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[ 索引号 ] 115002310086780358/2019-07262 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2019-02-22

垫江县旅游局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

垫江县旅游局承担的职能职责有:

1.负责统筹协调全县城乡旅游经济发展,编制全县旅游发展总体规划和专项规划,综合平衡指导乡镇旅游规划并组织实施;指导乡镇旅游经济发展工作。

2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策;起草并组织实施本县旅游业发展的政策措施;承办旅游行政复议、行政诉讼等法律事务。

3.指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作,按照全县旅游工作规划,对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

4.制定全县旅游市场开发和营销战略、全县旅游整体形象宣传计划并组织实施;指导协调全县旅游节庆活动;指导全县旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。

5.组织指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游资源普查、策划规划、开发保护工作;指导和促进地方特色旅游商品开发营销;引导旅游休闲度假。

6.组织实施旅游国家标准和行业标准;负责全县三星级及以下旅游饭店评定和全县1A、2A景区评定复核工作;负责全县国内旅行社的审批和监督管理工作。

7.承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8.组织全县旅游业服务质量的检查、交流与评比;受理旅游者的投诉,并督促投诉处理;协助景区(点)政府管理旅游安全和维护旅游秩序。

9.负责全县旅游经济运行监测、统计以及行业信息发布,推进全县旅游产业信息化建设。

10.统筹协调全县假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

11.制定全县旅游行业教育培训规划并组织实施,指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

按照县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知(垫江委发[2019]2号)要求,将原垫江县文化委员会、垫江县旅游局职责整合,重新组建垫江县文化和旅游发展委员会。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

(二)单位构成。

1、垫江县旅游局为县政府工作部门,内设一科一室(办公室、规划发展科),行政编制5名,实有6名;下属两个事业单位:垫江县旅游监察执法队和垫江县营销招商中心。

2、垫江县旅游监察执法队为县旅游局下属副科级财政全额拨款事业单位,核定人员编制6名,实有5名。具体职责任务是:

(1)旅游行业生产经营监督管理。开展旅游标准体系建设,建立健全旅游企业质量管理体系;规范旅游市场秩序,对旅游企业经营管理和从业人员服务质量监督检查。

(2)受理、审理对本辖区内旅行社、旅游车船公司、景区、景点、星级宾馆等旅游单位的旅游投诉和理赔案件。

(3)开展旅游市场执法检查,查处旅游违法行为。

(4)旅游安全监督管理。协同有关部门,对新开业的旅游企事业单位安全设施、设备进行检查,开展对旅游安全环境的综合治理,参与旅游安全事故的处理工作,受理涉及旅游安全问题的投诉。

3、垫江县营销招商中心为县旅游局下属副科级财政全额拨款事业单位,核定人员编制5名,实有4名。具体职责任务是:

(1)研究拟定全县旅游市场开发规划、措施及营销战略并组织实施,加强对外旅游交流与合作的组织实施;

(2)培育和完善全县旅游市场,组织实施国内外重点旅游市场促销活动;

(3)组织、策划和实施全县重大旅游节庆活动,开发全县会展旅游经济;

(4)研究制定全县旅游整体形象宣传计划并组织实施,指导并协调全县旅游行业对外宣传推广工作;

(5)旅游宣传资料的策划、编辑、印制;

(6)规划建设智慧旅游体系;

(7)研究制定全县旅游项目招商引资计划并组织实施;

(8)负责策划包装、宣传推介重大旅游招商项目,引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

单位无离退休人员。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1287.53万元,一般公共预算财政拨款支出1288.61万元,比2018年增加1077.91万元。其中:基本支出286.81万元,比2018年增加77.19万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,职业年金、住房公积金等纳入预算,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1000万元,比2018年增加1000万元,主要原因是县财政将2019年度县旅游发展资金直接下达到本单位等,主要用于旅游项目开发、旅游宣传营销、旅游规划、旅游节庆等重点工作。

2019年政府性基金预算收入63.39万元,政府性基金预算支出63.39万元,比2018年增加63.38万元,主要原因是年国家旅发展基金补助,主要用于年度旅游厕所革命(建设)补助。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.8万元,比2018年减少3.45万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费6.8万元,比2018年减少3.45万元,主要原因是减少公务接待;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,比2018年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费30.47万元,比上年增加4.43万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额550万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算550万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1000万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

夏剑波,电话:023-74518833

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 1312.04 一、本年支出
一般公共预算拨款 1286.81 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款 25.23 国防支出
国有资本经营预算拨款 公共安全支出
教育支出 0.87 0.87
二、上年结转 科学技术支出
一般公共预算拨款 0.72 文化旅游体育与传媒支出 1293.51 1230.12 63.39
政府性基金预算拨款 38.16 社会保障和就业支出 31.66 31.66
国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 11.31 11.31
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 13.57 13.57
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
二、结转下年 0 0 0
收入总计 1350.92 支出总计 1350.92 1287.53 63.39
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 1287.53 286.81 1000.72
205 教育支出 0.87 0.87
20508 进修及培训 0.87 0.87
2050803 培训支出 0.87 0.87
207 文化体育旅游与传媒支出 1230.12
20701 文化和旅游 1230.12
2070101 行政运用 104.13 104.13
2070113 旅游宣传 1000 1000
2070114 旅游行业业务管理 125.27 125.27
2070199 其他文化和旅游支出 0.72 0.72
208 社会保障和就业支出 31.66 31.66
20805 行政事业单位离退休 31.66 31.66
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.61 22.61
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.05 9.05
210 卫生健康支出 11.31 11.31
21011 行政事业单位医疗 11.31 11.31
2101101 行政单位医疗 5.31 5.31
2101102 事业单位医疗 6 6
221 住房保障支出 13.57 13.57
22102 住房改革支出 13.57 13.57
2210201 住房公积金 13.57 13.57
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 286.81 224.97 61.84
301 工资福利支出 224.97 224.97
  30101   基本工资 57.46 57.46
  30102   津贴补贴 21.81 21.81
  30103   奖金 13 13
  30107   绩效工资 58.02 58.02
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 22.41 22.41
30109   职业年金 9.04 9.04
  30110   职工基本医疗保险缴费 11.31 11.31
  30111   公务员医疗补助缴费
  30112   其他社会保障缴费 2.96 2.96
  30113   住房公积金 13.55 13.55
  30114   医疗费
  30199   其他工资福利支出 15.41 15.41
302 商品和服务支出 61.84 61.84
  30201   办公费 5 5
  30202   印刷费 3 3
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 0.4 0.4
  30206   电费
  30207   邮电费 2.42 2.42
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 28 28
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费
  30214   租赁费
  30215   会议费 1 1
  30216   培训费 0.87 0.87
  30217   公务接待费 6.8 6.8
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 0.69 0.69
  30229   福利费 1.73 1.73
  30231   公务用车运行维护费
  30239   其他交通费用 5.34 5.34
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 6.59 6.59
303 对个人和家庭的补助
  30301   离休费
  30302   退休费
  30304   抚恤金
  30305   生活补助
  30307   医疗费补助
30399   其他对个人和家庭的补助
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
6.8 0 0 0 6.8
表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计 63.39 63.39
207 文化体育旅游与传媒支出 63.39 63.39
20709 旅游发展基金支出 63.39 63.39
2070904 地方旅游开发项目补助 63.39 63.39
表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 1286.81 一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入 25.23 国防支出
国有资本经营预算拨款收入 公共安全支出
事业收入 教育支出 0.87
事业单位经营收入 科学技术支出
其他收入 文化旅游体育与传媒支出 1293.51
社会保障和就业支出 31.66
卫生健康支出 11.31
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 13.57
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
本年收入合计 1312.04 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 38.88
收入总计 1350.92 支出总计 1350.92
,
表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
合计 1350.92 38.88 1286.81 25.23
205 教育支出 0.87 0.87
20508 进修及培训 0.87 0.87
2050803 培训支出 0.87 0.87
207 文化体育旅游与传媒支出 1230.12 1230.12
20701 文化和旅游 1230.12 1230.12
2070101 行政运用 104.13 104.13
2070113 旅游宣传 1000 1000
2070114 旅游行业业务管理 125.27 125.27
2070199 其他文化和旅游支出 0.72 0.72
207 文化体育旅游与传媒支出 63.39 38.16 25.23
20709 旅游发展基金支出 63.39 38.16 25.23
2070904 地方旅游开发项目补助 63.39 38.16 25.23 ,
208 社会保障和就业支出 31.66
20805 行政事业单位离退休 31.66 31.66
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.61 22.61
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.05 9.05
210 卫生健康支出 11.31 11.31
21011 行政事业单位医疗 11.31 11.31
2101101 行政单位医疗 5.31 5.31
2101102 事业单位医疗 6 6
221 住房保障支出 13.57 13.57
22102 住房改革支出 13.57 13.57
2210201 住房公积金 13.57 13.57
表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
合计 1350.92 287.53 1063.39
205 教育支出 0.87 0.87
20508 进修及培训 0.87 0.87
2050803 培训支出 0.87 0.87
207 文化体育旅游与传媒支出 1230.12 1230.12
20701 文化和旅游 1230.12 1230.12
2070101 行政运用 104.13 104.13
2070113 旅游宣传 1000 1000
2070114 旅游行业业务管理 125.27 125.27
2070199 其他文化和旅游支出 0.72 0.72
207 文化体育旅游与传媒支出 63.39 63.39
20709 旅游发展基金支出 63.39 63.39
2070904 地方旅游开发项目补助 63.39 63.39
208 社会保障和就业支出 31.66 31.66
20805 行政事业单位离退休 31.66 31.66
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.61 22.61
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.05 9.05
210 卫生健康支出 11.31 11.31
21011 行政事业单位医疗 11.31 11.31
2101101 行政单位医疗 5.31 5.31
2101102 事业单位医疗 6 6
221 住房保障支出 13.57 13.57
22102 住房改革支出 13.57 13.57
2210201 住房公积金 13.57 13.57

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