[ 索引号 ] | 11500231MB1938981N/2022-00034 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县招商投资局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-08-31 | [ 发布日期 ] | 2022-08-31 |
垫江县招商投资促进局 2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家、市有关招商投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。
2、负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策,提出对策和建议。组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。
3、负责组织全县招商引资项目资料的汇总和编制工作。搜集、整理项目信息,建立和完善招商项目库,统筹管理县级重大招商项目。
4、负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。组织统筹策划重大招商引资活动。
5、负责宣传全县投资环境,建立和完善招商网络及联系渠道。
6、负责统筹开展重点产业的招商引资工作。负责重点招商项目的包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。承担重要投资考察团(组)来访接洽工作。
7、负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。
8、参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。负责招商投资促进相关法律事务工作。
9、负责全县招商引资目标任务的编制、分解下达及目标考核相关工作和全县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作。
10、负责指导全县招商投资促进队伍建设。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
垫江县招商投资促进局内设机构5个,即一室四科,分别是办公室、政策法规科、项目促进科、招商一科、招商二科。下属事业单位垫江县招商投资服务中心,其主要职责任务:负责全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动;承担全县招商引资相关活动的商务接待工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数689.2万元,其中:一般公共预算拨款668.27万元,上年结转20.93万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数689.2万元,其中:一般公共服务支出639.38万元,教育支出0.46万元,社会保障和就业支出14.83万元,卫生健康支出6.18万元,住房保障支出7.42万元,其他支出20.93万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入668.27万元;一般公共预算财政拨款支出668.27万元,比2020年增加162.86万元。其中:基本支出168.27万元,比2020年减少37.14万元,主要原因是2021年招商投资服务中心人员经费和公用经费单独公开;项目支出500万元,比2020年增加200万元,主要原因是部门工作人员增加以及新成立大数据协作组,主要用于保障招商引资各项活动正常进行。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算123.98万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费99万元(商务接待用),比2020年增加33万元,主要原因是2021年预算时,新增县大数据协作组和工业产业组招商小分队,导致接待费预算增加 ;公务用车购置费17.98万元,比2020年减少7.02万元,主要原因是2020年预算偏高 ;公务用车运行维护费7万元,比2020年减少3万元,主要原因是为落实政府过紧日子要求,严格控制公务用车支出 。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费71.54万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额25万元,其中政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购25万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出预算均设定了绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人:程笑英 联系方式:74667099
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.项目绩效目标表
11.部门整体绩效目标表
表1
垫江县招商投资促进局(本级)财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
668.27 |
一、本年支出 |
668.27 |
668.27 |
||
一般公共预算拨款 |
668.27 |
一般公共服务支出 |
639.39 |
639.39 |
||
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
|||
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
14.83 |
14.83 |
|||
二、上年结转 |
卫生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
|||
一般公共预算拨款 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
|||
政府性基金预算拨款 |
科学技术支出 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
||||||
二、结转下年 |
||||||
收入总数 |
668.27 |
支出总数 |
668.27 |
668.27 |
表2
垫江县招商投资促进局(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020年 预算数 |
2021年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
437.31 |
668.27 |
168.27 |
500 | |
201 |
一般公共服务支出 |
410.66 |
639.39 |
139.39 |
500 |
20103 |
商贸事务 |
410.66 |
639.39 |
139.39 |
500 |
2011301 |
行政运行 |
110.66 |
139.39 |
139.39 |
|
2011308 |
招商引资 |
300 |
500 |
500 | |
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.46 |
0.46 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.44 |
0.46 |
0.46 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.44 |
0.46 |
0.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.67 |
14.83 |
14.83 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.67 |
14.83 |
14.83 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.11 |
9.89 |
9.89 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.56 |
4.94 |
4.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.7 |
6.18 |
6.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.7 |
6.18 |
6.18 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.7 |
6.18 |
6.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.84 |
7.41 |
7.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.84 |
7.41 |
7.41 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.84 |
7.41 |
7.41 |
|
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
垫江县招商投资促进局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
168.27 |
133.14 |
35.13 | |
301 |
工资福利支出 |
133.14 |
133.14 |
|
30101 |
基本工资 |
30.72 |
30.72 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.43 |
26.43 |
|
30103 |
奖金 |
25.98 |
25.98 |
|
30107 |
绩效工资 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.89 |
9.89 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.94 |
4.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.18 |
6.18 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.41 |
7.41 |
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.2 |
19.2 |
|
302 |
商品和服务支出 |
35.13 |
35.13 | |
30201 |
办公费 |
0.31 |
0.31 | |
30202 |
印刷费 |
4.0 |
4.0 | |
30203 |
咨询费 |
|||
30204 |
手续费 |
|||
30205 |
水费 |
1.0 |
1.0 | |
30206 |
电费 |
2.47 |
2.47 | |
30207 |
邮电费 |
2.31 |
2.31 | |
30208 |
取暖费 |
|||
30209 |
物业管理费 |
2.3 |
2.3 | |
30211 |
国内差旅费 |
12.41 |
12.41 | |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
30213 |
维修(护)费 |
|||
30214 |
租赁费 |
|||
30215 |
会议费 |
|||
30216 |
培训费 |
0.46 |
0.46 | |
30217 |
公务接待费 |
|||
30218 |
专用材料费 |
|||
30223 |
购买服务 |
|||
30224 |
被装购置费 |
|||
30225 |
专用燃料费 |
|||
30226 |
劳务费 |
1.8 |
1.8 | |
30227 |
委托业务费 |
|||
30228 |
工会经费 |
0.36 |
0.36 | |
30229 |
福利费 |
0.93 |
0.93 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
6.78 |
6.78 | |
30240 |
税金及附加费用 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
表4
垫江县招商投资促进局(本级)一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
96.5 |
1.5 |
35 |
25 |
10 |
60 |
123.98 |
24.98 |
17.98 |
7 |
99 |
表5
垫江县招商投资促进局(本级)政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表6
垫江县招商投资促进局(本级)部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
668.27 |
一般公共服务支出 |
639.39 |
政府性基金预算拨款收入 |
教育支出 |
0.46 | |
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
14.83 | |
事业收入预算 |
卫生健康支出 |
6.18 | |
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
7.41 | |
其他收入预算 |
科学技术支出 |
||
其他支出 |
20.93 | ||
本年收入合计 |
668.27 |
本年支出合计 |
689.2 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
20.93 |
||
收入总计 |
689.2 |
支出总计 |
689.2 |
表7
垫江县招商投资促进局(本级)部门收入总表
单位:万元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
689.2 |
20.93 |
668.27 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
660.32 |
660.32 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
660.32 |
660.32 |
||||||||
2011301 |
行政运行 |
139.39 |
139.39 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
520.93 |
20.93 |
500 |
|||||||
205 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.46 |
0.46 |
||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.46 |
0.46 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.83 |
14.83 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
9.89 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.94 |
4.94 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.41 |
7.41 |
表8
垫江县招商投资促进局(本级)部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
689.2 |
168.27 |
520.93 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
660.32 |
139.39 |
520.93 |
|||
20113 |
商贸事务 |
660.32 |
136.39 |
520.93 |
|||
2011301 |
行政运行 |
139.39 |
139.39 |
||||
2011308 |
招商引资 |
520.93 |
520.93 |
||||
205 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
||||
20508 |
进修及培训 |
0.46 |
0.46 |
||||
2050803 |
培训支出 |
0.46 |
0.46 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
14.83 |
14.83 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
9.89 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.94 |
4.94 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
||||
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
7.41 |
7.41 |
表9
垫江县招商投资促进局(本级)政府采购预算明细表
单位:万元
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
合计 |
||||||||||
货物类 |
25 |
25 |
||||||||
服务类 |
||||||||||
工程类 |
表10 |
||||
垫江县招商投资促进局(本级)项目绩效目标表 | ||||
(2021年度) | ||||
项目名称 |
招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
蒋武强74667038 | |
主管部门 |
垫江县招商投资促进局 |
实施单位 |
垫江县招商投资促进局 | |
资金情况(万元) |
年度资金总额: |
400 | ||
其中:财政拨款 |
400 | |||
其他资金 |
||||
总体目标 |
签约项目110个以上、协议金额350亿元,到位资金额70亿元。 | |||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) |
产出指标 |
数量指标 |
签约项目 |
110个 | |
协议金额 |
350亿元 | |||
到位资金额 |
70亿元 | |||
质量指标 |
签约完成率 |
100% | ||
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
100% | ||
成本指标 |
工作经费支出 |
≤400万元 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
满意度 |
80% |
表11
垫江县招商投资促进局(本级) 部门整体绩效目标表 | |||||
编制部门 (单位) |
垫江县招商投资促进局 |
财政归口 处室 |
企业科 | ||
当年整体绩效 目标 |
通过年度预算支出,完成如下工作目标:1.市招商局工作目标:完成正式合同额350亿元(其中工业正式合同额100亿元),到位资金额70亿元。2.县政府工作报告确定目标:签约项目110个以上、到位资金70亿元以上。 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
部门预决算按时公开率 |
10% |
% |
= |
100 | |
全年预算支出执行率 |
10% |
% |
≥ |
98 | |
三季度预算执行进度 |
10% |
% |
= |
75 | |
签约项目 |
15% |
个 |
≥ |
110 | |
协议金额 |
15% |
亿元 |
≥ |
350 | |
到位资金额 |
15% |
亿元 |
≥ |
70 | |
年度任务按时完成率 |
10% |
% |
= |
100 | |
招商引资渝东北综合排名 |
8% |
位次 |
≤ |
4 | |
满意度指标 |
7% |
% |
≥ |
80 | |
合计 |
100% |