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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2025-00145 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-18 [ 发布日期 ] 2025-09-18

中共垫江县委政法委员会2024年度决算公开说明(本级)

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责机关文电、文秘、会务、机要、办公自动化建设、档案、财务、内部审计、固定资产管理、保密、督办及后勤管理等工作。负责高铁护路相关工作。牵头平安建设和政法工作的综合性文稿、综合目标考核、巡视巡察及综合性督查检查考评等反馈问题整改、议提案办理等工作。承担内外联系与综合协调等工作。指导协调全县平安建设和政法调研工作,总结和推广新做法新经验。督促落实重大事项请示报告,研究提出贯彻平安建设和政法工作重大方针政策的具体措施。

2.负责加强机关干部队伍建设相关工作,落实机关全面从严治党、宣传思想文化、意识形态、统一战线、干部人事、机关信息调研、群团等工作。按照管理权限负责县法学会干部人事工作。负责落实机关理论学习中心组集体学习、领导班子民主生活会等相关工作。负责县委政法委员会全体会议相关工作。负责机关依法治县工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。承担政法系统党的建设和人才队伍建设的指导推动等工作。按照管理权限参与有关干部任免考察等工作,研究提出加强政法单位领导班子和政法队伍建设的意见建议。承担司法领域改革和数字法治建设相关工作。

3.承担县委平安建设的指导推动工作。承担县委平安重庆建设暨防范化解重大风险领导小组办公室日常工作。承担平安建设考核考评、综治督导、群众安全感民意调查、社会治安形势调研的组织、协调等工作。承担专项行动的协调推动工作,推动重点领域、行业、物品安全管理,推动预防和减少青少年违法犯罪、常态化扫黑除恶等工作,推动建立覆盖全部实有人口的动态管理和特殊人群社会关怀帮扶体系建设并提出意见建议。负责推动基层平安创建和县、乡镇(街道)、村(社区)综治中心建设工作,深化拓展网格化服务管理。协调推动雪亮工程等社会治安综合治理信息化建设。协调推动公用设施和重要基础设施安全防护、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。

4.负责政治安全日常工作。承担国家安全人民防线建设相关工作。负责反邪教斗争的组织协调工作。负责政治安全及反邪教斗争形势的调查研究,提出对策建议。指导协调各乡镇(街道)和相关部门做好反邪教斗争工作。协调和督促反邪教有关法律法规以及政策的贯彻实施工作。

5.负责维稳工作机制的建立完善等工作。承担重大涉稳信息收集、社会安全稳定风险综合研判等工作。指导协调防范化解重大风险工作,交办督办重大维稳事项。督促指导维护社会稳定有关法律法规和政策实施工作。指导协调矛盾纠纷多元化解工作,协调推动有关部门处理影响社会稳定的重大事项,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。参与相关部门对因维稳工作不力造成重大影响案(事)件的调查处理。

6.承担纪律作风督查巡查、案件评查等工作。监督检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,研究提出对策建议。监督支持政法部门依法履行职责、行使职权的相关工作,督促依法及时办理重大案件。指导推动政法单位建立健全执法监督制度、针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。负责涉法涉诉信访工作和联合接访管理服务工作,研究协调交办、督办的涉法涉诉信访案件,组织开展积案排查化解、司法救助、涉法涉诉信访案件评查、律师参与化解涉法涉诉信访案件等工作。指导协调重大疑难案(事)件的依法处理。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助县委及县委组织部管理政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委及县纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。代管垫江县法学会。

8.完成县委、市委政法委交办的其他任务。

(二)机构设置

政法委内设机构:政法委内设机构:办公室、政治处、执法监督科、政治安全科、平安建设指导科(综治督导科)、维稳指导科。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计675.96万元,支出总计675.96万元。收、支与2023年度相比,减少73.72万元,下降9.83%,主要原因是在厉行节约的要求下,本年度项目经费支出减少,控制了非必要的支出。

2.收入情况。2024年度收入合计675.96万元,与2023年度相比,减少63.72万元,下降8.61%,主要原因是在厉行节约的要求下,本年度项目经费支出减少,控制了非必要的支出。其中:财政拨款收入675.96万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计675.96万元,2023年度相比,减少73.72万元,下降9.83%,主要原因是在厉行节约的要求下,本年度项目经费支出减少,控制了非必要的支出。其中:基本支出399.57万元,占59.11%;项目支出276.39万元,占40.89%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要是本年度与上年度均无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计675.96万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少73.72万元,下降9.83%。主要原因是在厉行节约的要求下,本年度项目经费支出减少,控制了非必要的支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入675.96万元,与2023年度相比,减少63.72万元,下降8.61%。主要原因是在厉行节约的要求下,本年度项目经费支出减少,控制了非必要的支出。较年初预算数减少778.08万元,下降53.51%。主要原因是将项目资金664万调剂到各乡镇街道及相关部门。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出675.96万元,与2023年度相比,减少73.72万元,下降9.83%。主要原因是厉行节约的要求下,本年度项目经费支出减少,控制了非必要的支出。较年初预算数减少778.08万元,下降53.51%。主要原因是将项目资金调剂到各乡镇街道。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要是本年度与上年度均无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出541.11万元,占80.05%,较年初预算数减少698.57万元,下降56.35%,主要原因是将项目资金调剂到各乡镇街道。

2)公共安全支出35.87万元,占5.31%,较年初预算数减少86.76万元,下降70.75%,主要原因是将铁路护路资金项目调剂到各涉铁乡镇街道。

3)教育支出0.15万元,占0.02%,较年初预算数减少0.71万元,下降82.56%主要原因是本年度培训支出减少。

4)社会保障与就业支出61.98万元,占9.17%,较年初预算数增加7.49万元,增长13.75%,主要原因是本年度正常增资、政策性调资等引起基数增加。

5)卫生健康支出17.26万元,占2.55%,较年初预算数增加1.70万元,增长10.93%主要原因是本年度正常增资、政策性调资等引起基数增加。

6)住房保障支出19.59万元,占2.90%,较年初预算数减少1.24万元,下降5.95%,主要原因是本年度根据政策等原因引起基数变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出399.57万元。其中:人员经费304.92万元,与2023年度相比,减少9.95万元,下降3.16%,主要原因是2023年度清算了以前年度奖金,导致2024年较上年支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费94.65万元,与2023年度相比,增加35.29万元,增长59.45%,主要原因是本年度较上年新增人员2人,导致公用经费变动较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计3.94万元,较年初预算数减少6.06万元,下降60.60%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加强管理,严禁公车私用。较上年支出数减少0.27万元,下降6.41%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加强管理,减少非必要开支。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.96万元,下降49.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加强管理,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.17万元,下降5.30%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,加强管理,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费0.90万元,主要用于接待同级单位到我单位学习调研,接受上级和其他部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.10万元,下降77.50%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.10万元,下降10.00%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待18批次120人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费74.81元,车均购置费0万元,车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.21万元,与2023年度相比,减少0.02万元,下降1.63%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步加强了有关管理。本年度培训费支出2.15万元,与2023年度相比,减少17.10万元,下降88.83%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,将县外培训改为县内培训,大幅度节约了培训开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出94.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加35.29万元,增长59.45%,主要原因是本年度划拨了机关工会经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 .0%。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金276.39万元。

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王老师023-74511603

收入支出决算总表




公开01

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

675.96

一、一般公共服务支出

541.11

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

35.87

五、事业收入


五、教育支出

0.15

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

61.98



九、卫生健康支出

17.26



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

19.59



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

675.96

本年支出合计

675.96

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

675.96

总计

675.96

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

675.96

675.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

541.11

541.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

541.11

541.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

300.60

300.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

240.50

240.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.98

61.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.96

61.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.26

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.26

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

675.96

399.57

276.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

541.11

300.60

240.50

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

541.11

300.60

240.50

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

300.60

300.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

240.50

0.00

240.50

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

35.87

0.00

35.87

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

35.87

0.00

35.87

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

35.87

0.00

35.87

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.98

61.96

0.02

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.96

61.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.59

29.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.26

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.26

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.59

19.59

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

675.96

一、一般公共服务支出

541.11

541.11



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

35.87

35.87





五、教育支出

0.15

0.15





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

61.98

61.98





九、卫生健康支出

17.26

17.26





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

19.59

19.59





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

675.96

本年支出合计

675.96

675.96



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

675.96

总计

675.96

675.96



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

675.96

399.57

276.39

201

一般公共服务支出

541.11

300.60

240.50

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

541.11

300.60

240.50

2013101

行政运行

300.60

300.60

0.00

2013102

一般行政管理事务

240.50

0.00

240.50

204

公共安全支出

35.87

0.00

35.87

20499

其他公共安全支出

35.87

0.00

35.87

2049999

其他公共安全支出

35.87

0.00

35.87

205

教育支出

0.15

0.15

0.00

20508

进修及培训

0.15

0.15

0.00

2050803

培训支出

0.15

0.15

0.00

208

社会保障和就业支出

61.98

61.96

0.02

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.00

0.02

2080102

一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

20805

行政事业单位养老支出

61.96

61.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.59

29.59

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.90

14.90

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.48

17.48

0.00

210

卫生健康支出

17.26

17.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26

0.00

2101101

行政单位医疗

17.26

17.26

0.00

221

住房保障支出

19.59

19.59

0.00

22102

住房改革支出

19.59

19.59

0.00

2210201

住房公积金

19.59

19.59

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

287.44

302

商品和服务支出

94.65

310

资本性支出


30101

基本工资

50.78

30201

办公费

4.83

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

53.06

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

80.12

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.59

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

14.90

30207

邮电费

6.52

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

17.26

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.53

30211

差旅费

13.23

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

19.59

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

2.72

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

18.91

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

17.48

30215

会议费

0.50

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.15

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.90

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

13.53

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.15

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.20

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

49.23

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

2.76

30229

福利费

2.57

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.04

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

9.84

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

3.70

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

304.92

公用经费合计

94.65

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

单位:中共垫江县委政法委员会(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

94.65

(一)支出合计

3.94

3.94

(一)行政单位

94.65

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.04

3.04

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

3.04

3.04

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.90

0.90

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.90

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

18

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

120

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.21



三、培训费

2.15



四、差旅费

15.20



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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