[ 索引号 ] | 115002310086794255/2023-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
垫江县新民镇退役军人服务站2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
退役军人服务站。为退役军人提供服务。负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
(二)单位构成。
属镇汇总预算单位,无下级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数58.53万元,其中:一般公共预算拨款58.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加6.02万元,主要是人员经费拨款增加6.02万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数58.53万元,其中:社会保障和就业支出53.74万元,卫生健康支出2.18万元,住房保障支出2.61万元;支出较去年增加6.02万元,基本支出增加6.02万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入58.53万元,一般公共预算财政拨款支出58.53万元,比2022年增加6.02万元。其中:基本支出58.53万元,比2022年增加6.02万元,主要原因是人员变动、工资调标、日常公用经费核定标准调整、社保缴费、公积金缴费基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2022年增加0万元,主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元,比2022年增加0万元,主要原因是预算额度不够,公务用车运行维护费0万元,比2022年增加0万元,主要原因是预算总额度不够,没有分配给本部门;公务用车购置费0万元,比2022年增加0万元,主要原因是未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款58.53万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈倩蕾 联系方式:023-74578690
附表:
1.垫江县新民镇退役军人服务站财政拨款收支总表
2.垫江县新民镇退役军人服务站一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县新民镇退役军人服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县新民镇退役军人服务站一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县新民镇退役军人服务站政府性基金预算支出表
6.垫江县新民镇退役军人服务站部门收支总表
7.垫江县新民镇退役军人服务站部门收入总表
8.垫江县新民镇退役军人服务站部门支出总表
9.垫江县新民镇退役军人服务站政府采购预算明细表
10.垫江县新民镇退役军人服务站2023年项目绩效目标表
表一
垫江县新民镇退役军人服务站财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
58.53 |
一、本年支出 |
58.53 |
58.53 |
||
一般公共预算资金 |
58.53 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
||
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
2.18 |
2.18 |
|||
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
58.53 |
支出合计 |
58.53 |
58.53 |
表二
垫江县新民镇退役军人服务站一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
58.53 |
58.53 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.23 |
5.23 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.48 |
3.48 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
48.51 |
48.51 |
|
2082850 |
事业运行 |
48.51 |
48.51 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.18 |
2.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.18 |
2.18 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.18 |
2.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.61 |
2.61 |
表三
垫江县新民镇退役军人服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
58.53 |
48.93 |
9.60 | |
301 |
工资福利支出 |
48.93 |
48.93 |
|
30101 |
基本工资 |
11.19 |
11.19 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.42 |
1.42 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.25 |
25.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.48 |
3.48 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.74 |
1.74 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.18 |
2.18 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
0.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.61 |
2.61 |
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.50 |
0.50 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.60 |
9.60 | |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 | |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 | |
30228 |
工会经费 |
0.26 |
0.26 | |
30229 |
福利费 |
0.34 |
0.34 |
表四
垫江县新民镇退役军人服务站一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 |
2023年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据
表五
垫江县新民镇退役军人服务站政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据
表六
垫江县新民镇退役军人服务站部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算资金 |
58.53 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
2.18 | |
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
2.61 | |
财政专户管理资金 |
|||
事业收入资金 |
|||
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
|||
本年收入合计 |
58.53 |
本年支出合计 |
58.53 |
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
收入总计 |
58.53 |
支出总计 |
58.53 |
表七
垫江县新民镇退役军人服务站部门收入总表
单位:万元
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
合计 |
58.53 |
58.53 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.23 |
5.23 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.48 |
3.48 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
48.51 |
48.51 |
|||||||||
2082850 |
事业运行 |
48.51 |
48.51 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
2.18 |
2.18 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.18 |
2.18 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.18 |
2.18 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.61 |
2.61 |
表八
垫江县新民镇退役军人服务站部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
58.53 |
58.53 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.74 |
53.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.23 |
5.23 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.48 |
3.48 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.74 |
1.74 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
48.51 |
48.51 |
|
2082850 |
事业运行 |
48.51 |
48.51 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.18 |
2.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.18 |
2.18 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.18 |
2.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.61 |
2.61 |
表九
垫江县新民镇退役军人服务站政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|||||||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据
表十
垫江县新民镇退役军人服务站2023年项目绩效目标表
单位:元
填报单位: |
|||||||
项目名称 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
主管部门 |
实施单位 |
||||||
预算执行率权重(%): |
|||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
||||||
其中:财政拨款 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
总 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
质量指标 |
||||||
时效指标 |
|||||||
数量指标 |
|||||||
成本指标 |
成本指标 |
||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
备注:本单位无该项收支,故此表无数据