| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2026-00047 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县砚台镇卫生院2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本单位现行的职能职责基本医疗服务、公共卫生服务、综合管理服务。
(二)单位构成
本单位内部机构设置包括:院办公室、综合办公室、医护办公室、公共卫生科、门诊部、住院部、中医科、督察室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1287.28万元,其中:一般公共预算拨款596.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入650万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转40.46万元;收入较去年增加111.35万元,主要是一般公共预算拨款增加40.89万元,事业收入增加30万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1287.28万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出124.07万元,卫生健康支出1136.3万元,住房保障支出26.91万元,结转下年0万元;支出较去年增加111.35万元,主要是基本支出增加10.71万元,项目支出增加30.18万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入596.82万元,一般公共预算财政拨款支出596.82万元,比2025年增加40.89万元。其中:基本支出366.34万元,比2025年增加10.71万元,主要原因是人员经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出230.48万元,比2025年增加30.18万元,主要原因是基本公共卫生服务补助经费支出增加,主要用于基本公共卫生服务重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年增加0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位未发生“因公出国(境)”经费支出;公务接待费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位未发生“公务接待”经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位未发生“公务用车运行维护”经费支出;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元;主要原因是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款230.48万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
(五)委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元,本单位无该项支出。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:洪老师联系方式:023-74647120
附表:1.垫江县砚台镇卫生院财政拨款收支总表
2.垫江县砚台镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县砚台镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县砚台镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县砚台镇卫生院政府性基金预算支出表
6.垫江县砚台镇卫生院收支总表
7.垫江县砚台镇卫生院收入总表
8.垫江县砚台镇卫生院支出总表
9.垫江县砚台镇卫生院政府采购明细表
10.垫江县砚台镇卫生院2026年项目绩效目标表
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|
表十 |
|||||||
|
垫江县砚台镇卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
304028-垫江县砚台镇卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005415444-乡村医生定性补助(县级) |
项目负责人及联系电话 |
洪成利13996771730 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304028-垫江县砚台镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
21,200.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
21,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
用于发放乡村医生专项补助,保障乡村医生服务待遇。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村医生定性补助金额 |
= |
21200 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障乡村医生服务待遇 |
定性 |
有效保障 |
20 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
乡村医生补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
当年乡村医生考核结果 |
≥ |
80 |
分 |
15 | ||
|
数量指标 |
乡村医生人数 |
= |
30 |
人 |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位:304028-垫江县砚台镇卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务(中央) |
项目负责人及联系电话 |
洪成利13996771730 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304028-垫江县砚台镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
2,000,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
2,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测,最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作 。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥ |
90 |
% |
7 | |
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
7 | |||
|
高血压患者规范管理率 |
≥ |
90 |
% |
7 | |||
|
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
7 | ||
|
居民电子健康档案建档率 |
≥ |
90 |
% |
7 | |||
|
产后访视率 |
≥ |
90 |
% |
7 | |||
|
早孕建册率 |
≥ |
90 |
% |
7 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距不断缩小 |
定性 |
较上年提高 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
2000000 |
元 |
11 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县砚台镇卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
304028-垫江县砚台镇卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005426190-国家基本药物制度补助 |
项目负责人及联系电话 |
洪成利13996771730 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304028-垫江县砚台镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
283,600.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
283,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
持续推进村卫生室实施国家基本药物制度,实行网上统一集中采购,保障辖区居民的用药安全,药品实行零差率销售,降低居民用药负担,提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果,保障乡村医生的合法权益,稳定乡村医生队伍,调动和发挥乡村医生的积极性,提升基层医疗卫生服务水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助支付及时性 |
= |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
全年补助发放人次数 |
= |
252 |
人次 |
10 | ||
|
基本药物村卫生室个数 |
= |
15 |
个 |
10 | |||
|
基本药物零利润执行率 |
= |
100 |
% |
10 | |||
|
质量指标 |
基本药物采购执行率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村医生队伍稳定性 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
基本药物可及性 |
= |
100 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定性补助总额 |
= |
196000 |
元/年 |
5 | |
|
基药补助总额 |
= |
87600 |
元/年 |
5 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
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