[ 索引号 ] | 11500231793512830W/2023-00049 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县三溪镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-12 | [ 发布日期 ] | 2023-09-12 |
垫江县三溪镇人民政府2022年度部门决算情况说明
垫江县三溪镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。
四是推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
具体设置及主要职责分别是:
1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
3.人大常委会办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
4.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
5.财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
6.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
11.文化服务中心。宗旨:组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业。主要职责:负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。
12.劳动就业和社会保障服务所。宗旨:为辖区劳动就业和社会保障提供服务。主要职责:负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
13.退役军人服务站。宗旨:为退役军人提供服务。主要职责:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
14.综合行政执法大队。宗旨:弘扬法治精神,建设法治政府、法治社会。主要职责:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
15.农业服务中心。宗旨:推广先进农业技术,促进农业发展。主要职责:负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。
(二)机构设置
1.垫江县三溪镇共设置10个综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、财政办公室、民政和社会事务办公(卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
2.垫江县三溪镇共设置5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,339.02万元,支出总计4,339.02万元。收支较上年决算数增加219.23万元,增长5.3%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少36.28万元,政府性基金预算财政拨款收入减少364.46万元,年初结转和结余增加619.97万元;一般公共服务支出减少485.39万元 ,公共安全支出增加2.18万元,文化旅游体育与传媒支出减少0.41万元,社会保障和就业支出减少163.76万元,卫生健康支出增加24.47 万元,节能环保支出减少16万元,城乡社区支出减少314.88万元,农林水支出增加37.81万元,交通运输支出增加1,043.03万元,资源勘探工业信息等支出增加137万元,商业服务业等支出减少1.63万元,住房保障支出增加15.05万元,灾害防治及应急管理支出减少54.23万元,其他支出减少4万元。
2.收入情况。2022年度收入合计3,680.36万元,较上年决算数减少400.74万元,下降9.8%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少36.28万元,政府性基金预算财政拨款收入减少364.46万元。其中:财政拨款收入3,680.36万元,占100.0%;此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余658.66万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,339.02万元,较上年决算增加219.23万元,增长5.3%,主要原因是一般公共服务支出减少485.39万元 ,公共安全支出增加2.18万元,文化旅游体育与传媒支出减少0.41万元,社会保障和就业支出减少163.76万元,卫生健康支出增加24.47 万元,节能环保支出减少16万元,城乡社区支出减少314.88万元,农林水支出增加37.81万元,交通运输支出增加1,043.03万元,资源勘探工业信息等支出增加137万元,商业服务业等支出减少1.63万元,住房保障支出增加15.05万元,灾害防治及应急管理支出减少54.23万元,其他支出减少4万元。其中:基本支出1,279.55万元,占29.5%;项目支出3,059.47万元,占70.5%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,339.02万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加219.23万元,增长5.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少36.28万元,政府性基金预算财政拨款收入减少364.46万元,年初结转和结余增加619.97万元;一般公共服务支出减少485.39万元 ,公共安全支出增加2.18万元,文化旅游体育与传媒支出减少0.41万元,社会保障和就业支出减少163.76万元,卫生健康支出增加24.47 万元,节能环保支出减少16万元,城乡社区支出减少314.88万元,农林水支出增加37.81万元,交通运输支出增加1,043.03万元,资源勘探工业信息等支出增加137万元,商业服务业等支出减少1.63万元,住房保障支出增加15.05万元,灾害防治及应急管理支出减少54.23万元,其他支出减少4万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,677.48万元,较上年决算数减少36.28万元,下降1.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少36.28万元,较年初预算数增加2,558.18万元,增长228.6%。主要原因是税收增加548.56万元,补助收入增加2009.62万元,主要用于三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入、企业扶持费用。此外,年初财政拨款结转和结余658.66万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,336.14万元,较上年决算数增加583.69万元,增长15.6%。主要原因是一般公共服务支出减少485.41万元,公共安全支出增加2.18万元,文化旅游体育与传媒支出减少0.41万元,社会保障和就业支出减少163.77万元,卫生健康支出增加24.46万元,节能环保支出减少16万元,城乡社区支出增加45.58万元,农林水支出增加37.79万元,交通运输支出增加1043.03万元,商业服务业等支出减少1.63万元,住房保障支出增加15.05万元,灾害防治及应急管理支出减少54.23万元。较年初预算数增加3,149.05万元,增长265.3%。主要原因是一般公共服务支出增加401.58万元,公共安全支出增加2.18万元,文化旅游体育与传媒支出增加6.44万元,社会保障和就业支出增加94.35万元,卫生健康支出增加43.1万元,城乡社区支出增加720.78万元,农林水支出增加666.61万元,交通运输支出增加1,034.93万元,资源勘探工业信息等支出增加137万元,住房保障支出增加42.1万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出756.24万元,占17.4%,较年初预算数增加401.58万元,增长113.2%,主要原因是人大事务增加2.54万元,政府办公厅(室)及相关机构事务增加384.12万元(其中:行政运行增加312.81万元,一般行政管理事务增加67.7万元,信访事务增加3.61万元),商贸事务增加9.3万元,组织事务增加5万元,其他共产党事务支出增加0.61万元。
(2)公共安全支出2.18万元,占0.1%,较年初预算数增加2.18万元,增长100.0%,主要原因是其他公共安全支出增加2.18万元。
(3)文化旅游体育与传媒支出54.83万元,占1.3%,较年初预算数增加6.44万元,增长13.3%,主要原因是群众文化增加2.64万元,其他文化和旅游支出增加3.8万元。
(4)社会保障与就业支出360.13万元,占8.3%,较年初预算数增加94.35万元,增长35.5%,主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出增加13.25万元,行政事业单位养老支出增加34.95万元,抚恤支出增加7万元,社会福利养老服务支出增加17.25万元,残疾人事业支出增加5.5万元,农村最低生活保障支出增加0.03万元,临时救助支出增加1.56万元,其他农村生活救助增加2.45万元,退役军人管理事务支出增加12.36万元。
(5)卫生健康支出78.87万元,占1.8%,较年初预算数增加43.10万元,增长120.5%,主要原因是公共卫生支出增加37.62万元,计划生育事务支出增加0.3万元,行政事业单位医疗支出增加2.14万元,优抚对象医疗支出增加2.3万元,医疗保障管理事务支出增加0.74万元。
(6)城乡社区支出761.7万元,占17.6%,较年初预算数增加720.78万元,增长1761.4%,主要原因是城乡社区管理事务支出增加326.1万元,城乡社区公共设施支出增加343.59万元,城乡社区环境卫生支出增加51.1万元,国有土地使用权出让收入安排的支出增加2.88万元。
(7)农林水支出1,055.04万元,占24.3%,较年初预算数增加666.61万元,增长171.6%,主要原因是农业农村支出增加63.91万元,林业和草原支出增加12万元,水利抗旱支出增加57万元,巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加8万元,农村综合改革支出增加525.7万元。
(8)交通运输支出1,043.03万元,占24.1%,较年初预算数增加1,034.93万元,增长12776.9%,主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加1,034.93万元。
(9)资源勘探信息等支出137万元,占3.2%,较年初预算数增加137万元,增长100.0%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加137万元。
(10)住房保障支出83.13万元,占1.9%,较年初预算数增加42.1万元,增长102.6%,主要原因是农村危房改造支出增加17.55万元,住房改革支出增加24.55万元。
(11)灾害防治及应急管理支出4万元,占0.1%,与年初预算一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,279.55万元。其中:人员经费998.01万元,较上年决算数增加79.84万元,增长8.7%,主要原因是人员调资,基本工资增加及机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属补助相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费281.54万元,较上年决算数增加40.42万元,增长16.8%,主要原因是办公费减少3.83万元,水费增加1.34万元,电费增加2.82万元,邮电费增加5.35万元,差旅费减少2.66万元,维修(护)费增加10.19万元,租赁费增加0.52万元,会议费增加2.53万元,培训费减少1.39万元,公务接待费减少1.83万元,劳务费增加0.6万元,委托业务费增加6.32万元,工会经费增加11.89万元,福利费减少0.03万元,公务用车运行维护费增加0.02万元,其他交通费用减少0.63万元,其他商品和服务支出增加2.75万元,办公设备购置增加6.46万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入2.88万元,本年支出2.88万元,收入、支出较上年决算数减少364.46万元,下降99.2%,主要原因是农村基础设施建设支出减少50.16万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少310.3万元,用于社会福利的彩票公益金支出减少4万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计15.14万元,较年初预算数减少5.86万元,下降27.9%,主要原因是公务用车运行维护费减少5.08万元,公务接待费减少0.78万元。较上年支出数减少1.81万元,下降10.7%,主要原因是公务用车运行维护费增加0.02万元,公务接待费减少1.83万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2022年未发生出国(境)费用。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2022年未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费4.92万元,主要用于县内因公出行,应急、矿山安全、下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.08万元,下降50.8%,主要原因是严格执行预算管理,厉行节约,严禁公车私用。较上年支出数增加0.02万元,增长0.4%,主要原因是维修费增加0.02万元。
公务接待费10.22万元,主要用于接待.相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元,下降7.1%,较上年支出数减少1.83万元,下降15.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待160批次1,277人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.05元,车均购置费0万元,车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.04万元,较上年决算数减少12.18万元,下降63.4%,主要原因是减少2021年县乡换届选举会议费用。本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数减少1.39万元,下降62.9%,主要原因是培训人次减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出254.09万元,主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较上年决算数增加43.79万元,增长20.8%,主要原因是水费增加1.34万元,电费增加2.82万元,邮电费增加5.35万元,维修(护)费增加10.19万元,会议费增加2.53万元,委托业务费增加6.32万元,工会经费增加11.89万元,其他商品和服务支出增加2.75万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对53个项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评53项,涉及资金3,059.47万元;无委托第三方开展绩效评价项目。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
垫江县三溪镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50023100022P000076 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
725-垫江县三溪镇人民政府 |
财政归口处室: |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人: |
陈飞 |
联系电话: |
13637984167 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,187.09 |
4,353.84 |
4,339.02 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,187.09 |
4,353.84 |
4,339.02 |
100 |
10 |
10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
垫江县三溪镇人民政府2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在县委、县政府及镇党委领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作,有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上。 |
垫江县三溪镇人民政府2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在县委、县政府及镇党委领导下认真做好了基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作,有效防范和化解各类社会矛盾,经济社会稳定发展,辖区群众满意度稳定维持在90%以上。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
城区绿化面积 |
平方米 |
≥ |
4000 |
4200 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
党建培训人次 |
人次 |
≥ |
48 |
50 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
到市、进京非访、集访次数 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
较大森林火险发生次数 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
社区网格员覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
优抚、民政、计生等困难群众补助人数 |
人 |
≥ |
600 |
720 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
重大安全事故发生次数 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
年生活垃圾处理量 |
吨 |
≥ |
100 |
120 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
农村卫生厕所改厕覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
91 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
全年预算支出执行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
三季度预算执行进度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
辖区河道水质 |
类 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
辖区农民人均纯收入增长量 |
% |
≥ |
10 |
10.2 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
一般公共预算收入完成率 |
% |
= |
100 |
127 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
疫情防控处置率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
应公开的政务信息公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
征兵完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
辖区干部满意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||||||||
项目名称: |
下达2021年车辆购置税收入补助(第一批)资金预算(渝财建〔2021〕83号) |
项目编码: |
50023122T000002124391 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||
项目主管部门: |
725-垫江县三溪镇人民政府 |
财政归口处室: |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人: |
陈飞 |
联系电话: |
13637984167 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 |
668.65 |
668.65 |
668.65 |
|||||||||||||
其中:财政拨款 |
668.65 |
668.65 |
668.65 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
及时拨付车辆购置税收入补助(第一批)资金,推进农村基础设施建设。 |
及时拨付车辆购置税收入补助(第一批)资金,推进农村基础设施建设。 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||
建设公路里程 |
公里 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
工程质量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
资金拨付及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
推进农村基础设施建设 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
资金总额 |
元 |
= |
668.65 |
668.65 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-74598116。
附表:
1. 收入支出决算总表
2.收入决算表
3. 支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,677.48 |
一、一般公共服务支出 |
756.24 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2.88 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
2.18 | ||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
54.83 | ||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
360.13 | ||
九、卫生健康支出 |
78.87 | |||
十、节能环保支出 |
||||
十一、城乡社区支出 |
764.58 | |||
十二、农林水支出 |
1,055.04 | |||
十三、交通运输支出 |
1,043.03 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
137.00 | |||
十五、商业服务业等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
83.13 | |||
二十、粮油物资储备支出 |
||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 | |||
二十三、其他支出 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||
二十五、债务付息支出 |
||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
3,680.36 |
本年支出合计 |
4,339.02 | |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
|||
年初结转和结余 |
658.66 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
4,339.02 |
总计 |
4,339.02 | |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
3,680.36 |
3,680.36 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
718.62 |
718.62 |
||||||||
20101 |
人大事务 |
2.04 |
2.04 |
||||||||
2010104 |
人大会议 |
2.04 |
2.04 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
704.28 |
704.28 |
||||||||
2010301 |
行政运行 |
642.37 |
642.37 |
||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
59.80 |
59.80 |
||||||||
2010308 |
信访事务 |
2.11 |
2.11 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
7.30 |
7.30 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
7.30 |
7.30 |
||||||||
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
204 |
公共安全支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.03 |
54.03 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
54.03 |
54.03 |
||||||||
2070109 |
群众文化 |
46.53 |
46.53 |
||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
346.10 |
346.10 |
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
83.92 |
83.92 |
||||||||
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.18 |
0.18 |
||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.04 |
0.04 |
||||||||
2080150 |
事业运行 |
79.50 |
79.50 |
||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.20 |
4.20 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.35 |
167.35 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.31 |
60.31 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.07 |
33.07 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.97 |
73.97 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
20810 |
社会福利 |
7.25 |
7.25 |
||||||||
2081006 |
养老服务 |
7.25 |
7.25 |
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
5.57 |
5.57 |
||||||||
2081104 |
残疾人康复 |
1.02 |
1.02 |
||||||||
2081105 |
残疾人就业 |
2.04 |
2.04 |
||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.51 |
2.51 |
||||||||
20819 |
最低生活保障 |
0.03 |
0.03 |
||||||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.03 |
0.03 |
||||||||
20820 |
临时救助 |
4.37 |
4.37 |
||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
4.37 |
4.37 |
||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
12.62 |
12.62 |
||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.62 |
12.62 |
||||||||
20825 |
其他生活救助 |
2.45 |
2.45 |
||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.45 |
2.45 |
||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
55.54 |
55.54 |
||||||||
2082850 |
事业运行 |
47.16 |
47.16 |
||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.38 |
8.38 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
73.47 |
73.47 |
||||||||
21004 |
公共卫生 |
32.22 |
32.22 |
||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.74 |
0.74 |
||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
28.05 |
28.05 |
||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.43 |
3.43 |
||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.91 |
37.91 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
||||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
2.30 |
2.30 |
||||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.30 |
2.30 |
||||||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
||||||||
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.74 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
577.60 |
577.60 |
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
329.60 |
329.60 |
||||||||
2120104 |
城管执法 |
47.21 |
47.21 |
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
282.39 |
282.39 |
||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
199.02 |
199.02 |
||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
199.02 |
199.02 |
||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
46.10 |
46.10 |
||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
46.10 |
46.10 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.88 |
2.88 |
||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
654.02 |
654.02 |
||||||||
21301 |
农业农村 |
162.30 |
162.30 |
||||||||
2130104 |
事业运行 |
119.69 |
119.69 |
||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
17.84 |
17.84 |
||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
24.48 |
24.48 |
||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.29 |
0.29 |
||||||||
21302 |
林业和草原 |
46.39 |
46.39 |
||||||||
2130205 |
森林资源培育 |
34.39 |
34.39 |
||||||||
2130207 |
森林资源管理 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
21303 |
水利 |
57.00 |
57.00 |
||||||||
2130315 |
抗旱 |
57.00 |
57.00 |
||||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
380.33 |
380.33 |
||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.00 |
120.00 |
||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.92 |
231.92 |
||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
13.41 |
13.41 |
||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
214 |
交通运输支出 |
1,043.03 |
1,043.03 |
||||||||
21401 |
公路水路运输 |
8.10 |
8.10 |
||||||||
2140106 |
公路养护 |
8.10 |
8.10 |
||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
1,034.93 |
1,034.93 |
||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,034.93 |
1,034.93 |
||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
70.32 |
70.32 |
||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.55 |
17.55 |
||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
17.55 |
17.55 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
52.77 |
52.77 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
52.77 |
52.77 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||||||||
合计 |
4,339.02 |
1,279.55 |
3,059.47 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
756.23 |
667.47 |
88.76 |
|||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
2.54 |
2.54 |
||||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
2.54 |
2.54 |
||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
738.78 |
667.47 |
71.31 |
|||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
667.47 |
667.47 |
||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
67.70 |
67.70 |
||||||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
3.61 |
3.61 |
||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
9.30 |
9.30 |
||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
9.30 |
9.30 |
||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.61 |
0.61 |
||||||||||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.61 |
0.61 |
||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||||||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.18 |
2.18 |
||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.83 |
46.53 |
8.30 |
|||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
54.83 |
46.53 |
8.30 |
|||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
46.53 |
46.53 |
||||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.30 |
8.30 |
||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
360.13 |
295.16 |
64.97 |
|||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.80 |
79.50 |
7.30 |
|||||||||||||||
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.92 |
2.92 |
||||||||||||||||
2080150 |
事业运行 |
79.50 |
79.50 |
||||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.50 |
168.50 |
||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.31 |
60.31 |
||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.07 |
33.07 |
||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.12 |
75.12 |
||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
17.25 |
17.25 |
||||||||||||||||
2081006 |
养老服务 |
17.25 |
17.25 |
||||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||||||
2081104 |
残疾人康复 |
1.02 |
1.02 |
||||||||||||||||
2081105 |
残疾人就业 |
2.04 |
2.04 |
||||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.51 |
2.51 |
||||||||||||||||
20819 |
最低生活保障 |
0.03 |
0.03 |
||||||||||||||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.03 |
0.03 |
||||||||||||||||
20820 |
临时救助 |
4.37 |
4.37 |
||||||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
4.37 |
4.37 |
||||||||||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
12.62 |
12.62 |
||||||||||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.62 |
12.62 |
||||||||||||||||
20825 |
其他生活救助 |
2.45 |
2.45 |
||||||||||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.45 |
2.45 |
||||||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
55.54 |
47.16 |
8.38 |
|||||||||||||||
2082850 |
事业运行 |
47.16 |
47.16 |
||||||||||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.38 |
8.38 |
||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
78.87 |
37.91 |
40.96 |
|||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
37.62 |
37.62 |
||||||||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.74 |
0.74 |
||||||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
28.05 |
28.05 |
||||||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.83 |
8.83 |
||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.91 |
37.91 |
||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
||||||||||||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
2.30 |
2.30 |
||||||||||||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.30 |
2.30 |
||||||||||||||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.74 |
0.74 |
||||||||||||||||
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.74 |
||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
764.59 |
47.21 |
717.38 |
|||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
367.02 |
47.21 |
319.81 |
|||||||||||||||
2120104 |
城管执法 |
47.21 |
47.21 |
||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
319.81 |
319.81 |
||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
343.59 |
343.59 |
||||||||||||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
343.59 |
343.59 |
||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51.10 |
51.10 |
||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51.10 |
51.10 |
||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.88 |
2.88 |
||||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,055.04 |
119.69 |
935.35 |
|||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
174.11 |
119.69 |
54.42 |
|||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
119.69 |
119.69 |
||||||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
17.84 |
17.84 |
||||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
28.29 |
28.29 |
||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.29 |
0.29 |
||||||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
46.39 |
46.39 |
||||||||||||||||
2130205 |
森林资源培育 |
34.39 |
34.39 |
||||||||||||||||
2130207 |
森林资源管理 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.00 |
9.00 |
||||||||||||||||
21303 |
水利 |
57.00 |
57.00 |
||||||||||||||||
2130315 |
抗旱 |
57.00 |
57.00 |
||||||||||||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
769.54 |
769.54 |
||||||||||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
400.00 |
400.00 |
||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.92 |
231.92 |
||||||||||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
103.41 |
103.41 |
||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
34.21 |
34.21 |
||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
1,043.03 |
1,043.03 |
||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
8.10 |
8.10 |
||||||||||||||||
2140106 |
公路养护 |
8.10 |
8.10 |
||||||||||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
1,034.93 |
1,034.93 |
||||||||||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,034.93 |
1,034.93 |
||||||||||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||||||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
83.13 |
65.58 |
17.55 |
|||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.55 |
17.55 |
||||||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
17.55 |
17.55 |
||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
65.58 |
65.58 |
||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
65.58 |
65.58 |
||||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
公开04表 |
|||||||||||||||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,677.48 |
一、一般公共服务支出 |
756.24 |
756.24 |
|||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2.88 |
二、外交支出 |
|||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
2.18 |
2.18 |
|||||||||||||||||
五、教育支出 |
|||||||||||||||||||
六、科学技术支出 |
|||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
54.83 |
54.83 |
|||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
360.13 |
360.13 |
|||||||||||||||||
九、卫生健康支出 |
78.87 |
78.87 |
|||||||||||||||||
十、节能环保支出 |
|||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
764.58 |
761.70 |
2.88 |
||||||||||||||||
十二、农林水支出 |
1,055.04 |
1,055.04 |
|||||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
1,043.03 |
1,043.03 |
|||||||||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
137.00 |
137.00 |
|||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
83.13 |
83.13 |
|||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||
二十三、其他支出 |
|||||||||||||||||||
本年收入合计 |
3,680.36 |
二十四、债务还本支出 |
|||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
658.66 |
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
658.66 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
4,339.02 |
4,336.14 |
2.88 |
|||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||||||||||||
总计 |
4,339.02 |
总计 |
4,339.02 |
4,336.14 |
2.88 |
||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
4,336.14 |
1,279.55 |
3,056.59 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
756.23 |
667.47 |
88.76 | |||
20101 |
人大事务 |
2.54 |
2.54 | ||||
2010104 |
人大会议 |
2.54 |
2.54 | ||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
738.78 |
667.47 |
71.31 | |||
2010301 |
行政运行 |
667.47 |
667.47 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
67.70 |
67.70 | ||||
2010308 |
信访事务 |
3.61 |
3.61 | ||||
20113 |
商贸事务 |
9.30 |
9.30 | ||||
2011308 |
招商引资 |
9.30 |
9.30 | ||||
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 | ||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 | ||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.61 |
0.61 | ||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.61 |
0.61 | ||||
204 |
公共安全支出 |
2.18 |
2.18 | ||||
20499 |
其他公共安全支出 |
2.18 |
2.18 | ||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.18 |
2.18 | ||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.83 |
46.53 |
8.30 | |||
20701 |
文化和旅游 |
54.83 |
46.53 |
8.30 | |||
2070109 |
群众文化 |
46.53 |
46.53 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.30 |
8.30 | ||||
208 |
社会保障和就业支出 |
360.13 |
295.16 |
64.97 | |||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.80 |
79.50 |
7.30 | |||
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.18 |
0.18 | ||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.92 |
2.92 | ||||
2080150 |
事业运行 |
79.50 |
79.50 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.20 |
4.20 | ||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.50 |
168.50 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.31 |
60.31 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.07 |
33.07 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.12 |
75.12 |
||||
20808 |
抚恤 |
7.00 |
7.00 | ||||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.00 |
7.00 | ||||
20810 |
社会福利 |
17.25 |
17.25 | ||||
2081006 |
养老服务 |
17.25 |
17.25 | ||||
20811 |
残疾人事业 |
5.57 |
5.57 | ||||
2081104 |
残疾人康复 |
1.02 |
1.02 | ||||
2081105 |
残疾人就业 |
2.04 |
2.04 | ||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.51 |
2.51 | ||||
20819 |
最低生活保障 |
0.03 |
0.03 | ||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.03 |
0.03 | ||||
20820 |
临时救助 |
4.37 |
4.37 | ||||
2082001 |
临时救助支出 |
4.37 |
4.37 | ||||
20821 |
特困人员救助供养 |
12.62 |
12.62 | ||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.62 |
12.62 | ||||
20825 |
其他生活救助 |
2.45 |
2.45 | ||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.45 |
2.45 | ||||
20828 |
退役军人管理事务 |
55.54 |
47.16 |
8.38 | |||
2082850 |
事业运行 |
47.16 |
47.16 |
||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.38 |
8.38 | ||||
210 |
卫生健康支出 |
78.87 |
37.91 |
40.96 | |||
21004 |
公共卫生 |
37.62 |
37.62 | ||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.74 |
0.74 | ||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
28.05 |
28.05 | ||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.83 |
8.83 | ||||
21007 |
计划生育事务 |
0.30 |
0.30 | ||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.30 | ||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.91 |
37.91 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
||||
21014 |
优抚对象医疗 |
2.30 |
2.30 | ||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.30 |
2.30 | ||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.74 |
0.74 | ||||
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.74 |
0.74 | ||||
212 |
城乡社区支出 |
761.71 |
47.21 |
714.50 | |||
21201 |
城乡社区管理事务 |
367.02 |
47.21 |
319.81 | |||
2120104 |
城管执法 |
47.21 |
47.21 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
319.81 |
319.81 | ||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
343.59 |
343.59 | ||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
343.59 |
343.59 | ||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
51.10 |
51.10 | ||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
51.10 |
51.10 | ||||
213 |
农林水支出 |
1,055.04 |
119.69 |
935.35 | |||
21301 |
农业农村 |
174.11 |
119.69 |
54.42 | |||
2130104 |
事业运行 |
119.69 |
119.69 |
||||
2130108 |
病虫害控制 |
17.84 |
17.84 | ||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.00 |
8.00 | ||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
28.29 |
28.29 | ||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.29 |
0.29 | ||||
21302 |
林业和草原 |
46.39 |
46.39 | ||||
2130205 |
森林资源培育 |
34.39 |
34.39 | ||||
2130207 |
森林资源管理 |
3.00 |
3.00 | ||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.00 |
9.00 | ||||
21303 |
水利 |
57.00 |
57.00 | ||||
2130315 |
抗旱 |
57.00 |
57.00 | ||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 | ||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
8.00 |
8.00 | ||||
21307 |
农村综合改革 |
769.54 |
769.54 | ||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
400.00 |
400.00 | ||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.92 |
231.92 | ||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
103.41 |
103.41 | ||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
34.21 |
34.21 | ||||
214 |
交通运输支出 |
1,043.03 |
1,043.03 | ||||
21401 |
公路水路运输 |
8.10 |
8.10 | ||||
2140106 |
公路养护 |
8.10 |
8.10 | ||||
21406 |
车辆购置税支出 |
1,034.93 |
1,034.93 | ||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,034.93 |
1,034.93 | ||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
137.00 |
137.00 | ||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
137.00 |
137.00 | ||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
137.00 |
137.00 | ||||
221 |
住房保障支出 |
83.13 |
65.58 |
17.55 | |||
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.55 |
17.55 | ||||
2210105 |
农村危房改造 |
17.55 |
17.55 | ||||
22102 |
住房改革支出 |
65.58 |
65.58 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
65.58 |
65.58 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 | ||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 | ||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | ||||||
301 |
工资福利支出 |
910.77 |
302 |
商品和服务支出 |
264.56 |
310 |
资本性支出 |
16.98 | ||||||
30101 |
基本工资 |
179.68 |
30201 |
办公费 |
20.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
94.40 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
16.98 | |||||||
30103 |
奖金 |
114.16 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
43.99 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
206.56 |
30205 |
水费 |
3.23 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
60.31 |
30206 |
电费 |
11.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
33.07 |
30207 |
邮电费 |
26.61 |
31008 |
物资储备 |
|||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.92 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.94 |
30211 |
差旅费 |
63.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
30113 |
住房公积金 |
65.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||
30114 |
医疗费 |
6.56 |
30213 |
维修(护)费 |
16.77 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
62.60 |
30214 |
租赁费 |
1.84 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.24 |
30215 |
会议费 |
3.72 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.82 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
10.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||||||
30304 |
抚恤金 |
9.81 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
42.70 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
11.37 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||
30307 |
医疗费补助 |
5.34 |
30227 |
委托业务费 |
18.84 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
30.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
8.27 |
30229 |
福利费 |
12.16 |
399 |
其他支出 |
|||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
15.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
21.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.95 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||||
人员经费合计 |
998.01 |
公用经费合计 |
281.54 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 | |||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
合计 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
合计 |
||||||||||||
备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
||||||||||||
机构运行信息表 | ||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||
公开部门:垫江县三溪镇人民政府 |
单位:万元 | |||||||||||
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |||||||
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
254.09 | |||||||
(一)支出合计 |
21.00 |
15.14 |
15.14 |
(一)行政单位 |
254.09 | |||||||
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
4.92 |
4.92 |
五、资产信息 |
— | |||||||
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
10.00 |
4.92 |
4.92 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
||||||||
3.公务接待费 |
11.00 |
10.22 |
10.22 |
2.主要领导干部用车 |
||||||||
(1)国内接待费 |
— |
— |
10.22 |
3.机要通信用车 |
||||||||
其中:外事接待费 |
— |
— |
4.应急保障用车 |
2 | ||||||||
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
|||||||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
7.离退休干部用车 |
|||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
8.其他用车 |
|||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— | |||||||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
160 |
(一)政府采购支出合计 |
||||||||
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
1.政府采购货物支出 |
|||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
1,277 |
2.政府采购工程支出 |
||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
3.政府采购服务支出 |
|||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
|||||||||
二、会议费 |
— |
— |
7.04 |
|||||||||
三、培训费 |
— |
— |
0.82 |
|||||||||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||