| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2026-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县预算绩效管理中心2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行财政预算绩效管理政策、规划;制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法;负责牵头建立预算绩效管理机制和评级体系及县级财政预算绩效目标管理。
(二)单位构成
垫江县预算绩效管理中心设置综合科、绩效评审科、绩效监督科3个内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数207.53万元,其中:一般公共预算拨款206.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余资金0.54万元;收入较去年增加13.92万元,主要是一般公共预算资金增加13.37万元,上年结转结余资金增加0.54万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数207.53万元,其中:一般公共服务支出167.57万元,教育支出0.56万元,社会保障和就业支出24.26万元,卫生健康支出6.86万元,住房保障支出8.28万元、;支出较去年增加13.92万元,主要是基本支出增加13.92万元,项目支出与上年持平。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入206.98万元,一般公共预算财政拨款支出206.98万元,比2025年增加13.37万元。其中:基本支出182.98万元,比2025年增加13.37万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出24.00万元,比2025年增加0万元,主与上年持平,主要用于绩效评价重点工作重点工作。
垫江县预算管理绩效中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,与上年持平;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款24.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
(五)委托业务费使用情况。垫江县预算管理绩效中心2026年无财政拨款委托业务费支出。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:贺老师联系方式:023-74516510
附表:1.垫江县预算绩效管理中心财政拨款收支总表
2.垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县预算绩效管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县预算绩效管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县预算绩效管理中心政府性基金预算支出表
6.垫江县预算绩效管理中心部门收支总表
7.垫江县预算绩效管理中心部门收入总表
8.垫江县预算绩效管理中心部门支出总表
9.垫江县预算绩效管理中心政府采购明细表
10.垫江县预算绩效管理中心2026年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
垫江县预算管理绩效中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
206.98 |
一、本年支出 |
206.98 |
206.98 |
||
|
一般公共预算资金 |
206.98 |
一般公共服务支出 |
167.03 |
167.03 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.56 |
0.56 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
24.26 |
24.26 |
|||
|
卫生健康支出 |
6.86 |
6.86 |
||||
|
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
206.98 |
支出总计 |
206.98 |
206.98 |
||
|
表二 |
||||
|
垫江县预算管理绩效中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
206.98 |
182.98 |
24.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
167.03 |
143.03 |
24.00 |
|
20106 |
财政事务 |
167.03 |
143.03 |
24.00 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
24.00 |
24.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
143.03 |
143.03 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.56 |
0.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|
|
备注:本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
表三 |
||||
|
垫江县预算管理绩效中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
182.98 |
159.79 |
23.20 | |
|
301 |
工资福利支出 |
80.91 |
80.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.09 |
37.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.87 |
1.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.17 |
16.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.09 |
8.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.86 |
6.86 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
75.07 |
75.07 |
|
|
3010701 |
基础绩效工资 |
30.07 |
30.07 |
|
|
3010702 |
超额绩效工资 |
45.00 |
45.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.20 |
23.20 | |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.56 |
0.56 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.83 |
0.83 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.81 |
14.81 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县预算管理绩效中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
(备注:本单位无“三公”经费支出,故此表无数据。)
|
表五 |
||||
|
垫江县预算管理绩效中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
表六 |
|||
|
垫江县预算管理绩效中心收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
206.98 |
一般公共服务支出 |
167.57 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.56 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
24.26 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
6.86 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
8.28 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
206.98 |
本年支出合计 |
207.53 |
|
上年结转结余资金 |
0.54 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
207.53 |
支出总计 |
207.53 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县预算管理绩效中心收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
207.53 |
206.98 |
0.54 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
167.57 |
167.03 |
0.54 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
167.57 |
167.03 |
0.54 |
||||||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
143.57 |
143.03 |
0.54 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.56 |
0.56 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.56 |
0.56 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.56 |
0.56 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.26 |
24.26 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.26 |
24.26 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.86 |
6.86 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县预算管理绩效中心支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
207.53 |
183.53 |
24.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
167.57 |
143.57 |
24.00 |
|
20106 |
财政事务 |
167.57 |
143.57 |
24.00 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
24.00 |
24.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
143.57 |
143.57 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.56 |
0.56 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.86 |
6.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县预算管理绩效中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)
|
表十 |
|||||||
|
垫江县预算管理绩效中心2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
136004-垫江县预算绩效管理中心 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000108442-绩效评价专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
136-垫江县财政局 |
实施单位 |
136004-垫江县预算绩效管理中心 | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
24.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
24.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设,全面实施预算绩效管理。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
= |
100 |
% |
4 | |
|
质量指标 |
自评财政复核完成率 |
= |
100 |
% |
6 | ||
|
重评项目绩效评价完成率 |
= |
100 |
% |
6 | |||
|
预算项目公开评审覆盖率 |
= |
100 |
% |
6 | |||
|
数量指标 |
预算项目公开评审 |
= |
1 |
次 |
6 | ||
|
自评财政复核 |
= |
1 |
次 |
6 | |||
|
财政重点评价项目 |
= |
10 |
个 |
6 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自评复核费 |
≤ |
2 |
万元/个 |
7 | |
|
项目绩效评价费 |
≤ |
2 |
万元/个 |
7 | |||
|
项目预算公开评审费 |
≤ |
2 |
万元 |
6 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
将评价结果运用于预算资金分配和绩效问责的“全过程”理念 |
≥ |
80 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |

