[ 索引号 ] | 115002310086794330/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县沙坪镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县沙坪镇人民政府(本级)2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。
推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
(二)单位构成
按照优化协同高效的原则,调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后,共计设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置及主要职责分别是:
(1)党政办公室:负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
(2)党群工作办公室:负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(3)人大办公室:负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
(4)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(5)财政办公室:贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(6)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(7)平安建设办公室:负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(8)规划建设管理环保办公室:负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
(9)应急管理办公室:负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
(10)综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数 2668.12万元,其中:一般公共预算拨款2668.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;收入较去年减少1045.41万元,主要是一般公共服务、农林水经费拨款减少982.12万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数2688.12万元,其中:一般公共服务支出1063.33万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出169.88万元,卫生健康支出42.23万元,住房保障支出 54.04万元,公共安全支出19.14万元,城乡社区支出66.57万元,农林水支出732.84万元,交通运输支出377.26万元,资源勘探工业信息等支出133.5万元,灾害防治及应急管理支出9.33万元;支出较去年减少1045.41万元,主要是基本支出增加57.09万元,项目支出减少1102.47万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2688.12万元,一般公共预算财政拨款支出2688.12万元,比2023减少1045.41万元。其中:基本支出1344.28万元,比2023年增加57.09万元,主要原用在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1323.84万元,比2023年减少1102.47万元,主要原因是项目减少,主要用于一般公共服务、农林水、交通运输等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是主要原因是年初无使用政府性基金预算拨款安排的收支,2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.5万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范因公出国(境)活动,本单位没有出国(境)活动需要;公务接待费1.5万元,比2023年减少0万元,主要原因是减少公务接待次数;公务用车运行维护费2万元,比2023年减少0万元,主要原因是进一步规范公务用车维护费用;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是进一步规范公务用车数量。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费133.28万元,比上年减少6.76万元,主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等费用。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1323.84万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘老师 联系方式:023-74575118
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2024年项目绩效目标表
表一 |
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垫江县沙坪镇人民政府(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
|
支出 |
|
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,668.12 |
一、本年支出 |
2,668.12 |
2,668.12 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,668.12 |
一般公共服务支出 |
1,063.33 |
1,063.33 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
19.14 |
19.14 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
169.88 |
169.88 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
农林水支出 |
732.84 |
732.84 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
377.26 |
377.26 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营收入 |
|
|
|
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|
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收入合计 |
2,668.12 |
支出合计 |
2,668.12 |
2,668.12 |
|
|
表二 |
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垫江县沙坪镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
|
2024年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
2,668.12 |
1,344.28 |
1,323.84 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,063.33 |
601.67 |
461.65 |
20101 |
人大事务 |
12.10 |
|
12.10 |
2010104 |
人大会议 |
7.50 |
|
7.50 |
2010108 |
代表工作 |
4.60 |
|
4.60 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,046.73 |
601.67 |
445.05 |
2010301 |
行政运行 |
601.67 |
601.67 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
445.05 |
|
445.05 |
20113 |
商贸事务 |
4.50 |
|
4.50 |
2011308 |
招商引资 |
4.50 |
|
4.50 |
204 |
公共安全支出 |
19.14 |
|
19.14 |
20406 |
司法 |
1.60 |
|
1.60 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
|
1.60 |
20499 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
208 |
社会保障和就业支出 |
169.88 |
165.19 |
4.68 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.19 |
165.19 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.37 |
64.37 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.64 |
68.64 |
|
20810 |
社会福利 |
4.68 |
|
4.68 |
2081006 |
养老服务 |
4.68 |
|
4.68 |
210 |
卫生健康支出 |
42.23 |
40.23 |
2.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.00 |
|
2.00 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.00 |
|
2.00 |
212 |
城乡社区支出 |
66.57 |
|
66.57 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
|
40.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
40.00 |
|
40.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.57 |
|
26.57 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.57 |
|
26.57 |
213 |
农林水支出 |
732.84 |
483.14 |
249.70 |
21301 |
农业农村 |
94.50 |
|
94.50 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
29.50 |
|
29.50 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
65.00 |
|
65.00 |
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
|
2.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
|
2.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
17.00 |
|
17.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.00 |
|
17.00 |
21307 |
农村综合改革 |
619.34 |
483.14 |
136.20 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
104.00 |
|
104.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
515.34 |
483.14 |
32.20 |
214 |
交通运输支出 |
377.26 |
|
377.26 |
21401 |
公路水路运输 |
377.26 |
|
377.26 |
2140104 |
公路建设 |
377.26 |
|
377.26 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
133.50 |
|
133.50 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
221 |
住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.04 |
54.04 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.04 |
54.04 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.33 |
|
9.33 |
22406 |
自然灾害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
2240601 |
地质灾害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.61 |
|
8.61 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.61 |
|
8.61 |
表三 |
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
|
2024年基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
|
1,344.28 |
1,211.00 |
133.28 |
301 |
工资福利支出 |
659.22 |
659.22 |
|
30101 |
基本工资 |
137.44 |
137.44 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.45 |
120.45 |
|
30103 |
奖金 |
192.41 |
192.41 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.37 |
64.37 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.18 |
32.18 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.23 |
40.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
1.21 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.04 |
54.04 |
|
30114 |
医疗费 |
5.12 |
5.12 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.76 |
11.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
133.28 |
|
133.28 |
30201 |
办公费 |
3.45 |
|
3.45 |
30205 |
水费 |
3.80 |
|
3.80 |
30206 |
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
30207 |
邮电费 |
11.04 |
|
11.04 |
30211 |
差旅费 |
50.00 |
|
50.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
30226 |
劳务费 |
14.95 |
|
14.95 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.23 |
|
3.23 |
30229 |
福利费 |
7.22 |
|
7.22 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.83 |
|
24.83 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.26 |
|
3.26 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
551.78 |
551.78 |
|
30305 |
生活补助 |
546.98 |
546.98 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
4.80 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
表四 |
|
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|
|
|
|
|
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| |||||||
垫江县沙坪镇人民政府(本级)一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
2023年预算数 |
|
|
|
|
|
2024年预算数 |
|
|
|
|
| |||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 | |||||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |||||||
3.50 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.50 |
3.50 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.50 | |||||||
表五 |
|
|
|
| ||
垫江县沙坪镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
单位:万元 | ||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
| ||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
| ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||||
表六 |
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府(本级)部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
|
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算资金 |
2,668.12 |
一般公共服务支出 |
1,063.33 |
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
19.14 |
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
169.88 |
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
42.23 |
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
66.57 |
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
732.84 |
附属单位上缴收入资金 |
|
交通运输支出 |
377.26 |
事业单位经营收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
133.50 |
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
54.04 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
9.33 |
本年收入合计 |
2,668.12 |
本年支出合计 |
2,668.12 |
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
2,668.12 |
支出总计 |
2,668.12 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府(本级)部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
|
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2,668.12 |
2,668.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,063.33 |
1,063.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,046.73 |
1,046.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
601.67 |
601.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
445.05 |
445.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.88 |
169.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.37 |
64.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.64 |
68.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
732.84 |
732.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
94.50 |
94.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
29.50 |
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
619.34 |
619.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
515.34 |
515.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
377.26 |
377.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
377.26 |
377.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
377.26 |
377.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.04 |
54.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.04 |
54.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府部门(本级)收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
2,668.12 |
1,344.28 |
1,323.84 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,063.33 |
601.67 |
461.65 |
20101 |
人大事务 |
12.10 |
|
12.10 |
2010104 |
人大会议 |
7.50 |
|
7.50 |
2010108 |
代表工作 |
4.60 |
|
4.60 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,046.73 |
601.67 |
445.05 |
2010301 |
行政运行 |
601.67 |
601.67 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
445.05 |
|
445.05 |
20113 |
商贸事务 |
4.50 |
|
4.50 |
2011308 |
招商引资 |
4.50 |
|
4.50 |
204 |
公共安全支出 |
19.14 |
|
19.14 |
20406 |
司法 |
1.60 |
|
1.60 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.60 |
|
1.60 |
20499 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
208 |
社会保障和就业支出 |
169.88 |
165.19 |
4.68 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.19 |
165.19 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.37 |
64.37 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.64 |
68.64 |
|
20810 |
社会福利 |
4.68 |
|
4.68 |
2081006 |
养老服务 |
4.68 |
|
4.68 |
210 |
卫生健康支出 |
42.23 |
40.23 |
2.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.00 |
|
2.00 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.00 |
|
2.00 |
212 |
城乡社区支出 |
66.57 |
|
66.57 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
|
40.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
40.00 |
|
40.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.57 |
|
26.57 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.57 |
|
26.57 |
213 |
农林水支出 |
732.84 |
483.14 |
249.70 |
21301 |
农业农村 |
94.50 |
|
94.50 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
29.50 |
|
29.50 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
65.00 |
|
65.00 |
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
|
2.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
|
2.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
17.00 |
|
17.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.00 |
|
17.00 |
21307 |
农村综合改革 |
619.34 |
483.14 |
136.20 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
104.00 |
|
104.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
515.34 |
483.14 |
32.20 |
214 |
交通运输支出 |
377.26 |
|
377.26 |
21401 |
公路水路运输 |
377.26 |
|
377.26 |
2140104 |
公路建设 |
377.26 |
|
377.26 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
133.50 |
|
133.50 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
221 |
住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.04 |
54.04 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.04 |
54.04 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.33 |
|
9.33 |
22406 |
自然灾害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
2240601 |
地质灾害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.61 |
|
8.61 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.61 |
|
8.61 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据。) |
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060114-遗属补助 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
80,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
80,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
遗属补助人数 |
= |
8 |
人 |
20 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障遗属正常生活 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
遗属补助金额 |
= |
12600 |
元/人年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060116-购买服务人员经费 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
550,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
550,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
购买服务人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
购买人员数量 |
= |
23 |
人 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障购买服务人员工资 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买服务人员工资 |
= |
1200000 |
元/人年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
45,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
45,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
保障招商引资工作正常开展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作经费 |
= |
110000 |
元/年 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障招商引资工作正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
招商引资企业数量 |
= |
1 |
个 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
保障清扫保洁等工作正常开展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障清扫保洁等工作正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
村居个数 |
= |
19 |
个 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
= |
100000 |
元/年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060156-垃圾清运 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
145,744.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
145,744.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
垃圾清运经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障垃圾清运 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
垃圾清运人数 |
= |
24 |
人 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
垃圾清运费 |
= |
360000 |
元/年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060161-河流清漂 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
河道清漂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障河流清洁 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
河流清漂月份 |
= |
12 |
月 |
10 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
河流清漂经费 |
= |
60000 |
元/月 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060170-市政设施运行维护 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
市政设施运行维护 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
场镇数量 |
= |
2 |
个 |
10 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市政设施运行维护费 |
= |
800000 |
元/个 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障市政设施运行维护正常 |
定性 |
好 |
|
30 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060175-城镇基础设施建设 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
城镇基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个场镇建设费用 |
= |
5 |
万元/个 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
场镇数量 |
= |
2 |
个 |
10 |
|
|
时效指标 |
完成率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证城镇发展 |
定性 |
好 |
|
30 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060180-村社干部工资福利支出 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
村社干部其他福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障工作正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社干部人数 |
= |
80 |
人 |
10 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社干部其他福利费 |
= |
80000 |
元/年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060194-村社区考核 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
152,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
152,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
村社区考核 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
数量指标 |
村社区个数 |
= |
19 |
个 |
10 |
|
|
时效指标 |
支付合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村社区考核 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区考核经费 |
= |
302800 |
元 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060200-巡逻员补助 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
治安巡逻补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
数量指标 |
场镇数量 |
= |
2 |
个 |
10 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障场镇治安巡逻正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
治安巡逻补助 |
= |
75000 |
元/年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060208-劝导站人员补助 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
51,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
51,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
劝导站人员补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
数量指标 |
劝导站数量 |
= |
1 |
个 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劝导站人员补助 |
= |
200000 |
元/年 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障劝导站正常运行 |
定性 |
好 |
|
30 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060226-网格员补助 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
52,800.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
52,800.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
保障网格员正常开展工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格员补助 |
= |
52800 |
元 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
数量指标 |
网格员人数 |
= |
132 |
人 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障网格员正常开展工作 |
定性 |
好 |
|
30 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
90,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
90,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
保障征兵工作正常开展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
征兵人数 |
= |
260 |
人 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障征兵工作正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征兵工作经费 |
= |
250000 |
元/人 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060254-民兵训练经费 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
民兵训练经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民兵训练经费 |
= |
6000 |
元/天 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
民兵训练天数 |
= |
12 |
天 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障民兵训练正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060265-森林防火 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
森林防火经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障森林安全 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
有林村个数 |
= |
7 |
个 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
森林防火经费 |
= |
140000 |
元/年 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060289-地质灾害 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
7,200.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
7,200.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
地质灾害补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
数量指标 |
地质灾害点数量 |
= |
3 |
个 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障地质灾害点监测正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
地质灾害补助 |
= |
2400 |
元/年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060305-两会会议费 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
75,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
75,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
两会会费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
数量指标 |
参会代表、列席代表、工作人员 |
= |
1 |
人 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
时效指标 |
及时支付率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
两会会费 |
= |
170000 |
元/年 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障两会正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060313-代表活动经费 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
46,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
46,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
代表活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
数量指标 |
代表人数 |
= |
1 |
人 |
10 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
代表活动经费 |
= |
92000 |
元/人年 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障代表活动正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060321-本级资金安排的农村、农业、农民振兴相关支出 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
650,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
650,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
数量指标 |
村居个数 |
= |
19 |
个 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费 |
= |
50000 |
元/年 |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003060329-乡镇运转经费(本级资金弥补公用经费不足的杂项支出) |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
保障工作正常开展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
时效指标 |
支出及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
政府职工人数(含长聘,上挂等) |
= |
100 |
人 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇运转经费 |
= |
5500000 |
元/年 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障工作正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003064390-村社干部社保经费 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
村社干部社保费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村社干部社保费 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
人数 |
= |
14 |
人 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社干部社保费 |
= |
300000 |
元/年 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
= |
100 |
% |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
50023123T000003487171-少数民族发展资金 |
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
|
实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
资金情况 (元) |
|
年度资金总额: |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
促进少数民族发展,维护社会稳定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
少数民族发展补助资金 |
= |
150000 |
元 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
数量指标 |
发展项目数 |
= |
1 |
个 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进少数民族发展资金合理使用,维护社会稳定。 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
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项目名称 |
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50023123T000003746103-支持中小企业发展资金 |
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项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
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704-垫江县沙坪镇人民政府 |
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实施单位 |
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704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
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预算执行率权重(%): |
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10 |
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资金情况 (元) |
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年度资金总额: |
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1,335,000.00 |
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其中:财政拨款 |
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1,335,000.00 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
支持中小企业发展资金 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
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产出指标 |
时效指标 |
及时支付支持中小企业发展资金 |
= |
100 |
% |
20 |
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成本指标 |
支持中小企业发展资金标准 |
= |
6000000 |
元 |
15 |
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质量指标 |
确保支持中小企业发展资金获得 |
= |
100 |
% |
10 |
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数量指标 |
支持中小企业数量 |
= |
5 |
个 |
15 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
支持中小企业发展、创造更多社会价值 |
定性 |
好 |
|
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
项目绩效目标表 |
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(2024年度) |
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填报单位: |
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
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项目名称 |
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50023124T000004346136-上年结余 |
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项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
|
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
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实施单位 |
|
704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级) |
|
预算执行率权重(%): |
|
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|
10 |
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资金情况 (元) |
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年度资金总额: |
|
1,996,718.09 |
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其中:财政拨款 |
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1,996,718.09 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
保证乡镇正常运转与发展。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
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产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
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数量指标 |
中小企业扶持项目 |
= |
1 |
个 |
20 |
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时效指标 |
资金支付及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
上年结余资金总金额 |
= |
1996718.09 |
元 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保证乡镇正常运转 |
定性 |
好 |
|
30 |