[ 索引号 ] | 11500231008678190L/2020-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县科技局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 发布日期 ] | 2020-10-26 |
重庆市垫江县科学技术局2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
职能职责
主要职能职责:一是贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策,起草地方性管理办法,并对其执行情况进行督促检查。二是组织拟定科技发展规划和科技促进经济与社会发展的政策和措施,确定科技发展的布局和优先发展领域。三是组织实施科技兴垫战略,编制科学技术发展的中长期规划和拟订年度科技目标责任,并进行检查和考核。四是拟定科技体制改革的政策和措施,指导全县科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。五是统筹协调全县包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作;参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设;负责科技型园区的规划、指导和协调工作。六是负责应用技术研究与开发资金、科学事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督;负责多渠道增加科技投入和科技资金合理配置工作。七是指导、协调县级各部门的科技管理工作,协同有关部门研究拟订行业和企业技术进步政策,参与重庆经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定和科技咨询行业管理等事务。八是负责对乡镇、县级部门科技工作进行指导、协调,组织实施全县科技宣传和科技普及工作。九是负责全县科技统计工作。十是管理全县科技奖励、科技保密、技术市场、科技兴贸及与科技相关的知识产权保护等工作。十一负责编辑出版学术、科普刊物、科技期刊、科技档案的管理工作。十二是组织科技工作者开展学术活动,促进自然科学各学科之间以及自然科学与社会科学之间的紧密结合,推动学科发展。十三是举办符合科协宗旨的社会公益性事业。十四是开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作。十五是科技工作者的合法权益受到侵犯时,应对其支持和帮助,并有权向行为发生单位或有关部门提出处理建议,有关单位应予以协助。十六是承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
自2001年机构改革以来,科委科协一直合署办公,财务预决算一本帐。2016年县上群团改革,将县科协设为全额拨款事业单位,县科协事业编制实有工作人员1名。县科委为行政单位不变,县科委科协2019年经费使用仍是一套账本。
县科技局编制12名,其中行政12名,工勤1名,实有人数9名,其中领导职务4名,非领导职务5名;县科协编制6名,实有人数1名。
县科技局下属参公事业单位1个,即县知识产权局,编制人数7名,实有人数7名。
全额拨款事业单位1个,即县科技创新服务中心,编制人数5名,实有人数4名。
单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县知识产权局、垫江县科学技术协会等。
(四)机构改革情况
根据《中共垫江县委垫江县人民政府关于印发<垫江县机构改革方案>的通知》(垫江委发〔2019〕2号),将县科学技术委员会的职责,以及县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合,组建县科学技术局,作为县政府工作部门,不再保留县科学技术委员会。同时,根据《中共垫江县委机构改革协调小组办公室关于印发<垫江县县属事业单位划转隶属关系工作方案>的通知》(垫江委机改办〔2019〕2号),县科委的专利管理职责划入县市场监管局,即县知识产权局整体划转到县市场监管局。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计8,340.60万元,支出总计8,340.60万元。收支较上年决算数增加5,600.16万元、增长204.35%,主要原因是加大科技投入,特别是工业园区科技投入增加5000万元,二是其它收入增加1414.36%,年末结转结余增加24.03%,主要原因为科创中心承担高新技术企业奖励资金150万元由于科技部的文件还未下发,未支付。三是财政应返还额度减少100%,主要原因为机构改革科技局科协分设,将上年科协结余项目费20万元通过指标结转到科协账户。四是年末独立机构编制数减少33.33%,非参公事业单位人员减少20%,主要原因为机构改革科技局科协分设,科协人员调出并独立做决算。五是“三公”经费支出减少75.15%,其中公务用车运行及维护费减少76.46%,公务接待费减少73.82%,培训费减少69.34%,会议费减少87.58%,主要原因为机关厉行节约,压缩开支。
2.收入情况。2019年度收入合计7,249.44万元,较上年决算数增加5,551.51万元,增长326.96%,主要原因是项目经费科技发展专项资金增加。其中:财政拨款收入7,129.50万元,占98.35%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入119.93万元,占1.65%。此外,用事业基金弥补收支差额1.58万元,年初结转和结余1,089.58万元。
3.支出情况。2019年度支出合计7,012.16万元,较上年决算数增加5,359.31万元,增长324.25%,主要原因是项目经费科技发展专项资金增加。其中:基本支出491.99万元,占7.02%;项目支出6,520.16万元,占92.98%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,328.45万元,较上年决算数增加240.87万元,增长22.15%,主要原因是项目经费支出进度减慢。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7,807.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5,496.40万元,增长237.83%。主要原因是加大科技投入,特别是工业园区科技投入增加5000万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,129.50万元,较上年决算数增加5,447.63万元,增长323.90%。主要原因是加大科技投入。较年初预算数减少95.49万元,下降1.32%。主要原因是项目经费科技发展专项资金减少。此外,年初财政拨款结转和结余678.01万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,920.13万元,较上年决算数增加5,285.03万元,增长323.22%。主要原因是加大科技投入。较年初预算数减少304.86万元,下降4.22%。主要原因是项目经费支出进度较慢。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余887.39万元,较上年决算数增加211.38万元,增长31.27%,主要原因是项目经费支出进度减慢。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.67万元,占0.01%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(2)科学技术支出6,804.56万元,占98.33%,较年初预算数减少289.97万元,下降4.09%,主要原因是节约办公费、会议费及三公经费。
(3)社会保障与就业支出63.78万元,占0.92%,较年初预算数减少15.11万元,下降19.15%,主要原因是人员减少。
(4)卫生健康支出25.42万元,占0.37%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(5)住房保障支出25.69万元,占0.37%,较年初预算数增加0.21万元,增长0.82%,主要原因是基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出458.10万元。其中:人员经费378.21万元,较上年决算数减少8.30万元,下降2.15%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费79.89万元,较上年决算数增加5.59万元,增长7.52%,主要原因是办公费、会议费及三公经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、邮电费、接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.93万元,较年初预算数减少7.96万元,下降73.09%,较上年支出数减少7.97万元,下降73.12%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
2019年度本部门公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费1.30万元,主要用于市内因公出行、车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.20万元,下降76.36%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少4.21万元,下降76.41%,主要原因是厉行节约。
公务接待费1.63万元,主要用于接待市上相关部门到我局调研工作。费用支出较年初预算数减少3.76万元,下降69.76%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.76万元,下降69.76%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待23批次215人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费75.88元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.30万元。
其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出73.02万元,机关运行经费主要用于开支办公经费15.95万元、印刷费1.56万元、咨询费0.8万元、邮电费6.81万元、差旅费3.65万元、维修费0.05万元、租赁费0.35万元、培训费0.25万元、公务接待费0.55万元、劳务费5.63万元、委托业务费2.3万元、工会经费15.84万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费0.52万元、其他商品服务支出16.34万元、办公设备购置7.09万元。机关运行经费较上年决算数减少1.28万元,下降1.72%,主要原因是办公费、会议费、接待费减少。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.12万元,较上年决算数减少14.96万元,下降87.59%,主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.25万元,较上年决算数减少0.56万元,下降69.14%,主要原因是培训减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.59万元,其中:政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金7312.31万元。。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(一)资金投入情况分析。
2018年县级财政项目资金结余649.84万元,其中种子基金600万元,县级科技项目9.84万元,科普经费20万元,科技局与科协分设,将科协年初结余指标划转到科协20万。2019年县级项目科技发展专项资金投入6766.79万元,其中机构改革将下属参公事业单位知识产权局划转到市场监督管理局,并将项目经费104.32万元的指标一并划转,2019年财政资金总额7312.31万元。2019年县级财政项目资金支出6442.53万元,根据本单位实际情况,对各科室所需项目资金进行分配使用,其中管理科使用项目资金6096.59万元,主要用于工业园区科技投入5000万、县级科技项目及科技奖补1096.59万元;普及科使用科普经费312.84万元,主要用于科普项目经费及科技特派员经费;创新科使用项目经费33.1万元,主要用于科技金融及科技型企业奖补。2019年县级财政项目资金结余869.78万元,其中种子基金600万元,高新技术企业奖补经费150万元,县级科技项目经费119.78万元。
绩效目标未全部完成原因:1、种子基金是在建行开设存款专户用于初创企业的贷款基金;2、高新技术企业奖补资金已公示,未下文件;3、县级科技项目主要是县级科技项目申请延期结题。
绩效项目未全部完成整改措施:加强企业指导,加快项目结题进度。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
数量指标——新培育科技型企业33家,新增科技研发平台3个,开展科技项目64个,选派科技特派员62个,开展科普宣传15次,发放宣传资料5000册,举办各类技术培训12期,新增县级科普基地16家,新孵化小微企业11家,新增创新平台2家,知识价值信用贷款23家,市级科研项目立项6个,推动产学研合作16家。
2、效益指标完成情况分析。
经济效益——通过培育高新技术产品、高新技术企业,带动企业增收500万,发放知识价值信用贷款3700万,支持科技项目资金979万,获得市级科技奖补资金138万,支持县级科普基地资金80万,推动产学研合作获得资金5000万。
社会效益——带动贫困户就业、创业200户,支持乡镇重点贫困村科普阵地建设9个,科普宣传参与人数1万人。
可持续发展——持续深入实施创新驱动发展战略,大力引导企业加大科技研发投入,开展新技术、新产品。
3、管理类指标完成情况分析。
资金使用合规性——项目经费按照国家财经和财务管理制度及科技资金管理办法使用,严格按流程审批,项目立项经专家评审,实施单位专款专用,不存在截留、挤占、挪用。
4、满意度指标完成情况分析。
科技局2019年科技发展专项资金使用满意度100%。
2019年项目资金绩效目标自评表 | |||||||
填报单位: 垫江县科学技术局 单位:万元 | |||||||
项目名称 |
科技发展专项资金 |
负责人及电话 |
程秩74512563 | ||||
主管部门 |
垫江县科学技术局 |
实施单位 |
垫江县科学技术局 | ||||
项目预算执行情况(万元) |
资金总额(A) |
7312.31 |
执行数(B) |
6442.53 | |||
其中:财政资金 |
7312.31 |
其中:财政资金执行数 |
6442.53 | ||||
其他资金 |
0 |
其他资金执行数 |
0 | ||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新工作的重要指示精神,深入贯彻新发展理念,树牢为人民服务的意识,紧盯R&D投入、创新能力提升、深化科技体制改革、科技扶贫等重点目标任务,组织高新技术企业、高新技术产品、科研平台的申报;审核科技成果、科技型企业登记;开展科技项目报及结题;开展科普宣传,科普基地建设。扎实推进科技创新各项工作。 |
深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新工作的重要指示精神,深入贯彻新发展理念,树牢为人民服务的意识,紧盯R&D投入、创新能力提升、深化科技体制改革、科技扶贫等重点目标任务,组织高新技术企业、高新技术产品、科研平台的申报;审核科技成果、科技型企业登记;开展科技项目报及结题;开展科普宣传,科普基地建设。扎实推进科技创新各项工作。 | ||||||
绩效指标 |
指标内容 |
指标名称 |
年度指标值 |
实际完成值 |
完成成度% |
权重 |
得分 |
产出 -数量指标1 |
新培育科技型企业 |
20家 |
33家 |
165% |
5 |
5.00 | |
-数量指标2 |
新增科技研发平台 |
2个 |
3个 |
150% |
5 |
5.00 | |
-数量指标3 |
开展科技项目 |
30个 |
64个 |
213% |
3 |
3.00 | |
-数量指标4 |
选派科技特派员 |
60个 |
62个 |
103% |
3 |
3.00 | |
-数量指标5 |
开展科普宣传 |
15次 |
15次 |
100% |
3 |
3.00 | |
-数量指标6 |
发放宣传资料 |
5000册 |
5000册 |
100% |
3 |
3.00 | |
-数量指标7 |
举办各类技术培训 |
12期 |
12期 |
100% |
3 |
3.00 | |
-数量指标8 |
新增县级科普基地 |
16家 |
16家 |
100% |
3 |
3.00 | |
-数量指标9 |
新孵化小微企业 |
10家 |
11家 |
110% |
3 |
3.00 | |
-数量指标10 |
新增创新平台 |
2家 |
2家 |
100% |
3 |
3.00 | |
-数量指标11 |
知识价值信用贷款 |
5家 |
23家 |
460% |
3 |
3.00 | |
-数量指标12 |
市级科研项目立项 |
6个 |
6个 |
100% |
3 |
3.00 | |
-数量指标13 |
推动产学研合作 |
16家 |
16家 |
100% |
3 |
3.00 | |
效益指标-经济效益1 |
带动企业增收 |
200万 |
500万 |
100% |
3 |
3.00 | |
-经济效益2 |
发放知识价值信用贷款 |
2000万 |
3700万 |
185% |
3 |
3.00 | |
-经济效益3 |
支持科技项目资金 |
800万 |
979万 |
122% |
3 |
3.00 | |
-经济效益4 |
获得市级科技奖补资金 |
138万 |
138万 |
100% |
3 |
3.00 | |
-经济效益5 |
支持县级科普基地资金 |
80万 |
80万 |
100% |
3 |
3.00 | |
-经济效益6 |
推动产学研合作获得资金 |
5000万 |
5000万 |
100% |
3 |
3.00 | |
-社会效益1 |
带动贫困户就业、创业 |
200户 |
200户 |
100% |
3 |
3.00 | |
-社会效益2 |
支持乡镇重点贫困村科普阵地建设 |
9个 |
9个 |
100% |
3 |
3.00 | |
-社会效益3 |
科普宣传参与人数 |
1万人 |
1万人 |
100% |
3 |
3.00 | |
管理类指标 |
资金使用合规性 |
项目经费按照国家财经和财务管理制度及科技资金管理办法使用,严格按流程审批,项目立项经专家评审,实施单位专款专用,不存在截留、挤占、挪用。 |
项目经费按照国家财经和财务管理制度及科技资金管理办法使用,严格按流程审批,项目立项经专家评审,实施单位专款专用,不存在截留、挤占、挪用。 |
100% |
10 |
10.00 | |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
100% |
10 |
10.00 | |
预算执行率 |
6442.53 |
7312.31 |
88% |
10 |
8.80 | ||
总 分 |
100 |
98.8 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析:1、种子基金是在建行开设存款专户用于初创企业的贷款基金;2、高新技术企业奖补资金已公示,未下文件;3、县级科技项目主要是县级科技项目申请延期结题。 | ||||||
二、整改措施:加强企业指导,加快项目结题进度。 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系电话:023-74512563
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
7,129.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.67 |
六、其他收入 |
119.93 |
六、科学技术支出 |
6,896.59 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 |
63.78 | ||
九、卫生健康支出 |
25.42 | ||
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
25.69 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
二十二、其他支出 |
0.00 | ||
二十三、债务还本支出 |
0.00 | ||
二十四、债务付息支出 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
7,249.44 |
本年支出合计 |
7,012.16 |
用事业基金弥补收支差额 |
1.58 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
1,089.58 |
年末结转和结余 |
1,328.45 |
总计 |
8,340.60 |
总计 |
8,340.60 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | ||||||||
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
7,249.44 |
7,129.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 | |
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
7,133.88 |
7,013.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 |
20601 |
科学技术管理事务 |
7,056.30 |
6,936.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 |
2060101 |
行政运行 |
228.35 |
228.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
5,004.69 |
5,004.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,823.26 |
1,703.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.93 |
20605 |
科技条件与服务 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060501 |
机构运行 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
28.37 |
28.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060701 |
机构运行 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | ||||||
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
7,012.16 |
491.99 |
6,520.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
6,896.59 |
376.43 |
6,520.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
6,809.01 |
313.85 |
6,495.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
262.73 |
262.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
5,004.69 |
0.00 |
5,004.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,541.59 |
51.12 |
1,490.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060501 |
机构运行 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
38.37 |
13.37 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060701 |
机构运行 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | |
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
|
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
7,129.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
6,804.56 |
6,804.56 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
25.69 |
25.69 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
7,129.50 |
本年支出合计 |
6,920.13 |
6,920.13 |
0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 |
678.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
887.39 |
887.39 |
0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 |
678.01 |
|
|
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
| ||
总计 |
7,807.51 |
总计 |
7,807.51 |
7,807.51 |
0.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
678.01 |
7,129.50 |
6,920.13 |
458.10 |
6,462.02 |
887.39 | |
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
675.92 |
7,013.94 |
6,804.57 |
342.55 |
6,462.02 |
885.29 |
20601 |
科学技术管理事务 |
655.92 |
6,936.36 |
6,716.99 |
279.97 |
6,437.02 |
875.29 |
2060101 |
行政运行 |
26.08 |
228.35 |
254.43 |
254.43 |
0.00 |
0.00 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
5,004.69 |
5,004.69 |
0.00 |
5,004.69 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
629.84 |
1,703.32 |
1,457.87 |
25.54 |
1,432.33 |
875.29 |
20605 |
科技条件与服务 |
0.00 |
49.21 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
2060501 |
机构运行 |
0.00 |
49.21 |
49.21 |
49.21 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
20.00 |
28.37 |
38.37 |
13.37 |
25.00 |
10.00 |
2060701 |
机构运行 |
0.00 |
13.37 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
20.00 |
15.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
10.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2.09 |
63.78 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
2.09 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.09 |
63.78 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
2.09 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.09 |
23.23 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
2.09 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
10.35 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
30.20 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
25.42 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
25.42 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
23.44 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
25.69 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
25.69 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
25.69 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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公开06表 | ||
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | |
301 |
工资福利支出 |
352.51 |
302 |
商品和服务支出 |
72.80 |
310 |
资本性支出 |
7.09 | |
30101 |
基本工资 |
83.92 |
30201 |
办公费 |
15.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
30102 |
津贴补贴 |
56.04 |
30202 |
印刷费 |
1.56 |
31002 |
办公设备购置 |
7.09 | |
30103 |
奖金 |
88.27 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
30107 |
绩效工资 |
21.47 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
23.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
30109 |
职业年金缴费 |
10.35 |
30207 |
邮电费 |
6.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.59 |
30211 |
差旅费 |
3.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
30113 |
住房公积金 |
25.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
30114 |
医疗费 |
8.94 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
30199 |
其他工资福利支出 |
13.52 |
30214 |
租赁费 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |
30305 |
生活补助 |
25.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.63 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.30 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.30 |
39906 |
赠予 |
0.00 | |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| |||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| |||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| |||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| |||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| |||||
人员经费合计 |
378.21 |
公用经费合计 |
79.89 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 |
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
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公开08表 | |
公开部门:重庆市垫江县科技局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
73.02 | |
(一)支出合计 |
10.89 |
2.93 |
(一)行政单位 |
62.08 | |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
10.94 | |
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.50 |
1.30 |
五、国有资产占用情况 |
— | |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | |
(2)公务用车运行维护费 |
5.50 |
1.30 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 | |
3.公务接待费 |
5.39 |
1.63 |
2.主要领导干部用车 |
0 | |
(1)国内接待费 |
5.39 |
1.63 |
3.机要通信用车 |
0 | |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 | |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 | |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 | |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
0 | |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
0 | |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
23 |
六、政府采购支出信息 |
— | |
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
3.59 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
215 |
1.政府采购货物支出 |
3.59 | |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3.59 | |
二、会议费 |
5.80 |
2.12 |
其中:授予小微企业合同金额 |
3.59 | |
三、培训费 |
0.65 |
0.25 |
| ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||