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[ 索引号 ] 115002310086794330/2024-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县沙坪镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 发布日期 ] 2024-09-12

垫江县(沙坪镇人民政府)2023年部门决算情况说明(汇总)

垫江县沙坪镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

 1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。

   2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

   3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。

4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

(二)机构设置

   1、党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

   2、党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

   3、人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

   4、经济发展办公室挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

    5、民政和社会事务办公室挂卫生健康办公室牌子。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

   6、平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

   7、规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

   8、财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

   9、应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等 灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

   10、综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

   11、农业服务中心。负责农业技术的引进、示范与推广负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

   12、文化服务中心。负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

   13、劳动就业和社会保障服务所。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

   14、退役军人服务站。负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

   15、综合行政执法大队。负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6031.39万元,支出总计6031.39万元。收支较上年决算数减少959.03万元,下降13.72%,主要原因是人员调整,人员工资费用支出减少,项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5955.69万元,较上年决算数增加416.36万元,增长7.52%,主要原因是总部型和本地企业税收增加,乡村振兴整镇示范资金持续投入。其中:财政拨款收入5955.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余75.69万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6031.39万元,较上年决算数减少959.03万元,下降13.72%,主要原因是一事一议项目减少,相应支出减少。其中:基本支出2331.72万元,占38.66%;项目支出3699.66万元,占61.34%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年无变化,主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6031.39万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少959.03万元,下降13.72%。主要原因是人员调整,人员工资费用支出减少,项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5954.81万元,较上年决算数增加421.92万元,增长7.63%。主要原因是乡村振兴整镇示范资金持续投入。较年初预算数增加1858.03万元,增长45.35%。主要原因是总部型和本地企业税收增加。此外,年初财政拨款结转和结余75.69万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6030.51万元,较上年决算数减少953.46万元,下降13.65%。主要原因是人员调整,养老医疗保险基数调整。较年初预算数增加1933.73万元,增长47.20%。主要原因是加大乡村振兴建设投入、对企业产业发展扶持和其他乡村基础设施建设投入,其它商品服务费用增加,年初预算部分项目没有纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年无变化,主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1110.79万元,占18.42%,较年初预算数减少208.73万元,下降15.82%,主要原因是人员调整,人员工资费用增加。

(2)公共安全支出72.86万元,占1.21%,较年初预算数减少27.14万元,下降27.14%,主要原因是基层司法业务减少。

(3)科学技术支出0.15万元,占0.00%,较年初预算数增加0.15万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算该项目。

(4)文化旅游体育与传媒支出105.52万元,占1.75%,较年初预算数增加21.08万元,增长24.96%,主要原因是人员调整,工资费用增加。

(5)社会保障与就业支出519.80万元,占8.62%,较年初预算数增加68.49万元,增长15.18%,主要原因是人员工资基数调整补缴社会养老保险、职业年金,人员工资费用增加。

(6)卫生健康支出97.35万元,占1.61%,较年初预算数增加40.62万元,增长71.60%,主要原因是人员工资调整、医保基数增大,缴费增多。

(7)节能环保支出18.00万元,占0.30%,较年初预算数增加18.00万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算该项目。

(8)城乡社区支出167.96万元,占2.79%,较年初预算数减少31.75万元,下降15.90%,主要原因是垃圾清运及河道清漂支出减少。

(9)农林水支出1953.99万元,占32.40%,较年初预算数增加638.93万元,增长48.59%,主要原因是人员工资费用增加、农业项目资金一事一议、乡村振兴示范资金投入。

(10)交通运输支出457.90万元,占7.59%,较年初预算数增加457.90万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算该项目。

(11)资源勘探信息等支出1412.60万元,占23.42%,较年初预算数增加934.11万元,增长195.22%,主要原因是总部型企业税收增加,总部型企业扶持增加,年初该项目未纳入预算。

(12)住房保障支出89.83万元,占1.49%,较年初预算数减少0.97万元,下降1.07%,主要原因是人员调整,住房公积金基数减少。

(13)灾害防治及应急管理支出23.75万元,占0.39%,较年初预算数增加23.03万元,增长3198.61%,主要原因是灾害范围扩大,救助受灾群众范围扩大,项目费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2331.72万元。其中:人员经费2087.59万元,较上年决算数增加351.05万元,增长20.22%,主要原因是人员调整,基数调整。人员经费用途主要包括补发人员部分费用,人员工资费用提档晋级增加,行政工资基数调整,社保缴费增加等。公用经费244.14万元,较上年决算数减少184.16万元,下降43.00%,主要原因是严格执行财政开源节流,保证政府正常运转情况下,节约开支。公用经费用途主要包括招商引资接待,公务接待,公务车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.88万元,较上年决算数减少5.56万元,下降86.34%,主要原因是2023年政府性基金预算项目少,财政拨款收入减少。本年支出0.88万元,较上年决算数减少5.56万元,下降86.34%,主要原因是.2023年政府性基金预算项目少,相应支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.00万元,较年初预算数增加10.50万元,增长300.00%,主要原因是招商引资接待增多,公务用车维修支出增多。较上年支出数减少0.04万元,下降0.28%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年决算数有所下降。二是严格落实公车使用规定,严格控制公车运行成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,按规定执行。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费10.85万元,主要用于本部门机要文件交换、县内因公出行、各站所室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.85万元,增长442.50%,主要原因是燃油费价格上涨,县内领取文件。较上年支出数减少0.04万元,下降0.37%,主要原因是是强化对公务用车管理,严格用车范围,加强维修维护、加油等日常管理。

 公务接待费3.15万元,主要用于接待招商引资工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.65万元,增长110.00%,主要原因是招商引资接待增多。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行中央八项规定精神,加强对公务接待管理,减少用餐次数和陪餐人数,降低用餐标准,注重节约,避免浪费。

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待70批次700人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费44.99元,车均购置费0万元,车均维护费5.42万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出20.11万元,较上年决算数增加5.39万元,增长36.62%,主要原因是基层业务多,任务重,相关工作需要会议安排,费用增加。本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数增加0.16万元,增长30.19%,主要原因是人代会议增多。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出192.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电、印刷费、公务车运行维护费、差旅费劳务费等支出。机关运行经费较上年支出数减少230.71万元,下降54.53%,主要原因是严控差旅发放,节约用电。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和76个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5504.67万元。

2023年度部门整体绩效自评表


状态:绩效审核已审


项目名称:

垫江县沙坪镇人民政府整体监控

项目编码:

50023100023P000064

自评总分:

100.00




项目主管部门:

704-垫江县沙坪镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

余科红

联系电话:

15213208687


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分


年度总金额



44,963,598.40


78,363,853.52


78,363,853.52




其中:财政拨款



44,963,598.40


78,363,853.52


78,363,853.52

100

10.00

10.00

般公共预算



44,963,178.40


78,355,058.52


78,355,058.52

100



绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


垫江县沙坪镇人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在镇党委政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城镇社区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区干部满意度达95%以上,群众满意度达90%以上。


垫江县沙坪镇人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在镇党委政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城镇社区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区干部满意度达95%以上,群众满意度达90%以上。


绩效指标


指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明


城区绿化面积

平方米

21500

21500

0

100

4

4



党建培训人次

152

152

0

100

4

4



到市、进京非访、集访次数

0

0

0

100

5

5



较大森林火险发生次数

0

0

0

100

5

5



年生活垃圾处理量

4300

4300

0

100

4

4



农村卫生厕所改厕覆盖率

%

86

86

0

100

4

4



辖区农民人均纯收入增长量

%

12

12

0

100

4

4



优抚、民政、计生等困难群众补助人数

1290

1290

0

100

5

5



重大安全事故发生次数

0

0

0

100

5

5



社区网格员覆盖率

%

100

100

0

100

5

5



辖区河道水质

3

3

0

100

3

3



疫情防控处置率

%

100

100

0

100

3

3



应公开的政务信息公开率

%

100

100

0

100

3

3



征兵完成率

%

100

100

0

100

5

5



三季度预算执行进度

%

75

75

0

100

10

10



全年预算支出执行率

%

100

100

0

100

10

10



一般公共预算收入完成率

%

100

100

0

100

3

3



预决算按时公开率

%

100

100

0

100

10

10



辖区干部满意率

%

95

95

0

100

3

3



辖区群众满意度

%

90

90

0

100

5

5



2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

总部型企业费用补贴

项目编码:

50023123T000003060316

自评总分:

94.00



项目主管部门:

704-垫江县沙坪镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

余科红

联系电话:

15213208687

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



4,784,883.93 


11,629,175.59 


11,629,175.59 




其中:财政拨款



4,784,883.93 


11,629,175.59 


11,629,175.59 

100

10.00

10.00 

一般公共预算



4,784,883.93 


11,629,175.59 


11,629,175.59 

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

招商引资支持企业发展



招商引资支持企业发展

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

招商引资企业个数

1

1

0

100

20

20


符合招商企业条件合格率

%

100

100

0

100

10

10


及时支付率

%

80

80

0

100

10

10


保证企业健康发展


定性

2

20

80

30

24

部分资金没有支付

服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10


支持企业成本

万元

478.4884

478.4884

0

100

10

10


2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

土地储备

项目编码:

50023124T000004080867

自评总分:

100.00



项目主管部门:

704-垫江县沙坪镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

余科红

联系电话:

15213208687

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


4,800,000.00


4,800,000.00




其中:财政拨款



0.00


4,800,000.00


4,800,000.00

100

10.00

10.00

般公共预算



0.00


4,800,000.00


4,800,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保证农村土地运转工作顺利开展

保证农村土地运转工作顺利开展


保证农村土地运转工作顺利开展

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

土地征地

1

1

0

100

10

10



质量合格率

%

100

100

0

100

20

20














按要求完成率

%

100

100

0

100

10

10



保证农村土地运转


定性

1

0

100

30

30



服务对象满意度

%

100

100

0

100

10

10



征地费

4800000

4800000

0

100

10

10



(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-74575118

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:垫江县沙坪镇人民政府



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,954.81

、一般公共服务支出

1,110.79

、政府性基金预算财政拨款收入

0.88

、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

72.86

、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

0.15

、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

105.52

、其他收入


八、社会保障和就业支出

519.80



、卫生健康支出

97.35



、节能环保支出

18.00



十一、城乡社区支出

167.96



十二、农林水支出

1,953.99



十三、交通运输支出

457.90



十四、资源勘探工业信息等支出

1,412.60



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

89.83



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

23.75



二十三、其他支出

0.88



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,955.69

本年支出合计

6,031.39

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

75.69

年末结转和结余


总计

6,031.39

总计

6,031.39

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:垫江县沙坪镇人民政府








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,955.69

5,955.69







201

般公共服务支出

1,110.79

1,110.79







20101

人大事务

17.30

17.30







2010104

人大会议

10.45

10.45







2010108

代表工作

5.15

5.15







2010199

其他人大事务支出

1.70

1.70







20102

政协事务

2.00

2.00







2010202

般行政管理事务

2.00

2.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

954.67

954.67







2010301

行政运行

771.23

771.23







2010302

般行政管理事务

183.33

183.33







2010308

信访事务

0.11

0.11







20105

统计信息事务

2.61

2.61







2010507

专项普查活动

2.61

2.61







20113

商贸事务

21.42

21.42







2011302

般行政管理事务

18.02

18.02







2011308

招商引资

3.40

3.40







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.15

0.15







2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.15

0.15







20136

其他共产党事务支出

94.40

94.40







2013699

其他共产党事务支出

94.40

94.40







20138

市场监督管理事务

18.24

18.24







2013802

般行政管理事务

9.12

9.12







2013816

食品安全监管

9.12

9.12







204

公共安全支出

72.86

72.86







20402

公安

4.28

4.28







2040299

其他公安支出

4.28

4.28







20499

其他公共安全支出

68.59

68.59







2049999

其他公共安全支出

68.59

68.59







206

科学技术支出

0.15

0.15







20699

其他科学技术支出

0.15

0.15







2069999

其他科学技术支出

0.15

0.15







207

文化旅游体育与传媒支出

105.52

105.52







20701

文化和旅游

105.52

105.52







2070109

群众文化

94.77

94.77







2070199

其他文化和旅游支出

10.75

10.75







208

社会保障和就业支出

519.80

519.80







20801

人力资源和社会保障管理事务

116.40

116.40







2080150

事业运行

116.40

116.40







20802

民政管理事务

10.00

10.00







2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00







20805

行政事业单位养老支出

279.07

279.07







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.47

104.47







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.26

51.26







2080599

其他行政事业单位养老支出

123.34

123.34







20808

抚恤

12.87

12.87







2080899

其他优抚支出

12.87

12.87







20810

社会福利

13.47

13.47







2081006

养老服务

13.47

13.47







20811

残疾人事业

11.91

11.91







2081106

残疾人体育

0.65

0.65







2081199

其他残疾人事业支出

11.26

11.26







20820

临时救助

3.40

3.40







2082001

临时救助支出

3.40

3.40







20825

其他生活救助

3.65

3.65







2082501

其他城市生活救助

3.65

3.65







20828

退役军人管理事务

69.04

69.04







2082850

事业运行

50.63

50.63







2082899

其他退役军人事务管理支出

18.42

18.42







210

卫生健康支出

97.35

97.35







21004

公共卫生

2.84

2.84







2100408

基本公共卫生服务

2.60

2.60







2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.24

0.24







21006

中医药

10.00

10.00







2100601

中医(民族医)药专项

10.00

10.00







21007

计划生育事务

13.67

13.67







2100799

其他计划生育事务支出

13.67

13.67







21011

行政事业单位医疗

68.16

68.16







2101101

行政单位医疗

41.87

41.87







2101102

事业单位医疗

26.29

26.29







21014

优抚对象医疗

0.71

0.71







2101401

优抚对象医疗补助

0.71

0.71







21015

医疗保障管理事务

1.97

1.97







2101506

医疗保障经办事务

1.97

1.97







211

节能环保支出

18.00

18.00







21104

自然生态保护

18.00

18.00







2110499

其他自然生态保护支出

18.00

18.00







212

城乡社区支出

167.96

167.96







21201

城乡社区管理事务

130.80

130.80







2120104

城管执法

130.80

130.80







21203

城乡社区公共设施

30.67

30.67







2120303

小城镇基础设施建设

30.67

30.67







21205

城乡社区环境卫生

6.50

6.50







2120501

城乡社区环境卫生

6.50

6.50







213

农林水支出

1,930.30

1,930.30







21301

农业农村

656.34

656.34







2130104

事业运行

249.83

249.83







2130108

病虫害控制

9.19

9.19







2130148

渔业发展

5.00

5.00







2130199

其他农业农村支出

392.32

392.32







21302

林业和草原

48.03

48.03







2130205

森林资源培育

17.61

17.61







2130207

森林资源管理

27.24

27.24







2130234

林业草原防灾减灾

3.17

3.17







21303

水利

36.97

36.97







2130315

抗旱

36.97

36.97







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

8.04

8.04







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

8.04

8.04







21307

农村综合改革

1,180.92

1,180.92







2130701

对村级公益事业建设的补助

610.79

610.79







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

570.14

570.14







214

交通运输支出

405.90

405.90







21401

公路水路运输

18.96

18.96







2140106

公路养护

18.96

18.96







21406

车辆购置税支出

386.94

386.94







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

386.94

386.94







215

资源勘探工业信息等支出

1,412.60

1,412.60







21508

支持中小企业发展和管理支出

1,412.60

1,412.60







2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,412.60

1,412.60







221

住房保障支出

89.83

89.83







22101

保障性安居工程支出

4.95

4.95







2210105

农村危房改造

4.95

4.95







22102

住房改革支出

84.88

84.88







2210201

住房公积金

84.88

84.88







224

灾害防治及应急管理支出

23.75

23.75







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

21.89

21.89







2240703

自然灾害救灾补助

15.89

15.89







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00

6.00







22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.86

1.86







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.86

1.86







229

其他支出

0.88

0.88







22960

彩票公益金安排的支出

0.88

0.88







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.88

0.88







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门: 垫江县沙坪镇人民政府






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,031.39

2,331.72

3,699.66




201

般公共服务支出

1,110.79

775.50

335.29




20101

人大事务

17.30

4.26

13.03




2010104

人大会议

10.45

4.26

6.18




2010108

代表工作

5.15


5.15




2010199

其他人大事务支出

1.70


1.70




20102

政协事务

2.00


2.00




2010202

般行政管理事务

2.00


2.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

954.67

771.23

183.44




2010301

行政运行

771.23

771.23





2010302

般行政管理事务

183.33


183.33




2010308

信访事务

0.11


0.11




20105

统计信息事务

2.61


2.61




2010507

专项普查活动

2.61


2.61




20113

商贸事务

21.42


21.42




2011302

般行政管理事务

18.02


18.02




2011308

招商引资

3.40


3.40




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.15


0.15




2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.15


0.15




20136

其他共产党事务支出

94.40


94.40




2013699

其他共产党事务支出

94.40


94.40




20138

市场监督管理事务

18.24


18.24




2013802

般行政管理事务

9.12


9.12




2013816

食品安全监管

9.12


9.12




204

公共安全支出

72.86


72.86




20402

公安

4.28


4.28




2040299

其他公安支出

4.28


4.28




20499

其他公共安全支出

68.59


68.59




2049999

其他公共安全支出

68.59


68.59




206

科学技术支出

0.15


0.15




20699

其他科学技术支出

0.15


0.15




2069999

其他科学技术支出

0.15


0.15




207

文化旅游体育与传媒支出

105.52

94.77

10.75




20701

文化和旅游

105.52

94.77

10.75




2070109

群众文化

94.77

94.77





2070199

其他文化和旅游支出

10.75


10.75




208

社会保障和就业支出

519.80

446.09

73.71




20801

人力资源和社会保障管理事务

116.40

116.40





2080150

事业运行

116.40

116.40





20802

民政管理事务

10.00


10.00




2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

279.07

279.07





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.47

104.47





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.26

51.26





2080599

其他行政事业单位养老支出

123.34

123.34





20808

抚恤

12.87


12.87




2080899

其他优抚支出

12.87


12.87




20810

社会福利

13.47


13.47




2081006

养老服务

13.47


13.47




20811

残疾人事业

11.91


11.91




2081106

残疾人体育

0.65


0.65




2081199

其他残疾人事业支出

11.26


11.26




20820

临时救助

3.40


3.40




2082001

临时救助支出

3.40


3.40




20825

其他生活救助

3.65


3.65




2082501

其他城市生活救助

3.65


3.65




20828

退役军人管理事务

69.04

50.63

18.42




2082850

事业运行

50.63

50.63





2082899

其他退役军人事务管理支出

18.42


18.42




210

卫生健康支出

97.35

68.16

29.19




21004

公共卫生

2.84


2.84




2100408

基本公共卫生服务

2.60


2.60




2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.24


0.24




21006

中医药

10.00


10.00




2100601

中医(民族医)药专项

10.00


10.00




21007

计划生育事务

13.67


13.67




2100799

其他计划生育事务支出

13.67


13.67




21011

行政事业单位医疗

68.16

68.16





2101101

行政单位医疗

41.87

41.87





2101102

事业单位医疗

26.29

26.29





21014

优抚对象医疗

0.71


0.71




2101401

优抚对象医疗补助

0.71


0.71




21015

医疗保障管理事务

1.97


1.97




2101506

医疗保障经办事务

1.97


1.97




211

节能环保支出

18.00


18.00




21104

自然生态保护

18.00


18.00




2110499

其他自然生态保护支出

18.00


18.00




212

城乡社区支出

167.96

130.80

37.17




21201

城乡社区管理事务

130.80

130.80





2120104

城管执法

130.80

130.80





21203

城乡社区公共设施

30.67


30.67




2120303

小城镇基础设施建设

30.67


30.67




21205

城乡社区环境卫生

6.50


6.50




2120501

城乡社区环境卫生

6.50


6.50




213

农林水支出

1,953.99

731.53

1,222.46




21301

农业农村

663.34

249.83

413.51




2130104

事业运行

249.83

249.83





2130108

病虫害控制

9.19


9.19




2130122

农业生产发展

7.00


7.00




2130148

渔业发展

5.00


5.00




2130199

其他农业农村支出

392.32


392.32




21302

林业和草原

64.62


64.62




2130205

森林资源培育

34.20


34.20




2130207

森林资源管理

27.24


27.24




2130234

林业草原防灾减灾

3.17


3.17




21303

水利

36.97


36.97




2130315

抗旱

36.97


36.97




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

8.14


8.14




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

8.14


8.14




21307

农村综合改革

1,180.92

481.71

699.22




2130701

对村级公益事业建设的补助

610.79


610.79




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

570.14

481.71

88.43




214

交通运输支出

457.90


457.90




21401

公路水路运输

18.96


18.96




2140106

公路养护

18.96


18.96




21406

车辆购置税支出

438.94


438.94




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

438.94


438.94




215

资源勘探工业信息等支出

1,412.60


1,412.60




21508

支持中小企业发展和管理支出

1,412.60


1,412.60




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,412.60


1,412.60




221

住房保障支出

89.83

84.88

4.95




22101

保障性安居工程支出

4.95


4.95




2210105

农村危房改造

4.95


4.95




22102

住房改革支出

84.88

84.88





2210201

住房公积金

84.88

84.88





224

灾害防治及应急管理支出

23.75


23.75




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

21.89


21.89




2240703

自然灾害救灾补助

15.89


15.89




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00


6.00




22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.86


1.86




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.86


1.86




229

其他支出

0.88


0.88




22960

彩票公益金安排的支出

0.88


0.88




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.88


0.88




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 垫江县沙坪镇人民政府





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,954.81

、一般公共服务支出

1,110.79

1,110.79



、政府性基金预算财政拨款

0.88

、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

72.86

72.86





、教育支出







六、科学技术支出

0.15

0.15





、文化旅游体育与传媒支出

105.52

105.52





、社会保障和就业支出

519.80

519.80





、卫生健康支出

97.35

97.35





、节能环保支出

18.00

18.00





十一、城乡社区支出

167.96

167.96





十二、农林水支出

1,953.99

1,953.99





十三、交通运输支出

457.90

457.90





十四、资源勘探工业信息等支出

1,412.60

1,412.60





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

89.83

89.83





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

23.75

23.75





二十三、其他支出

0.88


0.88




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,955.69

本年支出合计

6,031.39

6,030.51

0.88


年初财政拨款结转和结余

75.69

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

75.69






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,031.39

总计

6,031.39

6,030.51

0.88


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 垫江县沙坪镇人民政府



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,030.51

2,331.72

3,698.78

201

般公共服务支出

1,110.79

775.50

335.29

20101

人大事务

17.30

4.26

13.03

2010104

人大会议

10.45

4.26

6.18

2010108

代表工作

5.15


5.15

2010199

其他人大事务支出

1.70


1.70

20102

政协事务

2.00


2.00

2010202

般行政管理事务

2.00


2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

954.67

771.23

183.44

2010301

行政运行

771.23

771.23


2010302

般行政管理事务

183.33


183.33

2010308

信访事务

0.11


0.11

20105

统计信息事务

2.61


2.61

2010507

专项普查活动

2.61


2.61

20113

商贸事务

21.42


21.42

2011302

般行政管理事务

18.02


18.02

2011308

招商引资

3.40


3.40

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.15


0.15

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.15


0.15

20136

其他共产党事务支出

94.40


94.40

2013699

其他共产党事务支出

94.40


94.40

20138

市场监督管理事务

18.24


18.24

2013802

一般行政管理事务

9.12


9.12

2013816

食品安全监管

9.12


9.12

204

公共安全支出

72.86


72.86

20402

公安

4.28


4.28

2040299

其他公安支出

4.28


4.28

20499

其他公共安全支出

68.59


68.59

2049999

其他公共安全支出

68.59


68.59

206

科学技术支出

0.15


0.15

20699

其他科学技术支出

0.15


0.15

2069999

其他科学技术支出

0.15


0.15

207

文化旅游体育与传媒支出

105.52

94.77

10.75

20701

文化和旅游

105.52

94.77

10.75

2070109

群众文化

94.77

94.77


2070199

其他文化和旅游支出

10.75


10.75

208

社会保障和就业支出

519.80

446.09

73.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

116.40

116.40


2080150

事业运行

116.40

116.40


20802

民政管理事务

10.00


10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00

20805

行政事业单位养老支出

279.07

279.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.47

104.47


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.26

51.26


2080599

其他行政事业单位养老支出

123.34

123.34


20808

抚恤

12.87


12.87

2080899

其他优抚支出

12.87


12.87

20810

社会福利

13.47


13.47

2081006

养老服务

13.47


13.47

20811

残疾人事业

11.91


11.91

2081106

残疾人体育

0.65


0.65

2081199

其他残疾人事业支出

11.26


11.26

20820

临时救助

3.40


3.40

2082001

临时救助支出

3.40


3.40

20825

其他生活救助

3.65


3.65

2082501

其他城市生活救助

3.65


3.65

20828

退役军人管理事务

69.04

50.63

18.42

2082850

事业运行

50.63

50.63


2082899

其他退役军人事务管理支出

18.42


18.42

210

卫生健康支出

97.35

68.16

29.19

21004

公共卫生

2.84


2.84

2100408

基本公共卫生服务

2.60


2.60

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.24


0.24

21006

中医药

10.00


10.00

2100601

中医(民族医)药专项

10.00


10.00

21007

计划生育事务

13.67


13.67

2100799

其他计划生育事务支出

13.67


13.67

21011

行政事业单位医疗

68.16

68.16


2101101

行政单位医疗

41.87

41.87


2101102

事业单位医疗

26.29

26.29


21014

优抚对象医疗

0.71


0.71

2101401

优抚对象医疗补助

0.71


0.71

21015

医疗保障管理事务

1.97


1.97

2101506

医疗保障经办事务

1.97


1.97

211

节能环保支出

18.00


18.00

21104

自然生态保护

18.00


18.00

2110499

其他自然生态保护支出

18.00


18.00

212

城乡社区支出

167.96

130.80

37.17

21201

城乡社区管理事务

130.80

130.80


2120104

城管执法

130.80

130.80


21203

城乡社区公共设施

30.67


30.67

2120303

小城镇基础设施建设

30.67


30.67

21205

城乡社区环境卫生

6.50


6.50

2120501

城乡社区环境卫生

6.50


6.50

213

农林水支出

1,953.99

731.53

1,222.46

21301

农业农村

663.34

249.83

413.51

2130104

事业运行

249.83

249.83


2130108

病虫害控制

9.19


9.19

2130122

农业生产发展

7.00


7.00

2130148

渔业发展

5.00


5.00

2130199

其他农业农村支出

392.32


392.32

21302

林业和草原

64.62


64.62

2130205

森林资源培育

34.20


34.20

2130207

森林资源管理

27.24


27.24

2130234

林业草原防灾减灾

3.17


3.17

21303

水利

36.97


36.97

2130315

抗旱

36.97


36.97

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

8.14


8.14

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

8.14


8.14

21307

农村综合改革

1,180.92

481.71

699.22

2130701

对村级公益事业建设的补助

610.79


610.79

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

570.14

481.71

88.43

214

交通运输支出

457.90


457.90

21401

公路水路运输

18.96


18.96

2140106

公路养护

18.96


18.96

21406

车辆购置税支出

438.94


438.94

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

438.94


438.94

215

资源勘探工业信息等支出

1,412.60


1,412.60

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,412.60


1,412.60

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1,412.60


1,412.60

221

住房保障支出

89.83

84.88

4.95

22101

保障性安居工程支出

4.95


4.95

2210105

农村危房改造

4.95


4.95

22102

住房改革支出

84.88

84.88


2210201

住房公积金

84.88

84.88


224

灾害防治及应急管理支出

23.75


23.75

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

21.89


21.89

2240703

自然灾害救灾补助

15.89


15.89

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

6.00


6.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.86


1.86

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.86


1.86

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 垫江县沙坪镇人民政府







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,482.54

302

商品和服务支出

242.88

310

资本性支出

1.26

30101

基本工资

291.08

30201

办公费

34.92

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

148.97

30202

印刷费

1.73

31002

办公设备购置

1.26

30103

奖金

243.68

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

50.49

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

400.39

30205

水费

5.29

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

104.47

30206

电费

7.60

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

51.26

30207

邮电费

13.12

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

68.16

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9.90

30211

差旅费

81.29

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

84.88

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12.46

30213

维修(护)费

3.01

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

16.82

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

605.04

30215

会议费

7.08

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.69

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.15

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

596.64

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

8.40

30227

委托业务费

16.22

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

24.03

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

10.85

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

24.81

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

9.09

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,087.59

公用经费合计

244.14

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 垫江县沙坪镇人民政府






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


0.88

0.88


0.88


229

其他支出


0.88

0.88


0.88


22960

彩票公益金安排的支出


0.88

0.88


0.88


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


0.88

0.88


0.88


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 垫江县沙坪镇人民政府



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开部门: 垫江县沙坪镇人民政府




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

192.40

(一)支出合计

14.00

14.00

(一)行政单位

192.40

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

10.85

10.85

、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

10.85

10.85

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

3.15

3.15

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

3.15

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

70

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

700

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

20.11



、培训费

0.69



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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