您当前的位置:首页>交通运输委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 11500231008678350U/2025-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县交通运输委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 发布日期 ] 2025-01-23

垫江县邮政业发展服务中心2025年单位预算情况说明

垫江县邮政业发展服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责:贯彻执行邮政业法律法规、方针政策和服务标准,开展邮政业发展战略、规划和政策的研究,为邮政业发展提供咨询和服务,促进邮政业又好又快发展。

(二)单位构成

本单位内设办公室和发展监管科,其中内设机构领导职数核定各1名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初预算数147.34万元,其中:一般公共预算拨款147.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元;收入较去年增加3.05万元,主要是基本支出预算增加3.05万元。

(二)支出预算

2025年年初预算数147.34 万元,其中:一般公共服务支出 116.29万元,教育支出0.41万元,社会保障和就业支出19.01万元,卫生健康支出5.28万元,住房保障支出6.34万元;支出较去年增加3.03万元,主要是基本支出社会保障和就业支出增加6.47万元,公用经费预算减少1.02万元,项目支出减少2.4万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入147.34万元,一般公共预算财政拨款支出147.34万元,比2024年增加3.05万元。其中:基本支出138.97万元,比2024年增加5.44万元,主要原因是社会保障和就业支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8.36万元,比2024年减少2.4万元,主要原因是购买服务人员劳务费纳入基本支出预算,项目支出主要用于原乡邮员的养老医疗补助。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0.2万元,比2024年减少0.24 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少主要原因是单位无因公出国(境)费用;公务接待费0.2万元,比2024年减少0.24万元,主要原因是2024年接待费实际发生额为0.44万元,2025年在此基础上作的预算;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费 0万元,比2024年减少0 万元;主要原因是单位没有购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)本单位政府采购预算总额 0 万元

政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)绩效目标设置情况

2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8.36万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至202412月,所属各预算单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:高老师 联系方式:023-74598282

附表:1.垫江县邮政业发展服务中心财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算三公经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2025年项目绩效目标表

表一

垫江县邮政业发展服务中心财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

147.34

一、本年支出

147.34

147.34

一般公共预算资金

147.34

教育支出

0.41

0.41

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

19.01

19.01

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

5.28

5.28

交通运输支出

116.29

116.29

住房保障支出

6.34

6.34

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入总计

147.34

支出合计

147.34

147.34









表二

垫江县邮政业发展服务中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

147.34

138.97

8.36

205

教育支出

0.41

0.41

20508

进修及培训

0.41

0.41

2050803

培训支出

0.41

0.41

208

社会保障和就业支出

19.01

19.01

20805

行政事业单位养老支出

19.01

19.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.67

12.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.34

6.34

210

卫生健康支出

5.28

5.28

21011

行政事业单位医疗

5.28

5.28

2101102

事业单位医疗

5.28

5.28

214

交通运输支出

116.29

107.93

8.36

21405

邮政业支出

116.29

107.93

8.36

2140599

其他邮政业支出

116.29

107.93

8.36

221

住房保障支出

6.34

6.34

22102

住房改革支出

6.34

6.34

2210201

住房公积金

6.34

6.34

表三


垫江县邮政业发展服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位:万元


经济分类科目

2025年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

138.97

120.70

18.27


301

工资福利支出

120.70

120.70


30101

基本工资

27.39

27.39


30102

津贴补贴

1.08

1.08


30107

绩效工资

59.35

59.35


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.67

12.67


30109

职业年金缴费

6.34

6.34


30110

职工基本医疗保险缴费

5.28

5.28


30112

其他社会保障缴费

0.16

0.16


30113

住房公积金

6.34

6.34


30114

医疗费

1.12

1.12


30199

其他工资福利支出

0.97

0.97


302

商品和服务支出

18.27

18.27


30201

办公费

1.00

1.00


30202

印刷费

0.50

0.50


30205

水费

0.11

0.11


30206

电费

3.00

3.00


30207

邮电费

1.59

1.59


30211

差旅费

1.00

1.00


30216

培训费

0.41

0.41


30217

公务接待费

0.20

0.20


30226

劳务费

2.40

2.40


30228

工会经费

0.63

0.63


30229

福利费

0.82

0.82


30299

其他商品和服务支出

6.60

6.60














表四

垫江县邮政业发展服务中心

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.44

0.44

0.20

0.20

表五

垫江县邮政业发展服务中心政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

垫江县邮政业发展服务中心收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算资金

147.34

教育支出

0.41

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

19.01

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

5.28

财政专户管理资金

交通运输支出

116.29

事业收入资金

住房保障支出

6.34

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

本年收入合计

147.34

本年支出合计

147.34

上年结转结余资金

结转下年

收入总计

147.34

支出总计

147.34

表七

垫江县邮政业发展服务中心收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

上年结转结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

147.34

147.34

205

教育支出

0.41

0.41

20508

进修及培训

0.41

0.41

2050803

培训支出

0.41

0.41

208

社会保障和就业支出

19.01

19.01

20805

行政事业单位养老支出

19.01

19.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.67

12.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.34

6.34

210

卫生健康支出

5.28

5.28

21011

行政事业单位医疗

5.28

5.28

2101102

事业单位医疗

5.28

5.28

214

交通运输支出

116.29

116.29

21405

邮政业支出

116.29

116.29

2140599

其他邮政业支出

116.29

116.29

221

住房保障支出

6.34

6.34

22102

住房改革支出

6.34

6.34

2210201

住房公积金

6.34

6.34

表八

垫江县邮政业发展服务中心支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

147.34

138.97

8.36

205

教育支出

0.41

0.41

20508

进修及培训

0.41

0.41

2050803

培训支出

0.41

0.41

208

社会保障和就业支出

19.01

19.01

20805

行政事业单位养老支出

19.01

19.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.67

12.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.34

6.34

210

卫生健康支出

5.28

5.28

21011

行政事业单位医疗

5.28

5.28

2101102

事业单位医疗

5.28

5.28

214

交通运输支出

116.29

107.93

8.36

21405

邮政业支出

116.29

107.93

8.36

2140599

其他邮政业支出

116.29

107.93

8.36

221

住房保障支出

6.34

6.34

22102

住房改革支出

6.34

6.34

2210201

住房公积金

6.34

6.34



















表九

垫江县邮政业发展服务中心政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

A

货物

B

工程

C

服务

(备注:本单位无政府采购收支,故此表无数据。)

表十

垫江县邮政业发展服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位:垫江县邮政业发展服务中心

项目名称

50023122T000000120043-原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险补助

项目负责人及联系电话

夏小东17783761657

主管部门

204-垫江县交通运输委员会

实施单位

204007-垫江县邮政业发展服务中心

预算执行率权重(%)

10

资金情况
(万元)

年度资金总额:

8.36万元

其中:财政拨款

8.36万元

其他资金




解决原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助,减少此类人员上访问题,维护社会稳定




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%

产出指标

质量指标

按照文件按时按人拨款

定性

100

%

15

时效指标

202312月前完成

12

15

数量指标

原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险人数

63

10

成本指标

经济成本指标

补助总金额

8.364

万元

20

效益指标

社会效益指标

减少此类人员上访率

0

%

10

经济效益指标

让此类人员更好的服务社会,促进经济发展

100

%

5

可持续影响

原公社邮递员医疗保险得到保障

100

%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

原乡邮员满意度提高

95

%

10

扫一扫在手机打开当前页