[ 索引号 ] | 11500231008679417A/2021-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县澄溪镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-10-22 | [ 发布日期 ] | 2021-05-12 |
重庆市垫江县澄溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一.部门基本情况
(一)职能职责
一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。
四是推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
按照优化协同高效的原则,调整后,共计设置党委、政府综合办事机构10个;5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。
具体设置及主要职责分别是:
1、党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
2、党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
3、人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
4、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
5、财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
6、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
7、平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
8、规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
9、应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
10、综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
11、农业服务中心
宗旨:推广先进农业技术,促进农业发展。
主要职责:负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。
12、文化服务中心
宗旨:组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业。
主要职责:负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。
13、劳动就业和社会保障服务所
宗旨:为辖区劳动就业和社会保障提供服务。
主要职责:负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
14、退役军人服务站
宗旨:为退役军人提供服务。
主要职责:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
15、综合行政执法大队
宗旨:弘扬法治精神,建设法治政府、法治社会。
主要职责:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
(二)机构设置
1、本单位共设置10个综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、财政办公室、民政和社会事务办公(卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
2、本单位共设置5个事业单位。农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
3、人员编制和领导职数
(一)人员编制
1、本单位机关核定行政编制45名,机关后勤服务人员事业编制1名(按“退一减一”进行核销)。
2、本单位所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制46名,其中:农业服务中心20名,文化服务中心4名,劳动就业和社会保障服务所11名,退役军人服务站3名,综合行政执法大队8名。
3、党委、政府综合办事机构和所属事业单位领导职数
(1)本单位共设置10个综合办事机构,核定综合办事机构领导职数12名(含综合办事机构经济发展办公室、规划建设管理环保办公室副职领导职数各1名)。
(2)本单位共设置5个事业单位,共核定事业单位领导职数5名。
(3)综合办事机构的挂牌机构不单独核定领导职数,其领导职务在主体机构核定职数内由相关人员兼任。
(4)纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。
其他事项:党群工作办公室明确群团工作专职人员1-2名;经济发展办公室明确脱贫攻坚工作专(兼)职人员2-3名;规划建设管理环保办公室明确环保工作专(兼)职人员2-3名。
(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。本单位本年未机构改革。二是财政财务调整情况。本单位本年未进行财政财务调整。
二.部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计15,402.69万元,支出总计15,402.69万元。收支较上年决算数增加8,355.34万元.增长118.56%,主要原因是本年度增加车辆购置税用于G243交通项目建设专项资金6995.61万元;第一特困人员供养专项建设资金856万元;村社干部调标95.5万元,商贸企业扶持款增加314.23万元;一事一议85万元。
2.收入情况。2019年度收入合计15,028.01万元,较上年决算数增加8,378.69万元,增长126.01%,主要原因是增加上级专项资金G243项目建设6995.61万元,一事一议资金85万元,第一特困人员建设资金856万元。其中:财政拨款收入15,010.00万元,占99.88%;其他收入18.01万元,占0.12%。年初结转和结余374.68万元。
3.支出情况。2019年度支出合计14,418.19万元,较上年决算数增加7,660.66万元,增长113.36%,主要原因是本年度增加车辆购置税用于G243项目建设支出6995.61万元,一事一议支出133万元,小城镇基础设施建设比18年增加532.05万元。其中:基本支出2,353.95万元,占16.33%;项目支出12,064.25万元,占83.67%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余984.50万元,较上年决算数增加694.68万元,增长239.69%,主要原因是第一特困人员建设项目资金结转结余818.59万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收.支总计15,202.59万元。与2018年相比,财政拨款收.支总计各增加8,390.22万元,增长123.16%。主要原因:本年度增加车辆购置税用于G243项目建设支出6995.61万元,第一特困人员建设资金856万元;一事一议项目资金133万元,上级主管部门拨付工作经费18.01万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入15,010.00万元,较上年决算数增加8,458.65万元,增长129.11%。主要原因是本年度增加车辆购置税用于G243项目建设收入6995.61万元,第一特困人员建设资金856万元;一事一议85万元。较年初预算数增加10,545.35万元,增长236.20%。主要原因是年中追加安排车辆购置税用于G243项目建设支出6995.61万元,第一特困人员建设资金856万元;一事一议85万元。此外,年初财政拨款结转和结余192.60万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14,314.24万元,较上年决算数增加7,609.61万元,增长113.50%。主要原因是年中追加安排车辆购置税用于G243项目建设支出6995.61万元,第一特困人员建设资金支出37.41万元,一事一议支出133万元,小城镇基础设施建设支出443.59万元。较年初预算数增加9,849.59万元,增长220.61%。主要原因是年中追加安排车辆购置税用于G243项目建设支出6995.61万元,第一特困人员建设资金37.41万元;一事一议项目支出133万元,村社干部生活补助调标95万元,城乡社区建设支出2588.57万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余888.36万元,较上年决算数增加780.62万元,增长724.54%,主要原因是第一特困人员建设项目资金结转结余818.59万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,301.96万元,占9.10%,较年初预算数减少1,876.74万元,下降59.04%,主要原因:一是严格落实中央关于压减一般性支出以及我县政府过紧日子的十三条措施的要求,做好一般性支出压减工作;二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,严格执行中央八项规定,厉行节约。
(2)文化旅游体育与传媒支出187.34万元,占1.31%,较年初预算数增加123.82万元,增长194.93%,主要原因是年中追加县第五届运动会支出。
(3)社会保障与就业支出519.03万元,占3.63%,较年初预算数增加90.23万元,增长21.04%,主要原因是年中追加第一特困人员建设支出37.41万元,增人增资,退休职工健康疗养费调标52.82万元。
(4)卫生健康支出101.51万元,占0.71%,较年初预算数减少3.04万元,下降2.91%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。
(5)节能环保支出7.79万元,占0.05%,较年初预算数增加7.79万元,增长100%,主要原因是年中追加非财政拨款收入7.79万元。
(6)城乡社区支出4,194.00万元,占29.30%,较年初预算数增加4,157.22万元,增长11,302.94%,主要原因是年中追加城乡社区建设支出4157.22万元。
(7)农林水支出806.48万元,占5.63%,较年初预算数增加253.35万元,增长45.80%,主要原因是年中追加一事一议项目133万元;增人增资,村社干部生活补助调标120.35万元。
(8)交通运输支出6,995.61万元,占48.87%,较年初预算数增加6,995.61万元,增长100%,主要原因是年中追加安排车辆购置税用于G243项目建设支出6995.61万元。
(9)资源勘探信息等支出57.57万元,占0.40%,较年初预算数增加57.57万元,增长100%,主要原因是年中追加支持中小企业资金57.57万元。
(10)住房保障支出114.93万元,占0.80%,较年初预算数增加15.75万元,增长15.88%,主要原因是机构改革畜牧站合并农业服务中心,增人增支住房公积金15.75万元。
(11)灾害防治及应急管理支出28.01万元,占0.20%,较年初预算数增加28.01万元,增长100%,主要原因是年中追加地方自然灾害5.18万元,安全监管项目22.83万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,353.95万元。其中:人员经费1,566.40万元,较上年决算数增加15.06万元,增长0.97%,主要原因是机构改革畜牧站合并农业服务中心,新增7人的工资及社会保障缴费15.06万元。人员经费用途主要包括基本工资330.37万元,津贴补助180.19万元,奖金137.27万元,绩效工资210.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费106.45万元,职业年金缴费48.71万元,职工基本医疗保险缴费61.55万元,其他社会保障缴费4.02万元,住房公积金114.94万元,医疗费73.74万元,其他工资福利214.82万元。对个人和家庭补助支出83.5万元。公用经费787.55万元,较上年决算数增加138.57万元,增长21.35%,主要原因是公务车购置24.99万元,年中追加县第五届运动会支出113.58万元。公用经费用途主要包括办公费45.33万元,印刷费46.63万元,咨询费8.21万元,水费4.93万元,电费21.35万元,邮电费26.33万元,差旅费128.42万元,维修(护)费11.61万元,租赁费0.37万元,会议费2.44万元,培训费13.74万元.公务接待费0.38万元,专用材料费23.39万元,劳务费218.32万元,委托业务费12.5万元,工会32.49万元,福利费1.6万元,公务车运行维护费8.88万元,其他交通费35.61万元,其他商品服务支出109.15万元,办公设备购置10.88万元,公务车购置24.99万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计42.29万元,较年初预算数减少61.71万元,下降59.34%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加17.87万元,增长73.18%,主要原因是公务车购置24.99万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出”。
公务车购置费24.99万元,主要用于应急用车。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.04%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加24.99万元,增长100%,主要原因是2019年购置应急用车24.99万元。
公务车运行维护费8.87万元,主要用于森林防火.处理突发事件等工作所需车辆的燃料费.维修费.过桥过路费.保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降1.44%,主要原因是. 认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.53万元,增长6.35%,主要原因是增加1辆应急车辆的燃料费.维修费.过桥过路费.保险费。
公务接待费8.43万元,主要用于接待招商引资工作。费用支出较年初预算数减少61.57万元,下降87.96%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少7.66万元,下降47.61%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待185批次1,296人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费65.04元,车均购置费24.99万元,车均维护费1.11万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出225.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费42.49万元及印刷费28.12万元、邮电费25.83万元、差旅费93.06万元、福利费1.6万元、一般设备购置费、办公用房水电费25.25万元、公务用车运行维护费8.87万元。
机关运行经费较上年决算数减少332.58万元,下降59.62%,主要原因是严格落实中央关于主要原因是压减一般性支出以及我县政府过紧日子的十三条措施的要求,做好一般性支出压减工作,严格预算执行。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.44万元,较上年决算数减少1.99万元,下降44.92%,主要原因是精简会议,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.74万元,较上年决算数增加0.83万元,增长6.43%,主要原因是党员远程教育支出0.83万元。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆.主要领导干部用车0辆.机要通信用车0辆.应急保障用车2辆.执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额41.46万元,其中:政府采购货物支出28.46万元.政府采购工程支出0.00万元.政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额41.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额41.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备,及应急车辆.
五、预算绩效管理情况说明
2019年度本部门未开展预算绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:74532873
|
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县澄溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||||
合计 |
15,028.01 |
15,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.01 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,239.04 |
1,232.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.91 | |||
20101 |
人大事务 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010101 |
行政运行 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
931.32 |
931.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010301 |
行政运行 |
880.58 |
880.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20105 |
统计信息事务 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.91 | |||
2010507 |
专项普查活动 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.91 | |||
20106 |
财政事务 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010601 |
行政运行 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20113 |
商贸事务 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2011308 |
招商引资 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20129 |
群众团体事务 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2012901 |
行政运行 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2013101 |
行政运行 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20136 |
其他共产党事务支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20138 |
市场监督管理事务 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
192.74 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 | |||
20701 |
文化和旅游 |
192.74 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 | |||
2070108 |
文化活动 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 | |||
2070109 |
群众文化 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,343.33 |
1,337.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.70 | |||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
221.75 |
216.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.19 | |||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.19 | |||
2080109 |
社会保险经办机构 |
216.56 |
216.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20802 |
民政管理事务 |
61.24 |
61.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080201 |
行政运行 |
61.24 |
61.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.46 |
202.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080805 |
义务兵优待 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20810 |
社会福利 |
856.00 |
856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2081002 |
老年福利 |
856.00 |
856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 | |||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 | |||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
210 |
卫生健康支出 |
101.51 |
101.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21001 |
卫生健康管理事务 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100101 |
行政运行 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101101 |
行政单位医疗 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101102 |
事业单位医疗 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
4,194.00 |
4,194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21201 |
城乡社区管理事务 |
200.45 |
200.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120101 |
行政运行 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120104 |
城管执法 |
119.75 |
119.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,955.42 |
3,955.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,193.95 |
2,193.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,761.47 |
1,761.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
213 |
农林水支出 |
743.45 |
743.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21301 |
农业 |
235.28 |
235.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130104 |
事业运行 |
221.44 |
221.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21302 |
林业和草原 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130234 |
防灾减灾 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21307 |
农村综合改革 |
493.01 |
493.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
408.01 |
408.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
214 |
交通运输支出 |
6,995.61 |
6,995.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21406 |
车辆购置税支出 |
6,995.61 |
6,995.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6,995.61 |
6,995.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
215 |
资源勘探信息等支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2150801 |
行政运行 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22102 |
住房改革支出 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2210201 |
住房公积金 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22401 |
应急管理事务 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240106 |
安全监管 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市垫江县澄溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
14,418.19 |
2,353.95 |
12,064.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
1,307.51 |
1,110.20 |
197.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010101 |
行政运行 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
931.32 |
880.58 |
50.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
880.58 |
880.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.16 |
0.00 |
37.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.58 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010507 |
专项普查活动 |
5.55 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20106 |
财政事务 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010601 |
行政运行 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20113 |
商贸事务 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011308 |
招商引资 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20129 |
群众团体事务 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2012901 |
行政运行 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013101 |
行政运行 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20136 |
其他共产党事务支出 |
103.31 |
0.00 |
103.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
103.31 |
0.00 |
103.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20138 |
市场监督管理事务 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
201.57 |
187.34 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20701 |
文化和旅游 |
201.57 |
187.34 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070108 |
文化活动 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070109 |
群众文化 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
521.66 |
480.26 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
218.67 |
216.56 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080109 |
社会保险经办机构 |
216.56 |
216.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
61.24 |
61.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政运行 |
61.24 |
61.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.46 |
202.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080805 |
义务兵优待 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
37.41 |
0.00 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081002 |
老年福利 |
37.41 |
0.00 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
101.51 |
101.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21001 |
卫生健康管理事务 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100101 |
行政运行 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21111 |
污染减排 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2111199 |
其他污染减排支出 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
4,241.33 |
80.70 |
4,160.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
200.45 |
80.70 |
119.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120101 |
行政运行 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120104 |
城管执法 |
119.75 |
0.00 |
119.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,955.42 |
0.00 |
3,955.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,193.95 |
0.00 |
2,193.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,761.47 |
0.00 |
1,761.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85.46 |
0.00 |
85.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85.46 |
0.00 |
85.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
840.71 |
221.44 |
619.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业 |
269.51 |
221.44 |
48.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130104 |
事业运行 |
221.44 |
221.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130126 |
农村公益事业 |
34.23 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
15.16 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130234 |
防灾减灾 |
15.16 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
556.04 |
0.00 |
556.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
133.00 |
0.00 |
133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
423.04 |
0.00 |
423.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
6,995.61 |
0.00 |
6,995.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21406 |
车辆购置税支出 |
6,995.61 |
0.00 |
6,995.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6,995.61 |
0.00 |
6,995.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150801 |
行政运行 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.01 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22401 |
应急管理事务 |
22.83 |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240106 |
安全监管 |
22.83 |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:重庆市垫江县澄溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 |
15,010.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,301.96 |
1,301.96 |
0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
187.34 |
187.34 |
0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 |
519.03 |
519.03 |
0.00 | ||||
九、卫生健康支出 |
101.51 |
101.51 |
0.00 | ||||
十、节能环保支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 |
4,194.00 |
4,194.00 |
0.00 | ||||
十二、农林水支出 |
806.48 |
806.48 |
0.00 | ||||
十三、交通运输支出 |
6,995.61 |
6,995.61 |
0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
十九、住房保障支出 |
114.93 |
114.93 |
0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
28.01 |
28.01 |
0.00 | ||||
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
本年收入合计 |
15,010.00 |
本年支出合计 |
14,314.24 |
14,314.24 |
0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
192.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
888.36 |
888.36 |
0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
192.60 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
总计 |
15,202.59 |
总计 |
15,202.59 |
15,202.59 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市垫江县澄溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
192.60 |
15,010.00 |
14,314.24 |
2,353.95 |
11,960.29 |
888.36 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
76.07 |
1,232.13 |
1,301.96 |
1,110.20 |
191.76 |
6.24 | ||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
58.96 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 | ||
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
58.96 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
931.32 |
931.32 |
880.58 |
50.74 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
880.58 |
880.58 |
880.58 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
37.16 |
37.16 |
0.00 |
37.16 |
0.00 | ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
13.58 |
0.00 | ||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
36.73 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 | ||
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
36.73 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 | ||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 | ||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 | ||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
21.41 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 | ||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
21.41 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
112.52 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 | ||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
112.52 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 | ||
20136 |
其他共产党事务支出 |
69.83 |
33.48 |
103.31 |
0.00 |
103.31 |
0.00 | ||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
69.83 |
33.48 |
103.31 |
0.00 |
103.31 |
0.00 | ||
20138 |
市场监督管理事务 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
6.24 | ||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.24 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
6.24 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
187.34 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
0.00 | ||
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
187.34 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
0.00 | ||
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
187.34 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
1,337.63 |
519.04 |
480.26 |
38.78 |
818.59 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
216.56 |
216.56 |
216.56 |
0.00 |
0.00 | ||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
216.56 |
216.56 |
216.56 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
61.24 |
61.24 |
61.24 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
61.24 |
61.24 |
61.24 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
202.46 |
202.46 |
202.46 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
106.45 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
48.71 |
48.71 |
48.71 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
47.30 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 | ||
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
0.00 |
856.00 |
37.41 |
0.00 |
37.41 |
818.59 | ||
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
856.00 |
37.41 |
0.00 |
37.41 |
818.59 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
101.51 |
101.51 |
101.51 |
0.00 |
0.00 | ||
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
39.96 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 | ||
2100101 |
行政运行 |
0.00 |
39.96 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
61.55 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
26.23 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
10.50 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
2.71 | ||
21111 |
污染减排 |
10.50 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
2.71 | ||
2111199 |
其他污染减排支出 |
10.50 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
7.79 |
2.71 | ||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4,194.00 |
4,194.00 |
80.70 |
4,113.30 |
0.00 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
200.45 |
200.45 |
80.70 |
119.75 |
0.00 | ||
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
80.70 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 | ||
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
119.75 |
119.75 |
0.00 |
119.75 |
0.00 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
3,955.42 |
3,955.42 |
0.00 |
3,955.42 |
0.00 | ||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
2,193.95 |
2,193.95 |
0.00 |
2,193.95 |
0.00 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
1,761.47 |
1,761.47 |
0.00 |
1,761.47 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
38.13 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
38.13 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
63.03 |
743.45 |
806.48 |
221.44 |
585.04 |
0.00 | ||
21301 |
农业 |
0.00 |
235.28 |
235.28 |
221.44 |
13.84 |
0.00 | ||
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
221.44 |
221.44 |
221.44 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
15.16 |
0.00 | ||
2130234 |
防灾减灾 |
0.00 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
15.16 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
63.03 |
493.01 |
556.04 |
0.00 |
556.04 |
0.00 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
48.00 |
85.00 |
133.00 |
0.00 |
133.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
15.03 |
408.01 |
423.04 |
0.00 |
423.04 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
6,995.61 |
6,995.61 |
0.00 |
6,995.61 |
0.00 | ||
21406 |
车辆购置税支出 |
0.00 |
6,995.61 |
6,995.61 |
0.00 |
6,995.61 |
0.00 | ||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
0.00 |
6,995.61 |
6,995.61 |
0.00 |
6,995.61 |
0.00 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
57.57 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 | ||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
57.57 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 | ||
2150801 |
行政运行 |
0.00 |
57.57 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
114.93 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
114.93 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
114.93 |
114.93 |
114.93 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43.00 |
45.83 |
28.01 |
0.00 |
28.01 |
60.82 | ||
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
22.83 |
0.00 | ||
2240106 |
安全监管 |
0.00 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
22.83 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
43.00 |
23.00 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
60.82 | ||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
43.00 |
23.00 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
60.82 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市垫江县澄溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | ||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,482.90 |
302 |
商品和服务支出 |
751.68 |
310 |
资本性支出 |
35.87 |
30101 |
基本工资 |
330.37 |
30201 |
办公费 |
45.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
180.19 |
30202 |
印刷费 |
46.63 |
31002 |
办公设备购置 |
10.88 |
30103 |
奖金 |
137.27 |
30203 |
咨询费 |
8.21 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
210.84 |
30205 |
水费 |
4.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
106.45 |
30206 |
电费 |
21.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
48.71 |
30207 |
邮电费 |
26.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.02 |
30211 |
差旅费 |
128.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
114.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
73.74 |
30213 |
维修(护)费 |
11.61 |
31013 |
公务用车购置 |
24.99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
214.81 |
30214 |
租赁费 |
0.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.50 |
30215 |
会议费 |
2.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
13.74 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
23.39 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
29.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
218.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
12.50 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
1.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.87 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
53.74 |
30239 |
其他交通费用 |
35.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
109.32 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
1,566.40 |
公用经费合计 |
787.55 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市垫江县澄溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市垫江县澄溪镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | ||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
225.22 |
(一)支出合计 |
104.00 |
42.29 |
(一)行政单位 |
225.22 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
34.00 |
33.86 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
25.00 |
24.99 |
(一)车辆数合计(辆) |
8 |
(2)公务用车运行维护费 |
9.00 |
8.87 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
70.00 |
8.43 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
70.00 |
8.43 |
3.机要通信用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
6 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
8 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
185 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
41.46 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,296 |
1.政府采购货物支出 |
28.46 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
13.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
41.46 |
二、会议费 |
25.00 |
2.44 |
其中:授予小微企业合同金额 |
41.46 |
三、培训费 |
15.00 |
13.74 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |