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[ 索引号 ] 11500231320454562H/2025-00073 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县桂阳街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-18 [ 发布日期 ] 2025-09-18

垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。

党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

人大工委办公室。联系本辖区人大代表,组织和指导本辖区的人大代表学习培训,开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动。

经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。承担促进街道、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。

财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。

民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子),贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。

平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。

规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。

应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。

综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。

(二)机构设置

垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共10个:其机构有,党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室;2024年实有在职职工37人,编制37人,退休人员35人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计6001.75万元,支出总计6001.75万元。收、支与2023年度相比,增加339.47万元,增长6.00%,主要原因是年中追加各项专项资金,主要是增人增资、森林防火、信访维稳等工作经费。

2.收入情况。2024年度收入合计3812.08万元,与2023年度相比,增加329.35万元,增长9.46%,主要原因是2024年税收收入增加,相应增加财政拨款。其中:财政拨款收入3812.08万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余2189.68万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3824.82万元,与2023年度相比,增加339.48万元,增长9.74%,主要原因是为保障城市建设、森林防火、交通安全、信访维稳、应急排危、抢险救灾等项目支出增加。其中:基本支出1766.82万元,占46.19%;项目支出2057.99万元,占53.81%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2176.94万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度未使用结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6001.75万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加339.47万元,增长6.00%。主要原因是年中追加各项专项资金,主要是增人增资、森林防火、信访维稳等工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3741.05万元,与2023年度相比,增加279.75万元,增长8.08%。主要原因是本级财政收入增加相应增加拨款收入。较年初预算数增加618.86万元,增长19.82%。主要原因是上级财政专项补助收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余2183.68万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3753.79万元,与2023年度相比,增加289.87万元,增长8.37%。主要原因是为保障城市建设、森林防火、交通安全、信访维稳、应急排危、抢险救灾等项目支出增加。较年初预算数增加631.60万元,增长20.23%。主要原因是上级专项补助收入年初未列入预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2170.94万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度未使用结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2101.11万元,占55.97%,较年初预算数增加131.67万元,增长6.69%,主要原因是网格员工资、信访维稳、城乡环境卫生治理等费用支出较大,导致支出增加。

(2)公共安全支出73.69万元,占1.96%,较年初预算数减少26.31万元,下降26.31%,主要原因是上级机关项目资金调节。

(3)文化旅游体育与传媒支出6.06万元,占0.16%,较年初预算数增加4.10万元,增长209.18%,主要原因是2024年城乡文化活动经费支出增多。

(4)社会保障与就业支出328.60万元,占8.75%,较年初预算数增加126.45万元,增长62.55%,主要原因是增加了退役军人安置支出、职业年金政策性补缴等人员经费。

(5)卫生健康支出50.54万元,占1.35%,较年初预算数增加7.50万元,增长17.43%,主要原因是增加了计划生育特殊家庭节日走访慰问、新进人员基本医疗保险等经费。

(6)节能环保支出47.58万元,占1.27%,较年初预算数增加47.58万元,增长100.00%,主要原因是生态环境以奖促治等专项补助收入下达较晚,年初未纳入预算。

(7)城乡社区支出5.32万元,占0.14%,较年初预算数减少19.68万元,下降78.72%,主要原因是实际未安排城乡社区旧房改造支出。

(8)农林水支出928.25万元,占24.73%,较年初预算数增加205.43万元,增长28.42%,主要原因是增加了村民委员会和村党支部的补助、森林防火、松材线虫除治、农村综合改革转移支付生产生活便道等费用。

(9)交通运输支出22.74万元,占0.61%,较年初预算数增加22.74万元,增长100.00%,主要原因是专项补助收入下达较晚,年初未纳入预算。

10)商业服务业等支出73.53万元,占1.96%,较年初预算数增加73.53万元,增长100.00%,主要原因是增加2022年限额以上商贸企业补助经费。

(11)住房保障支出90.01万元,占2.40%,较年初预算数增加32.24万元,增长55.81%,主要原因是人员变动、工资调整导致住房公积金支出增加。

(12)灾害防治及应急管理支出26.36万元,占0.70%,较年初预算数增加26.36万元,增长100.00%,主要原因是追加冬春救助、自然灾害救助等经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1766.82万元。其中:人员经费1562.29万元,与2023年度相比,增加27.41万元,增长1.79%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、补贴、一次性奖金、社会保障费、住房公积金、绩效工资等。公用经204.53万元,与2023年度相比,减少56.08万元,下降21.52%,主要原因是落实过“紧日子”要求,减少本年度基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6.00万元,年末结转结余6.00万元。本年收入71.03万元,与2023年度相比,增加57.93万元,增长442.21%,主要原因是增加了2023年度耕地恢复补足经费、耕地非粮化工作经费、养老机构等级评定经费、社区渝康家园项目费用等。本年支出71.03万元,与2023年度相比,增加57.93万元,增长442.21%,主要原因是增加了2023年度耕地恢复补足经费、耕地非粮化工作经费、养老机构等级评定经费、社区渝康家园项目费用等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.66万元,较年初预算数增加7.66万元,增长174.81%,主要原因是公车运行维护费增加。较上年支出数减少2.63万元,下降18.40%,主要原因是从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.66万元,较年初预算数增加7.66万元,增长191.50%,主要原因是公车运行维护费增加。较上年支出数减少2.63万元,下降18.40%,主要原因是从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。与2023年度相比,无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。与2023年度相比,无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费10.63万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加8.63万元,增长431.50%,主要原因是2024年高温时间长导致森林防火巡逻时间长、抗旱、防汛等工作致公车运行燃油费、维护费等成本增加。较上年支出数减少2.18万元,下降17.02%,主要原因是加强公务用车管理,坚持厉行节约的原则,严格控制小车过路过桥费、油耗、维修等。

公务接待费1.03万元,主要用于招商引资工作,接受市上相关部门监督检查指导工作发生的接待支出费用。支出较年初预算数减少0.97万元,下降48.50%,主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约、严格接待审查、严格接待范围、接待标准。较上年支出数减少0.45万元,下降30.41%,主要原因是严格控制公务接待,严格控制接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待60批次210人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费48.96元,车均购置费0万元,车均维护费5.32万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.15万元,与2023年度相比,减少0.76万元,下降26.12%,主要原因是落实基层减负政策,严格控制会议场次。本年度培训费支出1.74万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.57%,主要原因是落实基层减负政策,减少集中培训。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出204.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等机关运行经费较上年支出数减少56.08万元,下降21.52%,主要原因是根据上级要求压缩公务运行费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额94.00万元,其中:政府采购货物支出94.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额94.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额94.00万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购黎明村农产品及食品加工设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对本单位72个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2238.89万元。

项目支出绩效自评表(二级项目)

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

严重精神障碍患者监护人以奖代补

项目编码:

50023122T000000096131

自评总分:

100.00

项目主管部门:

702-垫江县人民政府桂阳街道办事处

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

邓老师

联系电话:

023-74501855

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

61,250.00

61,250.00

其中:财政拨款

0.00

61,250.00

61,250.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

61,250.00

61,250.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

严重精神障碍患者监护人以奖代补

严重精神障碍患者监护人以奖代补

全部完成任务

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

精神患者监护人

3

3

0

100

15

15

政策符合率

%

100

100

0

100

15

15

及时发放率

%

100

100

0

100

15

15

解决精神病人监管困难

定性

1

0

100

20

20

服务对象满意率

%

90

90

0

100

10

10

补助金额

61250

61250

0

100

15

15

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

离任村干部生活补贴

项目编码:

50023123T000003558305

自评总分:

97.78

项目主管部门:

702-垫江县人民政府桂阳街道办事处

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

邓老师

联系电话:

023-74501855

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

138,709.00

138,709.00

其中:财政拨款

0.00

138,709.00

138,709.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

138,709.00

138,709.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

离任村干部生活补贴经费

离任村干部生活补贴经费

全部完成任务

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

离任村干部人员

110

110

0

100

15

15

符合政策率

%

100

100

0

100

15

15

补助资金及时率

%

100

100

0

100

15

15

项目实施效果

定性

1

0

100

20

20

离任干部满意率

%

90

88

2.22

77.8

10

7.78

离任村干部补助金额

138709

138709

0

100

15

15

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:洪老师023-74501855


收入支出决算总表

公开01

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,741.05

一、一般公共服务支出

2,101.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

71.03

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

73.69

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

6.06

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

328.60

九、卫生健康支出

50.54

十、节能环保支出

47.58

十一、城乡社区支出

50.35

十二、农林水支出

928.25

十三、交通运输支出

22.74

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

73.53

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

90.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

26.36

二十三、其他支出

26.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,812.08

本年支出合计

3,824.82

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

2,189.68

年末结转和结余

2,176.94

总计

6,001.75

总计

6,001.75

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,812.08

3,812.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,101.11

2,101.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,043.72

2,043.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

867.78

867.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,175.94

1,175.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

20.91

20.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

20.91

20.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

64.75

64.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

64.75

64.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328.60

328.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

221.32

221.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.84

78.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.55

39.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

102.93

102.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

53.70

53.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

50.90

50.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.59

9.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.54

50.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

47.58

47.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

44.58

44.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

44.58

44.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.35

50.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

45.03

45.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

45.03

45.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

928.25

928.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

15.01

15.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

76.02

76.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

19.69

19.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

52.28

52.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.28

52.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

784.94

784.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

678.94

678.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

73.53

73.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

73.53

73.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

73.53

73.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.01

90.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.36

26.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

21.37

21.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.50

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,824.82

1,766.82

2,057.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,101.11

867.78

1,233.34

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.13

0.00

5.13

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,043.72

867.78

1,175.94

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

867.78

867.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,175.94

0.00

1,175.94

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

20.91

0.00

20.91

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

20.91

0.00

20.91

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.23

0.00

3.23

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.03

0.00

1.03

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.09

0.00

15.09

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

15.09

0.00

15.09

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

73.69

0.00

73.69

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8.94

0.00

8.94

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

8.94

0.00

8.94

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

64.75

0.00

64.75

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

64.75

0.00

64.75

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328.60

221.32

107.27

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

221.32

221.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.84

78.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.55

39.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

102.93

102.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

8.40

0.00

8.40

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

53.70

0.00

53.70

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

50.90

0.00

50.90

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.59

0.00

9.59

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.59

0.00

8.59

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.85

0.00

2.85

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

11.41

0.00

11.41

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

2.18

0.00

2.18

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

9.23

0.00

9.23

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.54

43.26

7.28

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.24

0.00

2.24

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2.24

0.00

2.24

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

47.58

0.00

47.58

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

44.58

0.00

44.58

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

44.58

0.00

44.58

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.35

0.00

50.35

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

45.03

0.00

45.03

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

45.03

0.00

45.03

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

928.25

551.50

376.75

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

15.01

0.00

15.01

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.99

0.00

2.99

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.85

0.00

10.85

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

76.02

0.00

76.02

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

16.34

0.00

16.34

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

19.69

0.00

19.69

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

52.28

0.00

52.28

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.28

0.00

52.28

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

784.94

551.50

233.44

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

678.94

551.50

127.44

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

22.74

0.00

22.74

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

22.74

0.00

22.74

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

22.74

0.00

22.74

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

73.53

0.00

73.53

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

73.53

0.00

73.53

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

73.53

0.00

73.53

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.01

82.96

7.05

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.05

0.00

7.05

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.05

0.00

7.05

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.36

0.00

26.36

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

21.37

0.00

21.37

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

21.37

0.00

21.37

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.50

0.00

15.50

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,741.05

一、一般公共服务支出

2,101.11

2,101.11

二、政府性基金预算财政拨款

71.03

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

73.69

73.69

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

6.06

6.06

八、社会保障和就业支出

328.60

328.60

九、卫生健康支出

50.54

50.54

十、节能环保支出

47.58

47.58

十一、城乡社区支出

50.35

5.32

45.03

十二、农林水支出

928.25

928.25

十三、交通运输支出

22.74

22.74

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

73.53

73.53

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

90.01

90.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

26.36

26.36

二十三、其他支出

26.00

26.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,812.08

本年支出合计

3,824.82

3,753.79

71.03

年初财政拨款结转和结余

2,189.68

年末财政拨款结转和结余

2,176.94

2,170.94

6.00

一般公共预算财政拨款

2,183.68

政府性基金预算财政拨款

6.00

国有资本经营预算财政拨款

总计

6,001.75

总计

6,001.75

5,924.72

77.03

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,753.79

1,766.82

1,986.96

201

一般公共服务支出

2,101.11

867.78

1,233.34

20101

人大事务

6.13

0.00

6.13

2010107

人大代表履职能力提升

1.00

0.00

1.00

2010108

代表工作

5.13

0.00

5.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,043.72

867.78

1,175.94

2010301

行政运行

867.78

867.78

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,175.94

0.00

1,175.94

20105

统计信息事务

20.91

0.00

20.91

2010507

专项普查活动

20.91

0.00

20.91

20111

纪检监察事务

1.68

0.00

1.68

2011199

其他纪检监察事务支出

1.68

0.00

1.68

20113

商贸事务

3.23

0.00

3.23

2011302

一般行政管理事务

2.20

0.00

2.20

2011308

招商引资

1.03

0.00

1.03

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.09

0.00

15.09

2013102

一般行政管理事务

15.09

0.00

15.09

20132

组织事务

0.67

0.00

0.67

2013202

一般行政管理事务

0.67

0.00

0.67

20136

其他共产党事务支出

2.97

0.00

2.97

2013699

其他共产党事务支出

2.97

0.00

2.97

20138

市场监督管理事务

6.72

0.00

6.72

2013802

一般行政管理事务

6.72

0.00

6.72

204

公共安全支出

73.69

0.00

73.69

20402

公安

8.94

0.00

8.94

2040202

一般行政管理事务

8.94

0.00

8.94

20499

其他公共安全支出

64.75

0.00

64.75

2049999

其他公共安全支出

64.75

0.00

64.75

207

文化旅游体育与传媒支出

6.06

0.00

6.06

20701

文化和旅游

6.06

0.00

6.06

2070199

其他文化和旅游支出

6.06

0.00

6.06

208

社会保障和就业支出

328.60

221.32

107.27

20802

民政管理事务

15.00

0.00

15.00

2080208

基层政权建设和社区治理

15.00

0.00

15.00

20805

行政事业单位养老支出

221.32

221.32

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.84

78.84

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.55

39.55

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

102.93

102.93

0.00

20808

抚恤

6.17

0.00

6.17

2080899

其他优抚支出

6.17

0.00

6.17

20809

退役安置

8.40

0.00

8.40

2080999

其他退役安置支出

8.40

0.00

8.40

20810

社会福利

53.70

0.00

53.70

2081006

养老服务

50.90

0.00

50.90

2081099

其他社会福利支出

2.80

0.00

2.80

20811

残疾人事业

9.59

0.00

9.59

2081105

残疾人就业

1.00

0.00

1.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.59

0.00

8.59

20816

红十字事业

0.10

0.00

0.10

2081602

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

20820

临时救助

0.06

0.00

0.06

2082001

临时救助支出

0.06

0.00

0.06

20825

其他生活救助

2.85

0.00

2.85

2082501

其他城市生活救助

2.85

0.00

2.85

20828

退役军人管理事务

11.41

0.00

11.41

2082804

拥军优属

2.18

0.00

2.18

2082899

其他退役军人事务管理支出

9.23

0.00

9.23

210

卫生健康支出

50.54

43.26

7.28

21007

计划生育事务

2.24

0.00

2.24

2100799

其他计划生育事务支出

2.24

0.00

2.24

21011

行政事业单位医疗

43.26

43.26

0.00

2101101

行政单位医疗

43.26

43.26

0.00

21014

优抚对象医疗

2.95

0.00

2.95

2101401

优抚对象医疗补助

2.95

0.00

2.95

21015

医疗保障管理事务

2.09

0.00

2.09

2101506

医疗保障经办事务

2.09

0.00

2.09

211

节能环保支出

47.58

0.00

47.58

21103

污染防治

44.58

0.00

44.58

2110301

大气

44.58

0.00

44.58

21105

森林保护修复

3.00

0.00

3.00

2110501

森林管护

3.00

0.00

3.00

212

城乡社区支出

5.32

0.00

5.32

21205

城乡社区环境卫生

5.32

0.00

5.32

2120501

城乡社区环境卫生

5.32

0.00

5.32

213

农林水支出

928.25

551.50

376.75

21301

农业农村

15.01

0.00

15.01

2130108

病虫害控制

2.99

0.00

2.99

2130119

防灾救灾

1.17

0.00

1.17

2130199

其他农业农村支出

10.85

0.00

10.85

21302

林业和草原

76.02

0.00

76.02

2130205

森林资源培育

16.34

0.00

16.34

2130234

林业草原防灾减灾

19.69

0.00

19.69

2130299

其他林业和草原支出

40.00

0.00

40.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

52.28

0.00

52.28

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.28

0.00

52.28

21307

农村综合改革

784.94

551.50

233.44

2130701

对村级公益事业建设的补助

106.00

0.00

106.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

678.94

551.50

127.44

214

交通运输支出

22.74

0.00

22.74

21401

公路水路运输

22.74

0.00

22.74

2140106

公路养护

22.74

0.00

22.74

216

商业服务业等支出

73.53

0.00

73.53

21602

商业流通事务

73.53

0.00

73.53

2160299

其他商业流通事务支出

73.53

0.00

73.53

221

住房保障支出

90.01

82.96

7.05

22101

保障性安居工程支出

7.05

0.00

7.05

2210105

农村危房改造

7.05

0.00

7.05

22102

住房改革支出

82.96

82.96

0.00

2210201

住房公积金

82.96

82.96

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.36

0.00

26.36

22401

应急管理事务

21.37

0.00

21.37

2240199

其他应急管理支出

21.37

0.00

21.37

22406

自然灾害防治

4.98

0.00

4.98

2240601

地质灾害防治

4.98

0.00

4.98

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

907.86

302

商品和服务支出

199.12

310

资本性支出

5.41

30101

基本工资

170.08

30201

办公费

3.48

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

114.50

30202

印刷费

7.04

31002

办公设备购置

5.41

30103

奖金

228.16

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

111.59

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.26

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.84

30206

电费

14.05

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

39.55

30207

邮电费

50.09

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

43.26

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.99

30211

差旅费

40.99

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

82.96

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

21.32

30213

维修(护)费

8.62

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

13.59

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

654.43

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.55

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

639.30

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.82

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

8.09

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

23.36

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

7.05

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

10.63

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

28.75

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

6.46

39909

经常性赠予

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠予

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,562.29

公用经费合计

204.53

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6.00

71.03

71.03

0.00

71.03

6.00

212

城乡社区支出

6.00

45.03

45.03

0.00

45.03

6.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6.00

45.03

45.03

0.00

45.03

6.00

2120804

农村基础设施建设支出

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

45.03

45.03

0.00

45.03

0.00

229

其他支出

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

15.50

15.50

0.00

15.50

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:垫江县人民政府桂阳街道办事处(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

204.53

(一)支出合计

11.66

11.66

(一)行政单位

204.53

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

10.63

10.63

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

10.63

10.63

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.03

1.03

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.03

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

60

(一)政府采购支出合计

94.00

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

94.00

6.国内公务接待人次(人)

210

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

94.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

94.00

二、会议费

2.15

三、培训费

1.74

四、差旅费

47.46

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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