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[ 索引号 ] 115002310086795561/2022-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县沙河乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-23 [ 发布日期 ] 2022-09-23

重庆市垫江县沙河乡人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市垫江县沙河乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

加强基层党的建设;强化服务管理职能;强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能;加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

按照优化协同高效的原则,共计设置党委、政府综合办事机构10个,5个公益一类事业单位。具体设置及主要职能职责分别是:

1、党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2、党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3、人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。

4、经济发展办公室。承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。

5、财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。

6、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)委公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。

7、平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。

8、规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作。

9、应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。

10、综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

11、农业服务中心。推广先进农业技术,促进农业发展。负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

12、文化服务中心。组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业。负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

13、劳动就业和社会保障服务所。为辖区劳动就业和社会保障提供服务。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

14、退役军人服务站。为退役军人提供服务。负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

15、综合行政执法大队。弘扬法治精神,建设法治政府、法治社会。负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置。

沙河乡政府共设置行政机构10个,事业站所室5个。分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成。

单位构成情况:垫江县沙河乡人民政府(本级),下设5个事业站所:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,507.30万元,支出总计2,507.30万元。收支较上年决算数增加764.73万元、增长43.9%,主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。

2.收入情况。2021年度收入合计2,375.00万元,较上年决算数增加684.69万元,增长40.5%,主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。其中:财政拨款收入2,375.00万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余132.30万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,484.46万元,较上年决算数增加770.05万元,增长44.9%,主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。其中:基本支出1,039.09万元,占41.8%;项目支出1,445.37万元,占58.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余22.84万元,较上年决算数减少5.32万元,下降18.9%,主要原因是人大事务结余增加2.01万元,占7.14%,信访事务结余增加1.63万元,占5.79%,其他文化和旅游支出结余增加0.61万元,占2.17%,其他公共卫生支出结余增加0.75万元,占2.66%,其他卫生健康管理事务支出结余增加0.07万元,占0.25%,其他计划生育事务支出结余增加0.13万元,占0.46%,森林培育结余增加14.48万元,占51.42%,其他扶贫支出结余3.16万元,较去年减少2.25万元,占-8.01%。是招商引资结余减少4.57万元,占-16.23%,其他一般公共服务支出结余减少5.72万元,占-20.31%;其他城乡社区管理事务支出结余减少7.68万元,占-27.27%;应急救援结余减少0.68万元,占-2.41%;中央自然灾害救灾补助结余减少0.1万元,占-0.36%;自然灾害救灾补助结余减少4万元,占-14.2%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,507.30万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加764.73万元,增长43.9%。主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,947.07万元,较上年决算数增加256.76万元,增长15.2%。主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。较年初预算数增加714.77万元,增长58%。主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。此外,年初财政拨款结转和结余132.30万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,056.53万元,较上年决算数增加342.12万元,增长20%。主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。较年初预算数增加824.23万元,增长66.9%。主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.84万元,较上年决算数减少5.32万元,下降18.9%,主要原因是人大事务结余增加2.01万元,占7.14%,信访事务结余增加1.63万元,占5.79%,其他文化和旅游支出结余增加0.61万元,占2.17%,其他公共卫生支出结余增加0.75万元,占2.66%,其他卫生健康管理事务支出结余增加0.07万元,占0.25%,其他计划生育事务支出结余增加0.13万元,占0.46%,森林培育结余增加14.48万元,占51.42%,其他扶贫支出结余3.16万元,较去年减少2.25万元,占-8.01%。是招商引资结余减少4.57万元,占-16.23%,其他一般公共服务支出结余减少5.72万元,占-20.31%;其他城乡社区管理事务支出结余减少7.68万元,占-27.27%;应急救援结余减少0.68万元,占-2.41%;中央自然灾害救灾补助结余减少0.1万元,占-0.36%;自然灾害救灾补助结余减少4万元,占-14.2%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出693.60万元,占33.7%,较年初预算数增加164.80万元,增长31.2%,主要原因是行政编制人员全部纳入行政运行核算,故人员工资福利增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出49.87万元,占2.4%,较年初预算数增加16.87万元,增长51.1%,主要原因是增加旅游宣传等支出。

(3)社会保障与就业支出313.95万元,占15.3%,较年初预算数增加62.95万元,增长25.1%,主要原因是加大三保障,临时救助、特困人员供养。

(4)卫生健康支出30.45万元,占1.5%,较年初预算数增加4.45万元,增长17.1%,主要原因是增加公共卫生事件应急处理。

(5)城乡社区支出69.18万元,占3.4%,较年初预算数增加59.18万元,增长591.8%,主要原因是增加离任村干部及垃圾焚烧项目支出。

(6)农林水支出715.82万元,占34.8%,较年初预算数增加465.62万元,增长186.1%,主要原因是增加森林资源培育、农村基础建设、乡村振兴的投入。

(7)交通运输支出31.08万元,占1.5%,较年初预算数增加31.08万元,增长%,主要原因是增加公路养护的投入。

(8)资源勘探信息等支出69.11万元,占3.4%,较年初预算数增加51.31万元,增长288.3%,主要原因是增加中部型企业的费用补助的投入。

(9)商业服务业等支出0.61万元,占0%,较年初预算数增加0.61万元,增长%,主要原因是增加限上企业奖励资金。

(10)住房保障支出55.92万元,占2.7%,较年初预算数增加3.92万元,增长7.5%,主要原因是人员工资调整。

(22)灾害防治及应急管理支出26.93万元,占1.3%,较年初预算数减少14.57万元,下降35.1%,主要原因是减少应急事务的支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,039.09万元。其中:人员经费764.19万元,较上年决算数增加48.64万元,增长6.8%,主要原因是行政编制人员全部纳入行政运行核算,故人员工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费274.91万元,较上年决算数增加102.81万元,增长59.7%,主要原因是加大三保障、农村基础建设、乡村振兴等项目的办公费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出等组成。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入427.93万元,较上年决算数增加427.93万元,增长100.0%,主要原因是增加危旧房、刘家桥工程款、南山公路、宝顶、麻柳公路建设的投入。本年支出427.93万元,较上年决算数增加427.93万元,增长100.0%,主要原因是增加危旧房、刘家桥工程款、南山公路、宝顶、麻柳公路建设的投入。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.62万元,较年初预算数减少2.38万元,下降17%,主要原因是公务接待费较年初预算减少2.06万元,下降41.2%,公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.32万元,下降3.56%。较上年支出数增加1.45万元,增长14.3%,主要原因是公务接待费较上年支出增加1.72万元,增长17.0%,公务车购置及运行维护费较上年支出减少0.28万元,下降2.7%。主要原因是一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。二是安排上年度招商引资结转资金,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位无人员因公出国(境)。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无人员因公出国(境)。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无人员因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元,主要本单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费8.68万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降3.6%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.28万元,下降3.1%,主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费2.94万元,主要用于接待县级各部门检查指导工作,兄弟乡镇到我单位调研学习及招商引资方面。费用支出较年初预算数减少2.06万元,下降41.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.72万元,增长141%,主要原因是上年度招商引资结转资金。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待63批次493人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费59.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.26万元,较上年决算数增加1.20万元,增长14.9%,主要原因是增加乡村振兴会议次数。本年度培训费支出3.14万元,较上年决算数增加2.32万元,增长282.9%,主要原因是增加扶贫、文化培训次数。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出254.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加99.77万元,增长64.7%,主要原因是办公费增加99.77万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我乡共对整体绩效及8个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金1172.4万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效自评表

编报单位:垫江县沙河乡人民政府2022年3月

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

指标名称

指标解释说明

投入(10分)
















预算编制

(4分)

预算编制合理性(2分)

考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据

项目的轻重缓急进行分配。

部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分;

部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不用用途之间分配合理的,得1分。

2

预算编制规范性(2分)

考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。

预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。

2

目标设置(6分)

目标合理性(2分)

部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。

整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;

整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分


2

绩效目标覆盖率(2分)

部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。

比率≥80%的,得2分;

80%﹥比率≥60%的,得1分;

60%﹥比率≥30%的,得0.5分;

﹤30%的,得0分。

2

绩效指标明确性(2分)

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。

绩效指标能反映绩效目标的,得1分;

绩效指标明确且可量化的,得1分;

其他情况酌情扣分。

2

过程(50分)



















过程(50分)






















过程(50分)













预算执行情况(24分)











预算执行(24分)

财政供养人员控制率(3分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%;达到目标值得3分;

比率﹥100%,每增加5%扣1分,直至扣完。

3

支出完成率(3分)

部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得3分

100%>结果≥90%,得2分;

90%>结果≥80%,得1分;

80%﹥比率≥60%的,得0.5分。

比率﹤60%的,不得分。

3

预算调整率(3分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

比率≤3%的,得3分;

3%﹤比率≤%的,得2分;

比率>10%的,得0分。

3

结转结余率(3分)

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

比率≤5%的,得3分;

5%﹤比率≤10%的,得2分;

10%﹤比率≤15%的,得1分;

比率>15%的,得0分

3

结转结余变动率(3分)

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。

比率≤0%;得3分;

0%﹤比率≤5%的,得2分;

5%﹤比率≤10%的,得1分;

比率>10%的,得0分

3

公用经费控制率(3分)

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

“三公经费”控制率(3分)

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

政府采购执行率(3分)

通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。

政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。

3

预算管理

(18分)

管理制度健全性

(6分)

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

全部符合(6分);

符合其中一项(1分)


6

资金使用合规性

(9分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点:

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.项目的重大开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;

7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。

全部符合(9分);

符合其中七项(8分);

符合其中六项(5分);

符合其中五项(3分);

符合其中四项及以下(0分)。

8

预决算信息公开性(3分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点:

1.公开预决算信息;

2.按规定内容公开预决算信息;

3.按规定时限公开预决算信息。

全部符合(3分);

符合其中两项(2分)

符合其中一项及以下(0分)。

3

资产管理(8分)

资产管理完全性

(4分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点:

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,帐实相符;

3、资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

符合全部四项(4分);

符合其中三项(3分);

符合其中二项(2分);

符合其中一项(1分);

符合零项(0分)。

4

固定资产利用率

(4分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

比率≥90%的,得4分;

90%>比率≥80%,得3分;

80%>比率≥70%,得2分;

70%>比率≥60%,得1分;

比率<60%得0分。

4

产出(25分)

职责履行(25分)

项目实际完成率(5分)

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。

100%>比率≥95%,得5分;

95%>比率≥90%,得4分;

90%>比率≥85%,得3分;

比率<85%得0分。

5

项目质量达标率(5分)

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。

项目质量达标是指项目决算验收合格。

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。

5

重点工作办结率(5分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。

5

绩效目标完成率(10分)

反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况

本项得分=绩效目标完成率×10

(绩效目标完成率需提出合理依据)

10

效益(15分)

效果性(5分)

社会经济效益(5)

反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。

5

公平性

(10分)

群众信访办理情况(5分)

部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群粽意见的重视程度。

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分;

当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。

5

社会公众满意度(5分)

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:

优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。

5

小计

99





评价结果



□优秀  90分≤得分≤100分;□良好  80分≤得分≤89分;

□中  60分≤得分≤79分;□较差  0≤得分≤59分

99








附件2













2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:       

垫江县沙河乡人民政府

项目名称

乡村振兴资金

自评总分(分)

100

业务主管部门

沙河乡农业服务中心

联系人
及电话

张贵斌(13896642856)


全年资金总额

预算执行情况

项目资金(万元)

合计

上年结转数

年初预算数

预算追加、追减(以“-”表示)金额

全年执行数(决算数)

执行率
(%)

执行率得分
(10分)

小计

财政资金

其他资金

小计

财政资金

其他资金

小计

181.14

100.00%

10

181.14

0

0

0

181.14

181.14

0

0

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、垫江县扶贫开发领导小组办公室关于下达2021年度(第一批)巩固脱贫攻坚成果项目资金计划的通知(垫扶组办〔2021〕9号)110.5万元:①10万元:扶贫到户产业扶持;②0.5万元:扶贫培训;③100万元:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2、中共垫江县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知(垫委农组办发〔2021〕28号)55万元:安全村产业便道建设。3、驻乡驻村工作经费7.5万元:驻乡驻村工作队成员吃在村、住在村、干在村

1、完成扶贫到户产业扶持项目奖补资金84户10万元;2、培训费用0.5万元,完成防返贫监测户扶志扶智培训100人;3、支出宝顶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金106.926199万元:①新建产业路1200米,②栽植晚熟李60亩,③引进宝鼎山黑山羊400头;4、安全村产业便道建设费5.624万元:①新建通往安全村5组河泥坝垭口湾产业发展道路550米,②活柑基地内新建生产便道1000米,③改道原安全村大梁子反S湾;5、驻乡驻村工作队补助费7.472万元,让工作队成员6人每月超过20天吃在村、住在村、干在村

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标名称)

年度指标值(计量单位)

调整后指标值(未调整不填列)

实际完成值(计量单位)

得分系数(%)

权重

得分

产出指标

数量指标

扶贫到户产业扶持

84户


84户

100

10

10

数量指标

扶志扶智培训

100人


100人

100

10

10

质量指标

衔接推进乡村振兴




100

5

5

质量指标








成本指标

栽植晚熟李




100

5

5

成本指标

引进宝鼎山黑山羊




100

5

5

时效指标

宝顶村新建产业路




100

5

5

时效指标

安全村产业便道




100

10

10

效益指标

经济效益

扶贫到户产业扶持、栽植晚熟李、引进宝鼎山黑山羊




100

10

10

社会效益

扶志扶智培训

100人


100人

100

10

10

生态效益








可持续影响

宝顶村新建产业路、安全村产业便道

2750米


2750米

100

10

10

满意度指标

满意度指标(10分)





100

10

10

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析:

二、整改措施:

填表人:             联系方式:              主要领导签字:                   财政局业务科室审核意见:                       填报时间:

备注:

1.此表可以根据指标个数进行插行操作。

2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。

附件2













2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:       

垫江县沙河乡人民政府

项目名称

商贸企业补助

自评总分(分)

94

业务主管部门

沙河乡经济发展办公室

联系人
及电话

阳小华(15213726595)


全年资金总额

预算执行情况

项目资金(万元)

合计

上年结转数

年初预算数

预算追加、追减(以“-”表示)金额

全年执行数(决算数)

执行率
(%)

执行率得分
(10分)

小计

财政资金

其他资金

小计

财政资金

其他资金

小计

78.96

100.00%

10

78.96

0



78.96

78.96


0

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、开展第七次全国人口普查工作;2、按照“垫江委办[2021]19号关于下达2021年招商投资促进工作目标任务的通知”文件要求,及时开展相关招商活动;3、扶持壮大“润家总部型经济”,增加乡镇级税收;4、扶持壮大沙河乡限上商贸个体户发展。

1、全面完成沙河乡第七次全国人口普查工作,完成普查3542户共12375人;2、全面完成招商引资各项指标任务,全年签约5个项目,协议资金达6亿元,到位资金达2亿元等;3、“润家总部型经济”给本乡带来税收达20万元;4、本乡3个限上商贸个体户持续健康发展,年营业额共计达3000万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标名称)

年度指标值(计量单位)

调整后指标值(未调整不填列)

实际完成值(计量单位)

得分系数(%)

权重

得分

产出指标

数量指标

扶持壮大“润家总部型经济”




80.00%

10

8

数量指标

扶持壮大限上商贸个体户发展




100.00%

15

15

质量指标

七次全国人口普查工作




100.00%

10

10

质量指标

招商引资工作




100.00%

15

15

成本指标








成本指标








时效指标








时效指标








效益指标

经济效益

扶持壮大“润家总部型经济”、招商引资工作




80.00%

10

8

社会效益

扶持壮大限上商贸个体户发展、七次全国人口普查工作




100.00%

15

15

生态效益








可持续影响

扶持壮大“润家总部型经济”




60.00%

5

3

满意度指标

满意度指标(10分)






10

10

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析:无

二、整改措施:无

填表人:阳小华             联系方式:15213726595       主要领导签字:                   财政局业务科室审核意见:                       填报时间:2022.3.28

备注:

1.此表可以根据指标个数进行插行操作。

2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。

附件2













2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:       

垫江县沙河乡人民政府

项目名称

农林水项目补助

自评总分(分)

100

业务主管部门

沙河乡农业服务中心

联系人
及电话

张贵斌(13896642856)


全年资金总额

预算执行情况

项目资金(万元)

合计

上年结转数

年初预算数

预算追加、追减(以“-”表示)金额

全年执行数(决算数)

执行率
(%)

执行率得分
(10分)

小计

财政资金

其他资金

小计

财政资金

其他资金

小计

53.29

100.00%

10

53.29

0

0

0

53.29

53.29

0


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、垫江县绿化委员会办公室关于调整2018年至2020年国土绿化提升行动营造林任务的通知(垫绿委办发〔2020〕4号)要求实施森林抚育(含松材线虫病除治14000元)工程资金508833元:低质低效低产等劣质林实施改造5478.5亩,提高森林覆盖率;2、农业支持保护补贴经费11921元:开展当年耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴工作;3、水利发展资金12000元:河道清漂10公里;4、扶贫经费140元:便于开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作

1、完成实施森林抚育(松材线虫病除治)工程资金508833元:低质低效低产等劣质林实施了升级改造5478.5亩,使其生长茂盛成为高效茂密的森林,巩固提升森林覆盖率0.5%左右,改善生态环境,保持生态平衡;2、完成农业支持保护补贴经费11921元:开展了2021年耕地地力保护补贴2867户8352.538亩1111722.8元和实际种粮农民一次性补贴1103户2572.38亩59010元两项兑付工作;3、完成水利发展资金12000元:清漂河道10公里以上,保持河道水面及两岸清洁干净;4、完成扶贫经费140元:达到了开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接进度,按国家要求在2025年衔接完毕

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标名称)

年度指标值(计量单位)

调整后指标值(未调整不填列)

实际完成值(计量单位)

得分系数(%)

权重

得分

产出指标

数量指标

森林抚育

3514.5亩


3514.5亩

100

10

10

数量指标

松材线虫病除治

1964亩


1964亩

100

7

7

质量指标

耕地地力保护补贴

2867户8352.538亩1111722.8元


2867户8352.538亩1111722.8元

100

10

10

质量指标

实际种粮农民一次性补贴

1103户2572.38亩59010元


1103户2572.38亩59010元

100

8

8

成本指标

河道清漂

10公里


10公里

100

8

8

成本指标








时效指标

巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接




100

7

7

时效指标








效益指标

经济效益

带动当地农户增收

120元/人


120元/人

100

10

10

社会效益








生态效益

巩固提升森林覆盖率

0.50%


0.50%

100

10

10

可持续影响

改善生态环境,提升森林质量




100

10

10

满意度指标

满意度指标(10分)





100

10

10

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析:

二、整改措施:

填表人:             联系方式:              主要领导签字:                   财政局业务科室审核意见:                       填报时间:

备注:

1.此表可以根据指标个数进行插行操作。

2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本乡今年已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74559601

封面代码

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府

2021年度                                          单位:万元

单位名称

重庆市垫江县沙河乡人民政府

单位负责人

刘盛昌

财务负责人

张卫华

填表人

罗馨

电话号码(区号)

023

电话号码

74559660

分机号


单位地址

重庆市垫江县沙河乡中街11号

组织机构代码(各级技术监督局核发)

008679556

邮政编码

408313

财政预算代码

510

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

垫江县

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计准则制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

垫江县

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

0086795566

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码


统一社会信用代码

115002310086795561

备用码一

18523676532

备用码二


事业单位改革分类


收入支出决算总表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府

2021年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,947.07

一、一般公共服务支出

693.60

二、政府性基金预算财政拨款收入

427.93

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

49.87

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

313.95



九、卫生健康支出

30.45



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

495.12



十二、农林水支出

715.82



十三、交通运输支出

31.08



十四、资源勘探信息等支出

69.11



十五、商业服务业等支出

0.61



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

55.92



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

26.93



二十三、其他支出

2.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

2,375.00

本年支出合计

2,484.46

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

132.30

年末结转和结余

22.84

总计

2,507.30

总计

2,507.30

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府


2021年度




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)











小计

其中:教育收费










合计

2,375.00

2,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

642.42

642.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

623.80

623.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

593.66

593.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

20.99

20.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

14.87

14.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

14.87

14.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

50.48

50.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

50.48

50.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

302.45

302.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

118.25

118.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.48

39.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.53

56.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.24

22.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.09

6.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

76.18

76.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

26.33

26.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

23.53

23.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.41

31.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.91

24.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

467.43

467.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

41.50

41.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

34.10

34.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

425.93

425.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

317.77

317.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

108.16

108.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

724.94

724.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

133.87

133.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

104.81

104.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

63.96

63.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

63.96

63.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

168.32

168.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

56.24

56.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

112.07

112.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

357.59

357.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

236.24

236.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

121.35

121.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

69.11

69.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

69.11

69.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

69.11

69.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

22.15

22.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府

2021年度



单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,484.46

1,039.09

1,445.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

693.60

593.66

99.94

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.39

0.00

8.39

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

7.99

0.00

7.99

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

652.17

593.66

58.51

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

593.66

593.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

50.99

0.00

50.99

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.15

0.00

6.15

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.68

0.00

4.68

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.68

0.00

4.68

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

14.87

0.00

14.87

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

14.87

0.00

14.87

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

6.22

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

6.22

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.87

35.28

14.59

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

49.87

35.28

14.59

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

35.28

35.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.39

0.00

4.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

313.96

190.42

123.54

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

40.43

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

126.46

126.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.48

39.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.74

64.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.24

22.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.09

0.00

6.09

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

76.18

0.00

76.18

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

76.18

0.00

76.18

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.69

0.00

2.69

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.39

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

29.63

23.53

6.10

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

23.53

23.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.45

24.91

5.54

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.21

0.00

2.21

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.21

0.00

2.21

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.71

0.00

0.71

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.71

0.00

0.71

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.91

24.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.07

11.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

495.11

34.10

461.01

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

69.18

34.10

35.08

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

34.10

34.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

35.08

0.00

35.08

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

425.93

0.00

425.93

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

317.77

0.00

317.77

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

108.16

0.00

108.16

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

715.82

104.81

611.01

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

133.87

104.81

29.06

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

104.81

104.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

49.48

0.00

49.48

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

49.48

0.00

49.48

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

173.68

0.00

173.68

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

56.24

0.00

56.24

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

117.43

0.00

117.43

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

357.59

0.00

357.59

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

236.24

0.00

236.24

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

121.35

0.00

121.35

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

31.08

0.00

31.08

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

31.08

0.00

31.08

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

31.08

0.00

31.08

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

69.11

0.00

69.11

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

69.11

0.00

69.11

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

69.11

0.00

69.11

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.93

0.00

26.93

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

7.83

0.00

7.83

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

5.65

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

0.68

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.10

0.00

19.10

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

19.10

0.00

19.10

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府

2021年度


单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,947.07

一、一般公共服务支出

693.60

693.60

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

427.93

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

49.87

49.87

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

313.95

313.95

0.00

0.00



九、卫生健康支出

30.45

30.45

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

495.12

69.18

425.93

0.00



十二、农林水支出

715.82

715.82

0.00

0.00



十三、交通运输支出

31.08

31.08

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

69.11

69.11

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.61

0.61

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

55.92

55.92

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

26.93

26.93

0.00

0.00



二十三、其他支出

2.00

0.00

2.00

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,375.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

132.30

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

132.30

本年支出合计

2,484.46

2,056.53

427.93

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

22.84

22.84

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00






总计

2,507.30

总计

2,507.30

2,079.37

427.93

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府

2021年度

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,056.53

1,039.09

1,017.43

201

一般公共服务支出

693.60

593.66

99.94

20101

人大事务

8.39

0.00

8.39

2010104

人大会议

7.99

0.00

7.99

2010108

代表工作

0.40

0.00

0.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

652.17

593.66

58.51

2010301

行政运行

593.66

593.66

0.00

2010302

一般行政管理事务

50.99

0.00

50.99

2010308

信访事务

1.37

0.00

1.37

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.15

0.00

6.15

20105

统计信息事务

4.68

0.00

4.68

2010507

专项普查活动

4.68

0.00

4.68

20113

商贸事务

4.57

0.00

4.57

2011308

招商引资

4.57

0.00

4.57

20129

群众团体事务

0.30

0.00

0.30

2012902

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

20136

其他共产党事务支出

14.87

0.00

14.87

2013699

其他共产党事务支出

14.87

0.00

14.87

20138

市场监督管理事务

2.40

0.00

2.40

2013816

食品安全监管

2.40

0.00

2.40

20199

其他一般公共服务支出

6.22

0.00

6.22

2019999

其他一般公共服务支出

6.22

0.00

6.22

207

文化旅游体育与传媒支出

49.87

35.28

14.59

20701

文化和旅游

49.87

35.28

14.59

2070109

群众文化

35.28

35.28

0.00

2070113

旅游宣传

10.20

0.00

10.20

2070199

其他文化和旅游支出

4.39

0.00

4.39

208

社会保障和就业支出

313.96

190.42

123.54

20801

人力资源和社会保障管理事务

40.43

40.43

0.00

2080109

社会保险经办机构

40.43

40.43

0.00

20805

行政事业单位养老支出

126.46

126.46

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.48

39.48

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.74

64.74

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.24

22.24

0.00

20808

抚恤

0.10

0.00

0.10

2080899

其他优抚支出

0.10

0.00

0.10

20810

社会福利

17.00

0.00

17.00

2081002

老年福利

17.00

0.00

17.00

20811

残疾人事业

6.09

0.00

6.09

2081102

一般行政管理事务

4.74

0.00

4.74

2081199

其他残疾人事业支出

1.35

0.00

1.35

20820

临时救助

15.00

0.00

15.00

2082001

临时救助支出

15.00

0.00

15.00

20821

特困人员救助供养

76.18

0.00

76.18

2082102

农村特困人员救助供养支出

76.18

0.00

76.18

20825

其他生活救助

2.69

0.00

2.69

2082501

其他城市生活救助

0.39

0.00

0.39

2082502

其他农村生活救助

2.30

0.00

2.30

20828

退役军人管理事务

29.63

23.53

6.10

2082850

事业运行

23.53

23.53

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.10

0.00

6.10

20899

其他社会保障和就业支出

0.38

0.00

0.38

2089999

其他社会保障和就业支出

0.38

0.00

0.38

210

卫生健康支出

30.45

24.91

5.54

21001

卫生健康管理事务

1.92

0.00

1.92

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.92

0.00

1.92

21004

公共卫生

2.21

0.00

2.21

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.21

0.00

2.21

2100499

其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.71

0.00

0.71

2100799

其他计划生育事务支出

0.71

0.00

0.71

21011

行政事业单位医疗

24.91

24.91

0.00

2101101

行政单位医疗

13.84

13.84

0.00

2101102

事业单位医疗

11.07

11.07

0.00

21013

医疗救助

0.70

0.00

0.70

2101301

城乡医疗救助

0.70

0.00

0.70

212

城乡社区支出

69.18

34.10

35.08

21201

城乡社区管理事务

69.18

34.10

35.08

2120104

城管执法

34.10

34.10

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

35.08

0.00

35.08

213

农林水支出

715.82

104.81

611.01

21301

农业农村

133.87

104.81

29.06

2130104

事业运行

104.81

104.81

0.00

2130108

病虫害控制

1.40

0.00

1.40

2130122

农业生产发展

1.19

0.00

1.19

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

19.00

0.00

19.00

2130199

其他农业农村支出

7.47

0.00

7.47

21302

林业和草原

49.48

0.00

49.48

2130205

森林资源培育

49.48

0.00

49.48

21303

水利

1.20

0.00

1.20

2130319

江河湖库水系综合整治

1.20

0.00

1.20

21305

扶贫

173.68

0.00

173.68

2130502

一般行政管理事务

0.01

0.00

0.01

2130505

生产发展

56.24

0.00

56.24

2130599

其他扶贫支出

117.43

0.00

117.43

21307

农村综合改革

357.59

0.00

357.59

2130701

对村级公益事业建设的补助

236.24

0.00

236.24

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

121.35

0.00

121.35

214

交通运输支出

31.08

0.00

31.08

21401

公路水路运输

31.08

0.00

31.08

2140106

公路养护

31.08

0.00

31.08

215

资源勘探工业信息等支出

69.11

0.00

69.11

21508

支持中小企业发展和管理支出

69.11

0.00

69.11

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

69.11

0.00

69.11

216

商业服务业等支出

0.61

0.00

0.61

21602

商业流通事务

0.61

0.00

0.61

2160299

其他商业流通事务支出

0.61

0.00

0.61

221

住房保障支出

55.92

55.92

0.00

22102

住房改革支出

55.92

55.92

0.00

2210201

住房公积金

55.92

55.92

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.93

0.00

26.93

22401

应急管理事务

7.83

0.00

7.83

2240106

安全监管

5.65

0.00

5.65

2240108

应急救援

0.68

0.00

0.68

2240199

其他应急管理支出

1.50

0.00

1.50

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.10

0.00

19.10

2240703

自然灾害救灾补助

19.10

0.00

19.10

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府


2021年度



单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

706.51

302

商品和服务支出

274.61

310

资本性支出

0.29

30101

基本工资

125.51

30201

办公费

26.48

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

78.05

30202

印刷费

9.00

31002

办公设备购置

0.29

30103

奖金

64.32

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

44.96

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

140.58

30205

水费

1.92

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

39.48

30206

电费

3.54

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

64.74

30207

邮电费

17.92

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

24.91

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

15.96

30211

差旅费

46.89

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

55.92

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

8.08

30213

维修(护)费

2.18

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

44.02

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

57.67

30215

会议费

1.51

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.49

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.62

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

20.81

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

23.54

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

50.88

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

2.40

30227

委托业务费

37.88

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

23.20

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.30

30229

福利费

7.35

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.68

39906

赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

13.51

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

10.62

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

20.55

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

764.19

公用经费合计

274.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府

2021年度




单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



合计

基本支出

项目支出








合计

0.00

427.93

427.93

0.00

427.93

0.00

212

城乡社区支出

0.00

425.93

425.93

0.00

425.93

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

425.93

425.93

0.00

425.93

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

317.77

317.77

0.00

317.77

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

108.16

108.16

0.00

108.16

0.00

229

其他支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注明:本单位无国有资本预算收入,也没有使用国有资本安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开部门:重庆市垫江县沙河乡人民政府


2021年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

254.04

(一)支出合计

14.00

11.62

(一)行政单位

254.04

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

9.00

8.68

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

9.00

8.68

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

5.00

2.94

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

2.94

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

0

4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

0

5.国内公务接待批次(个)

63

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

0.00

6.国内公务接待人次(人)

493

1.政府采购货物支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

3.政府采购服务支出

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

二、会议费

9.26

其中:授予小微企业合同金额

0.00

三、培训费

3.14



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。   


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