[ 索引号 ] | 11500231008678262D/2021-00092 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县司法局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-06-17 | [ 发布日期 ] | 2021-06-17 |
重庆市垫江县司法局2018年部门决算情况补充公开说明
本单位2018年决算公开,由于网址迁移,造成数据遗失,现进行补充公开,公开时间符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》文件的时间要求。
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行国家有关司法行政方面的方针政策和法律法规,组织制定本县司法行政规范性文件,编制司法行政规划及年度计划并组织实施。
(2)按照市委法建办和县委部署,制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划及年度计划组织实施,指导全县依法治理工作。
(3)管理基层司法所工作。
(4)指导全县人民调解工作。
(5)指导管理全县公证工作。
(6)指导管理全县社区服刑人员社区矫正工作,指导全县刑满释放人员安置帮教工作。
(7)指导管理全县的律师工作和基层法律服务工作。
(8)指导管理全县的法律援助工作。
(9)管理全县的“12348”法律服务热线工作。
(10)指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
(11)负责本县司法考试宣传、预备工作。
(12)负责本县司法行政队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。
(13)承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1.5个内设机构:办公室、法制宣传科、法律服务管理科、基层工作管理科、社区矫正科
2.派出机构:26个乡镇(街道)司法所
3.下属事业单位:垫江县社区矫正帮教服务中心
4.参公单位:垫江县法律援助中心
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括:(1)参公单位:垫江县法律援助中心;(2)事业单位:垫江县社区矫正帮教服务中心。
(四)机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求,本部门未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1879.10万元,支出总计1879.10万元。收支较上年决算数增加315.05万元、增长20.14%,主要原因是2018年调资晋档、2017年政府考核提标、2017年年休假财政追加部分等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1803.94万元,较上年决算增加338.24万元,增长23.08%,主要原因是2018年调资晋档、2017年政府考核提标、2017年年休假财政追加部分等。其中:财政拨款收入1803.94万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余75.16万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1862.87万元,较上年决算数增加333.67万元,增长21.82%,主要原因是2018年调资晋档、2017年政府考核提标、2018年年休假、上级转移支付等。其中:基本支出1444.38万元,占77.54%;项目支出418.49万元,占22.46%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余16.23万元,较上年决算数减少18.62万元,下降53.43%,主要原因是用于公共法律服务平台建设等。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,803.94万元,较上年决算数增加338.24万元,增长23.08%。主要原因是2018年调资晋档;2017年政府考核提标;2017年年休假财政追加部分等。较年初预算数增加391.24万元,增长27.69%。主要原因是2018年调资晋档;2017年政府考核提标;2017年年休假财政追加部分等此外,年初财政拨款结转和结余75.16万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,862.87万元,较上年决算数增加333.67万元,增长21.82%。主要原因是2018年调资晋档、2017年政府考核提标、2018年年休假、上级转移支付等。较年初预算数增加450.17万元,增加31.87%。主要原因是2018年调资晋档、2017年政府考核提标、2018年年休假、上级转移支付等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余16.23万元,较上年决算数减少18.62万元,下降53.43%,主要原因是用于公共法律服务平台建设等。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出1,632.56万元,占87.64%,较年初预算数增加439.83万元,增长36.88%,主要原因是2018年调资晋档、2017年政府考核提标、2018年年休假、上级转移支付等。
(2)教育支出2.89万元,占0.16%,较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是用于职工教育培训。
(3)社会保障与就业支出138.21万元,占7.42%,较年初预算数增加5.03万元,增长3.78%,主要原因退休人员疗养费增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出38.14万元,占2.05%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是职工医疗保险。
(5)住房保障支出51.09万元,占2.74%,较年初预算数增加5.33万元,增长11.65%,主要原因是政府考核和平时考核增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1444.38万元。其中:人员经费1327.36万元,较上年决算数增加416.19万元,增长45.68%,主要原因是2018年调资晋档、2017年政府考核提标、2018年年休假;人员经费用途主要包括基本工资201.69万元、津贴补贴331.82万元、奖金127.97万元、伙食补助32.9万元、绩效工资37.77万元、机关事业单位基本养老保险费72.47万元、职业年金缴费28.99万元、职工基本医疗保险缴费49.8万元、其他社会保障缴费54.38万元、住房公积金91.97万元、医疗费21.43万元、其他工资福利支出232.57万元。公用经费117.02万元,较上年决算数减少135.45万元,下降53.65%,主要原因是各种支出费用减少。公用经费用途主要包括办公费5.47万元、印刷费4.65万元、水费0.13万元、邮电费0.94万元、差旅费8.97万元培训费3.02万元、公务接待费0.65万元、劳务费1.17万元、工会经费26.70万元、福利费0.04万元、其他交通费用34.30万元、其他商品和服务支出30.99万元。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计20.33万元,较年初预算数减少14.61万元,下降41.81%,主要原因是公务接待下降、车辆运行维护费减少。较上年支出数减少14.64万元,下降41.86%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均 有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费19.68万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各乡镇司法所检查、督促、矫正人员的社会调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元,下降22.18%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少5.63万元,下降22.24%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.65万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.00万元,下降93.26%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少9.01万元,下降93.27%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人,本单位2018年度未发生出国出境;公务用车购置0辆,本单位2018年度未购置公务用车,公务用车保有量为4辆;国内公务接待7批次65人,其中:国内外事接待0批次,0人;本单位2018年度未发生国内外事接待;国(境)外公务接待0批次,0人,本单位2018年度未发生国(境)外公务接待;2018年本部门人均接待费99.51元,车均购置费0.00万元,本单位2018年度未购置公务用车;车均维护费4.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出107.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.47万元、 印刷费4.65万元、差旅费8.97万元、培训费3.02万元、 工会经费24.54万元、其他商品和服务支出30.99万元、其他交通费用30.3万元。机关运行经费较上年决算数减少136.21万元,下降55.79%,主要原因是无纸化办公、严格公车管理、严格执行公务接待的标准等。
说明:垫江县社区矫正帮教服务中心属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之类。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额13.08万元,其中:政府采购货物支出13.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况,根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
2018年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1803.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1632.56 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2.89 |
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 |
138.21 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38.14 | ||
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
51.09 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
1,803.94 |
本年支出合计 |
1,862.87 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
75.16 |
年末结转和结余 |
16.23 |
合计 |
1,879.10 |
合计 |
1,879.10 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,803.94 |
1,803.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
1,573.62 |
1,573.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
1,573.62 |
1,573.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 |
行政运行 |
1,071.00 |
1,071.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
366.36 |
366.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 |
法律援助 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040650 |
事业运行 |
74.32 |
74.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 |
其他司法支出 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
138.20 |
138.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.00 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.47 |
72.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,862.87 |
1,444.38 |
418.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
1,632.55 |
1,216.54 |
416.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
1,632.55 |
1,216.54 |
416.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 |
行政运行 |
1,142.22 |
1,142.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
354.01 |
0.00 |
354.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
25.54 |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 |
法律援助 |
17.96 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040650 |
事业运行 |
74.32 |
74.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 |
其他司法支出 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
2.89 |
0.41 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
2.89 |
0.41 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
2.89 |
0.41 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
138.20 |
138.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.00 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.47 |
72.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,803.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
1,632.56 |
1,632.56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
138.21 |
138.21 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38.14 |
38.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
1,803.94 |
本年支出合计 |
1,862.87 |
1,862.87 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
75.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
75.16 |
基本支出结转 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,879.10 |
合计 |
1,879.10 |
1,879.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,862.87 |
1,444.38 |
418.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
1,632.55 |
1,216.54 |
416.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
1,632.55 |
1,216.54 |
416.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 |
行政运行 |
1,142.22 |
1,142.22 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
354.01 |
0.00 |
354.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
25.54 |
0.00 |
25.54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 |
法律援助 |
17.96 |
0.00 |
17.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040650 |
事业运行 |
74.32 |
74.32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 |
其他司法支出 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
2.89 |
0.41 |
2.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
2.89 |
0.41 |
2.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
2.89 |
0.41 |
2.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
138.20 |
138.20 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.00 |
137.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.47 |
72.47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
51.09 |
51.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,283.76 |
302 |
商品和服务支出 |
117.02 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
201.69 |
30201 |
办公费 |
5.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
331.82 |
30202 |
印刷费 |
4.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
127.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
32.90 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
37.77 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
72.47 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
28.99 |
30207 |
邮电费 |
0.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
54.38 |
30211 |
差旅费 |
8.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
91.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
21.43 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
232.57 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.02 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
32.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.17 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
8.93 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
1.87 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
1,327.36 |
公用经费合计 |
117.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门决算相关信息统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县司法局 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
107.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 |
34.94 |
20.33 |
(一)行政单位 |
100.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
7.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
25.29 |
19.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
25.29 |
19.68 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 |
9.65 |
0.65 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 |
9.65 |
0.65 |
2.主要领导干部用车 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
7 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
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备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |