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[ 索引号 ] 11500231008678094B/2022-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

垫江县农村经营管理服务站2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、承担农民负担管理工作。负责监督检查农民负担管理法律、法规和政策的贯彻执行情况,查处涉及农民负担的案件。

2、承担农村集体资产管理工作。制定和执行农村集体资产管理制度;监督、检查集体资产的管理和使用;组织实施集体资产清产核资、产权登记、确权发证、核销不良资产等工作。

3、承担集体经济组织财务管理工作。负责组织农村会计培训和管理工作,指导村社集体经济组织的财务管理和会计核算,指导并参与村社财务清理、查处违规违纪案件。

4、承担农村土地承包管理和承包合同管理工作。组织培训土地承包管理和承包合同管理人员,提供咨询服务;指导集体土地流转和农业承包合同的订立,办理承包合同的鉴证;调解、仲裁农村土地承包合同纠纷。

5、承担指导农村集体经济的内部审计工作。负责对农村集体资金、财产的审计、监督;开展村干部离任审计;审计监督村级“一事一议”筹资筹劳。

6、承担农业和农村统计工作。负责农业和农村统计调查、统计汇总和统计分析,实行统计监督。

7、承担指导全县农业产业化经营、农民专业合作组织建设、农业社会服务体系建设工作。

8、承担全县农村家庭农场指导和管理工作。

9、指导农村三变改革工作

10、承担指导农村集体资产产权制度改革工作

11、承担指导农村宅基地的审批工作。

(二)单位构成

本单位无内设机构或科室,其他情况说明如下:

单位性质:参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位

机构规格:相当于行政副科级。

人员编制:核定事业编制12名。

领导职数:单位领导职数2名(站长1名、副站长1名)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数4657.63万元,其中:一般公共预算拨款3907.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加3267.42万元,主要是农村土地确权登记颁证项目经费预算增加450.00万元,政策性农业保险项目经费预算增加1964.00万元,农村“三变”改革项目经费预算增加100.00万元,农业产业发展项目经费预算增加753.42万元

(二)支出预算:2022年年初预算数4657.63万元,其中:一般公共服务支出4611.01万元,教育支出0.63万元,社会保障和就业支出34.31万元,卫生健康支出1.67万元,住房保障支出10.01万元;支出较去年增加3267.42万元,主要是基本支出预算增加24.02万元,项目支出预算增加3243.40万元。

单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4657.63万元,一般公共预算财政拨款支出4657.63万元,比2021年增加3267.42万元。其中:基本支出243.05万元,比2021年增加24.02万元,主要原因是2022年预算人员工资及日常公用经费标准提高这部分经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4414.58万元,比2021年增加3243.40万元,主要原因是政策性农业保险项目经费和农业产业发展项目经费增加政策性农业保险项目经费主要用于政策性农业保险保费补贴,农业产业发展项目经费主要用于农业新型经营主体发展及农业社会化服务补助

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出  万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.00万元,比2021年增加0.20万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用预算;公务接待费1.00万元,比2021年增加0.20万元,主要原因是2022年工作任务增加,增加公务接待预算;公务用车运行维护费0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位无公务用车运行维护预算;公务用车购置费0万元,比2021年增加0万元;主要原因是我单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费46.63万元,比上年增加29.61万元,主要原因为日常公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额1556.00万元:政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1550.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购1556.00万元:政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1550.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4414.58万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车  0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车  0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:冯群  联系方式:023-74527165

附表:1.财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.绩效目标申报表



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