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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2024-00100 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 发布日期 ] 2024-09-12

垫江县网络信息中心2023年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

垫江县网络信息中心承担中共垫江县委网络完全和信息化委员会的具体工作,协调督促有关方面落实中共垫江县委网络完全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求等。

1.负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实县委网信委的决定事项工作部署和要求。组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向县委网信委提出工作建议。

2.组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;统筹推动全县网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法律、法规、规章等的实施和监督检查。监督网络安全和信息化领域国家标准和与信息化相关的统计调查制度在全县的实施。

3.统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调督促有关部门落实全县相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。推动网络强县有关工程建设,协调推动全县公共服务和社会治理信息化。指导全县网络安全信息共享和通报。

4.督促落实全县涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项。负责协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责全县重大决策网络舆情风险评估审查工作。

5.负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作,督促落实党委(党组)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全。落实互联网新闻信息传播政策,负责全县互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

6.负责指导协调本地网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,依法规范全县互联网舆情服务市场。

7.推动网络阵地建设,负责全县重点新闻网站规划建设,指导协调全县网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动全县移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,负责全县网站转载新闻稿源的管理。

8.推动本地网络社会工作和网络文化、网络文明建设。发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网企业党建、团建和青年工作。

9.落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策,依法负责全县网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调全县移动互联网管理。

10.协调拟定扶持全县信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全全县信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。

11.规划指导全县金融信息服务业务,组织开展金融信息服务市场监管,协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

12.组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展全县网络安全和信息化干部教育培训、人才队伍建设,规划指导全县互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。负责对乡镇(街道)网信工作的考核管理。

13.组织开展全县网络安全和信息化领域对外交流与合作。

14.指导、检查、推动各乡镇(街道)、有关部门网络安全和信息化工作。

(二)机构设置

县网络信息中心内设机构:网络安全科、社会工作科、舆情应急科、网络宣传科、新媒体中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计696.54万元,支出总计696.54万元。收支较上年决算数增加1.24万元,增长0.18%,主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。

2.收入情况。2023年度收入合计696.54万元,较上年决算数增加1.24万元,增长0.18%,主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。其中:财政拨款收入696.54万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计696.54万元,较上年决算数增加1.24万元,增长0.18%,主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。其中:基本支出696.54万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度与上年度均无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计696.54万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1.24万元,增长0.18%。主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入696.54万元,较上年决算数增加1.24万元,增长0.18%。主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。较年初预算数增加113.31万元,增长19.43%。主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出696.54万元,较上年决算数增加1.24万元,增长0.18%。主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。较年初预算数增加113.31万元,增长19.43%。主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,导致费用增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度与上年度均无结转结余

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出562.87万元,占80.81%,较年初预算数增加82.80万元,增长17.25%,主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效人员经费增加。

(2)社会保障与就业支出60.99万元,占8.76%,较年初预算数增加8.06万元,增长15.23%,主要原因是政策调资,基数调整,费用增加。

(3)卫生健康支出27.97万元,占4.02%,较年初预算数增加5.92万元,增长26.85%,主要原因是政策调资,基数调整,费用增加。

(4)住房保障支出44.71万元,占6.42%,较年初预算数增加18.24万元,增长68.91%,主要原因是政策调资,基数调整,费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出696.54万元。其中:人员经费606.49万元,较上年决算数增加39.41万元,增长6.95%,主要原因是清算了2020-2022年的超额绩效,费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费90.05万元,较上年决算数减少2.17万元,下降2.35%,主要原因是部分费用在宣传部机关支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是我单位2023年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是我单位本年及上年均未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务接待费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数减少0.01万元,下降25.00%,主要原因是压缩开支,会议次数减少,部分会议采用线上方式举行。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数减少2.14万元,下降91.45%,主要原因是业务培训次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

本单位无项目支出,无绩效评价。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:田老师:023-74593059


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:垫江县网络信息中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

696.54

一、一般公共服务支出

562.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

60.99

九、卫生健康支出

27.97

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

696.54

本年支出合计

696.54

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

696.54

总计

696.54

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开单位:垫江县网络信息中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

696.54

696.54

201

一般公共服务支出

562.87

562.87

20133

宣传事务

562.87

562.87

2013350

事业运行

562.87

562.87

208

社会保障和就业支出

60.99

60.99

20805

行政事业单位养老支出

60.99

60.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.29

40.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.70

20.70

210

卫生健康支出

27.97

27.97

21011

行政事业单位医疗

27.97

27.97

2101102

事业单位医疗

27.97

27.97

221

住房保障支出

44.71

44.71

22102

住房改革支出

44.71

44.71

2210201

住房公积金

44.71

44.71

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 垫江县网络信息中心

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

696.54

696.54

201

一般公共服务支出

562.87

562.87

20133

宣传事务

562.87

562.87

2013350

事业运行

562.87

562.87

208

社会保障和就业支出

60.99

60.99

20805

行政事业单位养老支出

60.99

60.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.29

40.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.70

20.70

210

卫生健康支出

27.97

27.97

21011

行政事业单位医疗

27.97

27.97

2101102

事业单位医疗

27.97

27.97

221

住房保障支出

44.71

44.71

22102

住房改革支出

44.71

44.71

2210201

住房公积金

44.71

44.71

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 垫江县网络信息中心

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

696.54

一、一般公共服务支出

562.87

562.87

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

60.99

60.99

九、卫生健康支出

27.97

27.97

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.71

44.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

696.54

本年支出合计

696.54

696.54

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

696.54

总计

696.54

696.54

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 垫江县网络信息中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

696.54

696.54

201

一般公共服务支出

562.87

562.87

20133

宣传事务

562.87

562.87

2013350

事业运行

562.87

562.87

208

社会保障和就业支出

60.99

60.99

20805

行政事业单位养老支出

60.99

60.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.29

40.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.70

20.70

210

卫生健康支出

27.97

27.97

21011

行政事业单位医疗

27.97

27.97

2101102

事业单位医疗

27.97

27.97

221

住房保障支出

44.71

44.71

22102

住房改革支出

44.71

44.71

2210201

住房公积金

44.71

44.71

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 垫江县网络信息中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

606.49

302

商品和服务支出

89.77

310

资本性支出

0.28

30101

基本工资

117.81

30201

办公费

1.97

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

4.97

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.28

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

341.26

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.29

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

20.70

30207

邮电费

0.43

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

27.97

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.84

30211

差旅费

49.66

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

44.71

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.80

30213

维修(护)费

0.30

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

3.15

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

0.03

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.20

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

3.66

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

2.14

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.65

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.40

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

25.33

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

606.49

公用经费合计

90.05

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 垫江县网络信息中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 垫江县网络信息中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 垫江县网络信息中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

0.03

三、培训费

0.20

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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