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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2025-00055 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 发布日期 ] 2025-01-23

垫江县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.认真贯彻党的新闻宣传方针政策,推动媒体融合发展,负责新闻舆论宣传,统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体在内的融媒体平台。

2.坚持正确舆论导向,坚持正面宣传为主,负责积极引导社会热点,加强和改进舆论监督,确保刊播安全,统筹策划组织实施重大新闻宣传报道,做好对外新闻宣传。

3.架设党委政府与人民群众沟通交流的桥梁,负责综合服务平台和社区信息枢纽建设,打造指尖上的政务服务中心,搭建群众之间的联络纽带。

4.负责各乡镇(街道)和县级各部门新闻宣传队伍建设方面的指导和人员培训。

5.负责为县委、县政府决策撰写有价值的内参或调研报告。

6.负责媒体+传媒创意产业发展和新闻+N等信息服务。

(二)单位构成

我中心内设12个部室,分别是办公室、党建人事部、总编室、质量考评部、新闻采访部、融合新闻编辑部、视觉创意部、专题节目部、播音主持部、媒体运营部、技术保障部、计划财务部。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1999.62万元,其中:一般公共预算拨款1999.62万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加297.89万元,主要是基本支出经费拨款增加0.27万元,项目经费拨款增加302.6万元,上年结转减少4.98万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数1999.62万元,其中:教育支出3.41万元,文化旅游体育与传媒支出1708.59万元,社会保障和就业支出196.24万元,卫生健康支出41.48万元,住房保障支出49.92万元;支出较去年增加297.89万元,主要是基本支出增加0.27万元,项目支出增加302.6万元,上年结转减少4.98万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1999.62万元,一般公共预算财政拨款支出1999.62万元,比2024年增加297.89万元。其中:基本支出1119.42万元,比2024年增加0.27万元,主要原因是2025年人员经费支出较上年增加26.91万元、公用经费较上年减少26.64万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出880.2万元,比2024年增加302.6万元,主要原因是增加了融媒体中心系统平台建设项目经费,减少了融媒体中心系统安全运营维护及垫江手机报等项目经费,主要用于提升采编能力素质、优质内容供给、信息传播质效、产业发展水平、管理能力效率,建设区域一流新型主流媒体、打造区域智慧综合治理平台等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算20.8万元,比2024年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年无变化,主要原因是本年度无因公出国(境)计划;公务接待费10.8万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是为严格执行过紧日子要求,在确保正常接待用餐的情况下,减少费用的开支;公务用车运行维护费9万元,与2024年无变化,主要原因是在确保新闻采访等工作持续增加、加强公车管理的同时确保采访等用车的正常运转;公务用车购置费0万元,与2024年无变化;主要原因是2024年及2025年均未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额302.4万元:政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274.4万元;其中一般公共预算拨款政府采购302.4万元:政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算274.4万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款880.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:黄老师联系方式:023-74605835

附表:1.垫江县融媒体中心财政拨款收支总表

      2.垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县融媒体中心政府性基金预算支出表

      6.垫江县融媒体中心部门收支总表

      7.垫江县融媒体中心部门收入总表

      8.垫江县融媒体中心部门支出总表

9.垫江县融媒体中心政府采购明细表

     10.垫江县融媒体中心2025年部门和单位整体绩效目标表

   11.垫江县融媒体中心2025年项目绩效目标表


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