您当前的位置:首页>卫生健康委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 1150023132774823X9/2026-00046 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县卫生健康委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-10 [ 发布日期 ] 2026-02-10

垫江县新民中心卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责和基本医疗服务、公共卫生服务、综合管理服务。

(二)单位构成

本单位内部机构设置包括:院办公室、财务后勤保障科、纪检监察科、医务科、内儿科、内儿科护理部、外妇科、外妇科护理部、公共卫生科、门诊部、中医科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数2153.08万元,其中:一般公共预算拨款787.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入1300万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余65.64万元;收入较去年增加81.06万元,主要是上年结转结余增加65.64万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数2153.08万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出162.2万元,卫生健康支出1918.7万元,住房保障支出72.18万元;支出较去年增加81.06万元,主要是基本支出增加64.86万元,项目支出增加13.2万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入787.43万元,一般公共预算财政拨款支出787.43万元,比2025年增加15.41万元。其中:基本支出553.35万元,比2025年增加2.21万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出234.08万元,比2025年增加13.2万元,主要原因是基本公共卫生服务经费支出增加,主要用于基本公共卫生服务经费、基药补助、乡村医生定性补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算0万元,比2025年增加0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是我院未发生因公出国(境)经费支出;公务接待费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是我院未发生公务接待经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是我院未发生公务用车运行维护经费支出;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元;主要原因是我院未发生公务用车购置经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额215.36万元:政府采购货物预算46.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.05万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款234.08万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

(五)委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:邬老师联系方式:023-74578946

附表:1.垫江县新民中心卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县新民中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县新民中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县新民中心卫生院一般公共预算三公经费支出表

5.垫江县新民中心卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县新民中心卫生院收支总表

7.垫江县新民中心卫生院收入总表

8.垫江县新民中心卫生院支出总表

9.垫江县新民中心卫生院政府采购明细表

10.垫江县新民中心卫生院2026年项目绩效目标表

表一







垫江县新民中心卫生院财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

787.43

一、本年支出

787.43

787.43



一般公共预算资金

787.43


162.20

162.20



政府性基金预算资金



581.21

581.21



国有资本经营预算资金



44.03

44.03
























二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入总计

787.43

支出总计

787.43

787.43



表二





垫江县新民中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计


787.43

553.35

234.08

208

社会保障和就业支出

162.2

162.2


20805

行政事业单位养老支出

162.2

162.2


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.47

81.47


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.73

40.73


2080599

其他行政事业单位养老支出

40

40


210

卫生健康支出

581.21

347.13

234.08

21003

基层医疗卫生机构

336.47

312.39

24.08

2100302

乡镇卫生院

312.39

312.39


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.08


24.08

21004

公共卫生

210


210

2100408

基本公共卫生服务

210


210

21011

行政事业单位医疗

34.74

34.74


2101102

事业单位医疗

34.74

34.74


221

住房保障支出

44.03

44.03


22102

住房改革支出

44.03

44.03


2210201

住房公积金

44.03

44.03


备注:本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三





垫江县新民中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计


553.35

553.35


301

工资福利支出

423.15

423.15


30101

基本工资

192.54

192.54


30102

津贴补贴

25.83

25.83


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.47

81.47


30109

职业年金缴费

40.73

40.73


30110

职工基本医疗保险缴费

34.74

34.74


30112

其他社会保障缴费

2.08

2.08


30113

住房公积金

44.03

44.03


30199

其他工资福利支出

1.73

1.73


30107

绩效工资

89.1

89.1


3010701

基础绩效工资

89.1

89.1


303

对个人和家庭的补助

41.1

41.1


30305

生活补助

37.9

37.9


30307

医疗费补助

3.2

3.2


表四











垫江县新民中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及

运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













备注:本单位无一般公共预算“三公”经费收支,故此表无数据。

表五





垫江县新民中心卫生院政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出






备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

表六




垫江县新民中心卫生院收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算资金

787.43

社会保障和就业支出

162.20

政府性基金预算资金


卫生健康支出

1,918.70

国有资本经营预算资金


住房保障支出

72.18

财政专户管理资金




事业收入资金

1,300.00



上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




本年收入合计

2,087.43

本年支出合计

2,153.08

上年结转结余资金

65.64

结转下年


收入总计

2,153.08

支出总计

2,153.08

表七













垫江县新民中心卫生院收入总表











单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

上年结转结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,153.08

787.43




1,300.00




65.64


208

社会保障和就业支出

162.20

162.20










20805

行政事业单位养老支出

162.20

162.20










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.47

81.47










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.73

40.73










2080599

其他行政事业单位养老支出

40.00

40.00










210

卫生健康支出

1,918.70

581.21




1,271.85




65.64


21003

基层医疗卫生机构

1,673.96

336.47




1,271.85




65.64


2100302

乡镇卫生院

1,649.88

312.39




1,271.85




65.64


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.08

24.08










21004

公共卫生

210.00

210.00










2100408

基本公共卫生服务

210.00

210.00










21011

行政事业单位医疗

34.74

34.74










2101102

事业单位医疗

34.74

34.74










221

住房保障支出

72.18

44.03




28.15






22102

住房改革支出

72.18

44.03




28.15






2210201

住房公积金

72.18

44.03




28.15






表八





垫江县新民中心卫生院支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,153.08

1,919.00

234.08

208

社会保障和就业支出

162.20

162.20


20805

行政事业单位养老支出

162.20

162.20


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.47

81.47


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.73

40.73


2080599

其他行政事业单位养老支出

40.00

40.00


210

卫生健康支出

1,918.70

1,684.62

234.08

21003

基层医疗卫生机构

1,673.96

1,649.88

24.08

2100302

乡镇卫生院

1,649.88

1,649.88


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.08


24.08

21004

公共卫生

210.00


210.00

2100408

基本公共卫生服务

210.00


210.00

21011

行政事业单位医疗

34.74

34.74


2101102

事业单位医疗

34.74

34.74


221

住房保障支出

72.18

72.18


22102

住房改革支出

72.18

72.18


2210201

住房公积金

72.18

72.18


表九












垫江县新民中心卫生院政府采购预算明细表











单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

215.36





215.36





A

货物

46.31





46.31





B

工程

0





0





C

服务

169.05





169.05





表十








垫江县新民中心卫生院2026年项目绩效目标表

填报单位:

304011-垫江县新民中心卫生院

项目名称

50023126T000005415444-乡村医生定性补助(县级)

项目负责人及联系电话

邬老师 023-74578946

主管部门

304-垫江县卫生健康委员会

实施单位

304011-垫江县新民中心卫生院

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

15,600.00

其中:财政拨款

15,600.00

其他资金





巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果,保障乡村医生的合法权益,稳定乡村医生队伍,调动和发挥乡村医生的积极性,提升基层医疗卫生服务水平。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

质量指标

乡村医生工作质量达标率

95

%

10

时效指标

补助支付及时性

100

%

20

数量指标

全年补助发放人数

16

10

成本指标

成本指标

定性补助总额

15600

元/年

20

效益指标

社会效益指标

乡村医生队伍稳定性

定性


20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

80

%

10










垫江县新民中心卫生院2026年项目绩效目标表

填报单位:

304011-垫江县新民中心卫生院

项目名称

50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务(中央)

项目负责人及联系电话

邬老师 023-74578946

主管部门

304-垫江县卫生健康委员会

实施单位

304011-垫江县新民中心卫生院

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

2,100,000.00

其中:财政拨款

2,100,000.00

其他资金





1.电子健康档案建档率达到90%以上,电子健康档案使用率达到60%以上。
2.规范开展健康教育服务,提升居民健康素养水平,加强基本公共卫生服务宣传。
3.各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。
4.新生儿访视率、0—6儿童健康管理率分别达到90%以上。
5.早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。
6.老年人健康管理率达到70%以上。
7.高血压患者管理人数达到2429人,高血压患者规范管理率达到60%以上,管理人群血压控制率达到70%以上。
8.2型糖尿病患者管理人数达到861人,2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上,管理人群血糖控制率达到70%以上。
9.严重精神障碍患者管理人数稳步提高,规范管理率达到80%以上。
10.肺结核患者管理率达到90%以上,肺结核患者规则服药率达到90%以上。
11.老年人中医药健康管理率达到65%以上,0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。
12.传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。
13.规范开展卫生监督协管服务,卫生监督协管信息报告率达到95%以上。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

质量指标

老年人健康管理率

70

%

5

精神障碍患者健康率

90

%

10

时效指标

资金发放及时性

100

%

5

数量指标

老年人健康管理率

75

%

10

早孕建册率

65

%

10

成本指标

成本指标

项目资金

2100000

10

效益指标

社会效益指标

城乡居民公卫不断缩小

定性

缩小


30

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

80

%

10









垫江县新民中心卫生院2026年项目绩效目标表

填报单位:

304011-垫江县新民中心卫生院

项目名称

50023126T000005426190-国家基本药物制度补助

项目负责人及联系电话

邬老师 023-74578946

主管部门

304-垫江县卫生健康委员会

实施单位

304011-垫江县新民中心卫生院

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

225,200.00

其中:财政拨款

225,200.00

其他资金





持续推进村卫生室实施国家基本药物制度,实行网上统一集中采购,保障辖区居民的用药安全,药品实行零差率销售,降低居民用药负担,提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果,保障乡村医生的合法权益,稳定乡村医生队伍,调动和发挥乡村医生的积极性,提升基层医疗卫生服务水平。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

质量指标

基本药物采购执行率

100

%

10

时效指标

补助支付及时性

100

%

10

数量指标

基本药物村卫生室个数

11

10

基本药物零利润执行率

100

%

10

成本指标

成本指标

基药补助总额

225200

元/年

20

效益指标

社会效益指标

基本药物可及性

100

%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

80

%

10

扫一扫在手机打开当前页