调出,导致基本收入减少38.36万元,项目全部纳入宣传部预算,项目经费减少36万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数583.23万元,其中:一般公共服务支出480.07万元,教育支出1.7万元,社会保障和就业支出52.93万元,卫生健康支出22.05万元,住房保障支出26.47万元;支出较去年减少74.36万元,主要是基本支出减少38.36万元,项目支出减少36万元。

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入583.23万元,一般公共预算财政拨款支出583.23万元,比2022年减少74.36万元。其中:基本支出583.23万元,比2022年减少38.36万元,主要原因是人员调出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2022年减少36万元,主要原因是项目全部纳入宣传部预算。

2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0 万元,与2022年增加0万元,主要原因是本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,2022年持平,主要原因是“三公”经费均在宣传部机关支出;其中:因公出国(境)费用0万元,2022年持平,主要原因是“三公”经费均在宣传部机关支出;公务接待费0万元,2022年持平,主要原因是“三公”经费均在宣传部机关支出;公务用车运行维护费0万元,2022年持平,主要原因是“三公”经费均在宣传部机关支出;公务用车购置费0万元,主要原因是“三公”经费均在宣传部机关支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:田婷 联系方式:023-74593059


附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表










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