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[ 索引号 ] 11500231008678369Q/2025-00210 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-18 [ 发布日期 ] 2025-09-19

中国共产党垫江县委党校2024年度决算公开说明(部门)

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.按照《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》规定,培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等。

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题调研,承担县委和县政府决策咨询服务。

5.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委关于党校(垫江行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.按照国家有关规定,开展成人学历教育和其他形式的继续教育、培训工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

学校现有在职职工32人。设教务科、科研科、学历教育科、招生考试科、党外代表人士培训科、统一战线理论研究室、网络信息中心、办公室、总务科等9个内设机构。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1095.86万元,支出总计1095.86万元。收、支与2023年度相比,减少178.22万元,下降14.0%,主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1095.63万元,与2023年度相比,减少177.97万元,下降14.0%,主要原因是项目收入减少。其中:财政拨款收入1095.63万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.23万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1095.86万元,2023年度相比,减少178.22万元,下降14.0%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出909.85万元,占83.0%;项目支出186.01万元,占17.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是上年与今年均无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1095.86万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少178.22万元,下降14.0%。主要原因是项目收入、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1095.63万元,与2023年度相比,减少177.97万元,下降14.0%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加282.25万元,增长34.7%。主要原因是年中追加项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.23万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1095.86万元,与2023年度相比,减少178.22万元,下降14.0%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加282.48万元,增长34.7%。主要原因是年中追加项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年中追加项目经费。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出26.57万元,占2.4%,较年初预算数增加26.57万元,增长100.0%,主要原因是年中追加项目经费。

2)教育支出780.82万元,占71.3%,较年初预算数增加186.92万元,增长31.5%,主要原因是年中追加项目经费。

3)社会保障与就业支出203.76万元,占18.6%,较年初预算数增加60.10万元,增长41.8%,主要原因是年中进行了政策性补缴,收入和支出增加。

4)卫生健康支出30.19万元,占2.8%,较年初预算数减少3.45万元,下降10.3%,主要原因是人员变动。

5住房保障支出54.53万元,占5.0%,较年初预算数增加12.36万元,增长29.3%,主要原因是部分人员工资增加,基数调整导致支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出909.85万元。其中:人员经费786.03万元,与2023年度相比,减少13.60万元,下降1.7%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费123.82万元,与2023年度相比,减少21.65万元,下降14.9%,主要原因是每人预算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计4.55万元,较年初预算数减少0.45万元,下降9.0%,主要原因是厉行节约,实际支出较预算减少。较上年支出数增加0.46万元,增长11.3%,主要原因是本年调研、接待、公务车因公出行次数较上年增多。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减,主要原因是去年和今年均未购置公务车辆。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.55万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研、下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元,下降15.0%,主要原因是厉行节约,支出减少。较上年支出数增加0.39万元,增长18.1%,主要原因是因公出行、调研次数较去年增多,过路过桥费相应增加。

公务接待费2.00万元,主要用于接待市级指导学院建设专家和培训老师,以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.07万元,增长3.6%,主要原因是今年业务增加,接待数量较上年增多。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待21批次208人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费96.27元,车均购置费0万元,车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.74万元,与2023年度相比,增加1.14万元,增长31.7%,主要原因是今年会议较去年增多。本年度培训费支出95.38万元,与2023年度相比,减少79.05万元,下降45.3%,主要原因是培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出123.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少21.65万元,下降14.9%,主要原因是厉行节约,支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我校对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1095.6万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张老师023-74616090

收入支出决算总表




公开01

部门:中国共产党垫江县委党校


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,095.63

一、一般公共服务支出

26.57

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

780.82

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

203.76



九、卫生健康支出

30.19



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

54.53



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,095.63

本年支出合计

1,095.86

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

0.23

年末结转和结余


总计

1,095.86

总计

1,095.86

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:中国共产党垫江县委党校







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,095.63

1,095.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

26.57

26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

780.58

780.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

780.58

780.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

778.15

778.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

203.76

203.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

203.65

203.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.11

91.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.76

45.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

66.77

66.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.53

54.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.53

54.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.53

54.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:中国共产党垫江县委党校





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

1,095.86

909.85

186.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

26.57

0.00

26.57

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

26.57

0.00

26.57

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

26.57

0.00

26.57

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

780.82

621.49

159.33

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

780.82

621.49

159.33

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

778.38

619.05

159.33

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

203.76

203.65

0.11

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

203.65

203.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.11

91.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.76

45.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

66.77

66.77

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.19

30.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.52

11.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.53

54.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.53

54.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.53

54.53

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:中国共产党垫江县委党校




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,095.63

一、一般公共服务支出

26.57

26.57



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

780.82

780.82





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

203.76

203.76





九、卫生健康支出

30.19

30.19





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

54.53

54.53





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,095.63

本年支出合计

1,095.86

1,095.86



年初财政拨款结转和结余

0.23

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

0.23






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,095.86

总计

1,095.86

1,095.86



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产党垫江县委党校


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,095.86

909.85

186.01

201

一般公共服务支出

26.57

0.00

26.57

20132

组织事务

26.57

0.00

26.57

2013202

一般行政管理事务

26.57

0.00

26.57

205

教育支出

780.82

621.49

159.33

20508

进修及培训

780.82

621.49

159.33

2050802

干部教育

778.38

619.05

159.33

2050803

培训支出

2.44

2.44

0.00

208

社会保障和就业支出

203.76

203.65

0.11

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.11

0.00

0.11

2080102

一般行政管理事务

0.11

0.00

0.11

20805

行政事业单位养老支出

203.65

203.65

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.11

91.11

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.76

45.76

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

66.77

66.77

0.00

210

卫生健康支出

30.19

30.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.19

30.19

0.00

2101101

行政单位医疗

11.52

11.52

0.00

2101102

事业单位医疗

18.66

18.66

0.00

221

住房保障支出

54.53

54.53

0.00

22102

住房改革支出

54.53

54.53

0.00

2210201

住房公积金

54.53

54.53

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中国共产党垫江县委党校




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

719.25

302

商品和服务支出

123.82

310

资本性支出


30101

基本工资

151.55

30201

办公费

1.01

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

32.80

30202

印刷费

1.14

31002

办公设备购置


30103

奖金

60.99

30203

咨询费

0.37

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

232.67

30205

水费

2.21

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.11

30206

电费

12.09

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

45.76

30207

邮电费

6.47

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

30.19

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.82

30211

差旅费

11.45

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

54.53

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12.30

30213

维修(护)费

2.33

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

5.53

30214

租赁费

0.25

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

66.77

30215

会议费

1.94

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.28

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

57.13

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

15.77

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4.44

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

24.72

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

5.20

30229

福利费

2.11

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.55

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

7.69

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用

7.07

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

19.37

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

786.03

公用经费合计

123.82

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中国共产党垫江县委党校





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产党垫江县委党校


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

部门:中国共产党垫江县委党校



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

123.82

(一)支出合计

4.55

4.55

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

123.82

2.公务用车购置及运行维护费

2.55

2.55

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

2.55

2.55

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.00

2.00

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

2.00

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

21

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

208

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

4.74



三、培训费

95.38



四、差旅费

14.84



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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