[ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07496 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-10-25 |
重庆市垫江县公安局2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。
2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题,掌握信息,分析预测敌情和社会治安方面的重要情况,为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。
3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作;组织公安督察工作,实施对民警的监督。
4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。
5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度建设。
6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作;管理集会、游行、示威活动。
7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督管理。
8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导机关、企事业单位和农村保卫组织建设和业务培训。
9、管理看守所、治安拘留所工作;对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
10、负责辖区的公安警卫工作。
11、管理道路交通安全,维护交通秩序,处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。
12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。
13、规划、组织全县公安装备现代化建设,做好后勤保障工作。
14、指导县森林公安局的业务工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
垫江县公安局内设48个职能科(队、所、室)。
1、政治处
负责组织人事、教育训练、宣传、队伍正规化建设、党组织建设、群团工作以及老干部管理等工作。
2、警务保障室
负责装备、被装管理,监督管理公安业务经费和其他专项经费以及基建、房产、国有资产管理、后勤保障等工作。
3、办公室
负责综合文秘、政策研究、机要通信、绩效考核以及信访等工作。
4、指挥中心
负责警务指挥、接报(处)警和警情研判等工作。
5、国内安全保卫大队
负责国内安全保卫、反邪教等工作; 负责对维权活动、非政府组织进行调查工作;负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作;负责涉恐类情报信息的搜集研判,反恐怖情报查证核实等工作。
6、刑事侦查大队
负责各类刑事案件侦查、便衣侦查、刑事特情、视频侦查以及刑事科学技术等工作。
7、交通巡逻警察大队
负责有关刑事案件的侦查和治安案件的查处工作;负责道路治安巡逻、社会面巡逻防控、执勤和警卫任务;负责预防和处理发生在本行政区域内的交通事故;负责维护本行政区域道路交通安全和交通秩序,开展交通安全宣传教育。
8、治安管理大队
负责治安管理、户政管理、指导治安防控等工作;负责对公共娱乐场所、特种行业、民用爆炸物品、枪支弹药、危险化学品的管理,监督管理治安重点单位、大型活动、集会游行等;依法对卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行查处;负责突发事件处置、打击假冒伪劣商品犯罪等工作。
9、出入境管理大队
负责全县出入境事件及涉外案件的管理;承担内地居民因私出入境证件的办理和境内持普通护照外国人居留、签证管理工作;承担境外人员及华侨回国定居管理和港澳台人员来内地(大陆)出入境的管理;查处违反出入境管理的案件等工作。
10、禁毒大队
负责掌握全县禁毒动态;负责全县毒品大要案件的侦破工作,严厉打击毒品违法犯罪人员;开展禁吸戒毒、禁毒铲毒,加强对全县易制毒特殊化学品和麻醉药品、精神药品的管理;负责全县禁毒工作情况的收集和分析研究等工作。
11、特警大队
负责全县维稳处突工作;负责处置辖区内各类暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱骚乱事件、大规模流氓滋扰等重大治安事件以及对抗性强的群体性事件;承担重大活动的安全保卫工作和特定的巡逻执勤任务等工作任务。
12、经济犯罪侦察大队
负责经济犯罪侦查工作。
13、网络安全保卫大队
负责网络舆情监控、计算机信息系统安全管理,打击网络违法犯罪;负责县公安局公安科技管理、推广和学术技术交流及科技强警实施工作;负责县公安局计算机信息系统的建设、信息综合应用及综合信息平台的维护与管理;负责县公安局有线通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设及维护管理;负责县公安局无线通信系统和网络建设及维护管理、监控图像系统建设及维护管理。
14、警卫处
负责公安警卫工作。
15、校园安全保卫大队
负责全县校园安全保卫工作。
16、情报信息大队
负责社会信息资源整合、案件导侦、重点人员动态管控和公安情报信息的搜集、汇总及研判工作。
17、法制大队
负责公安法制工作。
18、警务督察大队
负责对各项公安中心工作、重大警务部署、民警遵纪守法等情况开展督察,维护民警正当执法权益等工作。
19、科技通信科
负责全局重大警卫任务、自然灾害事故、群体性事件等重大勤务现场音视频指挥调度通信保障,组织通信实战演练和通信资源调度,建立公安勤务通信保障机制。负责全县公安有线通信、无线通信、卫星通信、电视电话会议、计算机网络和系统建设规划、指导以及运行维护管理。
20、禁毒科
负责承担禁毒委员会办公室日常工作;负责分析毒情形势,开展禁毒对策研究,拟定禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议;负责指导、协调全县禁毒工作;负责禁毒法律、法规、方针、政策的宣传和贯彻落实。
21、派出所(26个)
桂溪、桂阳、新民、沙坪、曹回、周嘉、普顺、永安、长龙、高安、杠家、大石、沙河、太平、澄溪、五洞、高峰、黄沙、鹤游、砚台、包家、白家、坪山、永平、三溪、裴兴派出所。
负责辖区的治安、户政管理和安全防范,一般刑事案件的侦查。
22、县看守所
负责对刑事拘留、逮捕人员的羁押管理工作,对判处拘役及短期刑犯执行刑罚。
23、县拘留所(强制隔离戒毒所)
负责对行政拘留人员的执行工作;负责对吸毒人员的强制戒毒工作。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的预算单位主要包括垫江县公安局本级和垫江县公安局交通巡逻警察大队。
(四)机构改革情况。
我局暂未开展机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计22,753.45万元,支出总计22,753.45万元。收支较上年决算数增加3,135.80万元、增长15.98%,主要原因是增人增资、薪资调标、增发2017年目标绩效考核奖等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计20,427.07万元,较上年决算增加1,965.76万元,增长10.65%,主要原因是增人增资、薪资调标、增发2017年目标绩效考核奖等。其中:财政拨款收入20,003.83万元,占97.93%;其他收入423.24万元,占2.07%。此外年初结转和结余2,326.38万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计22,723.50万元,较上年决算数增加3,758.07万元,增长19.82%,主要原因是增人增资、薪资调标、增发2017年目标绩效考核奖等。其中:基本支出16,470.40万元,占72.48%;项目支出6,253.11万元,占27.52%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余29.94万元,较上年决算数减少622.28万元,下降95.41%,主要原因是上年财政待拨资金已于本年拨至交通警察巡逻大队。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入20,003.83万元,较上年决算数增加1,640.74万元,增长8.93%。主要原因是增人增资、薪资调标、增发2017年目标绩效考核奖等。较年初预算数增加4,099.81万元,增长25.78%。主要原因是
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出22,298.72万元,较上年决算数增加3,439.45万元,增长18.24%。主要原因是增人增资、薪资调标、增发2017年目标绩效考核奖等。。较年初预算数增加6,394.70万元,增长40.21%。主要原因是年初时项目经费预算减半,财政年中安排追加各项工作及专项经费。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余29.94万元,较上年决算数减少620.74万元,下降95.40%,主要原因是上年度财政待拨经费已于本年划拨至交通巡逻警察大队。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出10.46万元,占0.05%,较年初预算数增加10.46万元,净增,主要原因是年初预算时项目经费预算减半,年中时财政追加工作经费。
(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(4)公共安全支出19,672.02万元,占88.22%,较年初预算数增加5,937.50万元,增长43.23%,主要原因是年初预算时项目经费预算减半,年中时财政追加工作经费安排支出,扫黑除恶等公安专项行动支出增加等。
(5)教育支出23.14万元,占0.10%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(7)文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(8)社会保障与就业支出1,372.04万元,占6.15%,较年初预算数增加104.08万元,增长8.21%,主要原因是薪酬调标,社会保障与就业支出随之有所上调。
(9)医疗卫生与计划生育支出383.19万元,占1.72%,较年初预算数减少16.08万元,下降4.03%,主要原因是调整该部分支出。
(10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(11)城乡社区支出324.48万元,占1.46%,较年初预算数增加324.48万元,净增。
(12)农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(15)商业服务业等支出12.00万元,占0.05%,较年初预算数增加12.00万元,增长0.00%,主要原因是厉行节约、缩减消耗。
(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(18)国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。
(19)住房保障支出501.40万元,占2.25%,较年初预算数增加22.27万元,增长4.65%,主要原因是住房公积金基数整体上调。
(20)粮油储备物资支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(21)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(22)债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出16,366.02万元。其中:人员经费15,952.14万元,较上年决算数增加5,201.54万元,增长48.38%,主要原因是增人增资、薪酬标准上调等,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费413.88万元,较上年决算数减少1,397.66万元,下降77.15%,主要原因是严格控制日常办公成本、缩减开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入324.48万元,较上年决算数减少212.26万元,下降39.55%。本年支出324.48万元,较上年决算数减少212.26万元,下降39.55%,主要原因是财政安排政府性基金预算相对减少。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计516.27万元,较年初预算数减少38.70万元,下降6.97%,主要原因是公务车运行维护费及公务接待费均较上年有所减少。较上年支出数减少44.05万元,下降7.86%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排单位人员出国出访。
公务车购置费111.31万元,主要用于购置执法执勤用车、县武警中队皮卡车、交通执法办案、巡逻用车。费用支出较年初预算数增加9.45万元,增长9.28%,较上年支出数增加8.55万元,增长8.32%,主要原因是部分执法执勤用车老旧,需报废更新执法执勤用车。
公务车运行维护费320.14万元,主要用于市内外因公出行、常态化接处警、巡逻防控、维稳处突、业务检查调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35万元,下降9.78%,较上年支出数减少38.29万元,下降10.68%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格控制公务车运行维护费只减不增。
公务接待费84.82万元,主要用于接待国内其他省市及市内各区县公安机关到我单位交流学习、调研公安工作、考察最多跑一次工作、接受各级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.44万元,下降13.68%,较上年支出数减少14.32万元,下降14.44%,主要原因是继续厉行节约,进一步强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置10辆,公 务车保有量为132辆;国内公务接待1,520批次8,997人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人 均接待费94.28元,车均购置费11.13万元,车均维护费2.43万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出413.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1,397.66万元,下降77.15%,主要原因是厉行节约、节能减排,缩减消耗及日常办公运行成本,严格公务用车规范管理,控制公务用车运行维护费用只减不增等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆142辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车142辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,620.42万元,其中:政府采购货物支出977.28万元、政府采购工程支出485.50万元、政府采购服务支出157.64万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购日常办公用电脑、执法办案用专业设备、“三所一队”建设基础设施设备、家具、执法勤务车辆等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。
(二)绩效目标自评结果。
无
(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。
无
(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74518002 023-74511503
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||||
一、财政拨款收入 | 20,003.83 | 一、一般公共服务支出 | 10.46 | |||||||
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||||
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 20,096.80 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 23.14 | |||||||
六、其他收入 | 423.24 | 六、科学技术支出 | 0.00<, /TD>,>, | |||||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,372.04 | |||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 383.19 | |||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | 324.48 | |||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | 12.00 | |||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 501.40 | |||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 20,427.07 | 本年支出合计 | 22,723.50 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 2,326.38 | 年末结转和结余 | 29.94 | |||||||
合计 | 22,753.45 | 合计 | 22,753.45 | |||||||
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 20,427.07 | 20,003.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17,800.37 | 17,377.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.24 | ||
20402 | 公安 | 17,800.37 | 17,377.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.24 | ||
2040201 | 行政运行 | 12,153.14 | 12,153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,275.00 | 1,954.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.40 | ||
2040204 | 治安管理 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.84 | ||
2040206 | 刑事侦查 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 122.97 | 122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040214 | 反恐怖 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,964.10 | 2,964.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,372.04 | 1,372.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,323.96 | 1,323.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 791.90 | 791.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316.62 | 316.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 215.44 | 215.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 22,723.50 | 16,470.40 | 6,253.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 20,096.80 | 14,180.18 | 5,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 20,096.80 | 14,180.18 | 5,916.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 12,153.14 | 12,153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 4,569.89 | 0.00 | 4,569.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 104.38 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040206 | 刑事侦查 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 122.97 | 0.00 | 122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040214 | 反恐怖 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,964.10 | 1,922.66 | 1,041.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,372.04 | 1,372.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,323.96 | 1,323.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 791.90 | 791.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316.62 | 316.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 215.44 | 215.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 19,679.35 | 一、一般公共服务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 324.48 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 19,672.02 | 19,672.02 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 1,372.04 | 1,372.04 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 20,003.83 | 本年支出合计 | 22,298.72 | 21,974.24 | 324.48 |
年初财政拨款结转和结余 | 2,324.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 29.94 | 29.94 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2,324.84 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 29.94 | 29.94 | 0.00 |
合计 | 22,328.67 | 合计 | 22,328.67 | 22,004.18 | 324.48 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 21,974.24 | 16,366.02 | 5,608.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 19,672.02 | 14,075.80 | 5,596.22 | ||
20402 | 公安 | 19,672.02 | 14,075.80 | 5,596.22 | ||
2040201 | 行政运行 | 12,153.14 | 12,153.14 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 4,249.49 | 0.00 | 4,249.49 | ||
2040206 | 刑事侦查 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 122.97 | 0.00 | 122.97 | ||
2040214 | 反恐怖 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,964.10 | 1,922.66 | 1,041.44 | ||
205 | 教育支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,372.04 | 1,372.04 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,323.96 | 1,323.96 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 791.90 | 791.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316.62 | 316.62 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 215.44 | 215.44 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 383.19 | 383.19 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 501.40 | 501.40 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 15,571.80 | 302 | 商品和服务支出 | 393.42 | 310 | 资本性支出 | 20.46 |
30101 | 基本工资 | 1,587.95 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,756.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.64 |
30103 | 奖金 | 1,479.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 525.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 791.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 316.62 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 383.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 206.96 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 960.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 85.22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 12.82 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,478.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 380.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 32.88 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.23 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 44.08 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 264.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 316.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 18.40 | 30229 | 福利费 | 34.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 53.73 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 15,952.14 | 公用经费合计 | 413.88 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市垫江县公安局 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 413.88 |
(一)支出合计 | 554.97 | 516.27 | (一)行政单位 | 413.88 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 456.71 | 431.45 | ||
(1)公务用车购置费 | 101.86 | 111.31 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 354.85 | 320.14 | (一)车辆数合计(辆) | 142.00 |
3.公务接待费 | 98.26 | 84.82 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 98.26 | 84.82 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 142.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 10.00 | 8.其他用车 | 0.00 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 132.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 1,520.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 8,997.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | ||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |