垫江县医保局强化内部审计维护医保基金安全
一是加强组织领导。成立内部审计工作领导小组,组织召开内部审计工作推进会3次,编制基金征缴、医务审核、财务等3方面内部审计计划,明确内审对象和内容,确保内部审计工作规范有序开展。
二是严格内部审计。邀请会计师事务所对医疗保障工作协助开展内部审计,查找从窗口到后台、手工程序到系统操作、纸质档案到电子化管理“三环节”存在的廉政风险点,针对性提出整改建议17条,推动医保基金管理精细化、使用高效化。
三是扎实整改问题。细化分解制度完善、基金监管、财务管理等4方面16个具体问题,明确问题整改措施及整改时限,促进医保系统业务经办流程再规范、管理服务水平再提升。
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