[ 索引号 ] | 11500231008679572N/2022-00113 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县包家镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-12-02 | [ 发布日期 ] | 2022-12-02 |
垫江县包家镇2022年部门预算 情况说明(汇总)
垫江县包家镇2022年部门预算
情况说明(汇总)
一、单位基本情况
(一)职能职责。
镇街现行的职能职责
(1)加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
(2)强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
(3)提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。
(4)推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
(二)单位构成。
按照优化协同高效的原则,调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后,共计设置党委、政府综合办事机构12个。具体设置及主要职责分别是:
(1)党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
(2)党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。(挂平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室牌子)。平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。应急管理办公室负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。规划建设管理环保办公室负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
(3)人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
(4)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(5)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(6)财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(7)综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(8)农业服务中心。负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。
(9)文化服务中心。负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。
(10)劳动就业和社会保障服务所。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
(11)退役军人服务站。负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
(12)综合行政执法大队。负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
二、收支总体情况(含下属单位)
(一)收入预算:2022年年初预算数1138.56万元,其中:一般公共预算拨款1138.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年或减少1180.92万元,主要是只编制了基本支出和部分项目支出;乡镇体制调整,补助数据待定。
(二)支出预算:2022年年初预算数1138.56万元,其中:一般公共服务支出335.93万元,文化旅游体育与传媒支出42.27万元,社会保障和就业支出325.6万元,卫生健康支出31.54万元,城乡社区支出45.42万元,农林水支出321.83万元,住房保障支出35.96万元;支出较去年或减少1180.92万元,主要是今年是第一年编制部门预算,只编制了基本支出和部分项目支出;乡镇体制调整,补助数据待定
三、预算情况说明(含下属单位)
2022年一般公共预算财政拨款收入1138.56万元,一般公共预算财政拨款支出1138.56万元,比2021年减少964.43万元。其中:基本支出949.86万元,比2021年减少10.32 万元,主要原因是在职职工有调出,职工人数减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障本级政府(街道)正常运转的各项商品服务支出;项目支出188.70万元,比2021年减少1327.19 万元,主要原因今年是第一年编制部门预算,数据是和2021年决算数对比,有些项目支出未预算,主要用于遗属人员补助、村(社区)群工经费和办公经费等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2021年减少216.5万元,主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明(含下属单位)
2022年“三公”经费预算3.3万元,比2021年减少4.95万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是无因公出国业;公务接待费3.3万元,比2021年增加0.2万元,主要原因是2022年为加强政府税收能力,招商引资接待增加;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少5.13万元,主要原因是第一年编制部门预算,只编制了基本支出和部分项目支出;公务用车购置费 0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是无公务用车购置;
五、其他重要事项的情况说明(含下属单位)
(一)本级政府(街道)运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费80.86万元,比上年减少10.33万元,主要原因为职工人数减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本级政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款188.70万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从县级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 张老师 联系方式: 023-74586789
表一 | ||||||
垫江县包家镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 986.04 | 一、本年支出 | 1,138.56 | 1,138.56 | ||
一般公共预算资金 | 986.04 | 一般公共服务支出 | 335.93 | 335.93 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.27 | 42.27 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 325.60 | 325.60 | |||
卫生健康支出 | 31.54 | 31.54 | ||||
城乡社区支出 | 45.42 | 45.42 | ||||
农林水支出 | 321.83 | 321.83 | ||||
住房保障支出 | 35.96 | 35.96 | ||||
二、上年结转 | 152.52 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 152.52 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入总计 | 1,138.56 | 支出总计 | 1,138.56 | 1,138.56 |
表二 | ||||
垫江县包家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,138.56 | 949.86 | 188.70 | |
201 | 一般公共服务支出 | 335.93 | 331.75 | 4.18 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 335.93 | 331.75 | 4.18 |
2010301 | 行政运行 | 335.93 | 331.75 | 4.18 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.27 | 42.27 | |
20701 | 文化和旅游 | 42.27 | 42.27 | |
2070109 | 群众文化 | 42.27 | 42.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 325.60 | 215.20 | 110.40 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.94 | 43.94 | |
2080150 | 事业运行 | 43.94 | 43.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.13 | 129.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.95 | 47.95 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.98 | 23.98 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 | |
20808 | 抚恤 | 58.90 | 58.90 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 58.90 | 58.90 | |
20820 | 临时救助 | 6.86 | 6.86 | |
2082001 | 临时救助支出 | 6.86 | 6.86 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 42.14 | 42.14 | |
2082850 | 事业运行 | 42.14 | 42.14 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.64 | 44.64 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.64 | 44.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 31.54 | 31.54 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.54 | 31.54 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |
212 | 城乡社区支出 | 45.42 | 45.42 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 45.42 | 45.42 | |
2120104 | 城管执法 | 45.42 | 45.42 | |
213 | 农林水支出 | 321.83 | 247.71 | 74.12 |
21301 | 农业农村 | 79.82 | 79.82 | |
2130104 | 事业运行 | 79.82 | 79.82 | |
21302 | 林业和草原 | 42.12 | 42.12 | |
2130205 | 森林资源培育 | 42.12 | 42.12 | |
21307 | 农村综合改革 | 199.89 | 167.89 | 32.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.89 | 167.89 | 32.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.96 | 35.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.96 | 35.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.96 | 35.96 | |
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 | ||||
垫江县包家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 949.86 | 869.00 | 80.86 | |
301 | 工资福利支出 | 643.91 | 643.91 | |
30101 | 基本工资 | 138.44 | 138.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 93.86 | 93.86 | |
30103 | 奖金 | 82.83 | 82.83 | |
30107 | 绩效工资 | 146.74 | 146.74 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.95 | 47.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.98 | 23.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.54 | 31.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30113 | 住房公积金 | 35.96 | 35.96 | |
30114 | 医疗费 | 6.08 | 6.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.03 | 35.03 | |
302 | 商品和服务支出 | 80.36 | 80.36 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
30205 | 水费 | 1.70 | 1.70 | |
30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |
30211 | 差旅费 | 32.60 | 32.60 | |
30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.30 | 3.30 | |
30226 | 劳务费 | 2.50 | 2.50 | |
30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.26 | 16.26 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 225.09 | 225.09 | |
30302 | 退休费 | 53.20 | 53.20 | |
30305 | 生活补助 | 167.89 | 167.89 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 4.00 | |
310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 |
表四 | |||||||||||
垫江县包家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
8.25 | 5.13 | 5.13 | 3.12 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
表五 | ||||
垫江县包家镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
垫江县包家镇人民政府收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一般公共预算资金 | 1,138.56 | 一般公共服务支出 | 335.93 | |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.27 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 325.60 | ||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 31.54 | ||
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 45.42 | ||
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 321.83 | ||
附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 35.96 | ||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 | ||||
本年收入合计 | 1,138.56 | 本年支出合计 | 1,138.56 | |
上年结转结余资金 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1,138.56 | 支出总计 | 1,138.56 | |
表七 | ||||||||||||
垫江县包家镇人民政府收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 1,138.56 | 1,138.56 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 335.93 | 335.93 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 335.93 | 335.93 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 335.93 | 335.93 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.27 | 42.27 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 42.27 | 42.27 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 42.27 | 42.27 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 325.60 | 325.60 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.94 | 43.94 | |||||||||
2080150 | 事业运行 | 43.94 | 43.94 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.13 | 129.13 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.95 | 47.95 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.98 | 23.98 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 58.90 | 58.90 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 58.90 | 58.90 | |||||||||
20820 | 临时救助 | 6.86 | 6.86 | |||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 6.86 | 6.86 | |||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 42.14 | 42.14 | |||||||||
2082850 | 事业运行 | 42.14 | 42.14 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.64 | 44.64 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.64 | 44.64 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.54 | 31.54 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.54 | 31.54 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 45.42 | 45.42 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 45.42 | 45.42 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | 45.42 | 45.42 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 321.83 | 321.83 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 79.82 | 79.82 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 79.82 | 79.82 | |||||||||
21302 | 林业和草原 | 42.12 | 42.12 | |||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 42.12 | 42.12 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 199.89 | 199.89 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.89 | 199.89 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.96 | 35.96 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.96 | 35.96 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.96 | 35.96 |
表八 | ||||
垫江县包家镇人民政府支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,138.56 | 949.86 | 188.70 | |
201 | 一般公共服务支出 | 335.93 | 331.75 | 4.18 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 335.93 | 331.75 | 4.18 |
2010301 | 行政运行 | 335.93 | 331.75 | 4.18 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.27 | 42.27 | |
20701 | 文化和旅游 | 42.27 | 42.27 | |
2070109 | 群众文化 | 42.27 | 42.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 325.60 | 215.20 | 110.40 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.94 | 43.94 | |
2080150 | 事业运行 | 43.94 | 43.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.13 | 129.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.95 | 47.95 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.98 | 23.98 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 | |
20808 | 抚恤 | 58.90 | 58.90 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 58.90 | 58.90 | |
20820 | 临时救助 | 6.86 | 6.86 | |
2082001 | 临时救助支出 | 6.86 | 6.86 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 42.14 | 42.14 | |
2082850 | 事业运行 | 42.14 | 42.14 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.64 | 44.64 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.64 | 44.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 31.54 | 31.54 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.54 | 31.54 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |
212 | 城乡社区支出 | 45.42 | 45.42 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 45.42 | 45.42 | |
2120104 | 城管执法 | 45.42 | 45.42 | |
213 | 农林水支出 | 321.83 | 247.71 | 74.12 |
21301 | 农业农村 | 79.82 | 79.82 | |
2130104 | 事业运行 | 79.82 | 79.82 | |
21302 | 林业和草原 | 42.12 | 42.12 | |
2130205 | 森林资源培育 | 42.12 | 42.12 | |
21307 | 农村综合改革 | 199.89 | 167.89 | 32.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 199.89 | 167.89 | 32.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.96 | 35.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.96 | 35.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.96 | 35.96 |
表九 | |||||||||||
垫江县包家镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
A | 货物 | ||||||||||
B | 工程 | ||||||||||
C | 服务 | ||||||||||
(备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据) |
表十 | |||||
垫江县包家镇人民政府整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 垫江县包家镇人民政府 | 部门支出预算数 | 1,138.56 | ||
当年整体绩效目标 | 确保政府运转。;"完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理,对各部门及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。辖区群众满意度达90%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | ≤ | 100 | |
三季度预算执行进度 | 10 | % | = | 100 | |
一般公共预算收入完成率 | 3 | % | = | 100 | |
辖区农民人均纯收入增长量 | 4 | % | ≥ | 10 | |
农村低收入群体等危房改造完成率 | 4 | % | ≥ | 90 | |
年生活垃圾处理量 | 4 | 吨 | ≥ | 100 | |
遗嘱补助发放率 | 10 | % | ≥ | 100 | |
党建培训人次 | 4 | 人次 | ≥ | 240 | |
优抚、民政、计生等困难群众补助人数 | 5 | 人 | ≥ | 600 | |
辖区公路养护涉及村数 | 5 | 个 | = | 7 | |
临救助助完成率 | 5 | 次 | = | 100 | |
社区网格员覆盖率 | 5 | % | = | 100 | |
应公开的政务信息公开率 | 3 | % | = | 100 | |
征兵完成率 | 5 | % | = | 100 | |
辖区河道水质 | 2 | 类 | ≥ | 3 | |
疫情防控处置率 | 3 | % | = | 100 | |
辖区干部满意率 | 3 | % | ≥ | 100 | |
辖区群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 |
表十一 | |||||||
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 服务群众工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 170,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 170,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
补贴6村,1社区服务群众经费,保障村组织的正常运转 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | |
数量指标 | 居委数量 | = | 1 | 个 | 10 | ||
居委数量 | = | 6 | 个 | 10 | |||
成本指标 | 社区补助标准 | = | 5 | 万元 | 10 | ||
村补助标准 | = | 2 | 万元 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村(社区)日常运转 | = | 100 | % | 30 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 10 | |
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 遗属补助 | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 41,800.00 | |||||
其中:财政拨款 | 41,800.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
保障遗属基本生活。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 时效指标 | 遗属补助发放及时率 | = | 100 | % | 20 | |
数量指标 | 遗属补助发放人数 | = | 5 | 人 | 20 | ||
质量指标 | 遗属补助发放覆盖率 | = | 100 | % | 20 | ||
成本指标 | 遗属补助发放标准 | = | 775 | 元/人*月 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为遗嘱人员生活 | = | 100 | % | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 村社区办公经费 | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 150,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 150,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
补助村6个,居委1个办公经费,保障村级组织的正常运转。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 成本指标 | 村补助标准 | = | 2 | 万元/个 | 15 | |
成本指标 | 社区补助标准 | = | 3 | 万元/个 | 15 | ||
数量指标 | 村委会数量 | = | 6 | 个 | 15 | ||
数量指标 | 居委会数量 | = | 1 | 个 | 15 | ||
时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村(社区)日常运转 | = | 100 | % | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复国土绿化提升行动(渝财农【2020】123号) | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 66,200.00 | |||||
其中:财政拨款 | 66,200.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
促进林业发展,恢复国土绿化,实现生态平衡 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 绿化涉及村社区个数 | = | 7 | 个 | 10 | ||
成本指标 | 成本指标 | 绿化成本 | = | 66200 | 元 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 实现生态平衡 | = | 100 | % | 30 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 提前下达2020年社会保障专项转移支付预算指标(渝财社【2019】180号) | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 446,400.00 | |||||
其中:财政拨款 | 446,400.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
社保大楼维修,改善办公环境,提升机关形象。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 成本指标 | 维修成本 | = | 446400 | 元 | 15 | |
质量指标 | 安质量要求完成 | = | 合格 | % | 15 | ||
数量指标 | 维修数量 | = | 1 | 栋 | 15 | ||
时效指标 | 维修安进度完成 | = | 3 | 月 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 明显改善 | 定性 | 明显改善 | % | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整提前下达2021年民政专项市级补助资金预算指标(渝财社【2020】222号) | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 68,600.00 | |||||
其中:财政拨款 | 68,600.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
保障困难群众生活 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 保障率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 救助涉及村社区 | = | 8 | 个 | 10 | ||
成本指标 | 成本指标 | 救助成本 | = | 68600 | 元 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众生活 | = | 100 | % | 30 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 下达2021年英雄烈士纪念设施中央补助资金预算(渝财社〔2021〕114号) | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 589,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 589,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
修建烈士墓及陈列馆,传承红色基因 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 年度完成任务率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 修建个数 | = | 1 | 个 | 10 | ||
成本指标 | 成本指标 | 修建成本 | = | 589000 | 元 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众爱国情怀 | 有效改善 | 有效改善 | % | 30 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
垫江县包家镇人民政府2022年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: | 垫江县包家镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 调整清算下达2020年森林植被恢复费(第一批)(渝财农﹝2021﹞59号) | 项目负责人及联系电话 | 74586789 | ||||
主管部门 | 垫江县包家镇人民政府 | 实施单位 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | ||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 350,000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 350,000.00 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
及时下达资金,保障农户切身利益 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | 植被恢复存活率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | ||
数量指标 | 造林面积 | = | 1000 | 亩 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本 | = | 350000 | 元 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加森林面积 | 定性 | 有效改善 | % | 30 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |