[ 索引号 ] | 11500231008679820C/2022-00084 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 发布日期 ] | 2022-09-21 |
重庆市垫江县高峰镇人民政府2021 年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)加强基层党的建设。加强党的基层组织建设,夯实挡在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
(2)强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
(3)提升审批服务便民化水平 。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务能力”。
(4)推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
(二)机构设置。
1、党委、政府综合办事机构设置:
按照优化协同高效的原则,调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后,共计设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置及主要职责分别是:
(1)党政办公室:负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
(2)党群工作办公室:负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(3)人大办公室:负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
(4)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(5)财政办公室:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(6)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(7)平安建设办公室:负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(8)规划建设管理环保办公室:负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(9)应急管理办公室:负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
(10)综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
2、事业单位
(1)农业服务中心:负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。
(2)文化服务中心:负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。
(3)劳动就业和社会保障服务所:负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
(4)退役军人服务站:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
(5)综合行政执法大队:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,155.68万元,支出总计3,155.68万元。收支较上年决算数增加867.23万元、增长37.9%,主要原因是社会保障和就业支出中的农村特困人员救助供养支出、行政事业单位养老支出、老年福利支出和残疾人事业支出增加;城乡社区支出中的农村公路建设支出增加;农林水支出中的扶贫支出增加;交通运输支出中的农村公路建设支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计3,110.36万元,较上年决算数增加1,020.03万元,增长48.8%,主要原因是农村特困人员救助供养项目资金、农村公路建设项目资金和扶贫资金增加。其中:财政拨款收入3,110.36万元,占100.0%;此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余45.32万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,155.68万元,较上年决算数增加867.23万元,增长37.9%,主要原因是社会保障和就业支出中的农村特困人员救助供养支出、行政事业单位养老支出、老年福利支出和残疾人事业支出增加;城乡社区支出中的农村公路建设支出增加;农林水支出中的扶贫支出增加;交通运输支出中的农村公路建设支出增加。其中:基本支出1,370.56万元,占43.4%;项目支出1,785.12万元,占56.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年财政收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,155.68万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加867.23万元,增长37.9%。主要原因是社会保障和就业支出中的农村特困人员救助供养支出、行政事业单位养老支出、老年福利支出和残疾人事业支出增加;城乡社区支出中的农村公路建设支出增加;农林水支出中的扶贫支出增加;交通运输支出中的农村公路建设支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,551.98万元,较上年决算数增加461.65万元,增长22.1%。主要原因是农村特困人员救助供养项目资金和扶贫资金增加。较年初预算数增加603.68万元,增长31.0%。主要原因是农村特困人员救助供养项目资金、农村公路建设项目资金和扶贫资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余45.32万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,597.3万元,较上年决算数增加308.85万元,增长13.5%。主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务中的行政运行支出增加。较年初预算数增加649万元,增长33.3%。主要原因是社会保障和就业支出中的农村特困人员救助供养支出、行政事业单位养老支出、老年福利支出和残疾人事业支出增加;农林水支出中的扶贫支出增加;交通运输支出中的农村公路建设支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年财政收支平衡。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出850.54万元,占32.7%,较年初预算数增加79.86万元,增长10.4%,主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行费用增加。
(2)公共安全支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无重大公共安全事故发生。
(3)文化旅游体育与传媒支出46.57万元,占1.8%,较年初预算数增加6.5万元,增长16.2%,主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出费用增加。
(4)社会保障与就业支出470.6万元,占18.1%,较年初预算数增加142.24万元,增长43.3%,主要原因是农村特困人员救助供养支出、行政事业单位养老支出、老年福利支出和残疾人事业支出费用增加。
(5)卫生健康支出76.46万元,占2.9%,较年初预算数增加6.47万元,增长9.2%,主要原因是其他公共卫生支出支出费用增加。
(6)节能环保支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少16.49万元,下降100.0%,主要原因是环境保护管理事务支出减少。
(7)城乡社区支出85.41万元,占3.3%,较年初预算数减少37.34万元,下降30.4%,主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。
(8)农林水支出694.77万元,占26.7%,较年初预算数增加247.2万元,增长55.2%,主要原因是扶贫项目支出增加。
(9)交通运输支出241.18万元,占9.3%,较年初预算数增加241.18万元,增长0.0%,主要原因是农村公路建设项目支出增加。
(10)资源勘探信息等支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少15.92万元,下降100.0%,主要原因是经发办人员经费在政府办公厅(室)及相关机构事务运转经费中支付。
(11)商业服务业等支出2.3万元,占0.1%,较年初预算数增加2.3万元,增长0.0%,主要原因是2020年限额以上商贸企业(个体)补助支出增加。
(12)住房保障支出96.45万元,占3.7%,较年初预算数增加12.46万元,增长14.8%,主要原因是工资调标住房公积金增加。
(13)国有资本经营预算支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少47.48万元,下降100.0%,主要原因是应急办和平安办人员经费在政府办公厅(室)及相关机构事务运转经费中支付。
(14)灾害防治及应急管理支出33.03万元,占1.3%,较年初预算数增加28.03万元,增长560.6%,主要原因是项目资金的增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,370.56万元。其中:人员经费1,161万元,较上年决算数增加139.32万元,增长13.6%,主要原因是基本工资上涨、纪实职业年金补缴、公积金缴存额度增加、临时人员工资支出增加。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费209.56万元,较上年决算数增加91.37万元,增长77.3%,主要原因是办公费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入558.38万元,较上年决算数增加558.38万元,增长0.0%,主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,2021年度有政府性基金预算财政拨款收支。本年支出558.38万元,较上年决算数增加558.38万元,增长0.0%,主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,2021年度有政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,主要用途用于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计3.99万元,较年初预算数减少3.22万元,下降44.7%,主要原因是“三公”经费相关支出票证没在当年得到及时支付。较上年支出数减少3.6万元,下降47.4%,主要原因是“三公”经费相关支出票证没在当年得到及时支付。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是县上未安排出国考察学习。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是县上未安排出国考察学习。
公务车购置费0万元,主要用于实施公车改革,公务用车减少。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是实施公车改革,公务用车减少。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是实施公车改革,公务用车减少。
公务车运行维护费2.06万元,主要用于主要用于车辆燃油费、过路费、停车费、洗车费、车辆维修费及保险费用等。费用支出较年初预算数减少1.71万元,下降45.4%,主要原因是“三公”经费相关支出票证没在当年得到及时支付。较上年支出数减少1.56万元,下降43.1%,主要原因是“三公”经费相关支出票证没在当年得到及时支付。
公务接待费1.94万元,主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.5万元,下降43.6%,主要原因是“三公”经费相关支出票证没在当年得到及时支付。较上年支出数减少2.03万元,下降51.1%,主要原因是“三公”经费相关支出票证没在当年得到及时支付。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待51批次329人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费58.85元,车均购置费0万元,车均维护费2.06万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出17.23万元,较上年决算数增加10.94万元,增长173.9%,主要原因一是人大换届选举支出增加,二是2020年政府工作会议相关支出票证没在当年得到及时支付,在2021年支付,使得政府会议费增加。本年度培训费支出2万元,较上年决算数增加2万元,增长0.0%,主要原因是社会保障和就业、残疾人事业有相关项目支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出206.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加137.47万元,增长199.0%,主要原因是办公费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我镇对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评13项,涉及资金1089.42万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体和13个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评13项,涉及资金1089.4187万元。从评价情况看,取得了初步效果,各部门逐步树立了绩效理念,清楚地了解实施项目所取得的社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识得到明显提高。
(2)公开内容
2021年部门整体绩效自评表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
得分 | |
指标名称 |
指标解释说明 | ||||
投入(10分)
|
预算编制 (4分) |
预算编制合理性(2分) |
考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据 项目的轻重缓急进行分配。 |
部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分; 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不用用途之间分配合理的,得1分。 |
2 |
预算编制规范性(2分) |
考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 |
预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。 |
2 | ||
目标设置(6分) |
目标合理性(2分) |
部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 |
整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分 |
2 | |
绩效目标覆盖率(2分) |
部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。 |
比率≥80%的,得2分; 80%﹥比率≥60%的,得1分; 60%﹥比率≥30%的,得0.5分; ﹤30%的,得0分。 |
2 | ||
绩效指标明确性(2分) |
部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。 |
绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。 |
2 | ||
过程(50分)
过程(50分)
过程(50分)
|
预算执行情况(24分)
预算执行(24分) |
财政供养人员控制率(3分) |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 |
目标值≤100%;达到目标值得3分; 比率﹥100%,每增加5%扣1分,直至扣完。 |
3 |
支出完成率(3分) |
部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。 |
比率≥100%,得3分 100%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥80%,得1分; 80%﹥比率≥60%的,得0.5分。 比率﹤60%的,不得分。 |
2 | ||
预算调整率(3分) |
部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 |
比率≤3%的,得3分; 3%﹤比率≤ %的,得2分; 比率>10%的,得0分。 |
2.5 | ||
结转结余率(3分) |
通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 |
比率≤5%的,得3分; 5%﹤比率≤10%的,得2分; 10%﹤比率≤15%的,得1分; 比率>15%的,得0分 |
2 | ||
结转结余变动率(3分) |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 |
比率≤0%;得3分; 0%﹤比率≤5%的,得2分; 5%﹤比率≤10%的,得1分; 比率>10%的,得0分 |
2 | ||
公用经费控制率(3分) |
通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 |
目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
2.5 | ||
控制率(3分) |
部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数)×100% |
目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 | ||
政府采购执行率(3分) |
通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。 |
1.5 | ||
预算管理 (18分) |
管理制度健全性 (6分) |
部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确; 5、是否制定相关项目管理制度。 6、项目实施是否规范。 |
全部符合(6分); 符合其中一项(1分) |
6 | |
资金使用合规性 (9分) |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。 |
全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。 |
9 | ||
预决算信息公开性(3分) |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。 |
全部符合(3分); 符合其中两项(2分) 符合其中一项及以下(0分)。 |
3 | ||
资产管理(8分) |
资产管理完全性 (4分) |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理合规,帐实相符; 3、资产配置合理、处置规范; 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
符合全部四项(4分); 符合其中三项(3分); 符合其中二项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。 |
4 | |
固定资产利用率 (4分) |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 |
比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。 |
4 | ||
产出(25分) |
职责履行(25分) |
项目实际完成率(5分) |
部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。 |
100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。 |
5 |
项目质量达标率(5分) |
部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 |
目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。 |
5 | ||
重点工作办结率(5分) |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。 |
5 | ||
绩效目标完成率(10分) |
反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况 |
本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据) |
10 | ||
效益(15分) |
效果性(5分) |
社会经济效益(5) |
反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。 |
根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。 |
5 |
公平性 (10分) |
群众信访办理情况(5分) |
部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。 |
设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分; 当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。 |
5 | |
社会公众满意度(5分) |
通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。 |
按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。 |
4 | ||
小计 |
100 |
93.5 | |||
评价结果 |
□优秀 90分≤得分≤100分; □良好 80分≤得分≤89分; □中 60分≤得分≤79分; □较差 0≤得分≤59分 |
优秀 |
2021年预算项目绩效目标自评表1 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
基层政权建设经费平安建设经费 |
自评总分(分) |
98.2 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
0.5 |
100.00% |
10 | |||
0.5 |
0 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
加强平安建设,维护社会稳定 |
加强平安建设,维护社会稳定 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
春运宣传 |
1批 |
1批 |
100% |
10 |
10 | |||||
数量指标 |
巡逻车日常维护 |
1次 |
1次 |
100% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
宣传资料支出 |
0.3万元 |
0.3万元 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
成本指标 |
巡逻车维护支出 |
0.2万元 |
0.2万元 |
100% |
15 |
15 | ||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
春运保畅效果 |
好 |
较好 |
95% |
30 |
28.5 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
87% |
97% |
10 |
9.7 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表2 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
老年福利建设 |
自评总分(分) |
96.5 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
6 |
100.00% |
10 | |||
6 |
0 |
6 |
6 |
6 | ||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
保障村社区养老服务站日常运行,保障失能特困集中供养机构集中照护 |
保障村社区养老服务站日常运行,保障失能特困集中供养机构集中照护 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
对社区养老服务站进行维护 |
1个 |
1个 |
100.00% |
10 |
10 | |||||
数量指标 |
对集中供养特困人员进行照护 |
22人 |
22人 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
提升社区养老服务站设施设备 |
1个 |
1个 |
100% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
设施设备采购、维修费 |
2万元 |
2万元 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
成本指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
提升老年人幸福感 |
好 |
较好 |
95% |
30 |
28.5 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
87% |
10 |
8 | ||||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表3 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
农村公路建设资金 |
自评总分(分) |
97.08 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
241.178 |
97.87% |
9.78 | |||
246.421 |
0 |
246.421 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
关荣村公路硬化10.486公里 |
关荣村公路硬化10.486公里 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
村级公路硬化 |
10.486公里 |
10.486公里 |
100.00% |
20 |
20 | |||||
数量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
验收是否合格 |
合格 |
合格 |
100% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
公路硬化支出 |
246.421 |
241.178 |
97.00% |
15 |
14.55 | ||||||
成本指标 |
||||||||||||
时效指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
97% |
97% |
5 |
4.85 | ||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
满足群众出行要求 |
好 |
较好 |
93% |
30 |
27.9 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
100% |
10 |
10 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析:代扣质保金5.243万元 | |||||||||||
二、整改措施:质保期结束后按相关规定支付 | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表4 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
农村五保 |
自评总分(分) |
99 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
161.37 |
100.00% |
10 | |||
161.37 |
0 |
161.37 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
保障农村五保特困人员基本生活 |
保障农村五保特困人员基本生活 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
集中供养 |
22人 |
22人 |
100.00% |
10 |
10 | |||||
数量指标 |
分散供养 |
122人 |
122人 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
特困人员供养支出 |
161.37 |
161.37 |
100.00% |
20 |
20 | ||||||
成本指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
特困供养人员生活 |
满足 |
满足 |
100.00% |
30 |
30 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
特困人员满意度 |
≥90% |
87% |
95.00% |
10 |
9 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间: | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表5 |
|||||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 |
||||||||||||||
项目名称 |
农业农村补助 |
自评总分(分) |
97.5 |
||||||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
|||||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 |
||||||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 |
||||||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
26.9729 |
100.00% |
10 |
||||||
26.9729 |
0 |
26.9729 |
|||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||
发展农业生产、培育森林资源、动物病虫害防治、开展科技转化与推广服务 |
发展农业生产、培育森林资源、动物病虫害防治、开展科技转化与推广服务 |
||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | ||||||
产出指标 |
数量指标 |
农业支持保护补贴 |
1.3982万元 |
1.3982万元 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||||
数量指标 |
植树、植被恢复 |
16.4175万元 |
16.4175万元 |
100.00% |
15 |
15 | |||||||||
质量指标 |
|||||||||||||||
质量指标 |
|||||||||||||||
成本指标 |
动物秋防支出 |
1.8195万元 |
1.8195万元 |
100.00% |
10 |
10 | |||||||||
成本指标 |
肥料支出 |
7.3377万元 |
7.3377万元 |
100% |
10 |
10 | |||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | |||||||||
时效指标 |
|||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
农业生产高效、优质;动物秋防有效开展 |
好 |
较好 |
95.00% |
15 |
14.25 | ||||||||
社会效益 |
|||||||||||||||
生态效益 |
植被得到恢复 |
好 |
较好 |
95.00% |
15 |
14.25 | |||||||||
可持续影响 |
|||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
87% |
97% |
10 |
9 | ||||||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: |
||||||||||||||
二、整改措施: |
|||||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 |
|||||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 |
||||||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表6 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
人大会议补助 |
自评总分(分) |
97.5 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
15.7 |
100.00% |
10 | |||
15.7 |
0 |
5 |
5 |
10.7 | ||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
各村(居)完成人民代表换届选举,镇上开两次人民代表大会,选举出新一届领导班子 |
各村(居)完成人民代表换届选举,镇上开两次人民代表大会,选举出新一届领导班子 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
村(居)开人民代表选举大会 |
9次 |
9次 |
100.00% |
10 |
10 | |||||
数量指标 |
镇开人民代表大会 |
2次 |
2次 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
数量指标 |
镇到会人数 |
67人 |
67人 |
100% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
村到会率 |
80% |
78% |
75% |
10 |
7.5 | ||||||
成本指标 |
人代会支出 |
15.7万元 |
15.7万元 |
100.00% |
5 |
5 | ||||||
成本指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
保障换届选举成功 |
好 |
好 |
100 |
30 |
30 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
人民代表满意度 |
≥90% |
90% |
100% |
10 |
10 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表7 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
商贸企业扶持补助 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
2.296 |
100.00% |
10 | |||
0 |
2.296 |
2.296 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
对限额以上商贸企业统计人员开展考核,奖励新增限额以上零售企业销售额增幅达标 |
对限额以上商贸企业统计人员开展考核,奖励新增限额以上零售企业销售额增幅达标 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
开展商贸企业统计人员考核 |
1次 |
1次 |
100.00% |
5 |
5 | |||||
数量指标 |
对销售额增幅达标企业进行奖励 |
1次 |
1次 |
100.00% |
5 |
5 | ||||||
质量指标 |
考核情况 |
合格 |
合格 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
增幅情况 |
达标 |
达标 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
成本指标 |
对考核人员的奖励 |
0.296万元 |
0.296万元 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
成本指标 |
对增幅达标企业的奖励 |
2万元 |
2万元 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
积极推动商贸良性发展 | 是
|
100.00% |
30 |
30 |
|||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
100.00% |
10 |
10 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表8 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
文化活动开支 |
自评总分(分) |
97.5 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
15.788 |
100.00% |
10 | |||
15.788 |
0 |
15.788 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
开展高峰镇橘海农耕文化节 |
开展高峰镇橘海农耕文化节 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
开展高峰镇橘海农耕文化节 |
1场 |
1场 |
100.00% |
25 |
25 | |||||
数量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
文化节相关支出 |
15.788 |
15.788 |
100.00% |
20 |
20 | ||||||
成本指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
展现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成果,丰富群众文化活动 |
好 |
较好 |
95% |
30 |
28.5 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
89% |
10 |
9 | ||||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表9 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
乡村振兴项目资金 |
自评总分(分) |
97.1 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
127.388 |
100.00% |
10 | |||
127.388 |
0 |
127.388 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
逐步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
逐步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
开展扶贫扶智培训 |
1次 |
1次 |
100.00% |
5 |
5 | |||||
数量指标 |
脱贫学生教育兜底 |
好 |
好 |
100.00% |
5 |
5 | ||||||
数量指标 |
发展市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点 |
1个 |
1个 |
100% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
培训到会率 |
80% |
78% |
92% |
5 |
4.6 | ||||||
成本指标 |
生产发展投入支出 |
127.388 |
127.388 |
100.00% |
20 |
20 | ||||||
成本指标 |
||||||||||||
成本指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
逐步实现脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接 |
好 |
较好 |
95% |
30 |
28.5 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
88% |
92% |
10 |
9 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表10 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
新冠病毒疫苗接种工作支出 |
自评总分(分) |
97 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
1.8837 |
|||||
1.8837 |
0 |
1.8837 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
加大新冠疫苗接种力度,有效预防新冠病毒感染 |
加大新冠疫苗接种力度,有效预防新冠病毒感染 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
数量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
宣传动员群众接种新冠疫苗相关支出 |
1.8837万元 |
1.8837万元 |
100.00% |
40 |
40 | ||||||
成本指标 |
||||||||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
符合接种条件的居民应种尽种 |
好 |
较好 |
94 |
30 |
28.2 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8.8 | ||||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表11 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
村社区补助 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
周良方13996768235 | |||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
206.675 |
100.00% |
10 | |||
206.675 |
0 |
298.5396 |
298.5396 |
-91.8646 | ||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
保障各村(居)委会日常运转 |
保障各村(居)委会日常运转 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
村委会个数 |
7个 |
7个 |
100.00% |
10 |
10 | |||||
数量指标 |
居委会个数 |
2个 |
2个 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
质量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
村(社区)干部工资支出 |
108人 |
108人 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||
成本指标 |
村(社区)服务群众经费办公费 |
9个 |
9个 |
100% |
10 |
10 | ||||||
成本指标 |
社区干部社保缴费支出 |
2个 |
2个 |
100% |
5 |
5 | ||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||
社会效益 |
保障村社区组织正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
100 |
30 |
30 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
100% |
10 |
10 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表12 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
对外招商引资 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
4.5531 |
100.00% |
10 | |||
4.5531 |
0 |
4.5531 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
加大招商引资力度,增加本级税收收入 |
有效开展招商引资工作,超额完成本级税收收入 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
数量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
招商引资相关支出 |
3.5751万元 |
3.5751万元 |
100% |
30 |
30 | ||||||
成本指标 |
优化招商引资环境支出 |
0.978万元 |
0.978万元 |
100% |
25 |
25 | ||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
本级税收收入 |
219万元 |
307.3万元 |
100% |
30 |
30 | |||||
社会效益 |
||||||||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
100% |
10 |
10 | |||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2.22.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2021年预算项目绩效目标自评表13 | ||||||||||||
填报单位: |
垫江县高峰镇人民政府 | |||||||||||
项目名称 |
扶贫项目支出 |
自评总分(分) |
96 | |||||||||
业务主管部门 |
垫江县财政局会核中心 |
联系人 |
||||||||||
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||
项目资金(万元) |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示)金额 |
全年执行数(决算数) |
执行率 |
执行率得分 | |||||
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
284.114 |
100.00% |
10 | |||
284.114 |
0 |
284.114 | ||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
开展扶贫培训,发展生产,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
开展扶贫培训,发展生产,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(指标名称) |
年度指标值(计量单位) |
调整后指标值(未调整不填列) |
实际完成值(计量单位) |
得分系数(%) |
权重 |
得分 | |||
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
数量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||
成本指标 |
衔接推进乡村振兴支出 |
127.388万元 |
127.388万元 |
100% |
20 |
20 | ||||||
成本指标 |
开展扶贫培训支出 |
0.126万元 |
0.126万元 |
100% |
10 |
10 | ||||||
成本指标 |
其他扶贫项目支出 |
156.6万元 |
156.6万元 |
100% |
15 |
15 | ||||||
时效指标 |
年度任务完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||||||
效益指标 |
经济效益 |
形成村集体经济与脱贫户利益联结机制 |
好 |
较好 |
95% |
15 |
13 | |||||
社会效益 |
巩固脱贫攻坚成果 |
好 |
较好 |
95% |
15 |
14 | ||||||
生态效益 |
||||||||||||
可持续影响 |
||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
9 | ||||||
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
二、整改措施: | ||||||||||||
填表人:周良方 联系方式:13996768235 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:2022.3.29 | ||||||||||||
备注: |
1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 | |||||||||||
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。 |
2. 绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
项目实施前未进行严格的评估,绩效评估都是项目完成后进行,虽不耽误项目的整体运行,但导致有的项目推进不够及时。
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74566800
封面代码 | |
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 单位:万元 |
单位名称 |
重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
单位负责人 |
黄伟 |
财务负责人 |
李翔 |
填表人 |
李艳 |
电话号码(区号) |
023 |
电话号码 |
74566870 |
分机号 |
|
单位地址 |
重庆市垫江县高峰镇锦锈街1号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) |
008679820 |
邮政编码 |
408328 |
财政预算代码 |
514 |
单位预算级次 |
一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |
垫江县 |
单位基本性质 |
其他单位 |
单位执行会计制度 |
政府会计准则制度 |
预算管理级次 |
乡镇级 |
隶属关系 |
垫江县 |
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
国民经济行业分类 |
国家机构 |
新报因素 |
连续上报 |
上年代码 |
0086798206 |
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
备用码 |
|
统一社会信用代码 |
11500231008679820C |
备用码一 |
15923714330 |
备用码二 |
|
事业单位改革分类 |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,551.98 |
一、一般公共服务支出 |
850.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
558.38 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
46.57 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
470.60 |
九、卫生健康支出 |
76.46 | ||
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
643.79 | ||
十二、农林水支出 |
694.77 | ||
十三、交通运输支出 |
241.18 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
2.30 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
96.45 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
33.03 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
3,110.36 |
本年支出合计 |
3,155.68 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
45.32 |
年末结转和结余 |
0.00 |
总计 |
3,155.68 |
总计 |
3,155.68 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||||
合计 |
3,110.36 |
3,110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
832.24 |
832.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20101 |
人大事务 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010104 |
人大会议 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010108 |
代表工作 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
762.13 |
762.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010301 |
行政运行 |
729.10 |
729.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20105 |
统计信息事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010507 |
专项普查活动 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20113 |
商贸事务 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2011308 |
招商引资 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20129 |
群众团体事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20132 |
组织事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2013202 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.63 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.57 |
46.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20701 |
文化和旅游 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2070109 |
群众文化 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
449.03 |
449.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.50 |
57.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.44 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.59 |
163.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.78 |
54.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20810 |
社会福利 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2081002 |
老年福利 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20811 |
残疾人事业 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2081102 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20820 |
临时救助 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082001 |
临时救助支出 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20821 |
特困人员救助供养 |
161.37 |
161.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
161.37 |
161.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20825 |
其他生活救助 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20828 |
退役军人管理事务 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082850 |
事业运行 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
210 |
卫生健康支出 |
76.46 |
76.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21004 |
公共卫生 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21007 |
计划生育事务 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101101 |
行政单位医疗 |
38.99 |
38.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101102 |
事业单位医疗 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21013 |
医疗救助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101301 |
城乡医疗救助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
643.80 |
643.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120104 |
城管执法 |
73.40 |
73.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
558.38 |
558.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
182.21 |
182.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
213 |
农林水支出 |
689.34 |
689.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21301 |
农业农村 |
152.56 |
152.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130104 |
事业运行 |
123.44 |
123.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130108 |
病虫害控制 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130122 |
农业生产发展 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21302 |
林业和草原 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130205 |
森林资源培育 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21305 |
扶贫 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130505 |
生产发展 |
127.39 |
127.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130599 |
其他扶贫支出 |
151.16 |
151.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21307 |
农村综合改革 |
241.68 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
206.68 |
206.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
214 |
交通运输支出 |
241.18 |
241.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21406 |
车辆购置税支出 |
241.18 |
241.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
241.18 |
241.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
216 |
商业服务业等支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21602 |
商业流通事务 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22102 |
住房改革支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2210201 |
住房公积金 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22401 |
应急管理事务 |
10.03 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240106 |
安全监管 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 |
3,155.68 |
1,370.56 |
1,785.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
850.54 |
729.10 |
121.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20101 |
人大事务 |
21.85 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010104 |
人大会议 |
15.75 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010108 |
代表工作 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
762.13 |
729.10 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010301 |
行政运行 |
729.10 |
729.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.18 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.85 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20105 |
统计信息事务 |
13.58 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2010507 |
专项普查活动 |
13.58 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20113 |
商贸事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2011308 |
招商引资 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20129 |
群众团体事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20132 |
组织事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2013202 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.63 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.63 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.57 |
30.78 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20701 |
文化和旅游 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2070109 |
群众文化 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
470.62 |
262.75 |
207.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.50 |
57.44 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.44 |
57.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.01 |
182.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20810 |
社会福利 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2081002 |
老年福利 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20811 |
残疾人事业 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2081102 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20820 |
临时救助 |
20.41 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082001 |
临时救助支出 |
20.41 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20821 |
特困人员救助供养 |
161.37 |
0.00 |
161.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
161.37 |
0.00 |
161.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20825 |
其他生活救助 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20828 |
退役军人管理事务 |
31.99 |
23.30 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082850 |
事业运行 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
210 |
卫生健康支出 |
76.46 |
54.65 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21004 |
公共卫生 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21007 |
计划生育事务 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101101 |
行政单位医疗 |
38.99 |
38.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101102 |
事业单位医疗 |
15.66 |
15.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21013 |
医疗救助 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101301 |
城乡医疗救助 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
643.80 |
73.40 |
570.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.42 |
73.40 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120104 |
城管执法 |
73.40 |
73.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
558.38 |
0.00 |
558.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
376.17 |
0.00 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
182.21 |
0.00 |
182.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
213 |
农林水支出 |
694.78 |
123.44 |
571.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21301 |
农业农村 |
152.56 |
123.44 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130104 |
事业运行 |
123.44 |
123.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130108 |
病虫害控制 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130122 |
农业生产发展 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21302 |
林业和草原 |
16.42 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130205 |
森林资源培育 |
16.42 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21305 |
扶贫 |
284.12 |
0.00 |
284.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130505 |
生产发展 |
127.39 |
0.00 |
127.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130599 |
其他扶贫支出 |
156.60 |
0.00 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21307 |
农村综合改革 |
241.68 |
0.00 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
206.68 |
0.00 |
206.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
214 |
交通运输支出 |
241.18 |
0.00 |
241.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21406 |
车辆购置税支出 |
241.18 |
0.00 |
241.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
241.18 |
0.00 |
241.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
216 |
商业服务业等支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21602 |
商业流通事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22102 |
住房改革支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2210201 |
住房公积金 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.03 |
0.00 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22401 |
应急管理事务 |
10.03 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240106 |
安全监管 |
8.53 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | ||||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,551.98 |
一、一般公共服务支出 |
850.54 |
850.54 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
558.38 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
46.57 |
46.57 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 |
470.60 |
470.60 |
0.00 |
0.00 | ||
九、卫生健康支出 |
76.46 |
76.46 |
0.00 |
0.00 | ||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
643.79 |
85.41 |
558.38 |
0.00 | ||
十二、农林水支出 |
694.77 |
694.77 |
0.00 |
0.00 | ||
十三、交通运输支出 |
241.18 |
241.18 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
3,110.36 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
45.32 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
45.32 |
本年支出合计 |
3,155.68 |
2,597.30 |
558.38 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
总计 |
3,155.68 |
总计 |
3,155.68 |
2,597.30 |
558.38 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
2,597.30 |
1,370.56 |
1,226.75 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
850.54 |
729.10 |
121.44 | |||
20101 |
人大事务 |
21.85 |
0.00 |
21.85 | |||
2010104 |
人大会议 |
15.75 |
0.00 |
15.75 | |||
2010108 |
代表工作 |
1.10 |
0.00 |
1.10 | |||
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | |||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
762.13 |
729.10 |
33.03 | |||
2010301 |
行政运行 |
729.10 |
729.10 |
0.00 | |||
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.18 |
0.00 |
20.18 | |||
2010308 |
信访事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.85 |
0.00 |
9.85 | |||
20105 |
统计信息事务 |
13.58 |
0.00 |
13.58 | |||
2010507 |
专项普查活动 |
13.58 |
0.00 |
13.58 | |||
20113 |
商贸事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 | |||
2011308 |
招商引资 |
4.55 |
0.00 |
4.55 | |||
20129 |
群众团体事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | |||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | |||
20132 |
组织事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | |||
2013202 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | |||
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.63 |
0.00 |
32.63 | |||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.63 |
0.00 |
32.63 | |||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | |||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.57 |
30.78 |
15.79 | |||
20701 |
文化和旅游 |
30.78 |
30.78 |
0.00 | |||
2070109 |
群众文化 |
30.78 |
30.78 |
0.00 | |||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
0.00 |
15.79 | |||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.79 |
0.00 |
15.79 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
470.62 |
262.75 |
207.87 | |||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.50 |
57.44 |
0.06 | |||
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.44 |
57.44 |
0.00 | |||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.01 |
182.01 |
0.00 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.81 |
66.81 |
0.00 | |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.20 |
73.20 |
0.00 | |||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 | |||
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | |||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | |||
20810 |
社会福利 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |||
2081002 |
老年福利 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |||
20811 |
残疾人事业 |
7.02 |
0.00 |
7.02 | |||
2081102 |
一般行政管理事务 |
7.02 |
0.00 |
7.02 | |||
20820 |
临时救助 |
20.41 |
0.00 |
20.41 | |||
2082001 |
临时救助支出 |
20.41 |
0.00 |
20.41 | |||
20821 |
特困人员救助供养 |
161.37 |
0.00 |
161.37 | |||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
161.37 |
0.00 |
161.37 | |||
20825 |
其他生活救助 |
3.74 |
0.00 |
3.74 | |||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.39 |
0.00 |
0.39 | |||
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.35 |
0.00 |
3.35 | |||
20828 |
退役军人管理事务 |
31.99 |
23.30 |
8.69 | |||
2082850 |
事业运行 |
23.30 |
23.30 |
0.00 | |||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.69 |
0.00 |
8.69 | |||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 | |||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 | |||
210 |
卫生健康支出 |
76.46 |
54.65 |
21.81 | |||
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |||
21004 |
公共卫生 |
16.93 |
0.00 |
16.93 | |||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.88 |
0.00 |
1.88 | |||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.05 |
0.00 |
15.05 | |||
21007 |
计划生育事务 |
0.54 |
0.00 |
0.54 | |||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.54 |
0.00 |
0.54 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.65 |
54.65 |
0.00 | |||
2101101 |
行政单位医疗 |
38.99 |
38.99 |
0.00 | |||
2101102 |
事业单位医疗 |
15.66 |
15.66 |
0.00 | |||
21013 |
医疗救助 |
1.34 |
0.00 |
1.34 | |||
2101301 |
城乡医疗救助 |
1.34 |
0.00 |
1.34 | |||
212 |
城乡社区支出 |
85.42 |
73.40 |
12.02 | |||
21201 |
城乡社区管理事务 |
85.42 |
73.40 |
12.02 | |||
2120104 |
城管执法 |
73.40 |
73.40 |
0.00 | |||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.02 |
0.00 |
12.02 | |||
213 |
农林水支出 |
694.78 |
123.44 |
571.34 | |||
21301 |
农业农村 |
152.56 |
123.44 |
29.12 | |||
2130104 |
事业运行 |
123.44 |
123.44 |
0.00 | |||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.34 |
0.00 |
7.34 | |||
2130108 |
病虫害控制 |
1.82 |
0.00 |
1.82 | |||
2130122 |
农业生产发展 |
1.40 |
0.00 |
1.40 | |||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.68 |
0.00 |
5.68 | |||
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.88 |
0.00 |
12.88 | |||
21302 |
林业和草原 |
16.42 |
0.00 |
16.42 | |||
2130205 |
森林资源培育 |
16.42 |
0.00 |
16.42 | |||
21305 |
扶贫 |
284.12 |
0.00 |
284.12 | |||
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.13 |
0.00 |
0.13 | |||
2130505 |
生产发展 |
127.39 |
0.00 |
127.39 | |||
2130599 |
其他扶贫支出 |
156.60 |
0.00 |
156.60 | |||
21307 |
农村综合改革 |
241.68 |
0.00 |
241.68 | |||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 | |||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
206.68 |
0.00 |
206.68 | |||
214 |
交通运输支出 |
241.18 |
0.00 |
241.18 | |||
21406 |
车辆购置税支出 |
241.18 |
0.00 |
241.18 | |||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
241.18 |
0.00 |
241.18 | |||
216 |
商业服务业等支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 | |||
21602 |
商业流通事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 | |||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 | |||
221 |
住房保障支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 | |||
22102 |
住房改革支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 | |||
2210201 |
住房公积金 |
96.45 |
96.45 |
0.00 | |||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
33.03 |
0.00 |
33.03 | |||
22401 |
应急管理事务 |
10.03 |
0.00 |
10.03 | |||
2240106 |
安全监管 |
8.53 |
0.00 |
8.53 | |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | |||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 | |||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.00 |
0.00 |
23.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | ||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,116.60 |
302 |
商品和服务支出 |
209.56 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
231.68 |
30201 |
办公费 |
24.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
138.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
79.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
70.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
176.04 |
30205 |
水费 |
2.51 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
66.81 |
30206 |
电费 |
13.19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
73.20 |
30207 |
邮电费 |
16.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
63.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
96.45 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
22.05 |
30213 |
维修(护)费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
106.91 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.40 |
30215 |
会议费 |
3.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.74 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
41.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.28 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.06 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
1,161.00 |
公用经费合计 |
209.56 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
0.00 |
558.38 |
558.38 |
0.00 |
558.38 |
0.00 | |||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
558.38 |
558.38 |
0.00 |
558.38 |
0.00 | ||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
558.38 |
558.38 |
0.00 |
558.38 |
0.00 | ||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
376.17 |
0.00 | ||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
182.21 |
182.21 |
0.00 |
182.21 |
0.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市垫江县高峰镇人民政府 |
2021年度 |
单位:万元 | ||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
206.56 |
(一)支出合计 |
7.21 |
3.99 |
(一)行政单位 |
206.56 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.77 |
2.06 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
3.77 |
2.06 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
3.44 |
1.94 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
— |
1.94 |
3.机要通信用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
51 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
0.00 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
329 |
1.政府采购货物支出 |
0.00 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
二、会议费 |
— |
17.23 |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |