一、部门基本情况
垫江县人民政府办公室2018年部门决算包括:垫江县人民政府办公室(本级)、垫江县人民政府电子政务办公室、垫江县公共资源交易中心、垫江县气象预警预防信息中心。
(一)职能职责。
A、垫江县人民政府办公室(本级)
(一)围绕政府中心工作,协助县政府抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府,县委、县政府重大决策、决定、重要工作在全县的贯彻落实。
(二)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(四)研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导同志审批。
(五)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(六)加强调查研究工作,向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
(七)负责政务值班、公开电话、县长信箱及县政府领导同志批示件的办理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。
(八)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作,负责抗灾救灾工作。
(九)负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
(十)负责对全县行政机关公文处理工作进行指导、检查,培训行政文秘人员。
(十一)负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务;为县政府重大决策提供法律意见;审查、修改县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处报送县政府的各种规范性文件;受县政府行政首长委托参与行政复议、诉讼、仲裁活动。
(十二)负责县政府公众信息网的规划、建设和管理,保障公众信息网信息数据安全运行;指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。
(十三)负责贯彻执行外事、侨务的法律、法规、方针、政策和有关指示、决定,并进行监督检查;负责全县外事、侨务、港澳工作的统筹、规划、实施和指导、管理;负责处理和协调涉外、涉侨和港澳事务。
(十四)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
B、垫江县人民政府电子政务办公室
牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准和规范;网上政务信息公开的实施、指导、考核与资源整合;电子政务工程建设项目的规划、审批与资源融合;县政府门户网站集群的规划、建设与管理,保障县政府门户网站集群数据安全。
C、垫江县公共资源交易中心
组织实施工程建设项目的招投标活动、国有土地使用权和采矿权的交易活动、国有产权的交易活动、政府集中采购活动。负责对进入中心的各类公共资源交易活动进行内部监控,配合县公共资源交易管理委员会办公室和相关职能部门以及监督管理部门做好现场监督、对有关投诉举报进行调查处理。
D、垫江县气象预警预防信息中心发布突发事件预警预防信息;自然灾害监测、预警信息发布;搞好气象防灾减灾;人工增雨防雹作业;易燃易爆场所防雷装置设计评价、竣工检测;闪电监测、雷电灾害鉴定;应急救援防雷技术保障;防雷科普宣传;防雷装置检测及技术服务
(二)机构设置。
A、垫江县人民政府办公室(本级)
根据上述职责,垫江县人民政府办公室设12个内设机构:
(一)县政府督查室(副科级)
负责国务院、市政府各项方针、政策和重要工作部署贯彻落实的督办;负责县政府重要文件、重要会议决定事项以及重大政策、重要工作部署贯彻落实的督办;负责市政府领导和县政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办事项的督办;负责人大代表建议、政协提案办理工作的督办;负责县政府及县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处目标完成情况的督办;负责全县经济社会发展实绩考核工作;牵头协调全县政府系统督查工作并进行业务指导;负责县委、县政府“民生实事”实施工作的督办;指导监督全县政务(政府信息)公开工作;完成领导交办的其他工作。
(二)综合科
负责办理政务来电(电话、电传),报告和传递重要情况;办理电子文件的上传下载工作;负责文电收发、档案、印章和介绍信的管理;负责办公室党务、宣传教育、纪检监察、政工人事、机构编制、保密工作;承办办公室党组会议、主任办公会议;承办办公室党组日常事务;完成领导交办的其他工作。
(三)秘书一科
负责涉及全县综合性工作的文、会、事;牵头承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、综合性大型会议和活动,并做好会议记录和纪要起草等工作;完成领导交办的其他工作。
(四)秘书二科
负责涉及全县经济发展等方面的文、会、事;协助承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、综合性大型会议和活动;负责承办县政府专题会议和专项活动,并做好会议记录和纪要起草等工作;完成领导交办的其他工作。
(五)秘书三科
负责涉及社会事业等方面的文、会、事;协助承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、综合性大型会议和活动;负责承办县政府专题会议和专项活动,并做好会议记录和纪要起草等工作;完成领导交办的其他工作。
(六)信息科
围绕政府中心工作,收集、整理和报送全县政治、经济、社会等方面的重要信息;负责办公室信息刊物的编辑;收集、整理外地政务的先进经验和做法;完成领导交办的其他工作。
(七)行政科
负责县政府和县政府办公室各种会议、活动的后勤服务和接待工作;负责办公室财务及后勤服务保障工作;负责办公室计划生育、社会治安综合治理、普法、环境卫生、户口管理及工会工作;负责办公室离退休人员服务和临时人员管理工作;完成领导交办的其他工作。
(八)法制科
组织拟订依法行政规划和实施计划,并指导落实;指导、监督县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处规范性文件的登记备案审查工作;承办县政府规范性文件审查及上报市政府法制办和县人大常委会备案工作;承担行政执法培训及行政执法资格管理工作,监督指导全县行政执法活动;完成领导交办的其他工作。
(九)行政复议科
负责承办、指导和监督涉及县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处的行政复议案件、行政诉讼案件、行政赔偿案件及仲裁活动;负责承办、指导、协调全县行政复议应诉工作;负责承办行政复议、行政赔偿统计工作;完成领导交办的其他工作。
(十)政务值班科
承担县政府政务值班、县长公开电话、县长电子信箱、应急值守、信息报送工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作;负责拟订应急办内部各项工作规则和制度;承担组织应急管理工作调研、综合文稿、督查检查、文电、会务、档案、宣传教育培训及对外交流合作工作;负责联系办理突发事件预警信息发布和110社会联动工作;完成领导交办的其他工作。
(十一)应急处置科
负责拟订应急管理制度、应急体系建设规划;承担突发事件趋势分析、总结评估工作;承担较大及以上突发事件应急处置工作;负责抗灾救灾工作;组织协调县政府应急平台建设维护、装备建设、应急专家组和全县应急平台体系、应急救援队伍、物资装备建设工作;负责应急体系重点项目建设和科技支撑体系工作;负责指导应急预案管理、突发事件监测预防、隐患排查、演习演练、善后处理和恢复重建以及新闻发布工作;参与突发事件调查工作;完成领导交办的其他工作。
(十二)外事侨务科
负责贯彻执行外事、侨务的法律、法规、方针、政策和有关指示、决定,并负责监督检查;负责全县外事、侨务、港澳工作的统筹、规划、实施和指导、管理;负责处理和协调涉外、涉侨和港澳事务;完成领导交办的其他工作。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括垫江县人民政府办公室(本级)、垫江县人民政府电子政务办公室、垫江县公共资源交易中心、垫江县气象预警预防信息中心。其中:行政性质单位1个(垫江县人民政府办公室(本级))、参公性质单位1个(垫江县公共资源交易中心)、事业单位2个(垫江县人民政府电子政务办公室、垫江县气象预警预防信息中心)。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。据县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知(垫江委发[2019]2号)要求, 优化县政府办公室职责。将行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理等职责明确由县政府办公室承担,加挂县政务服务管理办公室、县政府外事办公室牌子。将有关机构的机关事务管理方面的职责划入县政府办公室。二是机构调整情况。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。此项工作在2019年度全面完成。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,373.46万元,支出总计2,373.14万元。收支较上年决算数减少201.34万元、下降7.82%,主要原因是2018年度基本支出收入2002.78万元,比2017年度1384.69万元同比增加618.09万元;项目支出收入2018年度370.36万元,比2017年度1189.79万元同比减少819.43万元。分别是:
县府办2018年度收入1646.28万元,比2017年度1994.89万元同比减少348.61万元;2018年度支出1646.28万元,比2017年度1994.89万元同比减少348.61万元。主要是项目收入减少政府智慧政务系统建设专项、乡镇(村、社区)应急示范点建设专项等;
电子政务办2018年度收入303.75万元,比2017年度196.41万元同比增加107.34万元;2018年度支出303.75万元,比2017年度196.41万元同比增加107.34万元。增加的主要原因是: 2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
公共资源交易中心2018年度收入374.95万元,比2017年度348.61万元同比增加26.34万元;2018年度支出374.63万元,比2017年度335万元同比增加39.63万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
气象预警预防信息中心2018年度收入48.48万元,比2017年度34.87万元同比增加13.61万元;2018年度支出48.48万元,比2017年度34.87万元同比增加13.613万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,887.66万元,较上年决算减少686.82万元,下降26.68%,主要原因是2018年度基本支出收入2002.78万元,比2017年度1384.69万元同比增加618.09万元;项目支出收入2018年度370.36万元比2017年度1189.79万元同比减少819.43万元.。分别是:
县府办2018年度收入1254.25万元,比2017年度1994.89万元同比减少740.64万元。主要是项目收入减少政府智慧政务系统建设专项、乡镇(村、社区)应急示范点建设专项、政府五楼会议室改造专项、购置公务车专项、办公室更换旧电脑和智慧政务系统终端设备专项、机房购买不间断电源和网关等设备专项等;
电子政务办2018年度收入277万元,比2017年度196.41万元同比增加80.59万元。增加的主要原因是: 2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
公共资源交易中心2018年度收入307.93万元,比2017年度348.32万元同比减少40.39万元。2018减少的主要原因是用年初结转和结余弥补收入缺口。
气象预警预防信息中心2018年度收入48.48万元,比2017年度34.87万元同比增加13.61万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加。
其中:财政拨款收入1,887.66万元,占100.00%;年初结转和结余485.80万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,373.14万元,较上年决算数减少188.82万元,下降7.37%,主要原因是2018年度基本支出1384.69万元,比2017年度2002.78万元同比增加618.09万元;项目支出2018年度370.36万元,比2017年度1177.26万元同比减少806.9万元.。
县府办2018年度支出1646.285万元,比2017年度1994.89万元同比减少348.61万元。主要是项目收入减少政府智慧政务系统建设专项、乡镇(村、社区)应急示范点建设专项等;
电子政务办2018年度支出303.75万元,比2017年度196.41万元同比增加107.34万元。增加的主要原因是: 2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
公共资源交易中心2018年度支出374.63万元,比2017年度335万元同比增加39.63万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
气象预警预防信息中心2018年度支出48.48万元,比2017年度34.87万元同比增加13.61万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加。
其中:基本支出2,002.78万元,占84.39%;项目支出370.36万元,占15.61%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.32万元,较上年决算数减少87.77万元,下降99.64%,主要原因是2018年度财政收回结转和结余资金75.56万元,用年初结转和结余安排支出12.53万元。分别是:财政收回结转和结余有县府办75.07万元、电子办0.2万元、公共资源交易中心0.29万元,共计75.56万元;用年初结转和结余安排支出的有公共资源交易中心12.53万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,887.66万元,较上年决算数减少686.82万元,下降26.68%。主要原因是2018年度基本支出收入2002.78万元,比2017年度1384.69万元同比增加618.09万元;项目支出收入2018年度370.36万元,比2017年度1189.79万元同比减少819.43万元.。分别是:
县府办2018年度收入1254.25万元,比2017年度1994.89万元同比减少740.64万元。主要是项目收入减少政府智慧政务系统建设专项、乡镇(村、社区)应急示范点建设专项、政府五楼会议室改造专项、购置公务车专项、办公室更换旧电脑和智慧政务系统终端设备专项、机房购买不间断电源和网关等设备专项等;
电子政务办2018年度收入277万元,比2017年度196.41万元同比增加80.59万元。增加的主要原因是: 2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
公共资源交易中心2018年度收入307.93万元,比2017年度348.32万元同比减少40.39万元。2018减少的主要原因是用年初结转和结余弥补收入缺口。
气象预警预防信息中心2018年度收入48.48万元,比2017年度34.87万元同比增加13.61万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加。年初预算数增加246.34万元,增长15.01%。主要原因是2018年下半年工资调标、增发职工2017年度考核绩效、离退休职工健康休养等。此外,年初财政拨款结转和结余485.80万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,373.14万元,较上年决算数减少188.82万元,下降7.37%。主要原因是2018年度基本支出收入2002.78万元,比2017年度1384.69万元同比增加618.09万元;项目支出2018年度370.36万元比2017年度1177.26万元同比减少806.9万元。
县府办2018年度支出1646.285万元,比2017年度1994.89万元同比减少348.61万元。主要是项目收入减少政府智慧政务系统建设专项、乡镇(村、社区)应急示范点建设专项等;
电子政务办2018年度支出303.75万元,比2017年度196.41万元同比增加107.34万元。增加的主要原因是: 2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
公共资源交易中心2018年度支出374.63万元,比2017年度335万元同比增加39.63万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加;
气象预警预防信息中心2018年度支出48.48万元,比2017年度34.87万元同比增加13.61万元。2018增加的主要原因是:2018年增人增资、调整工资和增发职工2017度超额绩效,以及公用经费部分增加。
较年初预算数增加731.82万元,增长44.59%。主要原因是:1、由于年初预算时项目经费减半预算、公用经费也未足额预算,年中财政用存量资金追加工作经费485.8万安排支出,分别是县府办392.03万元、电子政务办26.75万元、公共资源交易中心67.02万元;2、2018年下半年工资调标补发、增发职工2017年度考核绩效、离退休职工健康休养等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.32万元,较上年决算数减少14.39万元,下降97.82%,主要原因是2018年度财政收回结转和结余资金1.86万元,用年初结转和结余安排支出12.53万元。分别是:财政收回财政拨款结转和结余有县府办1.7万元、电子办0.16万元;用年初结转和结余安排支出的有公共资源交易中心12.53万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2,063.99万元,占86.97%,较年初预算数增加718.33万元,增长53.38%,主要原因是:1、由于年初预算时项目经费减半预算、公用经费也未足额预算,年中财政用存量资金追加工作经费485.8万安排支出,分别是县府办392.03万元、电子政务办26.75万元、公共资源交易中心67.02万元;2、2018年下半年工资调标补发、增发职工2017年度考核绩效、离退休职工健康休养等。
(2)教育支出3.51万元,占0.15%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是职工教育培训支出与年初预算经费一致。分别是:县府办2.74万元、电子办0.66万元、气象预警预防信息中心0.11万元。
(3)社会保障与就业支出189.07万元,占7.97%,较年初预算数增加13.49万元,增长7.68%,主要原因是2018年度增发退休职工2017年度健康休养费27人计13.49万元。
(4)医疗卫生与计划生育支出51.56万元,占2.17%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是职工医保缴费与年初预算经费一致。
(5)国土海洋气象等支出3.14万元,占0.13%,较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是气象预警预防信息中心经费支出与年初预算经费一致。
(6)住房保障支出61.88万元,占2.61%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是职工住房公积金支出与年初预算经费一致。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,002.78万元。其中:人员经费1,485.57万元,较上年决算数增加313.39万元,增长26.74%,主要原因是2018年下半年工资调标补发、增发2017年度在职职工考核绩效和离退休职工健康休养等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出等968.35万元;公用经费517.22万元,较上年决算数增加304.71万元,增长143.39%,主要原因一是2017年度公用经费在年初预算的项目经费列支;二是2018年度年初预算时未再作项目预算,公用经费在年初预算的基本支出经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计124.13万元,较年初预算数减少2.89万元,下降2.28%,主要原因是公务接待支出较年初预算下降17.89万元、公务用车运行及维护费比年初预算增加13.95万元、因公出国(境)费比年初预算增加1.05万元。较上年支出数减少12.36万元,下降9.06%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年巩固公车改革成果,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严格控制因公出国(境)活动支出标准。2018年我办因公出国(境)活动共安排2批次2人次出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用6.05万元,主要是用于2018年赵元福副县长1人赴新加坡参加城市管理培训学习、办公室张越皓副主任1人赴荷兰、德国洽谈电商物流、生物医药项目及引进德国精密仪器技术,共2批次2人次。费用支出较年初预算增加1.05万元,增长21.00%,主要原因是根据工作需要2018年增加因公出国(境)活动1批次1人次。较上年支出数增加6.05万元,增长0.00%,主要原因是2017年未安排因公出国(境)活动。
公务车购置费0.00万元,主要用于2018年度未安排公务用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年度未安排公务用车购置。较上年支出数减少17.98万元,下降100.00%,主要原因是2017年度县府办原别克小车渝GB8688超过使用年限,由财政按相关规定先处置后购置公务用车1台。2018年度未购置公务用车。
公务车运行维护费83.95万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加14万元,增长19.93%,较上年支出数增加17.39万元,增长26.13%,主要原因一是年中财政追加县府办公务用车渝GM1780按规定大修保养支出5万元;二是开展脱贫攻坚、环保督察、行政业务检查等工作,到市上开会、汇报工作、机要文件交换、市内外因公出行等,公务车出车频率高、运行维护成本增加。
公务接待费34.13万元,主要用于接待国内其他省市办公厅到我单位学习调研政府工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.89万元,下降34.39%;较上年支出数减少17.82万元,下降34.30%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待172批次2,390人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费142.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费11.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出493.72万元,机关运行经费主要用于开支:办公费59.23万元、印刷费4.95万元、邮电费29.03万元、差旅费110.82万元、因公出国(境)6.05万元、公务接待费23.14万元、劳务费14.94万元、公务用车运行维护费78.95万元、其他交通费32.26万元、其他商品服务支出78.16万元、办公设备购置费6.11万元等。机关运行经费较上年决算数增加287.99万元,增长139.98%,主要原因是2017年度公用经费在年初预算的项目经费列支,2018年度年初预算时调整为基本支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额514.79万元,其中:政府采购货物支出14.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出500.79万元。授予中小企业合同金额514.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14万元,占政府采购支出总额的2.72%。主要用于采购办公设备如电脑、打印机、办公软件等。
五、预算绩效管理情况说明
2018年我办项目预算均属常规性的费用项目,不涉及绩效管理考评的范围。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74522003
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,887.66 |
一、一般公共服务支出 |
2,063.99 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
3.51 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
189.07 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
51.56 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
3.14 | ||
|
十九、住房保障支出 |
61.88 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,887.66 |
本年支出合计 |
2,373.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
485.80 |
年末结转和结余 |
0.32 |
|
合计 |
2,373.46 |
合计 |
2,373.46 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
|
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,887.66 |
1,887.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,578.52 |
1,578.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,578.52 |
1,578.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,054.24 |
1,054.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.07 |
219.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2010304 |
专项服务 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2010307 |
法制建设 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
247.37 |
247.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.07 |
189.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.07 |
189.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.13 |
103.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
44.69 |
44.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.56 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.56 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.07 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
22005 |
气象事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2200508 |
气象预报预测 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,373.14 |
2,002.78 |
370.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,063.99 |
1,693.63 |
370.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,063.99 |
1,693.63 |
370.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,446.26 |
1,446.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
285.77 |
0.00 |
285.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010304 |
专项服务 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010307 |
法制建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
247.37 |
247.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
53.50 |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.07 |
189.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.07 |
189.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.13 |
103.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
44.69 |
44.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.56 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.56 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.07 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
22005 |
气象事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2200508 |
气象预报预测 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,887.66 |
一、一般公共服务支出 |
2,063.99 |
2,063.99 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
五、教育支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
189.07 |
189.07 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
51.56 |
51.56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1,887.66 |
本年支出合计 |
2,373.14 |
2,373.14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
485.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
485.80 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,373.46 |
合计 |
2,373.46 |
2,373.46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
公开05表 | ||||||||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
决算数 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
2,373.14 |
2,002.78 |
370.36 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,063.99 |
1,693.63 |
370.36 | ||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,063.99 |
1,693.63 |
370.36 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,446.26 |
1,446.26 |
0.00 | ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
285.77 |
0.00 |
285.77 | ||||
|
2010304 |
专项服务 |
6.09 |
0.00 |
6.09 | ||||
|
2010307 |
法制建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||||
|
2010350 |
事业运行 |
247.37 |
247.37 |
0.00 | ||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
53.50 |
0.00 |
53.50 | ||||
|
205 |
教育支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 | ||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.51 |
3.51 |
0.00 | ||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.07 |
189.07 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.07 |
189.07 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.13 |
103.13 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.25 |
41.25 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
44.69 |
44.69 |
0.00 | ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.56 |
51.56 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.56 |
51.56 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.07 |
42.07 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
0.00 | ||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 | ||||
|
22005 |
气象事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 | ||||
|
2200508 |
气象预报预测 |
3.14 |
3.14 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.88 |
61.88 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.88 |
61.88 |
0.00 | ||||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||||||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
金额单位:万元 | |||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,438.48 |
302 |
商品和服务支出 |
511.10 |
310 |
资本性支出 |
6.11 | ||||||
|
30101 |
基本工资 |
290.11 |
30201 |
办公费 |
62.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
229.44 |
30202 |
印刷费 |
4.95 |
31002 |
办公设备购置 |
6.11 | ||||||
|
30103 |
奖金 |
192.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
147.02 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
103.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.25 |
30207 |
邮电费 |
29.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
49.85 |
30211 |
差旅费 |
121.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||
|
30113 |
住房公积金 |
124.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
6.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
30114 |
医疗费 |
30.24 |
30213 |
维修(护)费 |
3.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
162.47 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.09 |
30215 |
会议费 |
0.76 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
26.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
39.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.94 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
43.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
78.95 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.16 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,485.57 |
公用经费合计 |
517.22 | |||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
||||||||||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门:重庆市垫江县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
493.72 |
|
(一)支出合计 |
127.02 |
124.13 |
(一)行政单位 |
492.98 |
|
1.因公出国(境)费 |
5.00 |
6.05 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.74 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
70.00 |
83.95 |
||
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
(2)公务用车运行维护费 |
70.00 |
83.95 |
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
|
3.公务接待费 |
52.02 |
34.13 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
52.02 |
34.13 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
7 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
2 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
2 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
||
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
172 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,390 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
||
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | ||||