[ 索引号 ] | 11500231008678350U/2022-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县交通运输委员会 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县交通建设工程服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、承担全县交通建设工程施工质量技术咨询。
2、承担全县交通建设工程质量的经验交流、技术培训。
3、承担公路、水路建设工程质量安全技术保障服务。
4、承担本地区公路、水路工程建设各方建立健全质量保证体系和质量责任制度,及公路、水路工程从业单位资质资信、质量工作和工程实体质量等监督管理的事务工作。
5、承担交通建设公路、水路工程交工验收质量核验的事务工作。
6、承担本地区交通建设受监工程竣工质量鉴定的事务工作。
7、承担本地区公路工程监理、试验检测机构等监督管理的事务工作。
9、承担本地区交通建设工程质量、安全事故调查处理的事务工作。
(二)单位构成
1、机构设置。本单位内设3 个机构科室,分别是办公室、质量监督科、安全监督科。
2、财政供养人数。本单位2022年在职工14人、退休职工1人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数301.35万元,其中:一般公共预算拨款301.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加23.32万元,主要是经费拨款增加24.54万元,上年结转减少1.22万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数301.35万元,一般公共服务支出301.35万元,其中:教育支出0.83万元,社会保障和就业支出29.22万元,卫生健康支出11.1万元,交通运输支出247.02万元,住房保障支出13.18万元;支出较去年增加23.32万元,主要是基本支出增加22.5 万元,项目支出增加2.04万元,上年结转减少1.22万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入301.35万元,一般公共预算财政拨款支出301.35万元,比2021年增加24.54万元。其中:基本支出299.31万元,比2021年增加22.5万元,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2.04万元,比2021年增加2.04万元,主要原因是用于支付临时工工资。
2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0 万元,比2021年增加(或减少)0万元,本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,比2021年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加) 0 万元;公务接待费0万元,比2021年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况:所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2.04万元。
(四)国有资产占有使用情况:截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:何佼 联系方式:023-74638783
表一 | ||||||
垫江县交通建设工程服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 301.35 | 一、本年支出 | 301.35 | 301.35 | ||
一般公共预算资金 | 301.35 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | |||
交通运输支出 | 247.02 | 247.02 | ||||
住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 301.35 | 支出合计 | 301.35 | 301.35 |
表二 | ||||
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 301.35 | 299.31 | 2.04 | |
205 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 | |
20508 | 进修与培训 | 0.83 | 0.83 | |
2050803 | 培训支出 | 0.83 | 0.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.22 | 29.22 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57 | 17.57 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.79 | 8.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |
214 | 交通运输支出 | 247.02 | 244.98 | 2.04 |
21401 | 公路水路运输 | 247.02 | 244.98 | 2.04 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 247.02 | 244.98 | 2.04 |
221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 |
表三 | ||||
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 299.31 | 252.60 | 46.71 | |
301 | 工资福利支出 | 249.74 | 249.74 | |
30101 | 基本工资 | 55.99 | 55.99 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.07 | 5.07 | |
30107 | 绩效工资 | 123.82 | 123.82 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.57 | 17.57 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.79 | 8.79 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.10 | 11.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
30113 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 | |
30114 | 医疗费 | 2.44 | 2.44 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.24 | 11.24 | |
302 | 商品和服务支出 | 46.71 | 46.71 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30211 | 差旅费 | 25.20 | 25.20 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 0.83 | 0.83 | |
30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 0.67 | 0.67 | |
30229 | 福利费 | 1.80 | 1.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.80 | 14.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
30302 | 退休费 | 2.66 | 2.66 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |
表四 | |||||||||||
垫江县交通建设工程服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。) |
表五 | ||||
垫江县交通建设工程服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
垫江县交通建设工程服务中心收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算资金 | 301.35 | 教育支出 | 0.83 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.10 | |
财政专户管理资金 | 交通运输支出 | 247.02 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 13.18 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | |||
本年收入合计 | 301.35 | 本年支出合计 | 301.35 |
上年结转结余资金 | 结转下年 | ||
收入总计 | 301.35 | 支出总计 | 301.35 |
表七 | ||||||||||||
垫江县交通建设工程服务中心部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 301.35 | 301.35 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
20508 | 进修与培训 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.83 | 0.83 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.22 | 29.22 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57 | 17.57 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.79 | 8.79 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 247.02 | 247.02 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 247.02 | 247.02 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 247.02 | 247.02 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 |
表八 | ||||
垫江县交通建设工程服务中心支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 301.35 | 299.31 | 2.04 | |
205 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 | |
20508 | 进修与培训 | 0.83 | 0.83 | |
2050803 | 培训支出 | 0.83 | 0.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.22 | 29.22 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.57 | 17.57 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.79 | 8.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |
214 | 交通运输支出 | 247.02 | 244.98 | 2.04 |
21401 | 公路水路运输 | 247.02 | 244.98 | 2.04 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 247.02 | 244.98 | 2.04 |
221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 |
表九 | |||||||||||
垫江县交通建设工程服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
A | 货物 | ||||||||||
B | 工程 | ||||||||||
C | 服务 | ||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据) |
表十 | |||||||
垫江县交通建设工程服务中心2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位:垫江县交通建设工程服务中心 | |||||||
项目名称 | 支付临时人员工资 | 项目负责人及联系电话 | 周姚13996712267 | ||||
主管部门 | 垫江县交通局 | 实施单位 | 垫江县交通建设工程服务中心 | ||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 20,400.00 | |||||
其中:财政拨款 | 20,400.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
支付临时人员工资 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 临时工工作质量达标率 | = | 100 | % | 12.5 | |
时效指标 | 临时工工资发放及时率 | = | 100 | % | 12.5 | ||
数量指标 | 临时工工资发放人数 | = | 2 | 人数 | 12.5 | ||
成本指标 | 临时工工资标准 | = | 1700 | 元/人*月 | 12.5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为单位履行职能职责 | = | 100 | % | 30 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |