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[ 索引号 ] 11500231008678174Y/2025-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县经济信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-18 [ 发布日期 ] 2025-09-18

垫江县经济和信息化委员会(本级) 2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策;

2、根据本县国民经济和社会发展总体规划,拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;

3、监测分析工业和信息产业经济运行态势,进行预警预测和信息引导;

4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法,会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划;

5、承担液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作;指导盐行业管理工作;负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督;组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程;

6、负责全县油气管道保护工作;

7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向;

8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划;

9、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业;

10、负责全县汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;

11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策;

12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;

13、牵头承担军民融合发展方面的职责;负责拟订智能化相关规划,协调智能化发展中的重大问题;负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责;强化招商统筹、制造业招商职责;统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设职责。

(二)机构设置

垫江县经济和信息化委员会(本级)内设机构7个,分别为办公室、政策法规科、工业经济运行科、规划产业科、招商统筹科、中小企业发展科、综合执法科(应急管理科)。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5759.47万元,支出总计5759.47万元。收、支与2023年度相比,减少18408.92万元,下降76.2%,主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计5638.57万元,与2023年度相比,减少18376.23万元,下降76.5%,主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。其中:财政拨款收入5638.57万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余120.90万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5758.38万元,与2023年度相比,减少18409.61万元,下降76.2%,主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。其中:基本支出779.10万元,占13.5%;项目支出4979.28万元,占86.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.09万元,与2023年度相比,增加0.69万元,增长172.5%,主要原因是新增基本养老保险结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5759.07万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少18396.03万元,下降76.2%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3037.07万元,与2023年度相比,减少20977.73万元,下降87.4%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。较年初预算数减少484.00万元,下降13.8%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资项目经费在执行过程中,根据实际情况预算项目调减。此外,年初财政拨款结转和结余120.50万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3156.48万元,与2023年度相比,减少20998.62万元,下降86.9%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。较年初预算数减少364.59万元,下降10.4%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资项目经费在执行过程中,根据实际情况预算项目调减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.09万元,与2023年度相比,增加1.09万元,增长100.0%,主要原因是基本养老保险有结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出651.59万元,占20.6%,较年初预算数增加317.51万元,增长95.0%,主要原因是本年度机构改革,原垫江县招商投资促进局合并至我单位,人员经费及公用经费增加

(2)教育支出0.95万元,占0.0%,较年初预算数减少0.05万元,下降5.0%,主要原因是本年度职工培训减少。

(3)社会保障与就业支出325.67万元,占10.3%,较年初预算数增加86.86万元,增长36.4%,主要原因是一是本年度根据政策补缴2021年-2022年养老保险和职业年金,二是机构改革,原垫江县招商投资促进局合并至我单位,养老保险和职业年金缴费增加。

(4)卫生健康支出25.60万元,占0.8%,较年初预算数增加7.57万元,增长42.0%,主要原因是机构改革,原垫江县招商投资促进局合并至我单位,职工医疗保险缴费增加。

(5)节能环保支出1550.00万元,占49.1%,较年初预算数减少150.00万元,下降8.8%,主要原因是本年度污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)中央基建投资项目调减150.00万元。

(6)资源勘探信息等支出157.97万元,占5.0%,较年初预算数减少1047.03万元,下降86.9%,主要原因是市级中小微企业发展资金在执行过程中,根据实际情况预算项目调减。

(7)住房保障支出444.70万元,占14.1%,较年初预算数增加420.55万元,增长1741.4%,主要原因是老旧小区改造项目经费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出778.70万元。其中:人员经费651.32万元,与2023年度相比,增加122.75万元,增长23.2%,主要原因是原招商局合并至我单位,人员增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费127.38万元,与2023年度相比,增加65.02万元,增长104.3%,主要原因是原招商局合并至我单位,人员增加,支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2601.50万元,与2023年度相比,增加2601.50万元,增长100.0%,主要原因是垫江县燃气智慧平台及物联感知设备更新改造工程项目增加。本年支出2601.50万元,与2023年度相比,增加2601.50万元,增长100.0%,主要原因是垫江县燃气智慧平台及物联感知设备更新改造工程项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计57.24万元,较年初预算数增加47.75万元,增长503.2%,主要原因是本年度因机构改革,招商局合并至我单位,招商引资增加,公务用车增加。较上年支出数增加44.75万元,增长358.3%,主要原因是本年度因机构改革,招商局合并至我单位,招商引资增加,公务用车增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费8.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度因机构改革,招商局合并至我单位。较上年支出数增加3.00万元,增长60.0%,主要原因是本年度因机构改革,招商局合并至我单位,公务用车增加一辆,公车运行维护费增加。

公务接待费49.24万元,主要用于接待招商引资、接待市内其他区县相关单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加43.75万元,增长796.9%,主要原因是本年度因机构改革,招商局合并至我单位。较上年支出数增加41.75万元,增长557.4%,主要原因是本年度因机构改革,招商局合并至我单位,招商引资职能职责增加,外出招商引资公务接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待230批次2920人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费168.64元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.91万元,与2023年度相比,增加0.85万元,增长80.2%,主要原因是机构改革本年度招商局、招商投促中心合并至我单位,会议费支出增加。本年度培训费支出0.95元,与2023年度相比,减少0.63万元,下降39.9%,主要原因是本年度培训减少

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出127.38万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加65.02万元,增长104.3%,主要原因是本年度招商局合并至我单位,人员增加,机关运行经费增加

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对18个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2377.78万元。

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

企业“三类人员”生活医疗困难补助

项目编码:

50023122T000000139920

自评总分:

100.00



项目主管部门:

503-垫江县经济和信息化委员会

财政归口处室:

008-企业科

部门联系人:

汪老师

联系电话:

023-74512518

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


113,683.00


113,683.00




其中:财政拨款



0.00


113,683.00


113,683.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


113,683.00


113,683.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号),按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。

根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号),按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。

根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号),已按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助人数

14

14

0

100

10

10


补助发放覆盖率

%

100

100

0

100

10

10


补助按时到位率

%

100

100

0

100

10

10


老复员军人补助标准

元/人*月

1089

1089

0

100

10

10


企业参战人员人均补助标准

元/人*月

535

535

0

100

10

10


补助政策知晓率

%

100

100

0

100

30

30


服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

元旦春节慰问金经费

项目编码:

50023122T000000118262

自评总分:

100.00



项目主管部门:

503-垫江县经济和信息化委员会

财政归口处室:

008-企业科

部门联系人:

汪老师

联系电话:

023-74512518

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


3,500.00


3,500.00




其中:财政拨款



0.00


3,500.00


3,500.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


3,500.00


3,500.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

老党员、困难党员春节慰问

老党员、困难党员春节慰问

已完成老党员、困难党员春节慰问

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

慰问人数

12

12

0

100

10

10



慰问服务合格率

%

100

100

0

100

10

10



慰问服务按时到位率

%

100

100

0

100

20

20



体现对困难党员的关怀


定性

1

0

100

30

30



慰问服务满意度

%

95

100

5.26

100

10

10



慰问标准

元/人

300

300

0

100

10

10



(二)单位绩效评价情况

本年度本单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位开展了部门整体绩效评价,涉及财政拨款项目资金4979.28万元,评价得分90.47分,评价等次为优,部门整体绩效评价发现了绩效目标缺乏具体性,绩效指标不够全面精准;“三公”经费超年初预算,绩效调整程序不到位;财务人员操作失误,资金退回程序失范;项目过程监管不足,全过程管理机制缺失等主要问题,提出细化绩效目标描述,优化绩效指标设置;动态调整绩效目标与预算编制,强化改革过渡期预算衔接;加强资金审核机制,确保资金使用到位;建立健全全过程监管体系,明确监管责任与能力建设等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:高老师023-74682339

收入支出决算总表




公开01表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,037.07

一、一般公共服务支出

651.99

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,601.50

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

0.95

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

325.67



九、卫生健康支出

25.60



十、节能环保支出

1,550.00



十一、城乡社区支出

2,601.50



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

157.97



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

444.70



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,638.57

本年支出合计

5,758.38

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

120.90

年末结转和结余

1.09

总计

5,759.47

总计

5,759.47

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,638.57

5,638.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

546.87

546.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

398.59

398.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

302.06

302.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

96.53

96.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

147.93

147.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

82.85

82.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

65.07

65.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

319.15

319.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

246.67

246.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.87

44.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.27

22.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

179.53

179.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

59.67

59.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,550.00

1,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

1,550.00

1,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111301

循环经济

1,550.00

1,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,601.50

2,601.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

2,601.50

2,601.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129801

城乡社区公共设施

2,601.50

2,601.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

149.81

149.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

149.81

149.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

149.81

149.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

444.70

444.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

414.00

414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

414.00

414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,758.38

779.10

4,979.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

651.99

418.99

233.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

503.71

336.13

167.58

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

336.13

336.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

167.58

0.00

167.58

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

147.93

82.85

65.07

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

82.85

82.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

65.07

0.00

65.07

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

325.67

302.86

22.81

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

253.20

253.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.17

49.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.50

24.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

179.53

179.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

59.67

48.30

11.37

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

11.37

0.00

11.37

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12.51

1.36

11.15

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

12.51

1.36

11.15

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,550.00

0.00

1,550.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

1,550.00

0.00

1,550.00

0.00

0.00

0.00

2111301

循环经济

1,550.00

0.00

1,550.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,601.50

0.00

2,601.50

0.00

0.00

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

2,601.50

0.00

2,601.50

0.00

0.00

0.00

2129801

城乡社区公共设施

2,601.50

0.00

2,601.50

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

157.97

0.00

157.97

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

157.97

0.00

157.97

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

157.97

0.00

157.97

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

444.70

30.70

414.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

414.00

0.00

414.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

414.00

0.00

414.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,037.07

一、一般公共服务支出

651.59

651.59



二、政府性基金预算财政拨款

2,601.50

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

0.95

0.95





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

325.67

325.67





九、卫生健康支出

25.60

25.60





十、节能环保支出

1,550.00

1,550.00





十一、城乡社区支出

2,601.50


2,601.50




十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

157.97

157.97





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

444.70

444.70





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,638.57

本年支出合计

5,757.98

3,156.48

2,601.50


年初财政拨款结转和结余

120.50

年末财政拨款结转和结余

1.09

1.09



一般公共预算财政拨款

120.50






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,759.07

总计

5,759.07

3,157.57

2,601.50


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,156.48

778.70

2,377.78

201

一般公共服务支出

651.59

418.59

233.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

503.31

335.73

167.58

2010301

行政运行

335.73

335.73

0.00

2010302

一般行政管理事务

167.58

0.00

167.58

20113

商贸事务

147.93

82.85

65.07

2011301

行政运行

82.85

82.85

0.00

2011308

招商引资

65.07

0.00

65.07

20132

组织事务

0.35

0.00

0.35

2013202

一般行政管理事务

0.35

0.00

0.35

205

教育支出

0.95

0.95

0.00

20508

进修及培训

0.95

0.95

0.00

2050803

培训支出

0.95

0.95

0.00

208

社会保障和就业支出

325.67

302.86

22.81

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.30

0.00

0.30

2080102

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

20805

行政事业单位养老支出

253.20

253.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.17

49.17

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.50

24.50

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

179.53

179.53

0.00

20808

抚恤

59.67

48.30

11.37

2080801

死亡抚恤

48.30

48.30

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

11.37

0.00

11.37

20899

其他社会保障和就业支出

12.51

1.36

11.15

2089999

其他社会保障和就业支出

12.51

1.36

11.15

210

卫生健康支出

25.60

25.60

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.60

25.60

0.00

2101101

行政单位医疗

25.60

25.60

0.00

211

节能环保支出

1,550.00

0.00

1,550.00

21113

循环经济

1,550.00

0.00

1,550.00

2111301

循环经济

1,550.00

0.00

1,550.00

215

资源勘探工业信息等支出

157.97

0.00

157.97

21508

支持中小企业发展和管理支出

157.97

0.00

157.97

2150805

中小企业发展专项

157.97

0.00

157.97

221

住房保障支出

444.70

30.70

414.00

22101

保障性安居工程支出

414.00

0.00

414.00

2210108

老旧小区改造

414.00

0.00

414.00

22102

住房改革支出

30.70

30.70

0.00

2210201

住房公积金

30.70

30.70

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

421.32

302

商品和服务支出

127.38

310

资本性支出


30101

基本工资

87.05

30201

办公费

10.33

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

61.02

30202

印刷费

1.84

31002

办公设备购置


30103

奖金

122.32

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.84

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.17

30206

电费

5.09

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

24.50

30207

邮电费

13.70

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

25.60

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4.30

30211

差旅费

18.61

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

30.70

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.96

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

10.69

30214

租赁费

1.23

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

230.00

30215

会议费

1.91

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.95

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.96

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

48.30

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

168.36

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

6.53

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

12.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

2.19

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

0.54

30229

福利费

7.43

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

14.60

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

28.18

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

651.32

公用经费合计

127.38

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

2,601.50

2,601.50

0.00

2,601.50

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2,601.50

2,601.50

0.00

2,601.50

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

0.00

2,601.50

2,601.50

0.00

2,601.50

0.00

2129801

城乡社区公共设施

0.00

2,601.50

2,601.50

0.00

2,601.50

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:垫江县经济和信息化委员会(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

127.38

(一)支出合计

57.24

57.24

(一)行政单位

127.38

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

49.24

49.24

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

49.24

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

230

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

2,920

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.91



三、培训费

0.95



四、差旅费

41.82



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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