| [ 索引号 ] | 11500231008678350U/2026-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县交通运输委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县交通运输综合行政执法支队2026年单位预算情况说明
垫江县交通运输综合行政执法支队
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范,并监督实施。
2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。
3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。
4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。
5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。
(二)单位构成
本单位内设 13个机构科室,分别是办公室(信访科)、法制科、财务科(装备科)、指挥中心(特勤大队)、工程质量监督大队、执法一、二、三、四、五、六、七大队。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数1186.77万元,其中:一般公共预算财政拨款1186.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转结余0万元。收入较去年1128.64万元增加58.13万元,主要是公路水路数字化非现场治超站点建设(市级)补助资金增加15万元,货车超限超载治理及重点车辆预警监测应用补助资金增加35.86万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数1186.77万元,其中:教育支出2.21万元,社会保障和就业支出96.66万元,卫生健康支出37.15万元,交通运输支出1000.81万元,住房保障支出49.94万元;支出较去年1128.64万元增加58.13万元,主要是公路水路数字化非现场治超站点建设(市级)补助资金增加15万元,货车超限超载治理及重点车辆预警监测应用补助资金增加35.86万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1186.77万元,一般公共预算财政拨款支出1186.77万元,比2025年1125.62增加61.15万元。其中:基本支出963.25万元,比2025年增加12.69万元,主要原因是办公费、其他商品服务费预算增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出223.52万元,比2025年增加58.46万元,主要原因是公路水路数字化非现场治超站点建设(市级)补助资金增加15万元,货车超限超载治理及重点车辆预警监测应用补助资金增加35.86万元,主要用于非现场无人治超站点建设等重点工作。
2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 万元,比2025年增加0万元,本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算54万元,比2025年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位未安排因公出国(境)费用;公务接待费0.5万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控公务接待费支出;公务用车运行维护费24万元,比2025年减少0万元;公务用车购置费29.5万元,比2025年减少0.5 万元;主要原因是购置两台新能源车辆,费用减少。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费352.34万元,比上年增加18.01万元,主要原因是办公费、其他商品服务费预算增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额29.35万元:政府采购货物预算29.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算财政拨款政府采购29.35万元:政府采购货物预算29.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款223.52万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆、应急保障车辆6辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车辆2辆。
(五)委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元,本单位2026年无使用委托业务费安排的支出。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:谭老师 联系方式:023-74638771
附表:1.垫江县交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表
2.垫江县交通运输综合行政执法支队一般公共预算
财政拨款支出预算表
3.垫江县交通运输综合行政执法支队一般公共预算
财政拨款基本支出预算表
4.垫江县交通运输综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县交通运输综合行政执法支队政府性基金预
算支出表
6.垫江县交通运输综合行政执法支队收支总表
7.垫江县交通运输综合行政执法支队收入总表
8.垫江县交通运输综合行政执法支队支出总表
9.垫江县交通运输综合行政执法支队政府采购明细表
10.垫江县交通运输综合行政执法支队2026年项目绩
效目标表
|
表一 |
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垫江县交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,186.77 |
一、本年支出 |
1,186.77 |
1,186.77 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,186.77 |
教育支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
1,000.81 |
1,000.81 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,186.77 |
支出总计 |
1,186.77 |
1,186.77 |
|
|
|
表二 |
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|
|
垫江县交通运输综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,186.77 |
963.25 |
223.52 | |
|
205 |
教育支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.21 |
2.21 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.72 |
29.72 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,000.81 |
777.29 |
223.52 |
|
21401 |
公路水路运输 |
967.47 |
777.29 |
190.18 |
|
2140101 |
行政运行 |
777.29 |
777.29 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
190.18 |
|
190.18 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
33.34 |
|
33.34 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
33.34 |
|
33.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.94 |
49.94 |
|
|
备注:本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||
|
表三 |
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|
垫江县交通运输综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
963.25 |
610.90 |
352.34 | |
|
301 |
工资福利支出 |
429.91 |
429.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
147.06 |
147.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
95.60 |
95.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.44 |
59.44 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.72 |
29.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.15 |
37.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.11 |
1.11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.94 |
49.94 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
173.49 |
173.49 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
117.84 |
117.84 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
43.40 |
43.40 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
12.25 |
12.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
352.34 |
|
352.34 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30206 |
电费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30214 |
租赁费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
2.21 |
|
2.21 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
205.60 |
|
205.60 |
|
30228 |
工会经费 |
24.90 |
|
24.90 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.74 |
|
22.74 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.62 |
|
35.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.50 |
7.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.90 |
6.90 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
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|
|
|
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|
垫江县交通运输综合行政执法支队一般公共预算 “三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
55.00 |
|
54.00 |
30.00 |
24.00 |
1.00 |
54.00 |
|
53.50 |
29.50 |
24.00 |
0.50 |
|
表五 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|
垫江县交通运输综合行政执法支队政府性基金预算 支出表 单位:万元 | ||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||||||||||||||||
|
表六 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
垫江县交通运输综合行政执法支队收支总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
1,186.77 |
教育支出 |
2.21 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
96.66 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
37.15 |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
交通运输支出 |
1,000.81 |
|||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
49.94 |
|||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1,186.77 |
本年支出合计 |
1,186.77 |
|||||||||||||||
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|||||||||||||||
|
收入总计 |
1,186.77 |
支出总计 |
1,186.77 |
|||||||||||||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
垫江县交通运输综合行政执法支队收入总表 单位:万元 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
1,186.77 |
1,186.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
205 |
教育支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.72 |
29.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,000.81 |
1,000.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
967.47 |
967.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2140101 |
行政运行 |
777.29 |
777.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
190.18 |
190.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
33.34 |
33.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
33.34 |
33.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.94 |
49.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县交通运输综合行政执法支队支出总表 单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,186.77 |
963.25 |
223.52 | |
|
205 |
教育支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.21 |
2.21 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.66 |
96.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.72 |
29.72 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,000.81 |
777.29 |
223.52 |
|
21401 |
公路水路运输 |
967.47 |
777.29 |
190.18 |
|
2140101 |
行政运行 |
777.29 |
777.29 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
190.18 |
|
190.18 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
33.34 |
|
33.34 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
33.34 |
|
33.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.94 |
49.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.94 |
49.94 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
垫江县交通运输综合行政执法支队政府采购预算 明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2026年度) | |||||||
|
填报单位: |
204005-垫江县交通运输综合行政执法支队 | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005587997-公路水路数字化非现场治超站点建设(市级) |
项目负责人及联系电话 |
纪老师023-74668161 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204005-垫江县交通运输综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
15 | |||||
|
其中:财政拨款 |
15 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
完成公路水路数字化非现场治超站点建设 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
= |
100 |
% |
10 | |
|
社会效益指标 |
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
|
10 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路水路数字化非现场治超站点建设个数 |
= |
1 |
座(处) |
15 | |
|
时效指标 |
按时完成年度目标 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
达到行业规范文件要求率 |
= |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路水路数字化非现场治超站点建设成本 |
= |
15 |
万元 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2026年度) | |||||||
|
填报单位: |
204005-垫江县交通运输综合行政执法支队 | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005591296-十四五非现场治超点建设 |
项目负责人及联系电话 |
纪老师023-74668161 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204005-垫江县交通运输综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
60 | |||||
|
其中:财政拨款 |
60 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
十四五非现场治超点建设(沙坪治超站) | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
10 | |
|
完工项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
10 | |||
|
数量指标 |
十四五非现场治超点建设 |
= |
1 |
座(处) |
10 | ||
|
时效指标 |
按规定时间节点完成 |
≤ |
5 |
年 |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
十四五非现场治超点建设成本 |
= |
60 |
万元 |
20 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2026年度) | |||||||
|
填报单位: |
204005-垫江县交通运输综合行政执法支队 | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005591373-非法营运及网约车综合治理专项 |
项目负责人及联系电话 |
纪老师023-74668161 | ||||
|
主管部门 |
204-垫江县交通运输委员会 |
实施单位 |
204005-垫江县交通运输综合行政执法支队 | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
79.32 | |||||
|
其中:财政拨款 |
79.32 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
开展非法营运及网约车综合治理专项行动,压缩“黑车”生存空间,持续提升群众出行安全感。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
非法营运及网约车综合治理案件办结率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
非法营运及网约车综合治理投诉处理率 |
≥ |
90 |
% |
5 | |||
|
数量指标 |
非法营运及网约车综合治理装备更新 |
≥ |
2 |
辆 |
10 | ||
|
非法营运及网约车综合治理案件办理 |
≥ |
40 |
件 |
10 | |||
|
非法营运及网约车综合治理宣传 |
≥ |
20000 |
份 |
10 | |||
|
非法营运及网约车综合治理专项行动 |
≥ |
12 |
次/年 |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非法营运及网约车综合治理 |
= |
79.32 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣贯知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |

