一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承接市级应用,统筹本级特色应用建设事务性工作;推动数字化城市运行和治理领域应用迭代集成,支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效,实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。
2.承担市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务;推动本级业务事项、事件的梳理和数字化,承担应用集成、业务贯通等方面统筹协调的事务性工作,统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置;指导基层治理中心建设。
3.承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作,为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。
4.承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、监测预警、指挥调度、决策支持、反应处置、终端反馈、考核监督等方面的事务性、服务性工作;为设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务。
5.承担市委总值班室、市政府总值班室下达指令的分办、交办、督办事宜;承担县委、县政府政务值班工作,及时收集、研判和报告县内突发事件、紧急事项等重大情况和动态;协助县委、县政府领导处理重要紧急事项,传达和督促落实县委、县政府领导关于突发事件处置的指示批示;督促办理报送市委、市政府的相关重要紧急事项。
6.指导全县政务值班标准化建设;负责全县政务值班工作的督促、检查和考核。
7.负责群众来电咨询、投诉、反映等的接听、分办、督办工作。
(二)单位构成
垫江县数字化城市运行和治理中心内设机构综合管理科、应用贯通科、运行调度科、值班值守科、基层指导科、技术保障科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数226.49万元,其中:一般公共预算拨款226.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加226.49万元,主要是本单位是2024年新成立单位,无上年年初预算数。
(二)支出预算:2025年年初预算数226.49万元,其中:一般公共服务支出191.73万元,教育支出0.47万元,社会保障和就业支出21.15万元,卫生健康支出6.08万元,住房保障支出7.06万元;支出较去年增加226.49万元,主要是本单位是2024年新成立单位,无上年年初预算数。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入226.49万元,一般公共预算财政拨款支出226.49万元,比2024年增加226.49万元。其中:基本支出143.28万元,比2024年增加143.28万元,主要原因是本单位是2024年新成立单位,无上年年初预算数,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出83.21万元,比2024年增加83.21万元,主要原因是本单位是2024年新成立单位,无上年年初预算数,主要用于保障应急值班等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是未安排因公出国(境);公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是未安排公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款83.21万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:余老师联系方式:023-74512332
附表:1.垫江县数字化城市运行和治理中心财政拨款收支总表
2.垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县数字化城市运行和治理中心政府性基金预算支出表
6.垫江县数字化城市运行和治理中心收支总表
7.垫江县数字化城市运行和治理中心收入总表
8.垫江县数字化城市运行和治理中心支出总表
9.垫江县数字化城市运行和治理中心政府采购明细表
10.垫江县数字化城市运行和治理中心2025年项目绩效目标表
表一 |
||||||
垫江县数字化城市运行和治理中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
226.49 |
一、本年支出 |
226.49 |
226.49 |
||
一般公共预算资金 |
226.49 |
一般公共服务支出 |
191.73 |
191.73 |
||
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
21.15 |
21.15 |
|||
卫生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
||||
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
226.49 |
支出合计 |
226.49 |
226.49 |
表二 |
||||
垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
226.49 |
143.28 |
83.21 | |
201 |
一般公共服务支出 |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
2010350 |
事业运行 |
108.52 |
108.52 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
83.21 |
83.21 | |
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.47 |
0.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.15 |
21.15 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.15 |
21.15 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.06 |
7.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.06 |
7.06 |
|
备注:本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 |
||||
垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
143.28 |
127.18 |
16.10 | |
301 |
工资福利支出 |
127.18 |
127.18 |
|
30101 |
基本工资 |
27.97 |
27.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.08 |
1.08 |
|
30107 |
绩效工资 |
61.73 |
61.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.10 |
14.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.88 |
5.88 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.06 |
7.06 |
|
30114 |
医疗费 |
1.32 |
1.32 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.98 |
0.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16.10 |
16.10 | |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 | |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
30216 |
培训费 |
0.47 |
0.47 | |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 | |
30228 |
工会经费 |
0.71 |
0.71 | |
30229 |
福利费 |
0.93 |
0.93 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 | |
表四 |
|||||||||||
垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。) | |||||||||||
表五 |
|||||
垫江县数字化城市运行和治理中心政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。) | |||||
表六 |
||||
垫江县数字化城市运行和治理中心收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | |||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一般公共预算资金 |
226.49 |
一般公共服务支出 |
191.73 | |
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
0.47 | ||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
21.15 | ||
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
6.08 | ||
事业收入资金 |
住房保障支出 |
7.06 | ||
上级补助收入资金 |
||||
附属单位上缴收入资金 |
||||
事业单位经营收入资金 |
||||
其他收入资金 |
||||
本年收入合计 |
226.49 |
本年支出合计 |
226.49 | |
上年结转结余资金 |
结转下年 |
|||
收入总计 |
226.49 |
支出总计 |
226.49 | |
表七 |
||||||||||||
垫江县数字化城市运行和治理中心收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
合计 |
226.49 |
226.49 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
191.73 |
191.73 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
191.73 |
191.73 |
|||||||||
2010350 |
事业运行 |
108.52 |
108.52 |
|||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
83.21 |
83.21 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
|||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.47 |
0.47 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.15 |
21.15 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.15 |
21.15 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.06 |
7.06 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.06 |
7.06 |
|||||||||
表八 |
||||
垫江县数字化城市运行和治理中心支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
226.49 |
143.28 |
83.21 | |
201 |
一般公共服务支出 |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
191.73 |
108.52 |
83.21 |
2010350 |
事业运行 |
108.52 |
108.52 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
83.21 |
83.21 | |
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.47 |
0.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.15 |
21.15 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.15 |
21.15 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.10 |
14.10 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.05 |
7.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.08 |
6.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.06 |
7.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.06 |
7.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.06 |
7.06 |
|
表九 |
|||||||||||
垫江县数字化城市运行和治理中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
A |
货物 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服务 |
||||||||||
表十 |
|||||||
垫江县数字化城市运行和治理中心2025年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: |
103002-垫江县数字化城市运行和治理中心 | ||||||
项目名称 |
50023125T000004878326-数字化城市运行和治理、应急保障工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
主管部门 |
103-垫江县人民政府办公室 |
实施单位 |
103002-垫江县数字化城市运行和治理中心 | ||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
83.21 | |||||
其中:财政拨款 |
83.21 | ||||||
其他资金 |
|||||||
总 |
垫江县数字化城市运行和治理中心贯彻落实中央和市委关于中国特色超大城市治理现代化的部署要求,坚持和加强党对数字化城市运行和治理工作的集中统一领导,按照市委统一部署,对照“实战枢纽”定位,发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用,是县委、县政府推进数字重庆建设落实落地的支撑系统,是高效处置公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项的主阵地,保障工作正常运行。 | ||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
= |
100 |
% |
10 | |
数量指标 |
建设专线网络 |
= |
1 |
条 |
10 | ||
聘请物业公司 |
= |
1 |
家 |
10 | |||
质量指标 |
日常工作正常运转率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入资金 |
= |
83.2 |
万元 |
10 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
确保县委、县政府“实战枢纽”正常运行 |
定性 |
优 |
30 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |