[ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2022-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县新民中心卫生院2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
单位现行的职能职责基本医疗服务、公共卫生服务、综合管理服务
(二)单位构成
本单位内部机构设置包括:院办公室、财务后勤保障科、纪检监察科、医务科、内儿科、内儿科护理部、外妇科、外妇科护理部、公共卫生科、门诊部、中医科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1902.39万元,其中:一般公共预算拨款538.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入1300万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转64.01万元。收入较去年增加 1772.39万元,主要是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报,现由本单位进行列报。
(二)支出预算:2022年年初预算数1902.39万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出139.25万元,卫生健康支出1372.49万元,住房保障支出74.62万元,上年结转支出316.03元。支出较去年增加1772.39
万元,主要是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报,现由本单位进行列报。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入538.38万元,一般公共预算财政拨款支出538.38万元,比2021年增加358.38万元。其中:基本支出538.38万元,比2021年增加358.38万元,主要原因在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出88.26万元,比2021年增加88.26万元,主要原因是社会福利,救助的增加和临时工工资,主要用于对个人,家庭补助中的遗属补助和临时工工资。
2022年垫江县新民中心卫生院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,比2021年减少0万元。
其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元,主要原因是无三公经费预算;公务接待费0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是无三公经费预算;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少0万元,主要原因是无三公经费预算;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是
无三公经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额
267.1万元:政府采购货物预算99万元、政府采购工程预算100.1万元、政府采购服务预算68万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款516.32万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:邬老师 联系方式:023-74578946
表一
垫江县新民中心卫生院财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
516.32 |
一、本年支出 |
538.38 |
538.38 |
||
一般公共预算资金 |
516.32 |
社会保障和就业支出 |
139.25 |
139.25 |
||
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
356.68 |
356.68 |
|||
国有资本经营预算资 金 |
住房保障支出 |
42.45 |
42.45 |
|||
二、上年结转 |
22.06 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
22.06 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入总计 |
538.38 |
支出总计 |
538.38 |
538.38 |
表二
垫江县新民中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
538.38 |
514.46 |
23.92 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
139.25 |
139.25 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.71 |
88.71 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.60 |
56.60 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.30 |
28.30 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.80 |
3.80 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
50.54 |
50.54 |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
50.54 |
50.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
356.68 |
332.76 |
23.92 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
321.30 |
297.39 |
23.92 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
299.25 |
297.39 |
1.86 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
22.06 |
22.06 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.38 |
35.38 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.38 |
35.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.45 |
42.45 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.45 |
42.45 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.45 |
42.45 |
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
垫江县新民中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
514.46 |
514.46 |
||
301 |
工资福利支出 |
460.12 |
460.12 |
|
30101 |
基本工资 |
160.19 |
160.19 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.20 |
28.20 |
|
30107 |
绩效工资 |
99.23 |
99.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.60 |
56.60 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.30 |
28.30 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.38 |
35.38 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.77 |
1.77 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.45 |
42.45 |
|
30114 |
医疗费 |
8.00 |
8.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.34 |
54.34 |
|
30302 |
退休费 |
50.54 |
50.54 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
表四
垫江县新民中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。)
表五
垫江县新民中心卫生院政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六
垫江县新民中心卫生院收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算资金 |
538.38 |
社会保障和就业支出 |
139.25 |
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
1,372.49 | |
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
74.62 | |
财政专户管理资金 |
|||
事业收入资金 |
1,300.00 |
||
上级补助收入资金 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
|||
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
|||
本年收入合计 |
1,838.38 |
本年支出合计 |
1,586.36 |
上年结转结余资金 |
64.01 |
结转下年 |
316.03 |
收入总计 |
1,902.39 |
支出总计 |
1,902.39 |
表七
垫江县新民中心卫生院收入总表
单位:万元
科目 |
总计 |
一般公 共预算 拨款收 入 |
政府性 基金预 算拨款 收入 |
国有资 本经营 预算拨 款收入 |
财政专 户管理 资金收 入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
事业单位经营收入 |
上年结 转结余 资金 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
1,650.37 |
538.38 |
1,047.98 |
64.01 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
139.25 |
139.25 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.80 |
88.71 |
1.09 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.60 |
56.60 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.30 |
28.30 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.80 |
3.80 |
|||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
50.54 |
50.54 |
|||||||||
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
50.54 |
50.54 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1 , 435.41 |
356.68 |
1,015.81 |
62.92 |
|||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,337.11 |
321.30 |
1,015.81 |
||||||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,315.06 |
299.25 |
1,015.81 |
||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
22.06 |
22.06 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.38 |
35.38 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
35.38 |
35.38 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
74.62 |
42.45 |
32.17 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
74.62 |
42.45 |
32.17 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
74.62 |
42.45 |
32.17 |
表八
垫江县新民中心卫生院支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
1,586.36 |
1,476.04 |
110.32 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
139.25 |
139.25 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.71 |
88.71 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.60 |
56.60 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.30 |
28.30 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.80 |
3.80 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
50.54 |
50.54 |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
50.54 |
50.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,372.49 |
1 , 262.17 |
110.32 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,337.11 |
1 , 226.80 |
110.32 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,315.06 |
1 , 226.80 |
88.26 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
22.06 |
22.06 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.38 |
35.38 |
2101102 |
事业单位医疗 |
35.38 |
35.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.62 |
74.62 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.62 |
74.62 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.62 |
74.62 |
表九
垫江县新民中心卫生院政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收 入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
267.10 |
267.10 |
|||||||||
A |
货物 |
99.00 |
99.00 |
||||||||
B |
工程 |
100.10 |
100.10 |
||||||||
C |
服务 |
68.00 |
68.00 |
表十
垫江县新民中心卫生院2022年项目绩效目标表
填报单位:垫江县新民中心卫生院
项目名称 |
遗属补助(卫生健康委) |
项目负责人及联系电话 |
邬虹023-74578946 | |||||||
主管部门 |
垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
垫江县新民中心卫生院 | |||||||
预算执行率权重(%): |
10 | |||||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: |
18,600.00 | ||||||||
其中:财政拨款 |
18,600.00 | |||||||||
其他资金 |
||||||||||
总体目标 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) | |||
产出指 标 |
质量指标 |
遗属补助发放覆盖率 |
= |
100 |
% |
12.5 | ||||
时效指标 |
遗属补助发放及时率 |
= |
2 |
人/户 |
12.5 | |||||
数量指标 |
遗属补助发放人数 |
= |
2 |
人/户 |
12.5 | |||||
成本指标 |
遗属补助发放标准 |
= |
775 |
元/月 |
12.5 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
为遗属人员生活 |
= |
100 |
% |
30 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
> |
90 |
% |
10 |
垫江县新民中心卫生院2022年项目绩效目标表
填报单位:垫江县新民中心卫生院
项目名称 |
临时工工资(卫生健康委) |
项目负责人及联系电话 |
邬虹023-74578946 | |||||||
主管部门 |
垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
垫江县新民中心卫生院 | |||||||
预算执行率权重(%): |
10 | |||||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: |
864,000.00 | ||||||||
其中:财政拨款 |
||||||||||
其他资金 |
864,000.00 | |||||||||
总体目标 |
完成审计工作目标,按时足额发放临时人员工资 | |||||||||
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) | |||
产出指 标 |
质量指标 |
临时工工作质量达标率 临时工工资发放及时率 临时工工资发放人数 |
= |
100 |
% |
12.5 | ||||
时效指标 |
= |
100 |
% |
12.5 | ||||||
数量指标 |
= |
24 |
人数 |
12.5 | ||||||
成本指标 |
临时工工资标准 |
≥ |
3000 |
元/人* 月 |
12.5 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位履行职能职责 |
= |
100 |
% |
30 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |