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| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县人力资源和社会保障局 2026年部门预算情况说明
垫江县人力资源和社会保障局
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
根据《中共垫江县委办公室、垫江县人民政府办公室关于印发<垫江县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(垫江委办发〔2019〕37号)规定,我部门现行主要职责是:
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订并组织实施高校毕业生就业措施。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关违法案件。
7.参与拟订全县人才队伍建设总体规划和人才引进办法。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实留学人员来本地工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价制度。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.贯彻执行全市事业单位工作人员工资收入分配政策,贯彻执行全市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
10.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套措施并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
12.负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作,承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。
14.负责机关、所属事业单位党建工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
根据《中共垫江县委办公室、垫江县人民政府办公室关于印发<垫江县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(垫江委办发〔2019〕37号)规定,垫江县人力资源和社会保障局内设9个机构科室,分别是办公室法规科(信访科)、人力资源管理科、专业技术人员管理科(垫江县职称改革办公室)、事业单位人事管理科、劳动关系科(行政许可服务科)、社会保障科、工资福利科、监督科。下属单独进行单位预算公开的二级预算单位有垫江县社会保险事务中心、垫江县就业和人才中心、垫江县劳动人事争议仲裁院、垫江县职业能力指导服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数10635.49万元,其中:一般公共预算拨款10488.11万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入147.38万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加1998.56万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款増加1998.56万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数10635.49万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出7.2万元,社会保障和就业支出10198.03万元,卫生健康支出121.07万元,住房保障支出161.81万元,国有资本经营预算支出147.38万元,;支出较去年増加1998.56万元,主要是基本支出增加268.42万元,项目支出增加1730.14万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入10635.49万元,一般公共预算财政拨款支出10635.49万元,比2025年增加増加1998.56万元。其中:基本支出2689万元,比2025年增加268.42万元,主要原因是商品服务定额增加及购买服务人员支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7799.11万元,比2025年增加增加1730.14万元,主要原因是就业资金增加,主要用于各项民生支出补助、维护社会稳定等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算21.8万元,比2025年减少0.6 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是本部门无该项支出;公务接待费1.8万元,比2025年减少0.6万元,主要原因是节约压缩“三公”经费支出;公务用车运行维护费 20万元,与2025年持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制三公经费;公务用车购置费0 万元,与2025年持平;主要原因是主要原因是本部门无购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费548.31万元,比上年增加156.55万元,主要原因为商品服务定额增加及购买服务人员支出增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7799.11万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
(五)委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:彭老师 联系方式:电话:023-74666849
附表:1.(部门名称)财政拨款收支总表
2.(部门名称)一般公共预算财政拨款支出预算表
3.(部门名称)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.(部门名称)一般公共预算“三公”经费支出表
5.(部门名称)政府性基金预算支出表
6.(部门名称)部门收支总表
7.(部门名称)部门收入总表
8.(部门名称)部门支出总表
9.(部门名称)政府采购明细表
10.(部门名称)2026年部门和单位整体绩效目标表
11.(部门名称)2026年项目绩效目标表










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