[ 索引号 ] | 115002315567672071/2024-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 商贸、海关、旅游 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县商务委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
电商中心2024年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责主要职责任务:
贯彻实施电子商务法律、法规和规划、政策;推动电子商务发展和建设;负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。具体职责任务:(1)承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。(2)承担推动电子商务综合服务体系建设工作。(3)承担推动电子商务物流网络建设工作。(4)承担推动本地产品网上销售工作。(5)承担推动各行业电子商务应用工作。(6)承担电子商务人才培训统筹及组织实施指导工作。(7)承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。(8)承担电子商务行业统计、监测和分析工作。(9)承担电子商务发展宣传工作。(10)承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。(11)承担电子商务行业日常管理工作。(12)承担电子商务发展工作领导小组日常工作。
(二)单位构成:
垫江县电子商务发展服务中心现有人员编制10人,在职职工10人,聘用人员1人。单位人员与商务委混合分配使用,未分设科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数188.72万元,其中:一般公共预算拨款188.64万元,上年结转结余资金0.08万元;收入较去年减少1.10万元,主要是一般公共预算资金减少1.88 万元,以及人员经费增加0.78万元所致。
(二)支出预算:2024年年初预算数188.72万元,其中:一般公共服务支出154.98万元,教育支出0.54万元,社会保障和就业支出17.28万元,卫生健康支出7.20万元,住房保障支出8.64万元,结转下年0.08万元;支出较去年减少1.10万元,主要是基本支出减少1.10万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入188.64万元,一般公共预算财政拨款支出188.64万元,比2023年减少1.10万元。其中:基本支出188.64万元,比2023年减少1.10万元,主要原因是一般公共服务支出减少1.88 万元,以及人员经费增加0.78万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,与上年持平;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2023年减少0 万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算计划。
(三)绩效目标设置情况。2024年无项目支出预算,不涉及项目绩效目标管理,不涉及项目一般公共预算当年财政拨款。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:吴老师 联系方式:02374517931
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2024年项目绩效目标表
表一 |
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垫江县电子商务发展服务中心财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||||
一、本年收入 |
188.64 |
一、本年支出 |
188.64 |
188.64 |
|||||||||||||
一般公共预算资金 |
188.64 |
一般公共服务支出 |
154.98 |
154.98 |
|||||||||||||
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||
卫生健康支出 |
7.20 |
7.20 |
|||||||||||||||
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
|||||||||||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
|||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
188.64 |
支出合计 |
188.64 |
188.64 |
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表二 |
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垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
合计 |
188.64 |
188.64 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||
2011350 |
事业运行 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.52 |
11.52 |
||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
表三 |
||||||
垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
(部门预算支出经济分类科目) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
合计 |
188.64 |
161.17 |
27.47 | |||
301 |
工资福利支出 |
161.17 |
161.17 |
|||
30101 |
基本工资 |
35.74 |
35.74 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
1.55 |
1.55 |
|||
30107 |
绩效工资 |
85.72 |
85.72 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.52 |
11.52 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
5.76 |
5.76 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.20 |
7.20 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
0.22 |
|||
30113 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
|||
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
3.22 |
3.22 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
27.47 |
27.47 | |||
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |||
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | |||
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |||
30207 |
邮电费 |
0.80 |
0.80 | |||
30211 |
差旅费 |
13.00 |
13.00 | |||
30216 |
培训费 |
0.54 |
0.54 | |||
30228 |
工会经费 |
0.86 |
0.86 | |||
30229 |
福利费 |
1.07 |
1.07 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
7.00 |
表四 |
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垫江县电子商务发展服务中心一般公共预算三公经费支出表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
(本单位无该项收支,故此表无数据。)
表五 |
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垫江县电子商务发展服务中心政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
合计 |
||||||
(本单位无该项收支,故此表无数据。) |
表六 |
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|
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表八 |
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垫江县电子商务发展服务中心部门支出总表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
188.64 |
188.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事业运行 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.52 |
11.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 |
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垫江县电子商务发展服务中心政府采购预算明细表 单位:万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本单位无该项收支,故此表无数据。) |
表十
垫江县电子商务发展服务中心2024年项目绩效目标表 | |||||||||
填报单位: | |||||||||
项目名称 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||
主管部门 |
实施单位 |
||||||||
预算执行率权重(%): |
|||||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
||||||||
其中:财政拨款 |
|||||||||
其他资金 |
|||||||||
总 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) | ||
产出指标 |
质量指标 |
||||||||
时效指标 |
|||||||||
数量指标 |
|||||||||
成本指标 |
成本指标 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
(本单位2024年无项目收支,故此表无数据。)
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