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[ 索引号 ] 11500231008679812H/2022-00144 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县高安镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-22 [ 发布日期 ] 2022-09-22

垫江县高安镇2021年度部门决算情况说明

重庆市垫江县高安镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置。

高安镇政府下设党政办、党群办、社会事务办、财政办、规划建设环保办、经发办、平安办、应急办、综合执法办、农服中心、文服中心、社保所、综合执法办、退役军人服务站等内设站所室。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的有1个一级预算单位,5个二级预算单位(农服中心、文服中心、社保所、综合执法办、退役军人服务站)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7,873.08万元,支出总计7,873.08万元。收支较上年决算数增加1,380.76万元、增长21.3%,主要原因是特色小城镇建设项目市级补助资金、兑现招商引资企业产业发展资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计6,899.56万元,较上年决算数增加2,317.58万元,增长50.6%,主要原因是招商引资成功引进总部型企业入驻及企业税收增加。其中:财政拨款收入6,872.56万元,占99.6%;其他收入27万元,占0.4%。年初结转和结余973.52万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,859.64万元,较上年决算数增加787.76万元,增长13.0%,主要原因是特色小城镇建设项目市级补助资金、兑现招商引资企业产业发展资金增加。其中:基本支出2,275.25万元,占33.2%;项目支出4,584.4万元,占66.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,013.44万元,较上年决算数增加593万元,增长141.0%,主要原因是上级安排存量资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,365.87万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加873.55万元,增长13.5%。主要原因是特色小城镇建设项目市级补助资金、政府性基金预算财政拨款和兑现招商引资企业产业发展资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,438.53万元,较上年决算数增加1,856.55万元,增长40.5%。主要原因是特色小城镇建设项目市级补助资金、兑现招商引资企业产业发展资金增加。较年初预算数增加2,135.53万元,增长49.6%。主要原因是特色小城镇建设项目市级补助资金、兑现招商引资企业产业发展资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余493.31万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,425.62万元,较上年决算数增加353.74万元,增长5.8%。主要原因是兑现招商引资企业产业发展资金增加。较年初预算数增加2,122.62万元,增长49.3%。主要原因是特色小城镇建设项目市级补助资金、兑现招商引资企业产业发展资金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余506.23万元,较上年决算数增加85.79万元,增长20.4%,主要原因是上级安排存量资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,327.66万元,占20.7%,较年初预算数增加406.76万元,增长44.2%,主要原因是有年初结转和结余资金、其他行政站所支出经费并入。

    (2)文化旅游体育与传媒支出70.46万元,占1.1%,较年初预算数增加1.86万元,增长2.7%,主要原因是开展文化体育活动增多。

(3)社会保障与就业支出925.05万元,占14.4%,较年初预算数增加250.65万元,增长37.2%,主要原因是补缴以往年度职业年金和特困人员救助供养支出增加。

(4)卫生健康支出134.87万元,占2.1%,较年初预算数增加68.97万元,增长104.7%,主要原因是增加抗击新冠肺炎疫情支出。  

(5)城乡社区支出936.63万元,占14.6%,较年初预算数增加629.33万元,增长204.79%,主要原因是增加特色小城镇建设项目市级补助资金支出。

(6)农林水支出1,266.04万元,占19.7%,较年初预算数增加440.84万元,增长53.42%,主要原因是乡村振兴、村级道路一事一议、森林资源培育资金支出增加。

(7)交通运输支出62.44万元,占1.0%,较年初预算数增加62.44万元,增长100.0%,主要原因是农村公路建设资金增加。

(8)资源勘探信息等支出1,519.51万元,占23.6%,较年初预算数增加627.91万元,增长70.4%,主要原因是兑现招商引资企业产业发展资金增加。

(9)商业服务业等支出14.87万元,占0.2%,较年初预算数增加14.87万元,增长100.0%,主要原因是限上商贸企业发展资金增加。

(10)住房保障支出124.02万元,占1.9%,较年初预算数减少0.28万元,下降0.2%,主要原因是住房公积金缴存基数下调。

(11)灾害防治及应急管理支出44.07万元,占0.7%,较年初预算数减少72.93万元,下降62.3%,主要原因是调整平安办和应急办开支到一般公共服务支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,275.25万元。其中:人员经费1,808.02万元,较上年决算数增加21.76万元,增长1.2%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费467.22万元,较上年决算数减少114.81万元,下降19.7%,主要原因是严格落实中央八项规定和其他规章制度,压紧开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入434.03万元,较上年决算数增加434.03万元,增长100.0%,主要原因是增加2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金预算、2021年农村公路建设资金和2021年彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和2020年彩票公益金(体育彩票)区县分成清算预算资金。本年支出434.03万元,较上年决算数增加434.03万元,增长100.0%,主要原因是增加2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金预算、2021年农村公路建设资金和2021年彩票公益金(体育彩票)区县分成预算和2020年彩票公益金(体育彩票)区县分成清算预算资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计19.03万元,较年初预算数减少1.97万元,下降9.4%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制“三公”经费发生。较上年支出数减少0.78万元,下降3.9%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用支出,与年初预算数和上年支出数持平,主要原因是本单位近年均未安排人员因公出国(境)。

公务车购置费0万元,未发生公务车购置费支出,与年初预算数和上年支出数持平,主要原因是本单位近年均未购置公务车。

公务用车运行维护费8.27万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.73万元,下降8.1%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.24万元,增长17.6%,主要原因是公务车外出招商引资次数增加。

公务接待费10.77万元,主要用于接待招商引资企业洽谈项目支出。费用支出较年初预算数减少1.23万元,下降10.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少2.01万元,下降15.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待171批次1,639人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费65.7元,车均购置费0万元,车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出16.13万元,较上年决算数增加13.44万元,增长499.6%,主要原因是新一届县、镇人大代表选举召开会议增加。本年度培训费支出16.25万元,较上年决算数增加1.82万元,增长12.6%,主要原因是新一届县、镇人大代表选举培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出364.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加92.22万元,增长33.9%,主要原因是会议费、委托业务费用增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金4584.4万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。


2021年部门整体绩效自评表

编报单位:   垫江县高安镇人民政府                                                                               2022年3月30日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

指标名称

指标解释说明

投入(10分)

预算编制

(4分)

预算编制合理性(2分)

考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委、县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据

项目的轻重缓急进行分配。

部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委、县政府方针政策和工作要求的,得1分;

部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不用用途之间分配合理的,得1分。

2

预算编制规范性(2分)

考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。

预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。

2

目标设置(6分)

目标合理性(2分)

部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。

整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;

整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分

2

绩效目标覆盖率(2分)

部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。

比率≥80%的,得2分;

80%﹥比率≥60%的,得1分;

60%﹥比率≥30%的,得0.5分;

﹤30%的,得0分。

2

绩效指标明确性(2分)

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。

绩效指标能反映绩效目标的,得1分;

绩效指标明确且可量化的,得1分;

其他情况酌情扣分。

2

过程(50分)

过程(50分)

过程(50分)

预算执行情况(24分)

预算执行(24分)

财政供养人员控制率(3分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%;达到目标值得3分;

比率﹥100%,每增加5%扣1分,直至扣完。

3

支出完成率(3分)

部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得3

100%>结果≥90%,得2分;

90%>结果≥80%,得1分;

80%﹥比率≥60%的,得0.5分。

比率﹤60%的,不得分。

3

预算调整率(3分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

比率≤3%的,得3分;

3%﹤比率≤ %的,得2分;

比率>10%的,得0分。

3

结转结余率(3分)

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

比率≤5%的,得3分;

5%﹤比率≤10%的,得2分;

10%﹤比率≤15%的,得1分;

比率>15%的,得0分

3

结转结余变动率(3分)

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。

比率≤0%;得3分;

0%﹤比率≤5%的,得2分;

5%﹤比率≤10%的,得1分;

比率>10%的,得0分

3

公用经费控制率(3分)

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

“三公”经费控制率(3分)

部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数)×100%

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

政府采购执行率(3分)

通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。

政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。

3

预算管理

(18分)

管理制度健全性

(6分)

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

全部符合(6分);

符合其中一项(1分)

6

资金使用合规性

(9分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点:

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.项目的重大开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;

7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。

全部符合(9分);

符合其中七项(8分);

符合其中六项(5分);

符合其中五项(3分);

符合其中四项及以下(0分)。

8

预决算信息公开性(3分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点:

1.公开预决算信息;

2.按规定内容公开预决算信息;

3.按规定时限公开预决算信息。

全部符合(3分);

符合其中两项(2分)

符合其中一项及以下(0分)。

3

资产管理(8分)

资产管理完全性

(4分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点:

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,帐实相符;

3、资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

符合全部四项(4分);

符合其中三项(3分);

符合其中二项(2分);

符合其中一项(1分);

符合零项(0分)。

4

固定资产利用率

(4分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

比率≥90%的,得4分;

90%>比率≥80%,得3分;

80%>比率≥70%,得2分;

70%>比率≥60%,得1分;

比率<60%得0分。

3

产出(25分)

职责履行(25分)

项目实际完成率(5分)

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。

100%>比率≥95%,得5分;

95%>比率≥90%,得4分;

90%>比率≥85%,得3分;

比率<85%得0分。

5

项目质量达标率(5分)

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。

项目质量达标是指项目决算验收合格。

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。

5

重点工作办结率(5分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。

5

绩效目标完成率(10分)

反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况

本项得分=绩效目标完成率×10

(绩效目标完成率需提出合理依据)

9

效益(15分)

效果性(5分)

社会经济效益(5)

反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。

4

公平性

(10分)

群众信访办理情况(5分)

部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分;

当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。

5

社会公众满意度(5分)

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:

优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。

4

小计

100

96

评价结果

优秀90分≤得分≤100分; □良好80分≤得分≤89分;

□中60分≤得分≤79分;□较差0≤得分≤59分









2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:

垫江县高安镇人民政府

项目名称

老年服务建设

自评总分(分)

94

业务主管部门

垫江县财政局

联系人
及电话

谭勇进023-74672588

全年资金总额

预算执行情况

项目资金(万元)

合计

上年结转数

年初预算数

预算追加、追减(以“-”表示)金额

全年执行数(决算数)

执行率
(%)

执行率得分
(10分)

小计

财政资金

其他资金

小计

财政资金

其他资金

小计

57.67

100.00%

10

57.67

0

0

0

57.67

57.67

0

0

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成东桥、龙井、金桥、跳石300平方米老年服务

完成东桥、龙井、金桥、跳石300平方米老年服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标名称)

年度指标值(计量单位)

调整后指标值(未调整不填列)

实际完成值(计量单位)

得分系数(%)

权重

得分

产出指标

数量指标

完成项目数量

300平方米

210平方米

70.00%

10

7

受益人数

3800人

5200人

100.00%

10

10

项目验收合格率

100%

100%

100.00%

20

20

项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜

100%

100%

100.00%

10

10

成本指标

年总支出

57.67万

57.67万

100.00%

6

6

时效指标

工作任务及时完成率

≥90%

≥90%

100.00%

4

4

效益指标

经济效益

0

社会效益

有效弥补当地社会公益事业的欠账

效果明显

效果明显

90.00%

15

14

可持续影响

社会公益机构的服务能力和水平

效果明显

效果明显

90.00%

15

14

满意度指标

满意度指标(10分)

受益群体满意度

≥85%

90%

90%

10

9

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析:

二、整改措施:
















      2.绩效自评报告或案例。

      本部门未委托第三方开展绩效评价。

       3.关于绩效自评结果的说明。

2021年我镇各项工作顺利推进,各个项目顺利开展,保障了人民生活,促进了经济发展,总体完成情况较好,群众满意度高。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74556408


收入支出决算总表

                                                                                                          公开01表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                  2021年度                                           单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,438.53

一、一般公共服务支出

1,327.66

二、政府性基金预算财政拨款收入

434.03

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

70.46

八、其他收入

27.00

八、社会保障和就业支出

925.05

九、卫生健康支出

134.87

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

1,315.65

十二、农林水支出

1,266.04

十三、交通运输支出

62.44

十四、资源勘探信息等支出

1,519.51

十五、商业服务业等支出

14.87

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

124.02

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

44.07

二十三、其他支出

55.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

6,899.56

本年支出合计

6,859.64

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

973.52

年末结转和结余

1,013.44

总计

7,873.08

总计

7,873.08

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

                                                                                                          公开02表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                 2021年度                                         单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,899.56

6,872.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

201

一般公共服务支出

1,519.11

1,492.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

20101

人大事务

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,399.35

1,372.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

2010301

行政运行

1,043.57

1,016.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.00

2010302

一般行政管理事务

322.78

322.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

57.90

57.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

57.90

57.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.24

28.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

28.24

28.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

70.46

70.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

70.46

70.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

55.46

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

848.31

848.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

140.41

140.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

140.41

140.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

337.78

337.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.89

126.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.49

122.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

88.40

88.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

27.60

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

8.14

8.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

28.53

28.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

28.53

28.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

214.30

214.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

214.30

214.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

52.12

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

10.88

10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

134.86

134.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

45.64

45.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

41.10

41.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.06

75.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.27

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

32.79

32.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,315.66

1,315.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

104.30

104.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

79.09

79.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.21

25.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

379.03

379.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

61.90

61.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

317.13

317.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

832.33

832.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

832.33

832.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,191.77

1,191.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

253.06

253.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

209.57

209.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

6.47

6.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

25.32

25.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

41.79

41.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

41.79

41.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

76.59

76.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

108.38

108.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

711.92

711.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

122.00

122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

589.92

589.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

62.44

62.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

62.44

62.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

62.44

62.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1,519.51

1,519.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,519.51

1,519.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,519.51

1,519.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

14.87

14.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

14.87

14.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

14.87

14.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

124.02

124.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

124.02

124.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

124.02

124.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

43.57

43.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.57

8.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                          公开03表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                 2021年度                                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,859.64

2,275.25

4,584.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,327.65

1,071.92

255.73

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.13

0.00

14.13

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

12.13

0.00

12.13

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,122.77

1,071.92

50.85

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,071.92

1,071.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

46.85

0.00

46.85

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

31.51

0.00

31.51

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

31.51

0.00

31.51

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

57.90

0.00

57.90

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

57.90

0.00

57.90

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

72.50

0.00

72.50

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

72.50

0.00

72.50

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

70.46

55.46

15.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

70.46

55.46

15.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

55.46

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

925.06

597.36

327.70

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

140.41

140.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

140.41

140.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

404.83

404.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.89

126.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

152.88

152.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

125.06

125.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

27.60

0.00

27.60

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

8.14

0.00

8.14

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

8.14

0.00

8.14

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

28.53

0.00

28.53

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

28.53

0.00

28.53

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

214.30

0.00

214.30

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

214.30

0.00

214.30

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

4.15

0.00

4.15

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

4.15

0.00

4.15

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

72.70

52.12

20.58

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

52.12

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

20.58

0.00

20.58

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

134.86

75.06

59.80

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

45.64

0.00

45.64

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4.54

0.00

4.54

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

41.10

0.00

41.10

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.06

75.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.27

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

32.79

32.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,315.66

79.09

1,236.57

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

104.30

79.09

25.21

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

79.09

79.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.21

0.00

25.21

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

379.03

0.00

379.03

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

61.90

0.00

61.90

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

317.13

0.00

317.13

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

832.33

0.00

832.33

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

832.33

0.00

832.33

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,266.05

272.33

993.72

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

315.82

272.33

43.49

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

272.33

272.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

6.47

0.00

6.47

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

25.32

0.00

25.32

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

41.79

0.00

41.79

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

41.79

0.00

41.79

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

196.52

0.00

196.52

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

76.59

0.00

76.59

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

119.90

0.00

119.90

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

711.92

0.00

711.92

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

589.92

0.00

589.92

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

62.44

0.00

62.44

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

62.44

0.00

62.44

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

62.44

0.00

62.44

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1,519.51

0.00

1,519.51

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,519.51

0.00

1,519.51

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,519.51

0.00

1,519.51

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

14.87

0.00

14.87

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

14.87

0.00

14.87

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

14.87

0.00

14.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

124.02

124.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

124.02

124.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

124.02

124.02

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

44.07

0.00

44.07

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.57

0.00

8.57

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                          公开04表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                  2021年度                                          单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,438.53

一、一般公共服务支出

1,327.66

1,327.66

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

434.03

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

70.46

70.46

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

925.05

925.05

0.00

0.00

九、卫生健康支出

134.87

134.87

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

1,315.65

936.63

379.03

0.00

十二、农林水支出

1,266.04

1,266.04

0.00

0.00

十三、交通运输支出

62.44

62.44

0.00

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

1,519.51

1,519.51

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

14.87

14.87

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

124.02

124.02

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

44.07

44.07

0.00

0.00

二十三、其他支出

55.00

0.00

55.00

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

6,872.56

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

493.31

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

493.31

本年支出合计

6,859.64

6,425.62

434.03

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

506.23

506.23

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

总计

7,365.87

总计

7,365.87

6,931.85

434.03

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                          公开05表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                2021年度                                          单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,425.62

2,275.25

4,150.37

201

一般公共服务支出

1,327.65

1,071.92

255.73

20101

人大事务

14.13

0.00

14.13

2010104

人大会议

12.13

0.00

12.13

2010108

代表工作

2.00

0.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,122.77

1,071.92

50.85

2010301

行政运行

1,071.92

1,071.92

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

4.00

0.00

4.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

46.85

0.00

46.85

20105

统计信息事务

31.51

0.00

31.51

2010507

专项普查活动

31.51

0.00

31.51

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

2013102

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

20132

组织事务

26.00

0.00

26.00

2013202

一般行政管理事务

26.00

0.00

26.00

20136

其他共产党事务支出

57.90

0.00

57.90

2013699

其他共产党事务支出

57.90

0.00

57.90

20138

市场监督管理事务

0.84

0.00

0.84

2013899

其他市场监督管理事务

0.84

0.00

0.84

20199

其他一般公共服务支出

72.50

0.00

72.50

2019999

其他一般公共服务支出

72.50

0.00

72.50

207

文化旅游体育与传媒支出

70.46

55.46

15.00

20701

文化和旅游

70.46

55.46

15.00

2070109

群众文化

55.46

55.46

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

15.00

0.00

15.00

208

社会保障和就业支出

925.06

597.36

327.70

20801

人力资源和社会保障管理事务

140.41

140.41

0.00

2080109

社会保险经办机构

140.41

140.41

0.00

20802

民政管理事务

3.00

0.00

3.00

2080299

其他民政管理事务支出

3.00

0.00

3.00

20805

行政事业单位养老支出

404.83

404.83

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.89

126.89

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

152.88

152.88

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

125.06

125.06

0.00

20808

抚恤

28.00

0.00

28.00

2080805

义务兵优待

27.60

0.00

27.60

2080899

其他优抚支出

0.40

0.00

0.40

20810

社会福利

21.00

0.00

21.00

2081002

老年福利

21.00

0.00

21.00

20811

残疾人事业

8.14

0.00

8.14

2081102

一般行政管理事务

8.14

0.00

8.14

20820

临时救助

28.53

0.00

28.53

2082001

临时救助支出

28.53

0.00

28.53

20821

特困人员救助供养

214.30

0.00

214.30

2082102

农村特困人员救助供养支出

214.30

0.00

214.30

20825

其他生活救助

4.15

0.00

4.15

2082502

其他农村生活救助

4.15

0.00

4.15

20828

退役军人管理事务

72.70

52.12

20.58

2082850

事业运行

52.12

52.12

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

20.58

0.00

20.58

210

卫生健康支出

134.86

75.06

59.80

21001

卫生健康管理事务

10.00

0.00

10.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10.00

0.00

10.00

21004

公共卫生

45.64

0.00

45.64

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4.54

0.00

4.54

2100499

其他公共卫生支出

41.10

0.00

41.10

21007

计划生育事务

1.26

0.00

1.26

2100799

其他计划生育事务支出

1.26

0.00

1.26

21011

行政事业单位医疗

75.06

75.06

0.00

2101101

行政单位医疗

42.27

42.27

0.00

2101102

事业单位医疗

32.79

32.79

0.00

21013

医疗救助

2.90

0.00

2.90

2101301

城乡医疗救助

2.90

0.00

2.90

212

城乡社区支出

936.63

79.09

857.54

21201

城乡社区管理事务

104.30

79.09

25.21

2120104

城管执法

79.09

79.09

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.21

0.00

25.21

21299

其他城乡社区支出

832.33

0.00

832.33

2129999

其他城乡社区支出

832.33

0.00

832.33

213

农林水支出

1,266.05

272.33

993.72

21301

农业农村

315.82

272.33

43.49

2130104

事业运行

272.33

272.33

0.00

2130108

病虫害控制

2.70

0.00

2.70

2130135

农业资源保护修复与利用

9.00

0.00

9.00

2130142

农村道路建设

6.47

0.00

6.47

2130199

其他农业农村支出

25.32

0.00

25.32

21302

林业和草原

41.79

0.00

41.79

2130205

森林资源培育

41.79

0.00

41.79

21305

扶贫

196.52

0.00

196.52

2130502

一般行政管理事务

0.03

0.00

0.03

2130505

生产发展

76.59

0.00

76.59

2130599

其他扶贫支出

119.90

0.00

119.90

21307

农村综合改革

711.92

0.00

711.92

2130701

对村级公益事业建设的补助

122.00

0.00

122.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

589.92

0.00

589.92

214

交通运输支出

62.44

0.00

62.44

21406

车辆购置税支出

62.44

0.00

62.44

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

62.44

0.00

62.44

215

资源勘探工业信息等支出

1,519.51

0.00

1,519.51

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,519.51

0.00

1,519.51

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,519.51

0.00

1,519.51

216

商业服务业等支出

14.87

0.00

14.87

21602

商业流通事务

14.87

0.00

14.87

2160299

其他商业流通事务支出

14.87

0.00

14.87

221

住房保障支出

124.02

124.02

0.00

22102

住房改革支出

124.02

124.02

0.00

2210201

住房公积金

124.02

124.02

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

44.07

0.00

44.07

22401

应急管理事务

8.57

0.00

8.57

2240106

安全监管

7.07

0.00

7.07

2240199

其他应急管理支出

1.50

0.00

1.50

22406

自然灾害防治

0.50

0.00

0.50

2240601

地质灾害防治

0.50

0.00

0.50

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

35.00

0.00

35.00

2240703

自然灾害救灾补助

35.00

0.00

35.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                          公开06表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                2021年度                                           单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,645.19

302

商品和服务支出

447.66

310

资本性支出

19.56

30101

基本工资

342.29

30201

办公费

26.08

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

190.65

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

19.56

30103

奖金

113.47

30203

咨询费

6.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

13.97

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

307.80

30205

水费

4.06

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

126.89

30206

电费

12.13

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

152.88

30207

邮电费

15.40

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

75.06

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

16.25

30211

差旅费

119.16

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

124.02

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

33.46

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

181.90

30214

租赁费

0.04

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

162.83

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

13.21

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

10.77

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

19.65

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

131.98

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

16.42

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

11.20

30227

委托业务费

72.15

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

40.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

6.17

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.27

39906

赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

40.54

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

23.80

39999

其他支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

1,808.02

公用经费合计

467.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                           公开07表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                   2021年度                                       单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

434.03

434.03

0.00

434.03

0.00

212

城乡社区支出

0.00

379.03

379.03

0.00

379.03

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

379.03

379.03

0.00

379.03

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

61.90

61.90

0.00

61.90

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

317.13

317.13

0.00

317.13

0.00

229

其他支出

0.00

55.00

55.00

0.00

55.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

55.00

55.00

0.00

55.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

55.00

55.00

0.00

55.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                         公开08表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                 2021年度                                          单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表

                                                                                                          公开09表

公开部门:重庆市垫江县高安镇人民政府                 2021年度                                           单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

364.63

(一)支出合计

21.00

19.03

(一)行政单位

364.63

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

9.00

8.27

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

9.00

8.27

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

12.00

10.77

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

10.77

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

0

4.公务用车保有量(辆)

5

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

0

5.国内公务接待批次(个)

171

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

0.00

6.国内公务接待人次(人)

1,639

1.政府采购货物支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

3.政府采购服务支出

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

二、会议费

16.13

其中:授予小微企业合同金额

0.00

三、培训费

16.25

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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