[ 索引号 ] | 11500231008679812H/2021-00079 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县高安镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-06-16 | [ 发布日期 ] | 2021-06-16 |
重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置。高安镇政府下设党政办、党群办、社会事务办、财政办、规划建设环保办、经发办、平安办、应急办、综合执法办、农服中心、文服中心、社保所、综合执法办、退役军人服务站等内设站所室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办、党群办、社会事务办、财政办、规划建设环保办、经发办、平安办、应急办、综合执法办、农服中心、文服中心、社保所、综合执法办、退役军人服务站等。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。畜牧站并到政府,政府内设机构调整为设置党政办、党群办、社会事务办、财政办、规划建设环保办、经发办、平安办、应急办、综合执法办、农服中心、文服中心、社保所、综合执法办、退役军人服务站等内设站所室。二是财政财务调整情况。财政办负责本镇财务管理及村级财务管理。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计5,270.38万元,支出总计5,270.38万元。收支较上年决算数增加969.43万元、增长22.5%,主要原因是职工工资调资、村社干部补助调标、兑现招商引资企业产业发展资金增加。
2.收入情况。2019年度收入合计5,250.62万元,较上年决算数增加1,262.03万元,增长31.6%,主要原因是招商引资成功引进总部型企业入驻及企业税收增加。其中:财政拨款收入5,250.62万元,占100.0%。此外,年初结转和结余19.76万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,930.65万元,较上年决算数增加629.7万元,增长14.6%,主要原因是职工工资调资、村社干部补助调标、兑现招商引资企业产业发展资金增加。其中:基本支出2,305.86万元,占46.8%;项目支出2,624.79万元,占53.2%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余339.73万元,较上年决算数增加339.73万元,增长100.0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,270.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加969.43万元,增长22.5%。主要原因是招商引资成功引进总部型企业入驻及企业税收增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,250.62万元,较上年决算数增加1,262.03万元,增长31.6%;较年初预算数增加200.1万元,增长4.0%。主要原因是招商引资成功引进总部型企业入驻及企业税收增加。此外,年初财政拨款结转和结余19.76万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,930.65万元,较上年决算数增加629.7万元,增长14.6%;较年初预算数减少119.87万元,下降2.4%。主要原因是兑现招商引资企业产业发展资金增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余339.73万元,较上年决算数增加339.73万元,增长100.0%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,265.28万元,占25.7%,较年初预算数减少200.59万元,下降13.7%,主要原因是人员增资等。
(2)文化旅游体育与传媒支出117.87万元,占2.4%,较年初预算数增加14.62万元,增长14.2%,主要原因是人员增资,开展群众性文化体育活动增多。
(3)社会保障与就业支出577.96万元,占11.7%,较年初预算数减少61.81万元,下降9.7%,主要原因是自然灾害救助减少等。
(4)卫生健康支出67.65万元,占1.4%,较年初预算数增加7.8万元,增长13.0%,主要原因是人员增资,行政、事业医疗增加。
(5)节能环保支出124.02万元,占2.5%,较年初预算数增加124.02万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算,以实际补助数为支出数。
(6)城乡社区支出1,555.85万元,占31.6%,较年初预算数增加1,298.43万元,增长504.4%,主要原因是农村环境卫生支出增加,对企业的补助纳入该项目支出。
(7)农林水支出837.11万元,占17.0%,较年初预算数增加136.17万元,增长19.4%,主要原因是人员增资、村社干部补助标准提高,一事一议补助增加等。
(8)资源勘探信息等支出152.84万元,占3.1%,较年初预算数减少1,441.41万元,下降90.4%,主要原因是对企业的补助纳入其他支出。
(9)住房保障支出118.25万元,占2.4%,较年初预算数减少1.36万元,下降1.1%,主要原因是农村危旧房改造支出减少等。
(10)灾害防治及应急管理支出113.81万元,占2.3%,较年初预算数增加4.26万元,增长3.9%,主要原因是人员增资等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,305.86万元。其中:人员经费1,612.94万元,较上年决算数减少424.3万元,下降20.8%,主要原因是严格落实上级规定,杜绝违规发放津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费692.91万元,较上年决算数减少38.2万元,下降5.2%,主要原因是严格落实中央八项规定及其他规章制度,打紧开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计22.04万元,较年初预算数减少0.96万元,下降4.2%;较上年支出数减少10.74万元,下降32.8%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2019年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费7.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降9.4%;较上年支出数减少1.97万元,下降21.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费14.79万元,主要用于接待招商引资企业洽谈项目支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降1.4%;较上年支出数减少8.77万元,下降37.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待176批次1,233人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费119.98元,车均购置费0元,车均维护费1.45万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出601.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少114.27万元,下降16.0%,主要原因是基层减负,会议减少等。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.98万元,较上年决算数减少5.8万元,下降66.1%,主要原因是落实上级基层减负要求,会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.67万元,较上年决算数增加3.14万元,增长25.1%,主要原因是培训增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台套。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额31.6万元,其中:政府采购货物支出31.6万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小 企业合同金额31.6万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额22.73万元,占政府采购支出总额的71.9%。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2019年度暂未开展预算绩效管理工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74556408。
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
5,250.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,265.28 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
117.87 | ||
八、社会保障和就业支出 |
577.96 | ||
九、卫生健康支出 |
67.65 | ||
十、节能环保支出 |
124.02 | ||
十一、城乡社区支出 |
1,555.85 | ||
十二、农林水支出 |
837.11 | ||
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
152.84 | ||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
118.25 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
113.81 | ||
二十二、其他支出 |
0.00 | ||
二十三、债务还本支出 |
0.00 | ||
二十四、债务付息支出 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
5,250.62 |
本年支出合计 |
4,930.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
19.76 |
年末结转和结余 |
339.73 |
总计 |
5,270.38 |
总计 |
5,270.38 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||||||||
合计 |
5,250.62 |
5,250.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,605.01 |
1,605.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20101 |
人大事务 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2010101 |
行政运行 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2010104 |
人大会议 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,282.74 |
1,282.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2010301 |
行政运行 |
1,163.37 |
1,163.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20106 |
财政事务 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2010601 |
行政运行 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20113 |
商贸事务 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2011308 |
招商引资 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20129 |
群众团体事务 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2012901 |
行政运行 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2013101 |
行政运行 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20701 |
文化和旅游 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2070109 |
群众文化 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
577.96 |
577.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
191.32 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
191.32 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20802 |
民政管理事务 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2080201 |
行政运行 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
247.63 |
247.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.41 |
120.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
80.90 |
80.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20808 |
抚恤 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2080805 |
义务兵优待 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
88.39 |
88.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
88.39 |
88.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
210 |
卫生健康支出 |
67.65 |
67.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.65 |
67.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
37.21 |
37.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
211 |
节能环保支出 |
124.02 |
124.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21104 |
自然生态保护 |
124.02 |
124.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2110402 |
农村环境保护 |
124.02 |
124.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,536.09 |
1,536.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2120101 |
行政运行 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
317.77 |
317.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
317.77 |
317.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
178.26 |
178.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
178.26 |
178.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
993.76 |
993.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
993.76 |
993.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
213 |
农林水支出 |
837.12 |
837.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21301 |
农业 |
252.96 |
252.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2130104 |
事业运行 |
246.20 |
246.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2130108 |
病虫害控制 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21307 |
农村综合改革 |
579.16 |
579.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
391.16 |
391.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2150801 |
行政运行 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
221 |
住房保障支出 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
22102 |
住房改革支出 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2210201 |
住房公积金 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
113.81 |
113.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
22401 |
应急管理事务 |
86.81 |
86.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2240101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2240108 |
应急救援 |
60.89 |
60.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 ﻩﻩﻩ 2019年度 ﻩﻩﻩ 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||
合计 |
4,930.65 |
2,305.86 |
2,624.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,265.28 |
1,042.13 |
223.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20101 |
人大事务 |
68.79 |
65.81 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2010101 |
行政运行 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2010104 |
人大会议 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
943.01 |
823.64 |
119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2010301 |
行政运行 |
823.64 |
823.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
101.82 |
0.00 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
17.55 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20106 |
财政事务 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2010601 |
行政运行 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20113 |
商贸事务 |
12.53 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2011308 |
招商引资 |
12.53 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20129 |
群众团体事务 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2012901 |
行政运行 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2013101 |
行政运行 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.75 |
0.00 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.75 |
0.00 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20701 |
文化和旅游 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2070109 |
群众文化 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
577.96 |
488.69 |
89.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
191.32 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
191.32 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20802 |
民政管理事务 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2080201 |
行政运行 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
247.63 |
247.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.41 |
120.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
80.90 |
80.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20808 |
抚恤 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
88.39 |
0.00 |
88.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
88.39 |
0.00 |
88.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
210 |
卫生健康支出 |
67.65 |
67.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.65 |
67.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
37.21 |
37.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
211 |
节能环保支出 |
124.02 |
0.00 |
124.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21104 |
自然生态保护 |
124.02 |
0.00 |
124.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
124.02 |
0.00 |
124.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,555.85 |
46.30 |
1,509.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
66.06 |
46.30 |
19.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2120101 |
行政运行 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.76 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
317.77 |
0.00 |
317.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
317.77 |
0.00 |
317.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
178.26 |
0.00 |
178.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
178.26 |
0.00 |
178.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
993.76 |
0.00 |
993.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
993.76 |
0.00 |
993.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
213 |
农林水支出 |
837.12 |
246.20 |
590.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21301 |
农业 |
252.96 |
246.20 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2130104 |
事业运行 |
246.20 |
246.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21305 |
扶贫 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21307 |
农村综合改革 |
579.16 |
0.00 |
579.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
391.16 |
0.00 |
391.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2150801 |
行政运行 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
221 |
住房保障支出 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
22102 |
住房改革支出 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2210201 |
住房公积金 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
113.81 |
25.92 |
87.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
22401 |
应急管理事务 |
86.81 |
25.92 |
60.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2240101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2240108 |
应急救援 |
60.89 |
0.00 |
60.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度 单位:万元
收 ﻩﻩﻩ 入 |
支 ﻩﻩﻩ 出 | ||||
项 ﻩﻩﻩ 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,250.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,265.28 |
1,265.28 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
117.87 |
117.87 |
0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 |
577.96 |
577.96 |
0.00 | ||
九、卫生健康支出 |
67.65 |
67.65 |
0.00 | ||
十、节能环保支出 |
124.02 |
124.02 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
1,555.85 |
1,555.85 |
0.00 | ||
十二、农林水支出 |
837.11 |
837.11 |
0.00 | ||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
152.84 |
152.84 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
118.25 |
118.25 |
0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
113.81 |
113.81 |
0.00 | ||
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
5,250.62 |
本年支出合计 |
4,930.65 |
4,930.65 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
19.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
339.73 |
339.73 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
19.76 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
总计 |
5,270.38 |
总计 |
5,270.38 |
5,270.38 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度 单位:万元
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
合计 |
19.76 |
5,250.62 |
4,930.65 |
2,305.86 |
2,624.79 |
339.73 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
1,605.01 |
1,265.28 |
1,042.13 |
223.15 |
339.73 |
||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
68.79 |
68.79 |
65.81 |
2.98 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
65.81 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
0.00 |
||
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
1,282.74 |
943.01 |
823.64 |
119.37 |
339.73 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
1,163.37 |
823.64 |
823.64 |
0.00 |
339.73 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
101.82 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
34.74 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
34.74 |
34.74 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
49.03 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
49.03 |
49.03 |
49.03 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
68.91 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
68.91 |
68.91 |
68.91 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
60.75 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
60.75 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
117.87 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
117.87 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
117.87 |
117.87 |
117.87 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
577.96 |
577.96 |
488.69 |
89.27 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
191.32 |
191.32 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
191.32 |
191.32 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
49.74 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
49.74 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
247.63 |
247.63 |
247.63 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
120.41 |
120.41 |
120.41 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
46.32 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
80.90 |
80.90 |
80.90 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
88.39 |
88.39 |
0.00 |
88.39 |
0.00 |
||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.00 |
88.39 |
88.39 |
0.00 |
88.39 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
67.65 |
67.65 |
67.65 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
67.65 |
67.65 |
67.65 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
30.44 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
37.21 |
37.21 |
37.21 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
124.02 |
124.02 |
0.00 |
124.02 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
124.02 |
124.02 |
0.00 |
124.02 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
124.02 |
124.02 |
0.00 |
124.02 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
19.76 |
1,536.09 |
1,555.85 |
46.30 |
1,509.55 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.76 |
46.30 |
66.06 |
46.30 |
19.76 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
46.30 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.76 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
317.77 |
317.77 |
0.00 |
317.77 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
317.77 |
317.77 |
0.00 |
317.77 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
178.26 |
178.26 |
0.00 |
178.26 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
178.26 |
178.26 |
0.00 |
178.26 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
993.76 |
993.76 |
0.00 |
993.76 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
993.76 |
993.76 |
0.00 |
993.76 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
837.12 |
837.12 |
246.20 |
590.92 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
0.00 |
252.96 |
252.96 |
246.20 |
6.76 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
246.20 |
246.20 |
246.20 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
579.16 |
579.16 |
0.00 |
579.16 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
391.16 |
391.16 |
0.00 |
391.16 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
152.84 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
152.84 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
||
2150801 |
行政运行 |
0.00 |
152.84 |
152.84 |
152.84 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
118.25 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
118.25 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
118.25 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
113.81 |
113.81 |
25.92 |
87.89 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
86.81 |
86.81 |
25.92 |
60.89 |
0.00 |
||
2240101 |
行政运行 |
0.00 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
0.00 |
0.00 |
||
2240108 |
应急救援 |
0.00 |
60.89 |
60.89 |
0.00 |
60.89 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1,481.61 |
302 |
商品和服务支出 |
692.91 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
328.59 |
30201 |
办公费 |
134.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
193.72 |
30202 |
印刷费 |
18.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
152.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
239.15 |
30205 |
水费 |
2.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
120.41 |
30206 |
电费 |
13.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
46.32 |
30207 |
邮电费 |
31.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.80 |
30211 |
差旅费 |
157.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
30113 |
住房公积金 |
118.25 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30114 |
医疗费 |
36.54 |
30213 |
维修(护)费 |
2.76 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
162.21 |
30214 |
租赁费 |
0.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.34 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
15.67 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.87 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
16.72 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
88.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
98.55 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
0.76 |
30227 |
委托业务费 |
54.52 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
19.19 |
30229 |
福利费 |
3.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
5.81 |
30239 |
其他交通费用 |
31.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
102.52 |
||||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||
人员经费合计 |
1,612.94 |
公用经费合计 |
692.91 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府 2019年度 单位:万元
项 ﻩﻩﻩ 目 |
预算数 |
决算数 |
项 ﻩﻩﻩ 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
601.77 |
(一)支出合计 |
23.00 |
22.04 |
(一)行政单位 |
601.77 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
7.25 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
(2)公务用车运行维护费 |
8.00 |
7.25 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
15.00 |
14.79 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
15.00 |
14.79 |
3.机要通信用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
3 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
176 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
31.60 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,233 |
1.政府采购货物支出 |
31.60 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
31.60 |
二、会议费 |
3.00 |
2.98 |
其中:授予小微企业合同金额 |
22.73 |
三、培训费 |
16.00 |
15.67 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 ﻩﻩﻩ |