您当前的位置:首页>卫生健康委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 1150023132774823X9/2022-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县卫生健康委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

垫江县裴兴镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

本院为农村居民提供公共卫生和基本医疗服务。公共卫生服务、基本医疗服务、计生服务、综合管理服务。

(二)机构设置

本院编办核定内设机构数7个、领导职数10人,具体机构设置为职能科室:综合办公室、医护办公室、公共卫生科(计划生育服务指导科)、纪检监察室;业务科室:门诊部(内、外、妇、儿、全科、医技、药房)、住院部(内、外、妇、儿、全科、医技、药房)、中医科

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数520.95万元,其中:一般公共预算拨款183.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入337.75万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加279.84万元,主要原因为2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报,现由本单位进行列报。

(二)支出预算:2022年年初预算数520.95万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出28.61万元,卫生健康支出394.32万元,住房保障支出0万元,结转下年98.02万元;支出较去年增加279.84万元,主要原因为2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报,现由本单位进行列报。

单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入183.19万元,一般公共预算财政拨款支出183.19万元,比2021年增加44.5万元。其中:基本支出183.19万元,比2021年增加44.5万元,主要原因是一般公共预算财政拨款增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是2022年度无项目支出预算。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元,比2021年减少(或增加)0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2021年减少(或增加)0.00万元,主要原因是本单位无一般公共预算因公出国(境)经费支出;公务接待费0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费经费支出;公务用车运行维护费0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元;主要原因是本单位无一般公共预算公务车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我院政府采购预算总额30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款183.19万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:徐伟  联系方式:023-74649120

表一







垫江县裴兴镇卫生院财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

177.43

一、本年支出

183.19

183.19



一般公共预算资金

177.43

社会保障和就业支出

28.61

28.61



政府性基金预算资金


卫生健康支出

154.58

154.58



国有资本经营预算资金







二、上年结转

5.76

二、结转下年





一般公共预算拨款

5.76






政府性基金预算拨款







国有资本经营收入







收入总计

183.19

支出总计

183.19

183.19



表二





垫江县裴兴镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

183.19

177.43

5.76

208

社会保障和就业支出

28.61

28.61


20805

行政事业单位养老支出

28.61

28.61


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.07

19.07


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.54

9.54


210

卫生健康支出

154.58

148.82

5.76

21003

基层医疗卫生机构

141.40

135.64

5.76

2100302

乡镇卫生院

135.64

135.64


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5.76


5.76

21011

行政事业单位医疗

13.18

13.18


2101102

事业单位医疗

13.18

13.18


备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三





垫江县裴兴镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

177.43

177.43


301

工资福利支出

143.11

143.11


30101

基本工资

51.46

51.46


30102

津贴补贴

13.92

13.92


30107

绩效工资

32.30

32.30


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.07

19.07


30109

职业年金缴费

9.54

9.54


30110

职工基本医疗保险缴费

13.18

13.18


30112

其他社会保障缴费

0.60

0.60


30114

医疗费

3.04

3.04


303

对个人和家庭的补助

34.32

34.32


30302

退休费

31.92

31.92


30307

医疗费补助

2.40

2.40


表四












垫江县裴兴镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表












单位:万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。)

表五





垫江县裴兴镇卫生院政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出






(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六




垫江县裴兴镇卫生院收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算资金

183.19

社会保障和就业支出

28.61

政府性基金预算资金


卫生健康支出

394.32

国有资本经营预算资金




财政专户管理资金




事业收入资金

337.75



上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




本年收入合计

520.95

本年支出合计

422.93

上年结转结余资金


结转下年

98.02

收入总计

520.95

支出总计

520.95

表七













垫江县裴兴镇卫生院收入总表












单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

上年结转结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

422.93

183.19




239.74






208

社会保障和就业支出

28.61

28.61










20805

行政事业单位养老支出

28.61

28.61










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.07

19.07










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.54

9.54










210

卫生健康支出

394.32

154.58




239.74






21003

基层医疗卫生机构

381.13

141.40




239.74






2100302

乡镇卫生院

375.37

135.64




239.74






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5.76

5.76










21011

行政事业单位医疗

13.18

13.18










2101102

事业单位医疗

13.18

13.18










表八





垫江县裴兴镇卫生院支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

422.93

393.77

29.16

208

社会保障和就业支出

28.61

28.61


20805

行政事业单位养老支出

28.61

28.61


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.07

19.07


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.54

9.54


210

卫生健康支出

394.32

365.16

29.16

21003

基层医疗卫生机构

381.13

351.97

29.16

2100302

乡镇卫生院

375.37

351.97

23.40

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

5.76


5.76

21011

行政事业单位医疗

13.18

13.18


2101102

事业单位医疗

13.18

13.18


表九












垫江县裴兴镇卫生院政府采购预算明细表












单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

30.00





30.00





A

货物

15.00





15.00





B

工程

15.00





15.00





C

服务











表十








垫江县裴兴镇卫生院2022年项目绩效目标表

填报单位:

垫江县裴兴镇卫生院

项目名称

50023122T000000096062-临时工工资(卫生健康委)

项目负责人及联系电话


主管部门

304-垫江县卫生健康委员会

实施单位

304034-垫江县裴兴镇卫生院

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

204,000.00

其中:财政拨款

0.00

其他资金

204,000.00

总体目标

保障临时聘用人员的工资待遇!




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

成本指标

临时工工资标准

20400

元/人*年

12.5

质量指标

临时工工作达标率

100

12.5

时效指标

临时工工资发放及时率

100

12.5

数量指标

临时工工资发放人数

10

12.5

效益指标

社会效益指标

为单位履行职能职责提供保障

100

30

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

10

表十








垫江县裴兴镇兴卫生院2022年项目绩效目标表

填报单位:

垫江县裴兴镇卫生院

项目名称

50023122T000000130395-三支一扶项目

项目负责人及联系电话


主管部门

304-垫江县卫生健康委员会

实施单位

304034-垫江县裴兴镇卫生院

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

30,000.00

其中:财政拨款

0.00

其他资金

30,000.00

总体目标

三支一扶人员工资保障




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

时效指标

工资发放及时率

100

12.5

数量指标

聘用人数

1

人数

12.5

质量指标

工作达标率

100

12.5

成本指标

工资标准

30000

元/年

12.5

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

10

效益指标

经济效益指标

为单位提供医疗服务

100

30

扫一扫在手机打开当前页