| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2026-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县妇幼保健院2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。8.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。10.提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
(二)单位构成
本单位内设职能科室共9个,为党务办公室、行政办公室、财务科、纪检监察室、医务科、护理部、总务科、科教科、院内感染控制科;业务科室共18个,包含孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、急诊科、手术室、医学影像科、药剂科、检验科、信息管理科、健康教育科、中医科、外科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数5070.37万元,其中:一般公共预算拨款1203.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入3867.07万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加1511.47万元,主要是一般公共预算拨款减少19.60万元,事业收入减少336.00万元,上年结转结余资金增加1867.07万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数5070.37万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出379.41万元,卫生健康支出4597.76万元,住房保障支出93.2万元;支出较去年增加1511.47万元,主要是基本支出增加1626.47万元,项目支出减少115.00元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1203.3万元,一般公共预算财政拨款支出1203.3万元,比2025年减少19.60万元。其中:基本支出1008.6万元,比2025年增加95.40万元,主要原因是财政拨款预算增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出194.7万元,比2025年减少115万元,主要原因是公共卫生服务经费减少,主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是我单位公务接待费逐年下降;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是公车运行维护费下降;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是我单位无公务用车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额925.40万元:政府采购货物预算586.90万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算278.50万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款194.70 万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,单位共有车辆 2辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
五)委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:何老师联系方式:023-74527055
附表:1.垫江县妇幼保健院财政拨款收支总表
2.垫江县妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县妇幼保健院政府性基金预算支出表
6.垫江县妇幼保健院收支总表
7.垫江县妇幼保健院收入总表
8.垫江县妇幼保健院支出总表
9.垫江县妇幼保健院政府采购明细表
10.垫江县妇幼保健院2026年项目绩效目标表









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表十 |
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垫江县妇幼保健院2026年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位:304004-垫江县妇幼保健院 | |||||||
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项目名称 |
50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务(中央) |
项目负责人及联系电话 |
何老师023-74527055 | ||||
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主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304004-垫江县妇幼保健院 | ||||
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预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额: |
1,800,000.00 | |||||
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其中:财政拨款 |
1,800,000.00 | ||||||
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其他资金 |
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总 |
加强我县基本公共卫生服务妇幼卫生工作顺利实施,提高我县妇女儿童生存质量。 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
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产出指标 |
质量指标 |
基本公共卫生服务合格率 |
= |
90 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
服务时效 |
= |
1 |
年 |
10 | ||
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数量指标 |
基本公共卫生服务人次 |
≥ |
10000 |
人次 |
20 | ||
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成本指标 |
成本指标 |
基本公共卫生服务成本 |
≤ |
1800000 |
元/年 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康素养水平 |
定性 |
90 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |

