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[ 索引号 ] 115002310086794255/2022-00076 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县新民镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-05-13 [ 发布日期 ] 2022-09-21

重庆市垫江县新民镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市垫江县新民镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。

4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

(二)机构设置

共设置党委、政府综合办事机构10个(党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室)

垫江县新民镇设置5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队)

(三)单位构成

从预算单位构成看,2021年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,708.6万元,支出总计4,708.6万元。收支较上年决算数增加2,211.16万元、增长88.5%,主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的投入。支出中增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的费用。

2.收入情况。2021年度收入合计4,657.06万元,较上年决算数增加2,160.84万元,增长86.6%,主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的投入。其中:财政拨款收入4,657.06万元,占100%;年初结转和结余51.54万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,707.38万元,较上年决算数增加2,211.16万元,增长88.6%,主要原因是对企业扶持费用增加以及加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的费用。其中:基本支出1,620.35万元,占34.4%;项目支出3,087.02万元,占65.6%;

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.23万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,707.38万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,211.16万元,增长88.6%。主要原因本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的投入;支出中增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的费用。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,577.06万元,较上年决算数增加2,080.84万元,增长83.4%。主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的投入;较年初预算数增加2,498.06万元,增长120.2%。主要原因是本级工商税收增加以及财政加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的投入;此外,年初财政拨款结转和结余50.32万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,627.38万元,较上年决算数增加2,131.16万元,增长85.4%。主要原因是增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的费用。较年初预算数增加2,548.38万元,增长122.6%。主要原因是支出中增加了对企业扶持以及加大三保障、农村基础建设、乡镇振兴的费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,169.85万元,占25.3%,较年初预算数增加323.55万元,增长38.2%,主要原因是人员经费的增加和招商引资对企业的补助费用增加。

(2)科学技术支出25万元,占0.5%,较年初预算数增加25万元,增长100.0%,主要原因是财政追加科技项目经费拨款支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出125.9万元,占2.7%,较年初预算数增加38.4万元,增长43.9%,主要原因是财政追加旅游宣传项目款经费支出。

(4)社会保障与就业支出783.13万元,占16.9%,较年初预算数增加414.23万元,增长112.3%,主要原因是补缴以前年度职业年金支出以及财政追加项目款(如,特困人员救助)等支出。

(5)卫生健康支出87.94万元,占1.9%,较年初预算数增加4.34万元,增长5.2%,主要原因是财政追加公共卫生项目款等支出。

(6)城乡社区支出76.72万元,占1.7%,较年初预算数增加76.72万元,增长100.0%,主要原因是追加一个综合执法大队经费以及追加项目款支出

(7)农林水支出2,099.56万元,占45.4%,较年初预算数增加1,610.56万元,增长329.36%,主要原因是增加水利、扶贫、森林资源培育、村级公益事业建设等项目支出。

(8)交通运输支出66.16万元,占1.4%,较年初预算数增加66.16万元,增长100.0%,主要原因是财政追加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目款支出。

(9)商业服务业等支出5.22万元,占0.1%,较年初预算数增加5.22万元,增长100.0%,主要原因是财政追加项目款商贸企业奖励支出。

(10)住房保障支出119.22万元,占2.6%,较年初预算数减少24.48万元,下降17%,主要原因是人员减少,住房公积金减少。

(11)灾害防治及应急管理支出68.66万元,占1.5%,较年初预算数增加68.66万元,增长100.0%,主要原因是财政追加自然灾害救灾及恢复重建项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,620.35万元。其中:人员经费1,318.47万元,较上年决算数减少109.62万元,下降7.7%,主要原因是2020年综合目标考核奖尾款没能按时发放。人员经费用途主要包括工资福利支出1253.16万元,对个人和家庭的补助65.31万元。公用经费301.88万元,较上年决算数增加186.23万元,增长161%,主要原因是上年的公用经费有部分列入一般公共管理项目经费支出。公用经费用途主要包括办公费25.48万元;印刷费15.54万元;水费4.13万元;电费16.46万元;邮电费26.86万元;差旅费80.06万元;维修(护)费12.45万元;会议费6.83万元;培训费2.22万元;劳务费15.9万元;委托业务费9.51万元;工会经费31.05万元;公务用车运行维护费10.45万元;其他交通费用27.75万元;办公设备购置17.2万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入80万元,较上年决算数增加80万元,增长100.0%,主要原因是财政增加农村基础设施建设项目支出80万元。本年支出80万元,较上年决算数增加80万元,增长100.0%,主要原因是财政增加农村基础设施建设项目支出80万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.94万元,较年初预算数减少0.56万元,下降3.4%,主要原因是加强管理,节约开支。较上年支出数减少0.28万元,下降1.7%,主要原因是加强管理,节约开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度无因公出国(境)费用。

本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费10.45万元,主要用于两辆公务车的油费及修理费。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降5%。较上年支出数减少0.14万元,下降1.3%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强管理,节约开支。

公务接待费5.49万元,主要用于接待招商引资生活费,费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%;较上年支出数减少0.14万元,下降2.5%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强管理,节约开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待72批次510人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费107.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.23万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出8.03万元,较上年决算数增加0.26万元,增长3.3%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议增加。本年度培训费支出6.72万元,较上年决算数增加4.63万元,增长221.5%,主要原因是换届选举之年,培训会次数和人数都有所增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出275.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费25.48万元;印刷费15.54万元;水费4.13万元;电费16.46万元;邮电费26.86万元;差旅费80.06万元;维修(护)费12.45万元;会议费6.83万元;培训费2.22万元;劳务费15.9万元;工会经费31.05万元;公务用车运行维护费10.45万元;

机关运行经费较上年决算数增加159.52万元,增长137.9%,主要原因是上年的部分机关运行经费在一般行政管理事务项目中支付的。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金3087.02万元;老年福利建设、农村五保、商贸企业扶持、小城镇建设及管理、农村垃圾治理、农村道路建设、乡村振兴、村社区补助、人代会议补助等项目的产出指标(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标等作出合理的评价。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效自评表

编报单位:垫江县新民镇人民政府2022年5月13日


2021年部门整体绩效自评表

编报单位: 垫江县新民镇人民政府                                    2022年5月13日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

指标名称

指标解释说明

投入(10分)

预算编制

(4分)

预算编制合理性(2分)

考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。

部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分;

部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不用用途之间分配合理的,得1分。

2

预算编制规范性(2分)

考核部门(单位)预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。

预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。

2

目标设置(6分)

目标合理性(2分)

部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。

整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;

整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分

2

绩效目标覆盖率(2分)

部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。

比率≥80%的,得2分;

80%﹥比率≥60%的,得1分;

60%﹥比率≥30%的,得0.5分;

﹤30%的,得0分。

2

绩效指标明确性(2分)

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。

绩效指标能反映绩效目标的,得1分;

绩效指标明确且可量化的,得1分;

其他情况酌情扣分。

2

过程(50分)

预算执行情况(24分)

财政供养人员控制率(3分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%;达到目标值得3分;

比率﹥100%,每增加5%扣1分,直至扣完。

3

支出完成率(3分)

部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得3分

100%>结果≥90%,得2分;

90%>结果≥80%,得1分;

80%﹥比率≥60%的,得0.5分。

比率﹤60%的,不得分。

3

预算调整率(3分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

比率≤3%的,得3分;

3%﹤比率≤ %的,得2分;

比率>10%的,得0分。

2

结转结余率(3分)

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

比率≤5%的,得3分;

5%﹤比率≤10%的,得2分;

10%﹤比率≤15%的,得1分;

比率>15%的,得0分

3

结转结余变动率(3分)

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。

比率≤0%;得3分;

0%﹤比率≤5%的,得2分;

5%﹤比率≤10%的,得1分;

比率>10%的,得0分

3

公用经费控制率(3分)

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率(3分)

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

政府采购执行率(3分)

通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。

政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。

3

预算管理

(18分)

管理制度健全性

(6分)

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

全部符合(6分);

符合其中一项(1分)

5

资金使用合规性

(9分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点:

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.项目的重大开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;

7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。

全部符合(9分);

符合其中七项(8分);

符合其中六项(5分);

符合其中五项(3分);

符合其中四项及以下(0分)。

8

预决算信息公开性(3分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点:

1.公开预决算信息;

2.按规定内容公开预决算信息;

3.按规定时限公开预决算信息。

全部符合(3分);

符合其中两项(2分);

符合其中一项及以下(0分)。

3

资产管理(8分)

资产管理完全性

(4分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点:

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3、资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

符合全部四项(4分);

符合其中三项(3分);

符合其中二项(2分);

符合其中一项(1分);

符合零项(0分)。

3

固定资产利用率

(4分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

比率≥90%的,得4分;

90%>比率≥80%,得3分;

80%>比率≥70%,得2分;

70%>比率≥60%,得1分;

比率<60%得0分。

4

产出(25分)

职责履行(25分)

项目实际完成率(5分)

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。

100%>比率≥95%,得5分;

95%>比率≥90%,得4分;

90%>比率≥85%,得3分;

比率<85%得0分。

5

项目质量达标率(5分)

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。

项目质量达标是指项目决算验收合格。

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。

5

重点工作办结率(5分)

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务

目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。

5

绩效目标完成率(10分)

反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况

本项得分=绩效目标完成率×10

(绩效目标完成率需提出合理依据)

10

效益(15分)

效果性(5分)

社会经济效益(5)

反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。

4

公平性

(10分)

群众信访办理情况(5分)

部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)群众意见的重视程度。

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分;

当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。

5

社会公众满意度(5分)

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:

优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。

3

小计

100




95

评价结果



□优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分≤89分;

□中  60分≤得分≤79分;  □较差  0≤得分≤59分



2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:        

垫江县新民镇人民政府

项目名称

人代会议补助

自评总分(分)

100

业务主管部门

垫江县财政局会核中心

联系人
及电话

刘老师023-74578690


全年资金总额

预算执行情况

项目资金(万元)

合计

上年结转数

年初预算数

预算追加、追减(以“-”表示)金额

全年执行数(决算数)

执行率
(%)

执行率得分
(10分)

小计

财政资金

其他资金

小计

财政资金

其他资金

小计

12

100.00%

10

12

0



0



12

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

12个村(居)各开1次人民代表换届选举工作会,镇上开二次人民代表大会,完成人大换届选举工作。

12个村(居)各开1次人民代表换届选举工作会,镇上开二次人民代表大会,完成人大换届选举工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标名称)

年度指标值(计量单位)

调整后指标值(未调整不填列)

实际完成值(计量单位)

得分系数(%)

权重

得分

产出指标

数量指标

换届选举涉及的选区

28个


28个

100.00%

10

10

数量指标

镇上人代会

2次


2次

100.00%

10

10

质量指标








质量指标

圆满完成选举任务

100%


100%

100%

10

10

成本指标








成本指标

财政资金支出

12万元


12万元

100%

10

10

时效指标








时效指标

按时完成选举任务

100%


100%

100%

10

10

效益指标

经济效益








社会效益

选出新一届县、镇人大代表及领导


100%

30

30

生态效益








可持续影响








满意度指标

满意度指标(10分)

人民代表满意度

≥90%


≥90%

100%

10

10

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析:

二、整改措施:


2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:        

垫江县新民镇人民政府

项目名称

农村道路建设

自评总分(分)

96

业务主管部门

垫江县财政局会核中心

联系人
及电话

刘老师023-74578690


全年资金总额

预算执行情况

项目资金(万元)

合计

上年结转数

年初预算数

预算追加、追减(以“-”表示)金额

全年执行数(决算数)

执行率
(%)

执行率得分
(10分)

小计

财政资金

其他资金

小计

财政资金

其他资金

小计

1424.75

100.00%

10

1424.75

0



0



1424.75

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成公路建设目标,保证公路通达通畅建设计划实施,保障人民群众出行安全。

完成公路建设目标,保证公路通达通畅建设计划实施,保障人民群众出行安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标名称)

年度指标值(计量单位)

调整后指标值(未调整不填列)

实际完成值(计量单位)

得分系数(%)

权重

得分

产出指标

数量指标

受益村居数

7个


7个

100.00%

10

10

数量指标

公路里程数

30公里


30公里

100.00%

10

10

质量指标

合格率

100%


100%

100%

10

10

质量指标








成本指标

财政资金支出

1424.75万元


1424.75万元

100.00%

10

10

成本指标








时效指标

年度任务完成率

100%


100%

100%

10

10

时效指标








效益指标

经济效益

降低群众生产品运输成本

效果明显


效果明显

80.00%

10

8

社会效益

保障人民群众出行需求

效果明显


效果明显

90%

10

9

生态效益








可持续影响

改善人居环境

效果明显


效果明显

90%

10

9

满意度指标

满意度指标(10分)

群众满意度

≥90%


≥90%

100%

10

10

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析:

二、整改措施:


2.绩效自评报告或案例。无

(三)重点绩效评价结果。

 本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02374577588


收入支出决算总表



公开01表

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府    2021年度             单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,577.06

一、一般公共服务支出

1,169.85

二、政府性基金预算财政拨款收入

80.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

25.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

125.90

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

783.13



九、卫生健康支出

87.94



、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

156.72



十二、农林水支出

2,099.56



十三、交通运输支出

66.16



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

5.22



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

119.22



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

68.66



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

4,657.06

本年支出合计

4,707.38

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

51.54

年末结转和结余

1.23

总计

4,708.60

总计

4,708.60

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表










公开02表

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府      2021年度             单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,657.06

4,657.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,152.63

1,152.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

548.69

548.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

504.14

504.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

533.61

533.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

533.61

533.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

32.56

32.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

32.56

32.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

125.90

125.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

125.90

125.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

93.07

93.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

30.90

30.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

768.03

768.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

139.60

139.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

139.60

139.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

43.39

43.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

263.96

263.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.01

86.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

112.64

112.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

65.31

65.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

6.19

6.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

182.48

182.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

182.48

182.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

76.91

76.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

58.32

58.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

87.96

87.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.27

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

28.73

28.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

156.72

156.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

76.72

76.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

62.28

62.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,081.56

2,081.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

334.80

334.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

301.59

301.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

10.73

10.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

38.78

38.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

38.78

38.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

33.49

33.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

17.46

17.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

16.01

16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,672.49

1,672.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,292.93

1,292.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

379.56

379.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

66.16

66.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

66.16

66.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

66.16

66.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.66

68.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府

2021年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,707.38

1,620.35

3,087.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,169.85

504.14

665.71

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

548.69

504.14

44.55

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

504.14

504.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.05

0.00

13.05

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

16.86

0.00

16.86

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

16.86

0.00

16.86

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

533.61

0.00

533.61

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

533.61

0.00

533.61

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

12.63

0.00

12.63

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

12.24

0.00

12.24

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.39

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

32.56

0.00

32.56

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

32.56

0.00

32.56

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

125.90

93.07

32.83

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

125.90

93.07

32.83

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

93.07

93.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

30.90

0.00

30.90

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

783.13

469.06

314.07

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

139.60

139.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

139.60

139.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

49.89

0.00

49.89

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

29.89

0.00

29.89

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

271.14

271.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.01

86.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

119.82

119.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

65.31

65.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.19

0.00

6.19

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

6.19

0.00

6.19

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

33.05

0.00

33.05

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

33.05

0.00

33.05

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

182.48

0.00

182.48

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

182.48

0.00

182.48

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

78.33

58.32

20.01

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

11.25

0.00

11.25

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

58.32

58.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

8.76

0.00

8.76

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

87.96

71.00

16.96

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.07

0.00

3.07

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.27

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

28.73

28.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

156.72

62.28

94.44

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

76.72

62.28

14.44

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

62.28

62.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.44

0.00

14.44

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,099.55

301.59

1,797.96

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

334.80

301.59

33.21

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

301.59

301.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.10

0.00

4.10

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

5.88

0.00

5.88

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

10.73

0.00

10.73

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.89

0.00

1.89

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

7.61

0.00

7.61

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

38.78

0.00

38.78

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

38.78

0.00

38.78

0.00

0.00

0.00

21303

水利

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

17.99

0.00

17.99

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

33.49

0.00

33.49

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

17.46

0.00

17.46

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

16.01

0.00

16.01

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,672.49

0.00

1,672.49

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,292.93

0.00

1,292.93

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

379.56

0.00

379.56

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

66.16

0.00

66.16

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

66.16

0.00

66.16

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

66.16

0.00

66.16

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.22

0.00

5.22

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

5.22

0.00

5.22

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

5.22

0.00

5.22

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

119.22

119.22

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.66

0.00

68.66

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.66

0.00

8.66

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

7.16

0.00

7.16

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府

2021年度

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,577.06

一、一般公共服务支出

1,169.85

1,169.85

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

80.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

25.00

25.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

125.90

125.90

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

783.13

783.13

0.00

0.00



九、卫生健康支出

87.94

87.94

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

156.72

76.72

80.00

0.00



十二、农林水支出

2,099.56

2,099.56

0.00

0.00



十三、交通运输支出

66.16

66.16

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

5.22

5.22

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

119.22

119.22

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

68.66

68.66

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

4,657.06

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

50.32

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

50.32

本年支出合计

4,707.38

4,627.38

80.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00






总计

4,707.38

4,707.38

4,627.38

80.00

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府      2021年度            单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,627.38

1,620.35

3,007.02

201

一般公共服务支出

1,169.85

504.14

665.71

20101

人大事务

2.00

0.00

2.00

2010104

人大会议

0.80

0.00

0.80

2010108

代表工作

1.20

0.00

1.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

548.69

504.14

44.55

2010301

行政运行

504.14

504.14

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.00

0.00

25.00

2010308

信访事务

6.50

0.00

6.50

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.05

0.00

13.05

20105

统计信息事务

16.86

0.00

16.86

2010507

专项普查活动

16.86

0.00

16.86

20113

商贸事务

533.61

0.00

533.61

2011308

招商引资

533.61

0.00

533.61

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

2013102

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

20132

组织事务

12.63

0.00

12.63

2013202

一般行政管理事务

12.24

0.00

12.24

2013299

其他组织事务支出

0.39

0.00

0.39

20136

其他共产党事务支出

32.56

0.00

32.56

2013699

其他共产党事务支出

32.56

0.00

32.56

20199

其他一般公共服务支出

13.50

0.00

13.50

2019999

其他一般公共服务支出

13.50

0.00

13.50

206

科学技术支出

25.00

0.00

25.00

20601

科学技术管理事务

25.00

0.00

25.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25.00

0.00

25.00

207

文化旅游体育与传媒支出

125.90

93.07

32.83

20701

文化和旅游

125.90

93.07

32.83

2070109

群众文化

93.07

93.07

0.00

2070113

旅游宣传

30.90

0.00

30.90

2070199

其他文化和旅游支出

1.93

0.00

1.93

208

社会保障和就业支出

783.13

469.06

314.07

20801

人力资源和社会保障管理事务

139.60

139.60

0.00

2080109

社会保险经办机构

139.60

139.60

0.00

20802

民政管理事务

49.89

0.00

49.89

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

0.00

20.00

2080299

其他民政管理事务支出

29.89

0.00

29.89

20805

行政事业单位养老支出

271.14

271.14

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.01

86.01

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

119.82

119.82

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

65.31

65.31

0.00

20808

抚恤

0.25

0.00

0.25

2080899

其他优抚支出

0.25

0.00

0.25

20810

社会福利

19.00

0.00

19.00

2081002

老年福利

19.00

0.00

19.00

20811

残疾人事业

6.19

0.00

6.19

2081102

一般行政管理事务

6.19

0.00

6.19

20820

临时救助

33.05

0.00

33.05

2082001

临时救助支出

33.05

0.00

33.05

20821

特困人员救助供养

182.48

0.00

182.48

2082102

农村特困人员救助供养支出

182.48

0.00

182.48

20825

其他生活救助

3.20

0.00

3.20

2082502

其他农村生活救助

3.20

0.00

3.20

20828

退役军人管理事务

78.33

58.32

20.01

2082802

一般行政管理事务

11.25

0.00

11.25

2082850

事业运行

58.32

58.32

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

8.76

0.00

8.76

210

卫生健康支出

87.96

71.00

16.96

21001

卫生健康管理事务

5.00

0.00

5.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5.00

0.00

5.00

21004

公共卫生

8.90

0.00

8.90

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.07

0.00

3.07

2100499

其他公共卫生支出

5.83

0.00

5.83

21007

计划生育事务

1.38

0.00

1.38

2100799

其他计划生育事务支出

1.38

0.00

1.38

21011

行政事业单位医疗

71.00

71.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.27

42.27

0.00

2101102

事业单位医疗

28.73

28.73

0.00

21013

医疗救助

1.68

0.00

1.68

2101301

城乡医疗救助

1.68

0.00

1.68

212

城乡社区支出

76.72

62.28

14.44

21201

城乡社区管理事务

76.72

62.28

14.44

2120104

城管执法

62.28

62.28

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.44

0.00

14.44

213

农林水支出

2,099.55

301.59

1,797.96

21301

农业农村

334.80

301.59

33.21

2130104

事业运行

301.59

301.59

0.00

2130106

科技转化与推广服务

3.00

0.00

3.00

2130108

病虫害控制

4.10

0.00

4.10

2130122

农业生产发展

5.88

0.00

5.88

2130135

农业资源保护修复与利用

10.73

0.00

10.73

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.89

0.00

1.89

2130199

其他农业农村支出

7.61

0.00

7.61

21302

林业和草原

38.78

0.00

38.78

2130205

森林资源培育

38.78

0.00

38.78

21303

水利

19.99

0.00

19.99

2130305

水利工程建设

17.99

0.00

17.99

2130319

江河湖库水系综合整治

2.00

0.00

2.00

21305

扶贫

33.49

0.00

33.49

2130502

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

2130505

生产发展

17.46

0.00

17.46

2130599

其他扶贫支出

16.01

0.00

16.01

21307

农村综合改革

1,672.49

0.00

1,672.49

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,292.93

0.00

1,292.93

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

379.56

0.00

379.56

214

交通运输支出

66.16

0.00

66.16

21406

车辆购置税支出

66.16

0.00

66.16

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

66.16

0.00

66.16

216

商业服务业等支出

5.22

0.00

5.22

21602

商业流通事务

5.22

0.00

5.22

2160299

其他商业流通事务支出

5.22

0.00

5.22

221

住房保障支出

119.22

119.22

0.00

22102

住房改革支出

119.22

119.22

0.00

2210201

住房公积金

119.22

119.22

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.66

0.00

68.66

22401

应急管理事务

8.66

0.00

8.66

2240106

安全监管

7.16

0.00

7.16

2240199

其他应急管理支出

1.50

0.00

1.50

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

60.00

0.00

60.00

2240703

自然灾害救灾补助

35.00

0.00

35.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

25.00

0.00

25.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府       2021年度              单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,253.16

302

商品和服务支出

284.69

310

资本性支出

17.20

30101

基本工资

270.54

30201

办公费

25.48

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

143.23

30202

印刷费

15.54

31002

办公设备购置

17.20

30103

奖金

105.38

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

253.56

30205

水费

4.13

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

86.01

30206

电费

16.46

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

119.82

30207

邮电费

26.86

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

71.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

14.61

30211

差旅费

80.06

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

119.22

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

11.89

30213

维修(护)费

12.45

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

57.91

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

65.31

30215

会议费

6.83

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.22

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

59.31

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

15.90

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

6.00

30227

委托业务费

9.51

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

31.05

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

10.45

39906

赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

27.75

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

1,318.47

公用经费合计

301.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府

2021年度


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府       2021年度

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表




公开09表

公开部门:重庆市垫江县新民镇人民政府     2021年度            单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

275.17

(一)支出合计

16.50

15.94

(一)行政单位

275.17

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

11.00

10.45

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

11.00

10.45

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

5.50

5.49

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

5.49

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

0

4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

0

5.国内公务接待批次(个)

72

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

0.00

6.国内公务接待人次(人)

510

1.政府采购货物支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

3.政府采购服务支出

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

二、会议费

8.03

其中:授予小微企业合同金额

0.00

三、培训费

6.72



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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