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[ 索引号 ] 115002317339416841/2025-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县水利局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-18 [ 发布日期 ] 2025-09-18

垫江县水资源管理站 2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策,组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

(二)机构设置

综合科主要职责: 1.组织协调本站机关运行工作,负责文秘、信息、会务、人事工作 ,财务资金计划、核算、统计等工作;2.负责水资源管理法律、法规的宣传工作;3.负责计划用水、节约用水管理,开展节约用水宣传,指导和推动节水型社会创建工作,全面实行总量控制、定额管理,指导企业水平衡测试工作;4.负责水资源配置和节约使用,全县水资源的合理调配,统一管理计划用水、节约用水等节水管理工作各项任务的监督落实;5.负责节约用水规划和目标规划的编制审查工作。

水资源管理科主要职责:1.负责水资源总体规划、水资源保护规划,城镇及村镇集中饮用水水源地名录; 2.负责取水许可审核和取水许可证颁发; 3.负责饮用水水源地水质监测,自来水厂出厂水质监测及主要河流断面水质监测; 4.负责水资源费征收、水资源公报编制、水资源论证等工作。

本单位无下级预算单位。本站为全额拨款事业单位,单位编制11人,年末实有人数8人,退休人员8人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计485.36万元,支出总计485.36万元。收、支与2023年度相比,增加6.90万元,增长1.4%,主要原因是人员工资晋升导致增加.

2.收入情况。2024年度收入合计485.35万元,与2023年度相比,增加6.89万元,增长1.4%,主要原因是人员工资正常晋升等。其中:财政拨款收入485.29万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.06万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计485.25万元,与2023年度相比,增加6.79万元,增长1.4%,主要原因是人员工资正常晋升等。其中:基本支出384.78万元,占79.3%;项目支出100.47万元,占20.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.11万元,与2023年度相比,增加0.11万元,增长100.0%,主要原因是职工退回资金导致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计485.29万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加6.83万元,增长1.4%。主要原因是人员工资正常晋升等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入485.29万元,与2023年度相比,增加6.83万元,增长1.4%。主要原因是人员工资正常晋升等。较年初预算数减少239.17万元,下降33.0%。主要原因是2024年水利发展资金项目有部分未支付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出485.24万元,与2023年度相比,增加6.78万元,增长1.4%。主要原因是人员工资正常晋升等。较年初预算数减少239.22万元,下降33.0%。主要原因是2024年水利发展资金项目有部分未支付。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元,与2023年度相比,增加0.05万元,增长100.0%,主要原因是职工退回资金导致。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    1)教育支出0.14万元,占0.0%,较年初预算数减少0.42万元,下降75.0%,主要原因是参加培训次数减少

    2)社会保障与就业支出88.57万元,占18.3%,较年初预算数增加49.25万元,增长125.3%,主要原因是补缴以前年度养老年金

    3)卫生健康支出11.95万元,占2.5%,较年初预算数增加5.10万元,增长74.5%,主要原因是人员调动缴费基数增加。

4)农林水支出361.68万元,占74.5%,较年初预算数减少307.83万元,下降46.0%,主要原因是2024年水利发展资金项目有部分未支付。

5)住房保障支出22.90万元,占4.7%,较年初预算数增加14.68万元,增长178.6%,主要原因是职工工资调整,增大了住房公积金缴费基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出384.77万元。其中:人员经费365.72万元,与2023年度相比,增加153.34万元,增长72.2%,主要原因是人员工资的正常晋升及补缴以前年度社保等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费19.04万元,与2023年度相比,减少7.88万元,下降29.3%,主要原因是人均商品定额较去年减少,压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.67万元,较年初预算数减少1.53万元,下降47.8%,主要原因是2024年公务车费用在水质监测站支付部分。较上年支出数减少3.67万元,下降68.7%,主要原因是2024年公务车费用在水质监测站支付部分。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.02万元,主要用于公务车日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少1.98万元,下降66.0%,主要原因是厉行节约,提高公车使用效率。较上年支出数减少3.82万元,下降78.9%,主要原因是厉行节约,提高公车使用效率。

公务接待费0.66万元,主要用于接待市级检查。费用支出较年初预算数增加0.46万元,增长230.0%,主要原因是检查次数增加接待次数增加导致。较上年支出数增加0.16万元,增长32.0%,主要原因是检查次数增加接待次数增加导致。

(三)“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次85人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费77.45元,车均购置费0万元,车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

    (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年未组织会议。本年度培训费支出0.14万元,与2023年度相比,增加0.11万元,增长366.7%,主要原因是培训次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

    2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

    2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对4个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金100.47万元。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

水资源节约管理与保护

项目编码:

50023124T000003960814

自评总分:

100.00



项目主管部门:

403-垫江县水利局

财政归口处室:

007-农业科

部门联系人:

游老师

联系电话:

023-74520283

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


500,000.00

500,000.00

500,000.00




其中:财政拨款


500,000.00

500,000.00

500,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算


500,000.00

500,000.00

500,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻落实国务院最严格水资源管理制度考核所涉及的水资源节约、管理与保护相关内容。

开展全年水质监测,编制生态流量保障评估报告。

开展全年水质监测,编制生态流量保障评估报告。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

生态流量评估报告编制

1

1

0

100

10

10


水质检测次数

295

295

0

100

20

20


各项目按时完成率

%

100

100

0

100

10

10


持续保障乡镇水厂供水水质、水量


定性

有效保障

1

0

100

20

20


群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


生态流量评估报告编制成本

万元

6

6

0

100

10

10


水质检测总成本

500000

440000

12

100

10

10


(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

卢老师:023-74600581


收入支出决算总表




公开01表

单位:垫江县水资源管理站


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

485.29 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

0.14 

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

0.06 

八、社会保障和就业支出

88.57 



九、卫生健康支出

11.95 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

361.69 



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

22.90 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

485.35 

本年支出合计

485.25 

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

0.11 

总计

485.36 

总计

485.36 

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:垫江县水资源管理站







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

485.35 

485.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

205

教育支出

0.14 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508

进修及培训

0.14 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803

培训支出

0.14 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

88.57 

88.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

88.57 

88.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.64 

42.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.41 

21.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

24.52 

24.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

11.95 

11.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

11.95 

11.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

11.95 

11.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

361.79 

361.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

21303

水利

361.79 

361.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

2130309

水利执法监督

61.37 

61.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130311

水资源节约管理与保护

300.42 

300.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 

221

住房保障支出

22.90 

22.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

22.90 

22.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

22.90 

22.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:垫江县水资源管理站





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

485.25 

384.78 

100.47 

0.00 

0.00 

0.00 

205

教育支出

0.14 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508

进修及培训

0.14 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803

培训支出

0.14 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

88.57 

88.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

88.57 

88.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.64 

42.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.41 

21.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

24.52 

24.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

11.95 

11.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

11.95 

11.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

11.95 

11.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

361.69 

261.21 

100.47 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

361.69 

261.21 

100.47 

0.00 

0.00 

0.00 

2130309

水利执法监督

61.37 

61.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130311

水资源节约管理与保护

300.32 

199.85 

100.47 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

22.90 

22.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

22.90 

22.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

22.90 

22.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:垫江县水资源管理站




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

485.29 

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

0.14 

0.14 





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

88.57 

88.57 





九、卫生健康支出

11.95 

11.95 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

361.68 

361.68 





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

22.90 

22.90 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

485.29 

本年支出合计

485.24 

485.24 



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

0.05 

0.05 



一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

485.29 

总计

485.29 

485.29 



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县水资源管理站


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

485.24 

384.77 

100.47 

205

教育支出

0.14 

0.14 

0.00 

20508

进修及培训

0.14 

0.14 

0.00 

2050803

培训支出

0.14 

0.14 

0.00 

208

社会保障和就业支出

88.57 

88.57 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

88.57 

88.57 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.64 

42.64 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.41 

21.41 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

24.52 

24.52 

0.00 

210

卫生健康支出

11.95 

11.95 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

11.95 

11.95 

0.00 

2101102

事业单位医疗

11.95 

11.95 

0.00 

213

农林水支出

361.68 

261.21 

100.47 

21303

水利

361.68 

261.21 

100.47 

2130309

水利执法监督

61.37 

61.37 

0.00 

2130311

水资源节约管理与保护

300.31 

199.84 

100.47 

221

住房保障支出

22.90 

22.90 

0.00 

22102

住房改革支出

22.90 

22.90 

0.00 

2210201

住房公积金

22.90 

22.90 

0.00 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:垫江县水资源管理站




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

341.21 

302

商品和服务支出

19.04 

310

资本性支出


30101

基本工资

66.90 

30201

办公费

1.92 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2.71 

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

10.29 

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

149.81 

30205

水费

0.01 

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.64 

30206

电费

0.24 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

21.41 

30207

邮电费

0.38 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

11.95 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4.26 

30211

差旅费

7.82 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

22.90 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.64 

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

2.70 

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

24.52 

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.14 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.11 

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

22.52 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.21 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.00 

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

3.98 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.35 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.02 

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

0.39 

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

2.48 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

365.72 

公用经费合计

19.04 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:垫江县水资源管理站





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县水资源管理站


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 


0.00 



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:垫江县水资源管理站



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

1.67 

1.67 

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

1.02 

1.02 

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1 

(2)公务用车运行维护费

1.02 

1.02 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.66 

0.66 

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.66 

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1 

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

6 

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

85 

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.14 



四、差旅费

14.93 



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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