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[ 索引号 ] 11500231MB1676168M/2023-00833 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县规划自然资源局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 发布日期 ] 2023-09-13

垫江县土地整治中心2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

负责全县的土地开发、土地复垦、土地成片整理,协助编制征用土地的占补平衡方案;负责全县建设用地总量占补平衡工作的实施和闲置土地的收购、整理;各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

(二)机构设置

本单位为股所级单位,未设置独立的内设科室。

(三)单位构成

本单位属财政全额拨款的事业单位,属垫江县规划和自然资源局的下属的二级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,261.5万元,支出总计5,261.5万元。收支较上年决算数减少1,368.3万元,下降20.6%,主要原因是市土交所划来复垦项目成本收入减少,实施的项目减少,项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计598.53万元,较上年决算数减少593.72万元,下降49.8%,主要原因是市土交所划来复垦项目成本收入减少。其中:财政拨款收入251.77万元,占42.1%;其他收入346.75万元,占57.9%。此外,使用非财政拨款结余35.59万元,年初结转和结余4,627.38万元。

3.支出情况。2022年度支出合计890.35万元,较上年决算减少1,197.04万元,下降57.3%,主要原因是实施的项目减少,项目支出减少。其中:基本支出283.72万元,占31.9%;项目支出606.63万元,占68.1%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4,371.15万元,较上年决算数减少170.2万元,下降3.7%,主要原因是支付以前年度实施的项目成本,动用上年结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计251.77万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加47.31万元,增长23.1%。主要原因是人员晋升和人员费用标准调高致财政拨款收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入251.77万元,较上年决算数增加51.14万元,增长25.5%。主要原因是人员晋升和人员费用标准调高致财政拨款收入增加。较年初预算数增加29.59万元,增长13.3%。主要原因是人员晋升。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出251.77万元,较上年决算数增加47.31万元,增长23.1%。主要原因是人员晋升和人员费用标准调高致财政拨款支出增加。较年初预算数增加29.59万元,增长13.3%。主要原因是人员晋升。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少0.6万元,下降100.0%,主要原因是本年未安排职工培训。

2)社会保障与就业支出46.59万元,占18.5%,较年初预算数增加22.69万元,增长94.9%,主要原因是缴费基数调高和以前年度职业年金记实补缴。

3)卫生健康支出7.25万元,占2.9%,较年初预算数减少0.55万元,下降7.1%,主要原因是人员退休减少,缴费支出减少。

4)自然资源海洋气象等支出186.77万元,占74.2%,较年初预算数增加5.99万元,增长3.3%,主要原因是人员晋升和人员费用标准调高致人员支出增加。

5)住房保障支出11.16万元,占4.4%,较年初预算数增加2.07万元,增长22.8%,主要原因是缴费基数调高。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247.69万元。其中:人员经费211.77万元,较上年决算数增加37.4万元,增长21.4%,主要原因是人员晋升人员费用标准调高及以前年度职业年金记实人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费35.93万元,较上年决算数增加5.84万元,增长19.4%,主要原因是上年度用公用经费弥补人员经费预算不足,本年未调整公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.85万元,较年初预算数减少0.15万元,下降15.0%主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国(境)活动,2022年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.51万元,增长150.0%,主要原因是受疫情影响,本年公务活动较上年增加,公务接待费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,与预算持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是今年和去年均未安排单位人员出国出访,2022年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,与预算持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平主要原因是今年和去年未购置公务车辆2022年未发生公务车购置费

公务车运行维护费0万元,主要用于市内因公出行和下乡察看项目现场所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,与预算持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是公车于2020年4月全部上交车改办,本单位无公务用车,也未发生车辆运行维护费。

公务接待费0.85万元,主要用于接待项目检查和验收的专家,以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降15.0%;较上年支出数增加0.51万元,增长150.0%,主要原因是受疫情影响,本年公务活动较上年增加,公务接待费用增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次 97人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费87.82元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,与上年持平,主要原因是单位上年和当年未举办大型的会议活动。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.94万元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排职工培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金4.08万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

长聘人员费用

项目编码:

50023122T000000109445

自评总分:

100.00



项目主管部门:

209-垫江县规划和自然资源局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

谭晓玉

联系电话:

13996849842

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

267,000.00

267,000.00

40,800.00




其中:财政拨款

40,800.00

40,800.00

40,800.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

及时足额保障外聘人员费用,保证项目顺利实施和监督到位。


已及时足额保障外聘人员费用,项目管理监督到位。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

发放人数

4

4

0

100

10

10




项目监督到位率

%

95

100

0

100

10

10




聘用人员工资及时发放率

%

100

100

0

100

10

10




工资和社保

元/人年

36750

33585

0

100

10

10




项目管理履职费用

元/人年

30000

24500

0

100

10

10




单位履行职责提供保障

%

100

100

0

100

30

30




项目涉及农户满意度

%

85

90

0

100

10

10




2.绩效自评报告或案例。

2022年单位无委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

自评情况来看,项目初步达到年初预定目标,绩效目标完成较好,群众满意度高。    

(三)重点绩效评价结果

2022年本单位未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以 外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74684688。

附件:

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;

3、支出决算表;

4、财政拨款收入支出决算总表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表;

9、机构运行信息表。

收入支出决算总表







公开01表

公开部门:垫江县土地整治中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

251.77

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

346.75

八、社会保障和就业支出

46.59



九、卫生健康支出

7.25



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

825.34



十九、住房保障支出

11.16



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

598.53

本年支出合计

890.35

使用非财政拨款结余

35.59

结余分配

0.00

年初结转和结余

4,627.38

年末结转和结余

4,371.15

总计

5,261.50

总计

5,261.50

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
















公开02表

公开部门:垫江县土地整治中心





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

598.53

251.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

346.75

208

社会保障和就业支出

46.59

46.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

46.59

46.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

533.52

186.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

346.75

22001

自然资源事务

533.52

186.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

346.75

2200106

自然资源利用与保护

350.39

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

346.31

2200150

事业运行

183.13

182.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

221

住房保障支出

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表













公开03表

公开部门:垫江县土地整治中心





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

890.35

283.72

606.63

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.59

46.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

46.59

46.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

825.35

218.72

606.63

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

825.35

218.72

606.63

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

606.63

0.00

606.63

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

218.72

218.72

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表





公开04表

公开部门:垫江县土地整治中心


单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

251.77

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

46.59

46.59

0.00

0.00



九、卫生健康支出

7.25

7.25

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

186.77

186.77

0.00

0.00



十九、住房保障支出

11.16

11.16

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

251.77

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年支出合计

251.77

251.77

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

251.77

总计

251.77

251.77

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表

公开部门:垫江县土地整治中心



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

251.77

247.69

4.08

208

社会保障和就业支出

46.59

46.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

46.59

46.59

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

11.51

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.04

28.04

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.04

7.04

0.00

210

卫生健康支出

7.25

7.25

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.25

7.25

0.00

2101102

事业单位医疗

7.25

7.25

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

186.77

182.69

4.08

22001

自然资源事务

186.77

182.69

4.08

2200106

自然资源利用与保护

4.08

0.00

4.08

2200150

事业运行

182.69

182.69

0.00

221

住房保障支出

11.16

11.16

0.00

22102

住房改革支出

11.16

11.16

0.00

2210201

住房公积金

11.16

11.16

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:垫江县土地整治中心


单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

204.73

302

商品和服务支出

34.74

310

资本性支出

1.19

30101

基本工资

43.36

30201

办公费

3.24

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1.47

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

1.19

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

95.84

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.51

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

28.04

30207

邮电费

5.79

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.25

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.41

30211

差旅费

7.57

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

11.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

1.60

30213

维修(护)费

0.23

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

4.08

30214

租赁费

0.93

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.04

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.85

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

6.64

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.57

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.40

30227

委托业务费

3.01

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.48

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.60

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

4.59

39910

资本性赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

211.77

公用经费合计

35.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07表

公开部门:垫江县土地整治中心





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开08表

公开部门:垫江县土地整治中心


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表











公开09表

公开部门:垫江县土地整治中心


单位:万元

项  目

年初预算数

全年预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

1.00

0.85

0.85

(一)行政单位

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

0.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

1.00

0.85

0.85

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

0.85

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

0

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

0

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

16

(一)政府采购支出合计

0.00

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

0.00

6.国内公务接待人次(人)

97

2.政府采购工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

0.00

二、会议费

0.00



三、培训费

0.00



备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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