| [ 索引号 ] | 11500231008679476D/2026-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县五洞镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。
4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
(二)单位构成
1、党委、政府综合办事机构设置:基层治理综合指挥室;党的建设办公室;经济发展办公室;民生服务办公室;平安法治办公室。
2、所属事业单位设置:产业发展服务中心;新时代文明实践服务中心;便民服务中心;村镇建设服务中心;综合行政执法大队。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数2486.13万元,其中:一般公共预算拨款2460.08万元,政府性基金预算拨款25.94万元,国有资本经营预算收入0.11万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加1503.38万元,主要是人员增加、新增退休人员、工资调标、日常公用经费核定标准变动等经费拨款增加1503.38万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数2486.13万元,其中:一般公共服务支出1639.79万元,文化旅游体育与传媒支出0.49万元,城乡社区支出65.72万元,社会保障和就业支出148.74万元,卫生健康支出31.73万元,住房保障支出36.38万元,农林水支出289.12万元,交通运输支出64.02万元,资源勘探工业信息等支出200.00万元,国有资本经营预算支出0.11万元,灾害防治及应急管理支出4.81万元,其他支出5.22万元;支出较去年增加1503.38万元,主要是基本支出减少138.25万元,项目支出增加1641.63万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2486.13万元,一般公共预算财政拨款支出2460.08万元,比2025年增加1493.91万元。其中:基本支出601.81万元,比2025年减少138.25万元,主要原因是节约开支、过紧日子,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1858.27万元,比2025年增加1632.16万元,主要原因是项目增多,同时部分支出由基本支出调整为项目支出,主要用于保障本级安排的其他重点工作有序开展。
2026年政府性基金预算收入25.94万元,政府性基金预算支出25.94万元,比2025年增加11.40万元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加9.58万元,用于社会福利的彩票公益金支出增加1.62万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加0.20万元,主要用于社会福利和国有土地使用权出让。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.50万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是未因公出国(境);公务接待费2.40万元,比2025年减少0万元,主要原因是按照要求严控经费;公务用车运行维护费3.10万元,比2025年减少0万元,主要原因是按照要求严控经费;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是无购置公务用车需求。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费98.09万元,比上年增加23.49万元,主要原因为人员增加、村(社区)干部工资上调和今年项目增多;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1858.27万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
(五)委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出2.50万元,主要用于委托外单位办理业务。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:易老师 联系方式:023-74562700
附表:1.垫江县五洞镇人民政府(本级)财政拨款收支总表
2.垫江县五洞镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县五洞镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县五洞镇人民政府(本级)一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县五洞镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表
6.垫江县五洞镇人民政府(本级)收支总表
7.垫江县五洞镇人民政府(本级)收入总表
8.垫江县五洞镇人民政府(本级)支出总表
9.垫江县五洞镇人民政府(本级)政府采购明细表
10.垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,486.13 |
一、本年支出 |
2,486.13 |
2,460.08 |
25.94 |
0.11 |
|
一般公共预算资金 |
2,460.08 |
一般公共服务支出 |
1,639.79 |
1,639.79 |
||
|
政府性基金预算资金 |
25.94 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.49 |
0.49 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
0.11 |
社会保障和就业支出 |
148.74 |
148.74 |
||
|
卫生健康支出 |
31.73 |
31.73 |
||||
|
城乡社区支出 |
65.72 |
45.00 |
20.72 |
|||
|
农林水支出 |
289.12 |
289.12 |
||||
|
交通运输支出 |
64.02 |
64.02 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
住房保障支出 |
36.38 |
36.38 |
||||
|
国有资本经营预算支出 |
0.11 |
0.11 | ||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
4.81 |
4.81 |
||||
|
其他支出 |
5.22 |
5.22 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
2,486.13 |
支出总计 |
2,486.13 |
2,460.08 |
25.94 |
0.11 |
|
表二 |
||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级) 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,460.08 |
601.81 |
1,858.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,639.79 |
421.20 |
1,218.59 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,609.43 |
421.20 |
1,188.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
421.20 |
421.20 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,188.22 |
1,188.22 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.84 |
0.84 | |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.84 |
0.84 | |
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.52 |
22.52 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
22.52 |
22.52 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.49 |
0.49 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.49 |
0.49 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.49 |
0.49 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.74 |
115.84 |
32.91 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.00 |
11.00 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.00 |
11.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.84 |
115.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.22 |
42.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.20 |
3.20 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.20 |
3.20 | |
|
20810 |
社会福利 |
12.39 |
12.39 | |
|
2081006 |
养老服务 |
12.39 |
12.39 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.63 |
2.63 | |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.63 |
1.63 | |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
1.70 |
1.70 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.70 |
1.70 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.73 |
28.39 |
3.34 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.39 |
28.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.39 |
26.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.84 |
1.84 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.84 |
1.84 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.95 |
0.95 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.95 |
0.95 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
45.00 |
45.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
10.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
289.12 |
289.12 | |
|
21302 |
林业和草原 |
0.94 |
0.94 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.94 |
0.94 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
286.18 |
286.18 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
63.00 |
63.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
223.18 |
223.18 | |
|
214 |
交通运输支出 |
64.02 |
64.02 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
64.02 |
64.02 | |
|
2140104 |
公路建设 |
64.02 |
64.02 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
36.38 |
36.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.38 |
36.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.38 |
36.38 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.81 |
4.81 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.81 |
4.81 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.81 |
4.81 | |
|
表三 |
||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
601.81 |
503.72 |
98.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
323.84 |
323.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
103.68 |
103.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.81 |
76.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.22 |
42.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.11 |
21.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.39 |
26.39 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
0.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.38 |
36.38 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.20 |
5.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
122.68 |
122.68 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
86.04 |
86.04 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
28.00 |
28.00 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
96.09 |
96.09 | |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
7.60 |
7.60 | |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.40 |
2.40 | |
|
30226 |
劳务费 |
15.20 |
15.20 | |
|
30227 |
委托业务费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.27 |
2.27 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
3.10 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.15 |
17.15 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.38 |
26.38 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.19 |
57.19 |
|
|
30305 |
生活补助 |
52.99 |
52.99 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
4.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 | |
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级) 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
5.50 |
3.10 |
3.10 |
2.40 |
5.50 |
3.10 |
3.10 |
2.40 | ||||
|
表五 |
||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
25.94 |
25.94 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.72 |
20.72 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.72 |
20.72 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.72 |
20.72 | |
|
229 |
其他支出 |
5.22 |
5.22 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.22 |
5.22 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.02 |
5.02 | |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.20 |
0.20 | |
|
表六 |
|||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
2,460.08 |
一般公共服务支出 |
1,639.79 |
|
政府性基金预算资金 |
25.94 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.49 |
|
国有资本经营预算资金 |
0.11 |
社会保障和就业支出 |
148.74 |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
31.73 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
65.72 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
289.12 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
交通运输支出 |
64.02 | |
|
事业单位经营收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
200.00 | |
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
36.38 | |
|
国有资本经营预算支出 |
0.11 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
4.81 | ||
|
其他支出 |
5.22 | ||
|
本年收入合计 |
2,486.13 |
本年支出合计 |
2,486.13 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
2,486.13 |
支出总计 |
2,486.13 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
2,486.13 |
2,460.08 |
25.94 |
0.11 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,639.79 |
1,639.79 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,609.43 |
1,609.43 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
421.20 |
421.20 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,188.22 |
1,188.22 |
|||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.84 |
0.84 |
|||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.84 |
0.84 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.52 |
22.52 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
22.52 |
22.52 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.49 |
0.49 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.49 |
0.49 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.49 |
0.49 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.74 |
148.74 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.84 |
115.84 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.22 |
42.22 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.11 |
21.11 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
12.39 |
12.39 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
12.39 |
12.39 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.63 |
2.63 |
|||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.63 |
1.63 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.70 |
1.70 |
|||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.70 |
1.70 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.73 |
31.73 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.39 |
28.39 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.39 |
26.39 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.84 |
1.84 |
|||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
65.72 |
45.00 |
20.72 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.72 |
20.72 |
|||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.72 |
20.72 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
289.12 |
289.12 |
|||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
0.94 |
0.94 |
|||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.94 |
0.94 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
286.18 |
286.18 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
63.00 |
63.00 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
223.18 |
223.18 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
64.02 |
64.02 |
|||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
64.02 |
64.02 |
|||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
64.02 |
64.02 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.38 |
36.38 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.38 |
36.38 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.38 |
36.38 |
|||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.11 |
0.11 |
|||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.11 |
0.11 |
|||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.11 |
0.11 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.81 |
4.81 |
|||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.81 |
4.81 |
|||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.81 |
4.81 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.22 |
5.22 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.22 |
5.22 |
|||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.02 |
5.02 |
|||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,486.13 |
601.81 |
1,884.32 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,639.79 |
421.20 |
1,218.59 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,609.43 |
421.20 |
1,188.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
421.20 |
421.20 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,188.22 |
1,188.22 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.84 |
0.84 | |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.84 |
0.84 | |
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.52 |
22.52 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
22.52 |
22.52 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.49 |
0.49 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.49 |
0.49 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.49 |
0.49 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.74 |
115.84 |
32.91 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.00 |
11.00 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.00 |
11.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.84 |
115.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.22 |
42.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.20 |
3.20 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.20 |
3.20 | |
|
20810 |
社会福利 |
12.39 |
12.39 | |
|
2081006 |
养老服务 |
12.39 |
12.39 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.63 |
2.63 | |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.63 |
1.63 | |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
1.70 |
1.70 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.70 |
1.70 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.73 |
28.39 |
3.34 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.39 |
28.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.39 |
26.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.84 |
1.84 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.84 |
1.84 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.95 |
0.95 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.95 |
0.95 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
65.72 |
65.72 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
10.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.72 |
20.72 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.72 |
20.72 | |
|
213 |
农林水支出 |
289.12 |
289.12 | |
|
21302 |
林业和草原 |
0.94 |
0.94 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.94 |
0.94 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
286.18 |
286.18 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
63.00 |
63.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
223.18 |
223.18 | |
|
214 |
交通运输支出 |
64.02 |
64.02 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
64.02 |
64.02 | |
|
2140104 |
公路建设 |
64.02 |
64.02 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
36.38 |
36.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.38 |
36.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.38 |
36.38 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.11 |
0.11 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.11 |
0.11 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.11 |
0.11 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.81 |
4.81 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.81 |
4.81 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.81 |
4.81 | |
|
229 |
其他支出 |
5.22 |
5.22 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.22 |
5.22 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.02 |
5.02 | |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.20 |
0.20 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023121T000000024530-残疾人联络 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
3,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
3,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
残疾人专职委员工作补贴经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
11100 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量与社会融入 |
定性 |
提升 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
10,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
帮助残疾人脱贫增收,为广大残疾人提供一些就业的帮助,让残疾人家庭生活环境,生活压力得到改善。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金发放准确性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
资金金额 |
≤ |
10000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人脱贫增收 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000094149-元旦春节慰问经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
17,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
17,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
元旦春节慰问经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问服务合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
经费发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
慰问成本 |
≤ |
17000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升困难群众的获得感和幸福感 |
定性 |
提升 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000117056-文物保护(非物质遗产) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
420.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
420.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
用于全县文物巡查,重点文物保护与修复,非物质遗产普查与申报等。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
成果利用率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
数据报送及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
统计(调查)完成项目数 |
≥ |
1 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
文物巡查经费 |
≤ |
1590 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息公开率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
20,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障招商引资工作正常开展,营造良好营商环境。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
招商引资企业 |
≥ |
1 |
项 |
20 | |
|
时效指标 |
|||||||
|
数量指标 |
参与人数 |
= |
5 |
人 |
20 | ||
|
活动天数 |
= |
10 |
天 |
20 | |||
|
成本指标 |
成本指标 |
活动费用 |
≤ |
370000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好营商环境 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
20,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障征兵工作正常开展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
征兵成果数量 |
≥ |
1 |
项 |
20 | |
|
时效指标 |
|||||||
|
数量指标 |
参与人数 |
= |
200 |
人 |
20 | ||
|
活动天数 |
= |
60 |
天 |
10 | |||
|
成本指标 |
成本指标 |
活动费用 |
≤ |
60000 |
元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060254-民兵训练经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
20,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障民兵训练正常进行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
培训考核合格率 |
≥ |
100 |
% |
30 | |
|
时效指标 |
|||||||
|
数量指标 |
培训人次 |
≥ |
1 |
人次 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
人均培训费用 |
≤ |
92000 |
元 |
10 | |
|
训练经费 |
≤ |
92000 |
元 |
10 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
纪律违规事件次数 |
≤ |
0 |
次 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060305-两会会议费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
50,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障镇人代会顺利召开。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
培训考核合格率 |
≥ |
100 |
% |
30 | |
|
时效指标 |
|||||||
|
数量指标 |
会议天数 |
≤ |
10 |
天 |
20 | ||
|
参会总人次 |
≤ |
500 |
人次 |
30 | |||
|
成本指标 |
成本指标 |
会议费用 |
≤ |
150000 |
元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
20,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
为199个残疾人提供就业帮助,让残疾人在就医资金压力上得到改善 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
资金对付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
补助残疾人个数 |
= |
199 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
补助资金 |
= |
20000 |
元/年 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善残疾人基本生活 |
定性 |
有效改善 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
40,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
40,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
为保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行,让社会老人老有所乐、老有所养,对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费,保障正常运行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
养老服务设施正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
经费及时支付率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及社区 |
= |
1 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
40000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让社会老人老有所乐、老有所养 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005335821-村(社)干部基本报酬 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
1,684,864.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
1,684,864.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
完成年度村(社区)干部基本报酬发放任务,提高村(社区)干部工作积极性。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放对象准确性 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
村(社)干部人数 |
= |
104 |
人 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
人均工资标准 |
≤ |
1658 |
元/人·次 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
到岗出勤率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村(社)干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005335842-乡镇日常运转经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
11,457,274.49 | |||||
|
其中:财政拨款 |
11,457,274.49 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
乡镇运转经费,用于乡镇日常运转方面的支出 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
经费使用合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
经费使用及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及乡镇个数 |
≥ |
1 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
1146 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护乡镇日常稳定 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005336831-垃圾清运保洁 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
250,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
250,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
垃圾清运保洁 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
垃圾清运及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
清洁合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
250000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
环境整洁卫生 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005336950-河流清漂经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
100,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
河流水体清漂 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
清理合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
清理及时性 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
清理次数 |
≥ |
2 |
次 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
河道干净河流畅通 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005338361-市政设施运行维护费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
100,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
市政设施运行维护费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
采购(维护)物品利用率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
故障排除及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
购置(维护)数量 |
≥ |
2 |
项 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
购置(维护)成本 |
≤ |
100000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005339080-企业发展补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
2,000,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
2,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
企业发展补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放准确性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及企业 |
≥ |
1 |
家 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
补助金额 |
≤ |
200 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342192-社区干部五险一金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
71,610.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
71,610.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
完成年度社区干部五险一金缴纳,提高社区干部工作积极性 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
缴纳对象准确率 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
缴纳及时率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
社区干部人数 |
= |
5 |
人 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
人均缴纳标准 |
≤ |
1656.2 |
元/月 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
到岗出勤率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342203-服务群众专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
170,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
170,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
服务群众专项经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金发放准确性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村社个数 |
= |
7 |
个 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
资金金额 |
≤ |
170000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342256-村(社区)考核 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
20,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
村社区考核经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
经费发放准确性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
20000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342267-村(社区)办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
150,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
150,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
村社区办公经费,保障村社区正常运转 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
经费发放准确性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
经费发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区个数 |
= |
7 |
个 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
150000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社区正常运转 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342357-巡逻员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
180,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
180,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
巡逻员补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放准确率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
补助金额 |
≤ |
18 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补(县级) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
13,250.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
13,250.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
促进监护责任有效落实,预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生,维护社会稳定和人民群众利益。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
监护质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
资金金额 |
≤ |
13250 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进精神病患者监护人责任有效落实 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
107,355.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
107,355.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活,引导高校毕业生到基层工作,支持农村基层发展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放准确率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
1 |
人次 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
人均补助金额 |
≤ |
107355 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
补助事项公示率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问(县级) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
5,500.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
5,500.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
在传统节假日慰问计划生育特殊困难家庭户,让其感受到党和国家的关心,维护社会和谐稳定。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金发放准确性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
资金金额 |
≤ |
5500 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
9,450.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
9,450.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖,保基本,多层次,可持续的城乡居民医疗保险. | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
经费发放准确性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
经费发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
10000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民医疗保险保基本,多层次,可持续 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419378-社区干部公积金(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
12,588.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
12,588.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
提高社区干部工作积极性,保障社区干部公积金缴纳 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
社区干部公积金缴纳准确率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
缴纳及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及社区干部人数 |
= |
5 |
人 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
社区干部公积金总金额 |
≤ |
12588 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社区干部工作积极性 |
定性 |
显著提高 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419394-离任村社干部补贴(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
115,490.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
115,490.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
对1949年12月7日(垫江解放)至2013年12月31日期间,担任村居党组织书记、主任、副主任职务3周年及以上的离任村居干部进行补助。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放对象准确性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
补贴发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
补贴金额 |
≤ |
115490 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离任村社干部满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419410-网格员工作经费(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
7,200.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
7,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
全额保障城市社区专职网格员待遇补贴和村(社区)兼职网格员通讯补贴等2项工作经费。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助精准率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
补助金额 |
≤ |
7200 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
108,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
108,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障农村交通安全劝导站建设、运行,促进农村道路安全隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等,保障农村道路安全。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助精准率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
救助金额 |
≤ |
108000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
补助事项公示率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
8,400.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
8,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
为有效调动基层监察监督员工作积极性,充分发挥监察监督工作向村(社区)基层延伸作用,根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案(试行)>的通知》(垫江委办发〔2018〕46号)文件规定,在全县303个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
准确发放率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
20 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
补助金额 |
≤ |
8400 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
补助政策知晓率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005424295-平安建设专项经费(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
80,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
80,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
按照中央、市委、县委相关要求,为践行新时代枫桥经验,充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控,保障基层平安建设工作开展,提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平,有效促进垫江县域本质安全 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
巡逻质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
巡逻村社个数 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
平安建设专项经费 |
≤ |
80000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会治安整体防控 |
定性 |
提升 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
225,220.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
225,220.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
对党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
补助人数(户数) |
≥ |
155 |
人次 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
生活补贴金额 |
≤ |
225220 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老党员满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
37,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
37,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
适老化改造是针对老年人身体机能与生活需求,对居家环境、公共设施及社区空间进行的系统性优化工程,核心是通过安全适配、无障碍升级与智能辅助设计,降低老年人跌倒、磕碰等意外风险,提升其独立生活能力与幸福感 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
造老化改造合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
奖补经费发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
奖补经费金额 |
≤ |
37000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老年人独立生活能力与幸福感 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年人满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005501355-优抚对象医疗补助(市级资金) |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
15,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
15,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
按规定补助优抚对象医疗经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
经费发放准确性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
经费发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
≤ |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
经费金额 |
≤ |
15000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府(本级)2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位: |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||||
|
项目名称 |
50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府(本级) | ||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
10,000.00 | |||||
|
其中:财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
通过发放优抚对象“解三难”补助资金,有效解决优抚对象生活、医疗、住房等市级困难。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助对象准确率 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
补助资金发放及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉及村社 |
= |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
补助资金金额 |
≤ |
30000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决优抚对象生活、医疗、住房等困难 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |

