您当前的位置:首页>杠家镇>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算

[ 索引号 ] 1150023100867953X6/2023-00069 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县杠家镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 发布日期 ] 2023-09-13

重庆市垫江县杠家镇人民政府2022年度部门决算公开情况说明

重庆市垫江县杠家镇人民政府 2022 年度

部门决算情况说明

部门基本情况

(一)职能职责

加强基层党的建设;强化服务管理职能;强化企业投资划建设、城镇管理环境保护安全生产农业发农村经营 管理生态建设防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

按照优化协同高效的原则,共计设置党委政府综合办事机构10个,5 个公益一类事业单位具体设置及主要职能职责分别是:

1.党政办公室负责纪检武装政务公开等工作责机关文秘会务档案、保密后勤服务等工作完成党委政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室负责党的建设组织宣传统战宗侨台机构编制人事绩效管理群团党务公开等相关工作。

3.人大常委会办公室负责镇人民代表大会主席团履行法定职权的具体工作组织人大代表视察调研评议等工作。

4.经济发展办公室承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施负责农   工业商贸物流旅游等产业的规划与指导工作负责农村

-1-


市场商业网点的规划和指导工作负责招商引资科技普及统计与普查(经济人 口农业)等工作负责指导监督农村集 体资产资源资金等经营管理工作。

5.财政办公室贯彻财经方针政策,执行财政法规财经制    负责财政收支预决算总会计惠农资金兑付财政资金   监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、 国有资产管理负责机关所属事业单位及村(社区)财务内部   审计及其他专项审计等工作。

6.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)宣传     贯彻执行民政教育卫生健康文化体育社会救助残疾人   事业劳动就业社会保障等法律法规规章政策负责牵头   推动民政、教育、卫生健康、计生文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄社会保障劳动就业等工负责救济   会救助殡葬管理等工作负责审核城乡低保医疗救助对象等   工作负责区划地名管理工作负责指导监督村(居)务公开相   关工作负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设基层政   权和社会建设负责留守儿童和妇女老人关爱服务等工作。

7.平安建设办公室负责普法教育防邪禁毒综治    访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调检查督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综   合治理等工作。

8.规划建设管理环保办公室负责承担辖区内规划建设、

-2-


市政生态环境保护等综合管理职责协助规划国土管理部门履   行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许   可,负责辖区内规划实施的监督检查协助规划国土管理部门做   好土地复垦国土管理耕地保护等工作承担辖区内物业管理   的监督指导等工作负责市政园林、城镇管理等工作指导各村   (居)辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理   工作负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣   传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、路等市政基础设施建设和设施维护工作负责辖区内河   道 日常管护工作负责辖区内农村公路的建设养护工作。

9.应急管理办公室负责火灾水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作负责救灾等工作负责消防管理工作负责安全生产 等工作组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿非煤矿山危险化学品烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全 生产和职业健康 日常监管负责辖区内农村道路航运安全管理 工作。

10.综合行政执法办公室负责综合行政执法方面法律法规和   规章的宣传教育工作集中行使依法授权或委托的农林水利   划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游民政管理、消防等领域的行政执法权配合有关县级行政主管部门做好行政   执法等工作。

-3-


11.农业服务中心推广先进农业技术,促进农业发展负责 农业技术的引进示范与推广负责动植物病虫害农业灾情的 监测预报防治负责农业生态环境和农业投入品使用监测承担农产品水产种苗水产品质量安全监管公共服务等工作依法实施行政区域内动物疫病的防疫强制免疫和承担动物物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查动物疫病监测物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

12.文化服务中心组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业。负责文化宣传文化广播业务培训,组织开展群众文化文艺活动等工作负责组织开展群众性体育及全民健身活动负责辖区内广播旅游文化设施的建设维护和管理等工作协助做好文物宣传保护工作负责组织开展文化交流民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所为辖区劳动就业和社会保障提供服务负责劳动就业和社会保障农村劳务开发管理等具体工作负责就业培训职业指导就业失业登记等相关工作责养老医疗工伤生育失业保险具体办理工作负责劳动关系协调离退休人员社会管理服务等工作。

14.退役军人服务站为退役军人提供服务负责退役军人来访接待政策咨询就业指导帮扶救助权益保障法制服务等工作负责军队转业干部复员干部退役士兵(士官)和 自

-4-


主择业退役军人服务管理待遇保障等工作组织开展退役军人教育培训优待抚恤等工作,负责拥军优属工负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

15.综合行政执法大队弘扬法治精神,建设法治政府法治社会负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利规划建卫生健康市容环卫环境保护文化旅游民政管理防等方面的执法工作

二)机构设置

杠家镇政府共设置行政机构10个,事业站所室5个。分别是党政办公室党群工作办公室人大常委会办公室经济发展办公室民政和社会事务办公室财政办公室规划建设环保办公室安建设办公室应急管理办公室综合行政执法办公室农业服务中心劳动就业和社会保障服务所文化服务中心退役军人服务站综合行政执法大队。

三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022 年度决算编制的有1 一级预算单位5二级预算单位(农服中心文服中心社保   综合执法大队退役军人服务站)。

部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2022年度收入总计 4,094.27万元,支出总计     4,094.27万元收支较上年决算数减少146.98万元下降 3.5%

-5-


主要原因是收入总计包括一般公共预算财政拨款3,420.15万元,政府性基金预算财政拨款收入2.4万元,动用年初结转和结余

671.73万元;支出总计包括本年支出合计 3,985.47万元年末结转和结余108.80万元。

2.收入情况2022 年度收入合计 3,422.55元,较上年决算数减少498.40万元,下降12.7%主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长3420.15万元,政府性基金预算财政拨款收入2.4形成其中:财政拨款收入 3,420.15万元,年初结转和结余    671.73万元

3.支出情况2022 年度支出合计 3,985.47万元,较上年决算增加112.90万元,增长2.9%,主要原因是一般公共服务支出减少58.96万元,科学技术支出减少5万元,文化旅游体育与传媒支出增加1.64万元,社会保障和就业支出减78.56万元,卫生健康支出增加23.63万元,节能环保支出减少 5.47万元,城乡社区支出减少 665.56万元,农林水支出增94.76万元,交通运输支出增加 312.62万元,资源勘探信息支出增加538.46万元,灾害防治及应急管理支出减少25.03万元。

4.结转结余情况2022年度年末结转和结余108.80万元,较上年决算数减少259.89万元,下降 70.5%主要原因是一般公共服务支出结余41.95万元,社会保障和就业支出结余115.93万元,卫生健康支出结余 3.6万元,城乡社区支出结余 7.71万元,农林   水支出结余48.23万元,交通运输支出结余 0.47万元资源勘探

-6-


信息支出结余136.01万元,灾害防治及应急管理支出结余14.79万元。

二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计 4,094.272021年相   比,财政拨款收、支总计各减少146.98万元,下降 3.5%。主要原因是一般公共服务支出减少 58.96万元,科学技术支出减少 5   元,文化旅游体育与传媒支出增加1.64,社会保障和就业支出减少 78.56万元,卫生健康支出增加23.63万元,节能环保支出减少5.47万元,城乡社区支出减少 665.56万元,农林水支出增加94.76万元,交通运输支出增加 312.62万元,资源勘探信息支出   增加538.46万元,灾害防治及应急管理支出减少 25.03万元。

三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,420.15万元,较上年决算数增加236.18万元,增长 7.4%。主要原因是般公共服务支出减少58.96万元,科学技术支出减少5万元   化旅游体育与传媒支出增加1.64万元,社会保障和就业支出减少78.56万元,卫生健康支出增加23.63万元,节能环保支出减5.47万元,城乡社区支出减少 665.56万元,农林水支出增加 94.76元,交通运输支出增加312.62万元,支持中小企业发展和管理支出增加 538.46万元,住房保障支出增加20.53万元等形成的年初预算数增加1,991.54万元,增长139.4%主要原因是根据实际工作需要,调整年初预算数。其中:一般公共服务支出减少58.96

-7-


万元,科学技术支出减少 5万元,文化旅游体育与传媒支出增加

1.64万元,社会保障和就业支出减少 78.56万元,卫生健康支出   增加23.63万元,节能环保支出减少 5.47万元,城乡社区支出减665.56万元,农林水支出增加 94.76万元,交通运输支出增加312.62万元支持中小企业发展和管理支出增加 538.46万元,住房保障支出增加20.53万元等形成的此外,年初财政拨款结转   和结余 671.73万元。

2.支出情况2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,983.07    万元,较上年决算数增加847.48万元,增长27%主要原因是般公共服务支出减少58.96万元,科学技术支出减少5万元    化旅游体育与传媒支出增加1.64万元,社会保障和就业支出减少78.56万元,卫生健康支出增加23.63万元,节能环保支出减5.47万元,城乡社区支出减少 665.56万元,农林水支出增加 94.76   元,交通运输支出增加312.62万元,支持中小企业发展和管理支出增加 538.46万元,住房保障支出增加20.53万元,应急管理事   务支出增加25.03万元等形成的较年初预算数增加2,526.60    元,增长173.5%主要原因是一般公共服务支出减少58.96万元,科学技术支出减少5万元,文化旅游体育与传媒支出增加1.64元,社会保障和就业支出减少 78.56万元,卫生健康支出增加23.63万元,节能环保支出减少5.47万元,城乡社区支出减少 665.56元,农林水支出增加 94.76万元,交通运支出增加 312.62万元,

-8-


支持中小企业发展和管理支出增加 538.46万元,住房保障支出增20.53万元,应急管理事务支出增加 25.03万元形成。

3.转结余情况2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转   和结余108.80万元,较上年决算数减少 259.89万元,下降 70.5%主要原因是一般公共服务支出结余108.80万元,社会保障和就业支出结余56.5万元,卫生健康支出结余 3.6万元,农林水支出结   48.23万元,交通运输支出结余 0.47万元

4.比较情况本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

①一般公共服务支出800.65万元, 占 20.1%,较年初预算数增加 394.66万元,增长 97.2%主要原因是年初预算只有人员工资和基本公共业务费,实际支出中增加了工业务费支出人员工 资调标专项普查活动招商引资组织事务食品安全监管其他一般公共服务支出等经费。

②外交支出 0.00万元,占 0%,较年初预算数增加 0.00万元, 增长0%

③国防支出 0.00万元,占 0%,较年初预算数增加 0.00万元, 增长0%

④公共安全支出5.08万元,占 0.1%,较年初预算数增加5.08 万元,增长%主要原因是公共安全支出增加5.08万元。

⑤教育支出 0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加 0.00,增0%

-9-


⑥科学技术支出 10.00 万元,占0.3%,较年初预算数增加 10.00万元,增长100%主要原因是科学技术支出增加10万元。

⑦文化旅游体育与传媒支出52.03万元, 占1.3%,较年初预算数增加5.95万元,增长12.9%主要原因是增加了其他文化和旅游支出。

⑧社会保障与就业支出415.79万元, 10.4%,较年初预算数增加136.31万元,增长48.8%主要原因是行政事业单位养老支出增加19.8万元,社会福利增加 30.01万元,残疾人一般管理事务增加1.33万元,农村特困人员供养支出减少66.40万元等组成。

⑨卫生健康支出85.08 万元,占2.1%,较年初预算数增85.08万元,增长100%,主要原因是行政事业单位医疗减7.07万元, 公共卫生支出增加 30.46万元,城乡医疗救助增加1.89万元等组   成。

⑩节能环保支出5.47万元,占 0.1%,较年初预算数减少36.84万元,下降87.1%主要原因是本年度节能环保实际支出下降。

城乡社区支出110.30万元, 占 2.8%,较年初预算数增加   110.30万元,增长100%,主要原因是其他城乡社区管理支出增加110.30万元组成。

农林水支出1,151.14万元, 占 28.9%,较年初预算数增加1,063.60万元,增长1215%主要原因是病虫害控制增加 23.27   万元,农业生产发展增加31.14万元,其他农业农村支出增加

-10-


258.01万元,森林资源培育支出增加1.09万元,其他水利支出增 14.43万元,扶贫生产发展和其他扶贫支出增加 9.53万元,村级公益事业建设支出增加 502万元对等组成。

交通运输支出597.17万元, 占15%,较年初预算数增加    70.68万元,增长13.4%,主要原因是其他公路水运支出增加1.08万元,车辆购置税用于公路等基础设施建设和农村公路建设等支出增加596.09万元等组成。

资源勘探信息等支出 630.97万元, 占15.8%,较年初预算数增加 618.17万元,增长4829.5%主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加 538.46万元

商业服务业等支出0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加0.00万元。

金融支出 0.00万元,占 0%,较年初预算数增加 0.00万元, 增长0%

援助其他地区支出0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加0.00万元,增长 0%

自然资源海洋气象等支出0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加 0.00万元,增长 0%

住房保障支出103.65万元, 占 2.6%,较年初预算数增加52.87万元,增长104.1%主要原因是住房公积金实际缴存单位负担部分比预算少4.38万元。

-11-


粮油物资储备支出0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加0.00万元,增长 0%

国有资本经营预算支出0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加 0.00万元,增长0%

灾害防治及应急管理支出15.75万元, 占 0.4%,较年初预算数增加10.75万元,增长215%主要原因 自然灾害救灾救助和其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加 5万元。

其他支出 0.00万元,占 0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

债务还本支出 0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加 0.00万元,增长 0%

债务付息支出 0.00万元, 占 0%,较年初预算数增加 0.00万元,增长 0%

疫特别国债安排的支出0.00万元, 占 0%较年初预算数增加 0.00万元,增长 0%

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,476.50万元。其中:人员经费1,220.95万元,较上年决算数增加86.85万元,增    7.7%,主要原因是工资调标和补发以前年度工。人员经费用途主要包括职工工资养老保险单位部分职业年金单位部分医疗保险单位部分、伙食补助费医疗费、其他工资福利支出等.公用经费 255.55万元,较上年决算数增加 94.79万元,增长59%

-12-


主要原因是差旅费邮电费工会经费和其他商品和服务支出增公用经费用途主要包括办公费印刷费水费、 电费邮电差旅费委托业务费劳务费工会经费待费公务车运行维护费其他交通费其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2.40万元,较上年决算数减少734.58万元,下降 99.7%,主要原因是 2022 年政府基金预算收入大幅度减少。本年支出2.40万元,较上年决算数减少 734.58万元,下降99.7%主要原因是 2022 年政府基金预算出大幅度减少。

六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度三公经费支出共计14.44万元,较年初预算数增    10.43万元,增长260.1%,主要原因是年初预算没有足额预算。较上年支出数减少 3.40万元,下降19.1%主要原因是公务车用   维修费减少和公务接待压减接待次数和标准。

二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用支出,与年初预算数和上年支出数持平主要原因是本单位近年均未安排人员因公出国(境)。

-13-


公务车购置费0万元,未发生公务车购置费支出,与年初预   算数和上年支出数持平,主要原因是本单位近年均未购置公务车。

公务车运行维护费8.95万元,主要用于公务车加油维修保养等支出。费用支出较年初预算数增加8.95万元,增长100%年初公务车运行维护费未纳入预算。较上年支出数减少2.77万元,下降23.6%主要原因是公务车用油维修费减少。

公务接待费5.48万元,主要用于招商引资接待费用支出较年初预算数增加1.47万元,增长 36.7%主要原因是外出招商招商接待增加较上年支出数减少 0.64元,下降10.5%主要原因是尽量压减公务接待压减接待次数和标准。

三)“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组0人;公务用车购置 0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待 260批次1096人次,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待 0批次,0人。2022年本部门人均接待费50.03元,车均购置费 0.00万元,车均维护费 4.48万元。

其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.22万元,较上年决算数增加1.04万元,增长47.7%主要原因是增加了会议召开次数年度培训费支   0.49万元,较上年决算数减少 2.55万元,下降83.9%,主要原 因是本年度因疫情原因外出培训减少。

-14-


二)机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出205.55万元,主要用于开支办公费印刷费、水费电费邮电费、差旅费委托业务费、 劳务费工会经费接待费公务车运行维护费其他交通费   其他商品和服务支出等机关运行经费较上年决算数增加44.99     万元,增长28%主要原因是办公费邮电费差旅费工会经   费和其他商品服务支出等增加。

三)国有资产占用情况说明

截至 20221231日,本部门共有车辆 2,其中,机要通信用车1应急保障用车1执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含) 以上设备(不含车辆)0台(套)。

四)政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和3 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评   表形式开展自评 3项,涉及资金 67.45万元。

二)绩效自评结果。

-15-


1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

垫江县

杠家镇

人民政

府整体自评

项目编码:

50023100022P000063

自评总分:

97.05

项目主管部

门:

712-垫江县杠

家镇人

民政府

财政归口处

室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

徐福梅

话:

74558750

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行

率权

年度总金额

14,564,689.05

42,348,765.13

39,284,119.40

其中:财政拨

14,564,689.05

42,348,765.13

39,284,119.40

93

10.00

9.30

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

垫江县杠家镇人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在夏雷书记领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴与脱贫攻坚有限 衔接、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、河道清漂、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区

垫江县杠家镇人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在夏雷书记领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴与脱贫攻坚有限衔接、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、河道清漂、森林防火、市政设施运行及维护等工












-16-


群众满意度达90%以上.

作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上.

绩效指标

指标名

指标值

全年完成

偏离度

%

得分系数(%

说明

城区绿

化面积

650000

650000

0

100

4

4

党建培

训人次

1200

1200

0

100

4

4

到市、

进京非

访、集

访次数

=

0

0

0

100

5

5

较大森

林火险

发生次

=

0

0

0

100

5

5

生活垃

圾处理

3960

3960

0

100

4

4

辖区农

民人均

纯收入

增长量

%

12.2

12.2

0

100

4

4

优抚、

民政、

计生等

困难群

众补助人数

1600

1600

0

100

5

5

重大安

全事故

=

0

0

0

100

5

5

-17-


发生次

农村卫

生厕所

改厕覆盖率

%

82.55

82.55

0

100

4

4

三季度

预算执

行进度

%

=

100

100

0

100

10

10

社区网

格员覆盖率

%

=

100

100

0

100

5

5

一般公

共预算

收入完成率

%

=

100

100

0

100

3

3

征兵完成率

%

=

100

100

0

100

5

5

预决算

按时公开率

%

=

100

100

0

100

10

10

全年预

算支出

执行率

%

100

92.76

0

100

10

10

辖区河

道水质

3

3

0

100

3

3

疫情防控处置

%

=

100

100

0

100

3

3

应公开

的政务

信息公开率

%

=

100

100

0

100

3

3

辖区干

部满意

%

100

100

0

100

3

3

辖区群

众满意

%

100

95

5

50

5

2.5

-18-


2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

村社区办公经费

项目编码:

50023122T000000113963

自评总分:

100.00

项目主管部

门:

712-垫江县杠家镇

人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门

联系人:

汤春

联系

话:

74558750

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行

执行率得分

年度总金额

560,000.00

280,000.00

280,000.00

其中:财政拨

560,000.00

280,000.00

280,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

补助11个村,2个社区日常运转办公经费,保障村社区组织的正常运转。

补助11个村,2个社区日常运转办公经费,保障村社区组织的正常运转。

保障村社区组织正常运转。

绩效指标

指标名

计量

单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

是否

核心

指标

说明

市财政

局建议

村委会数量

=

11

11

0

100

10

10

居委会数量

=

2

2

0

100

10

10

村居社

区办公

费覆盖

%

=

100

100

0

100

5

5















-19-


村社区

办公经

费拨付

及时率

%

=

100

100

0

100

5

5

村补助标准

万元/

=

2

2

0

100

10

10

社区补

助标准

万元/

=

3

3

0

100

10

10

保障村(社

区)组

织正常运转

%

=

100

100

0

100

30

30

服务对

象满意

%

=

100

100

0

100

10

10

-20-


2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

农村低收入

群体等重点

对象危房改

项目

码:

50023122T000002051976

自评总分:

100.00

项目主管部

门:

712-垫江县杠家镇人民政府

财政

归口

室:

014-会计管理核算中心

部门

联系人:

李元奎

联系

话:

74558750

资金情况

年初预算

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行

率权

执行

率得

年度总金额

0.00

246,000.00

246,000.00

其中:财政拨款

0.00

246,000.00

246,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障低收入群体住房安全。

保障低收入群体住房安全。

绩效指标

指标名

计量单

指标

全年完成

偏离度(%

得分

%

是否

核心

指标

说明

市财

政局

建议

涉及户

户(套)

=

13

13

0

100

20

20

房屋质

量合格

%

=

100

100

0

100

20

20

及时率

%

=

100

100

0

100

20

20

低收入

群体住

房安全

%

=

100

100

0

100

20

20

群众满意度

%

=

100

100

0

100

10

10

-21-


2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

基本完成了年度绩效目标。

三)重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收    ”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益银行存款利息收入租金收入捐赠收入,现金盘盈收入存货盘盈收入收回已核销的应收及预付款项无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单

-22-


位取得的经费从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收    ”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺 口的资金。

六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转完成 日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中:人员经费指政府收支分类经济科 目中的资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科 目中除资福利支出对个人和    家庭的补助外的其他支出。

(十)项 目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

-23-


(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)公务用车购置及运行维护费公务接待费其中, 因公出国    (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通    住宿费伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置费    反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维    护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费维修费过路过桥    保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定    开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费常维护费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

-24-


(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产战略性和应急性储备土地和无形资产,以及构建基础设施大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:    023-74558750附件:

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表;

9.机构运行信息表。

-25-


收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府     2022 年度         单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收

3,420.15

一、一般公共服务支出

800.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2.40

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

5.08

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

10.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

52.03

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

415.79

九、卫生健康支出

85.08

十、节能环保支出

5.47

十一、城乡社区支出

112.70

十二、农林水支出

1,151.14

十三、交通运输支出

597.17

十四、资源勘探工业信息等支

630.97

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支

0.00

十九、住房保障支出

103.65

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

15.75

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

-26-


二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

3,422.55

本年支出合计

3,985.47

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

671.73

年末结转和结余

108.80

总计

4,094.27

总计

4,094.27

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

-27-


收入决算表

公开02

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府     2022 年度         单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级

补助

收入

事业收入

小计

中:

教育

收费

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

功能分类

科目编码

项目(按

级功能

分类科目)

合计

3,422.55

3,422.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共

服务支出

681.05

681.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公

厅(室)及

相关机构

事务

678.77

678.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运

637.46

637.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行

政管理事

41.05

41.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-28-


2010308

信访事

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全

支出

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共

安全支出

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公

共安全支

5.08

5.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术

支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术

管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行

政管理事

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游

体育与传

51.79

51.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-29-


媒支出

20701

文化和旅

51.66

51.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文

50.48

50.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文

化和旅游

支出

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化

旅游体育

与传媒支

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文

化旅游体

育与传媒

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障

和就业支

353.96

353.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源

和社会保

障管理事

80.54

80.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-30-


2080102

一般行

政管理事

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运

80.44

80.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业

单位养老

支出

199.48

199.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基

本养老保

险缴费支

71.74

71.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职

业年金缴费支出

52.67

52.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单

位养老支

75.07

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-31-


支出决算表

公开03

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府      2022 年度        单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支

对附属

单位补

助支出

功能分类

科目编码

项目(按级功

能分类科目)

合计

3,985.47

1,476.50

2,508.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支

800.64

699.79

100.85

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)

及相关机构事务

750.16

699.79

50.37

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运

699.79

699.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理

事务

49.52

0.00

49.52

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2.92

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引

2.92

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务

45.61

0.00

45.61

0.00

0.00

0.00

-32-


支出

2013699

其他共产党事

务支出

45.61

0.00

45.61

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.08

0.00

5.08

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支

5.08

0.00

5.08

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全

支出

5.08

0.00

5.08

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与

传媒支出

52.03

50.48

1.55

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

51.90

50.48

1.42

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文

50.48

50.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅

游支出

1.42

0.00

1.42

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体

育与传媒支出

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

-33-


2079999

其他文化旅游

育与传媒支出

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业

支出

415.78

326.86

88.92

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会

保障管理事务

82.94

80.44

2.50

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理

事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办

机构

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运

80.44

80.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养

支出

199.48

199.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位

基本养老保险缴

费支出

71.74

71.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位

职业年金缴费支

52.67

52.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业

单位养老支出

75.07

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.06

0.00

5.06

0.00

0.00

0.00

-34-


2081002

老年福利

2.36

0.00

2.36

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事

7.66

0.00

7.66

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

2.46

0.00

2.46

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事

业支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活

保障金支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.12

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.12

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供

57.06

0.00

57.06

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员

救助供养支出

57.06

0.00

57.06

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活

救助

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事

56.79

46.94

9.85

0.00

0.00

0.00

-35-


2082850

事业运行

46.94

46.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人

事务管理支出

9.85

0.00

9.85

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

85.08

48.50

36.58

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

34.33

0.00

34.33

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生

服务

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生

事件应急处理

31.03

0.00

31.03

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生

支出

2.03

0.00

2.03

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育

事务支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医

48.50

48.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.68

27.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

20.82

20.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗

补助

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

-36-


21099

其他卫生健康支

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护

管理事务支出

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

112.70

88.94

23.76

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事

110.30

88.94

21.36

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

88.94

88.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区

管理事务支出

21.36

0.00

21.36

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权

出让收入安排的

支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施

建设支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地

使用权出让收入

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

-37-


安排的支出

213

农林水支出

1,151.14

182.87

968.27

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

258.01

180.44

77.57

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

180.44

180.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

23.27

0.00

23.27

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

31.14

0.00

31.14

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护

修复与利用

22.65

0.00

22.65

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村

支出

0.51

0.00

0.51

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

11.05

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾

减灾

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.43

2.43

12.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

9.53

0.00

9.53

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫

9.53

0.00

9.53

0.00

0.00

0.00

-38-


衔接乡村振兴支

21307

农村综合改革

858.12

0.00

858.12

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事

业建设的补助

502.00

0.00

502.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会

和村党支部的补

356.12

0.00

356.12

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

597.17

0.00

597.17

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

596.09

0.00

596.09

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用

于公路等基础设

施建设支出

596.09

0.00

596.09

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信

息等支出

630.97

0.00

630.97

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发

展和管理支出

630.97

0.00

630.97

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小

企业发展和管理

支出

630.97

0.00

630.97

0.00

0.00

0.00

-39-


221

住房保障支出

103.65

79.05

24.60

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.05

79.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

79.05

79.05

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急

管理支出

15.75

0.00

15.75

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

9.98

0.00

9.98

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

9.98

0.00

9.98

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

-40-


财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府      2022 年度        单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共

预算财政拨款

政府性基

金预算财政拨款

国有资本

经营预算

财政拨款

一、一般公共预

算财政拨款

3,420.15

一、一般公共服

务支出

800.65

800.65

0.00

0.00

二、政府性基金

预算财政拨款

2.40

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经

营预算财政拨

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支

5.08

5.08

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支

10.00

10.00

0.00

0.00

七、文化旅游体

育与传媒支出

52.03

52.03

0.00

0.00

-41-


八、社会保障和

就业支出

415.79

415.79

0.00

0.00

九、卫生健康支

85.08

85.08

0.00

0.00

十、节能环保支

5.47

5.47

0.00

0.00

十一、城乡社区

支出

112.70

110.30

2.40

0.00

十二、农林水支

1,151.14

1,151.14

0.00

0.00

十三、交通运输

支出

597.17

597.17

0.00

0.00

十四、资源勘探

工业信息等支出

630.97

630.97

0.00

0.00

十五、商业服务

业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他

地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源

海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障

103.65

103.65

0.00

0.00

-42-


支出

二十、粮油物资

储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资

本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、灾害防

治及应急管理支

15.75

15.75

0.00

0.00

二十三、其他支

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

3,422.55

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

671.73

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

671.73

二十六、抗疫特

别国债安排的支

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年支出合计

3,985.47

3,983.07

2.40

0.00

三、国有资本经营预算财政拨

0.00

年末财政拨款结转和结余

108.80

108.80

0.00

0.00

总计

4,094.27

总计

4,094.27

4,091.87

2.40

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

-43-


一般公共预算财政拨款支出决算表公开05

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府     2022 年度      单位:万元

人员经费

公用经费

经济

经济分类科目

金额

经济

经济分类科目

金额

经济

经济分类科目

金额

分类

(按级功

分类

(按级功

分类

(按级功

科目

能分类科目)

科目

能分类科目)

科目

能分类科目)

编码

编码

编码

301

工资福利支出

1,126.12

302

商品和服务支

254.55

310

资本性支出

0.99

30101

基本工资

224.85

30201

办公费

10.42

31001

房屋建筑物

购建

0.00

30102

津贴补贴

112.72

30202

印刷费

1.00

31002

办公设备购

0.99

30103

奖金

133.34

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购

0.00

30106

伙食补助费

45.71

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建

0.00

30107

绩效工资

259.36

30205

水费

1.37

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单

位基本养老保

71.74

30206

电费

15.22

31007

信息网络及

软件购置更新

0.00

-44-


险费

30109

职业年金缴

52.67

30207

邮电费

38.18

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医

疗保险缴费

48.50

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗

补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保

障缴费

1.71

30211

差旅费

88.10

31011

地上附着物

和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

79.05

30212

因公出国

(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

8.49

30213

维修(护)费

1.37

31013

公务用车购

0.00

30199

其他工资福

利支出

87.97

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工

具购置

0.00

303

对个人和家庭

的补助

94.83

30215

会议费

3.22

31021

文物和陈列

品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.49

31022

无形资产购

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

3.72

31099

其他资本性

支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

-45-


30304

抚恤金

7.46

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

61.89

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基

金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

3.68

30227

委托业务费

15.36

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.20

31299

其他对企业

补助

0.00

30309

奖励金

1.81

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生

产补贴

0.00

30231

公务用车运

行维护费

8.95

39907

国家赔偿费用

支出

0.00

30311

代缴社会保

险费

0.00

30239

其他交通费

18.31

39908

对民间非营利

组织和群众性

自治组织补贴

0.00

30399

其他个人和

家庭的补助支

20.00

30240

税金及附加

费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30299

其他商品和服务支出

32.66

39910

资本性赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39999

其他支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

-46-


一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开6

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府     2022 年度        单位:万元

项目

年初结

转和结

本年收

本年支出

合计

年末结转和结余

功能

分类

科目

编码

项目(按级功

能分类科目)

基本支

项目支

合计

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

21208

国有土地使用权

出让收入安排的

支出

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

21208

04

农村基础设施

建设支出

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

21208

99

其他国有土地

使用权出让收入

安排的支出

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

-47-


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府2022 年度     单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

合计

年末结转

和结余

功能分

类科目

编码

项目(按级功能

分类科目)

基本支出

项目支出

合计

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

21208

国有土地使用权出让

收入安排的支出

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

2120804

农村基础设施建设

支出

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

2120899

其他国有土地使用

权出让收入安排的支

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,

故本表无数据。

-48-


国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府2022 年度     单位:万元

项目

本年支出

功能分

类科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

-49-


机构运行信息表

公开09

公开部门:重庆市垫江县杠家镇人民政府2022 年度     单位:万元

年初预算

全年预算

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

205.55

(一)支出合计

4.01

14.44

14.44

(一)行政单位

205.55

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

0.00

8.95

8.95

五、资产信息

1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

0.00

8.95

8.95

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

4.01

5.48

5.48

2.主要领导干部用车

0

1)国内接待费

5.48

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有

量(辆)

2

六、政府采购支出信息

-50-


5.国内公务接待

批次(个)

260

(一)政府采购支出合计

0.00

其中:外事接

待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

0.00

6.国内公务接待

人次(人)

1,096

2.政府采购工程支出

0.00

其中:外事接

待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

0.00

7.国(境)外公

务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企

业合同金额

0.00

8.国(境)外公

务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业

合同金额

0.00

二、会议费

3.22

三、培训费

0.49

备注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:年初预算数为三公经费年初部门预算批

复数,全年预算数为三公经费全年预算数,放映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般

公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

-51-


扫一扫在手机打开当前页