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[ 索引号 ] 11500231008679564U/2024-00067 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县大石乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 发布日期 ] 2024-09-12

垫江县大石乡人民政府(本级)2023年度决算公开说明

垫江县大石乡人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2.负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。

4.负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。承担促进乡、村(社区)经济发展职责。

5.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。

6.负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。

7.负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。

8.负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城乡管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作。

9.负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。

10.负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

(二)机构设置

按照优化协同高效的原则,共计设置行政办公室10个。分别是:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4764.23万元,支出总计4764.23万元。收支较上年决算数减少357.83万元,下降6.99%,主要原因是本年度一是行政退休2人;二是5个事业站所室(农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队)独立核算,即人员、工资减少、公用经费等减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4764.23万元,较上年决算数增加60.34万元,增长1.28%,主要原因是乡村振兴项目、税收增加。其中:财政拨款收入4764.23万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4764.23万元,较上年决算数减少357.83万元,下降6.99%,主要原因是本年度一是行政退休2人;二是5个事业站所室(农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队)独立核算,即人员、工资、公用经费等减少。其中:基本支出819.81万元,占17.21%;项目支出3944.41万元,占82.79%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是权责发生制,及时拨付兑现。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4764.23万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少357.83万元,下降6.99%。主要原因是本年度一是行政退休2人;二是5个事业站所室(农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队)独立核算,即人员、工资、公用经费等减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4092.59万元,较上年决算数减少317.27万元,下降7.19%。主要原因是本年度一是行政退休2人;二是5个事业站所室(农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队)独立核算,即人员、工资、公用经费等减少。较年初预算数增加1839.59万元,增长81.65%。主要原因是本年度人员工资调资、乡村振兴项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4092.59万元,较上年决算数减少735.44万元,下降15.23%。主要原因是本年度三保障、农村基础建设、乡村振兴项目、税收减少,行政退休2人、5个事业站所室独立核算,即人员、工资、公用经费等减少。较年初预算数增加1839.59万元,增长81.65%。主要原因是本年度加大三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入(市级乡村振兴示范点之一)、人员工资调资和乡村振兴项目资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是及时拨付兑现。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出717.04万元,占17.52%,较年初预算数增加3.82万元,增长0.54%,主要原因是本年度人员工资调资、农村老党生活补助、人武部民兵训练、大学生参军入伍进藏奖励、服务群众专项经费、临聘人员、劳务费、办公设施设备、物价上涨增大公用经费开支等原因。

2)公共安全支出15.11万元,占0.37%,较年初预算数增加15.11万元,增长100.00%,主要原因是年初预算其他武装警察部队经费支出调整到其他一般公共服务支出。

3)科学技术支出0.11万元,占0.00%,较年初预算数增加0.11万元,增长100.00%,主要原因是本年度县财政局调整下达科普经费预算指标。

4)文化旅游体育与传媒支出97.77万元,占2.39%,较年初预算数增加97.77万元,增长100.00%,主要原因是本年度县财政局调整下达中央公共文化服务体系建专项经费预算指标。

5)社会保障与就业支出152.87万元,占3.74%,较年初预算数增加84.48万元,增长123.53%,主要原因是本年度县财政局调整下达基层政权建设石良村党群服务中心建设、民政专项补助费用、优抚支出预算指标、本年度行政事业单位养老保险单位负担部分增加。

6)卫生健康支出36.92万元,占0.90%,较年初预算数增加22.76万元,增长160.73%,主要原因是本年度行政事业单位医疗保险单位负担部分增加、创建卫生乡镇费用、突发公共卫生事件应急处理、严重精神障碍患者监护。

7)城乡社区支出170.18万元,占4.16%,较年初预算数增加170.18万元,增长100.00%,主要原因是本年度美丽宜居示范乡镇建设支出。

8)农林水支出1776.62万元,占43.41%,较年初预算数增加648.06万元,增长57.42%,主要原因是增加农村道路基础设施建设专项经费。

9)交通运输支出225.94万元,占5.52%,较年初预算数增加225.94万元,增长100.00%。主要原因是森林管理、培育、市级财政衔接推进乡村振兴重点帮扶补助资金、农村一事一议资金、抗旱提水工程建设专项经费。

10)资源勘探信息等支出837.79万元,占20.47%,较年初预算数增加537.79万元,增长179.26%,主要原因是本年度县财政局调整乡村振兴核心示范区连接道路提档升级改造费用。

11)商业服务业等支出10.52万元,占0.26%,较年初预算数增加10.52万元,增长100.00%,主要原因是本年度发展总部型经济扶持支出。

12住房保障支出42.63万元,占1.04%,较年初预算数增加13.95万元,增长48.64%,主要原因是本年度行政事业单位职工公积金单位负担部分增加。

13灾害防治及应急管理支出9.10万元,占0.22%,较年初预算数增加9.10万元,增长100.00%,主要原因是本年度未安排此项预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出819.81万元。其中:人员经费662.93万元,较上年决算数减少274.34万元,下降29.27%,主要原因是人员、工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、公积金等支出。公用经费156.88万元,较上年决算数减少423.27万元,下降72.96%,主要原因是落实过紧日子,办公费等节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入671.63万元,较上年决算数增加377.61万元,增长128.43%,主要原因是调整下达美丽宜居示范乡镇建设项目,垫江财政发〔2023302号、垫江财政发〔2023301号、垫江财政发〔2023339号,较上年决算数增加377.61万元,增长128.43%,主要原因是2022年市级体彩公益金3.01万元、2022年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金374.6万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.01万元,基本支出0.00万元,项目支出0.01万元,主要用途用于新增企业退休项目。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计10.01万元,较年初预算数增加6.77万元,增长208.95%,主要原因是乡村振兴项目增加公务接待、公务用车费用。较上年支出数减少6.97万元,下降41.05%,主要原因是落实过紧日子,执行只减不增。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.59万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、乡辖范围内各种安全检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.39万元,增长108.64%,主要原因是我乡为重庆市乡村振兴17个重点帮扶乡镇之一,乡村振兴项目增加公务用车费用,预算上升。较上年支出数减少0.41万元,下降8.20%,主要原因是落实过紧日子,执行只减不增。

公务接待费5.42万元,主要用于接待主要原因是增加县外乡镇、企业来乡考察及学习交流,市级、县级各部门、帮扶集团来乡检查、调研、指导工作,招商引资等发生接待费支出。费用支出较年初预算数增加4.38万元,增长421.15%,主要原因是年初未预算,增加县外乡镇、企业来乡考察及学习交流,市级、县级各部门、帮扶集团来乡检查、调研、指导工作,招商引资等发生接待费支出。较上年支出数减少6.56万元,下降54.76%,主要原因是一是我单位食堂管理模式由外承包变为自营,二是严格落实八项规定,厉行节约,不铺张浪费,严格执行只减不增。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待315批次545人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费99.41元,车均购置费0万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.50万元,较上年决算数减少6.94万元,下降55.79%,主要原因是落实过紧日子,压减支出,减少会议召开次数。本年度培训费支出1.97万元,较上年决算数增加1.20万元,增长155.84%,主要原因是本年度增加职工外出培训次数。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出156.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、电费、培训费、公务接待费、差旅费、办公设备等支出。机关运行经费较上年支出数减少349.87万元,下降69.04%,主要原因是落实过紧日子,办公费等节约开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额105.21万元,其中:政府采购货物支出105.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.21元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额105.21万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于大石乡卷洞村采购农机设备社会化服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对75个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3946.11万元。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

第五次全国经济普查

项目编码:

50023122T000000115875

自评总分:

100.00

项目主管部门:

713-垫江县大石乡人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

罗春兰

联系电话:

74550830

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

22,446.00

22,446.00

其中:财政拨款

0.00

22,446.00

22,446.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

22,446.00

22,446.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

掌握全县经济运行情况,掌握自第四次全国经济普查以来我县经济发展变化情况。

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

五经普查单位数

211

211

0

100

8

8

五经普个体经营户数

851

851

0

100

6

6

五经普普查员人数

8

8

0

100

10

10

五经普涉及村(居)个数

7

7

0

100

6

6

五经普乡级指员人数

2

2

0

100

10

10

普查覆盖率

%

100

100

0

100

10

10

年度任务按时完成率

%

100

100

0

100

10

10

展现4经普以来我乡经济发展情况

定性

1

0

100

20

20

五经普单位、个体户满意度

%

90

90

0

100

10

10

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

优抚对象补助

项目编码:

50023122T000002048713

自评总分:

90.00

项目主管部门:

713-垫江县大石乡人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

李广东

联系电话:

13896744498

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

56,685.00

17,020.00

17,020.00

其中:财政拨款

56,685.00

17,020.00

17,020.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

56,685.00

17,020.00

17,020.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

优抚对象补助

优抚对象补助

已完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障优抚对象

110

110

0

100

10

10

带病回乡退役军人标准

/人年

2000

2000

0

100

8

8

在乡7-10级伤残军人标准

/人年

3000

3000

0

100

8

8

在乡老复员军人标准

/人年

5000

5000

0

100

8

8

补助对象条件合格率

%

100

100

0

100

8

8

按时发放率

%

100

100

0

100

8

8

有效保障优抚对象

定性

1

0

100

20

20

服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10

保障优抚对象经费

60000

20000

66.67

0

10

0

实际支付保障资金

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74550830


收入支出决算总表

公开01

公开单位:垫江县大石乡人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,092.59

一、一般公共服务支出

717.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

671.63

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.01

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

15.11

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

0.11

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

97.77

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

152.87

九、卫生健康支出

36.92

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

838.79

十二、农林水支出

1,776.62

十三、交通运输支出

225.94

十四、资源勘探工业信息等支出

837.79

十五、商业服务业等支出

10.52

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

42.63

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

0.01

二十二、灾害防治及应急管理支出

9.10

二十三、其他支出

3.01

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,764.23

本年支出合计

4,764.23

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,764.23

总计

4,764.23

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
                                          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开单位:垫江县大石乡人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,764.23

4,764.23

201

一般公共服务支出

717.04

717.04

20101

人大事务

6.08

6.08

2010102

一般行政管理事务

3.44

3.44

2010104

人大会议

1.53

1.53

2010108

代表工作

0.60

0.60

2010199

其他人大事务支出

0.51

0.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.08

664.08

2010301

行政运行

500.09

500.09

2010302

一般行政管理事务

157.57

157.57

2010308

信访事务

6.43

6.43

20105

统计信息事务

2.24

2.24

2010507

专项普查活动

2.24

2.24

20113

商贸事务

9.08

9.08

2011302

一般行政管理事务

4.90

4.90

2011308

招商引资

4.18

4.18

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.80

4.80

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.80

4.80

20132

组织事务

2.40

2.40

2013202

一般行政管理事务

2.40

2.40

20136

其他共产党事务支出

19.05

19.05

2013699

其他共产党事务支出

19.05

19.05

20138

市场监督管理事务

6.72

6.72

2013816

食品安全监管

6.72

6.72

20199

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

2019999

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

204

公共安全支出

15.11

15.11

20406

司法

1.60

1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60

20499

其他公共安全支出

13.51

13.51

2049999

其他公共安全支出

13.51

13.51

206

科学技术支出

0.11

0.11

20607

科学技术普及

0.11

0.11

2060702

科普活动

0.11

0.11

207

文化旅游体育与传媒支出

97.77

97.77

20701

文化和旅游

97.77

97.77

2070199

其他文化和旅游支出

97.77

97.77

208

社会保障和就业支出

152.87

152.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.18

0.18

2080102

一般行政管理事务

0.10

0.10

2080109

社会保险经办机构

0.08

0.08

20802

民政管理事务

20.00

20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00

20805

行政事业单位养老支出

75.61

75.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.09

37.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.66

15.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.86

22.86

20807

就业补助

1.41

1.41

2080799

其他就业补助支出

1.41

1.41

20808

抚恤

10.46

10.46

2080899

其他优抚支出

10.46

10.46

20810

社会福利

29.76

29.76

2081006

养老服务

29.76

29.76

20811

残疾人事业

8.53

8.53

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.53

7.53

20820

临时救助

0.50

0.50

2082001

临时救助支出

0.50

0.50

20825

其他生活救助

2.65

2.65

2082501

其他城市生活救助

2.65

2.65

20828

退役军人管理事务

3.75

3.75

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.75

3.75

210

卫生健康支出

36.92

36.92

21001

卫生健康管理事务

2.36

2.36

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.36

2.36

21004

公共卫生

7.59

7.59

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.86

5.86

2100499

其他公共卫生支出

1.73

1.73

21007

计划生育事务

0.18

0.18

2100799

其他计划生育事务支出

0.18

0.18

21011

行政事业单位医疗

24.42

24.42

2101101

行政单位医疗

24.42

24.42

21014

优抚对象医疗

1.70

1.70

2101401

优抚对象医疗补助

1.70

1.70

21015

医疗保障管理事务

0.61

0.61

2101506

医疗保障经办事务

0.61

0.61

21099

其他卫生健康支出

0.05

0.05

2109999

其他卫生健康支出

0.05

0.05

212

城乡社区支出

838.79

838.79

21203

城乡社区公共设施

170.18

170.18

2120399

其他城乡社区公共设施支出

170.18

170.18

21213

城市基础设施配套费安排的支出

668.62

668.62

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

668.62

668.62

213

农林水支出

1,776.62

1,776.62

21301

农业农村

25.43

25.43

2130108

病虫害控制

12.09

12.09

2130135

农业资源保护修复与利用

13.34

13.34

21302

林业和草原

121.84

121.84

2130205

森林资源培育

40.84

40.84

2130207

森林资源管理

80.00

80.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

1.00

21303

水利

33.24

33.24

2130315

抗旱

33.24

33.24

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,214.62

1,214.62

2130505

生产发展

1,101.72

1,101.72

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

112.90

112.90

21307

农村综合改革

381.49

381.49

2130701

对村级公益事业建设的补助

133.00

133.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.49

248.49

214

交通运输支出

225.94

225.94

21401

公路水路运输

225.94

225.94

2140104

公路建设

214.67

214.67

2140106

公路养护

11.28

11.28

215

资源勘探工业信息等支出

837.79

837.79

21508

支持中小企业发展和管理支出

837.79

837.79

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

837.79

837.79

216

商业服务业等支出

10.52

10.52

21602

商业流通事务

10.52

10.52

2160299

其他商业流通事务支出

10.52

10.52

221

住房保障支出

42.63

42.63

22101

保障性安居工程支出

14.85

14.85

2210105

农村危房改造

14.85

14.85

22102

住房改革支出

27.78

27.78

2210201

住房公积金

27.78

27.78

223

国有资本经营预算支出

0.01

0.01

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.01

0.01

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.01

0.01

224

灾害防治及应急管理支出

9.10

9.10

22401

应急管理事务

1.00

1.00

2240108

应急救援

1.00

1.00

22406

自然灾害防治

2.60

2.60

2240601

地质灾害防治

2.60

2.60

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.50

5.50

2240703

自然灾害救灾补助

5.50

5.50

229

其他支出

3.01

3.01

22960

彩票公益金安排的支出

3.01

3.01

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.01

3.01

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 垫江县大石乡人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

4,764.23

819.81

3,944.41

201

一般公共服务支出

717.04

500.09

216.95

20101

人大事务

6.08

6.08

2010102

一般行政管理事务

3.44

3.44

2010104

人大会议

1.53

1.53

2010108

代表工作

0.60

0.60

2010199

其他人大事务支出

0.51

0.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.08

500.09

163.99

2010301

行政运行

500.09

500.09

2010302

一般行政管理事务

157.57

157.57

2010308

信访事务

6.43

6.43

20105

统计信息事务

2.24

2.24

2010507

专项普查活动

2.24

2.24

20113

商贸事务

9.08

9.08

2011302

一般行政管理事务

4.90

4.90

2011308

招商引资

4.18

4.18

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.80

4.80

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.80

4.80

20132

组织事务

2.40

2.40

2013202

一般行政管理事务

2.40

2.40

20136

其他共产党事务支出

19.05

19.05

2013699

其他共产党事务支出

19.05

19.05

20138

市场监督管理事务

6.72

6.72

2013816

食品安全监管

6.72

6.72

20199

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

2019999

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

204

公共安全支出

15.11

15.11

20406

司法

1.60

1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60

20499

其他公共安全支出

13.51

13.51

2049999

其他公共安全支出

13.51

13.51

206

科学技术支出

0.11

0.11

20607

科学技术普及

0.11

0.11

2060702

科普活动

0.11

0.11

207

文化旅游体育与传媒支出

97.77

97.77

20701

文化和旅游

97.77

97.77

2070199

其他文化和旅游支出

97.77

97.77

208

社会保障和就业支出

152.87

75.61

77.25

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.18

0.18

2080102

一般行政管理事务

0.10

0.10

2080109

社会保险经办机构

0.08

0.08

20802

民政管理事务

20.00

20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00

20805

行政事业单位养老支出

75.61

75.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.09

37.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.66

15.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.86

22.86

20807

就业补助

1.41

1.41

2080799

其他就业补助支出

1.41

1.41

20808

抚恤

10.46

10.46

2080899

其他优抚支出

10.46

10.46

20810

社会福利

29.76

29.76

2081006

养老服务

29.76

29.76

20811

残疾人事业

8.53

8.53

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.53

7.53

20820

临时救助

0.50

0.50

2082001

临时救助支出

0.50

0.50

20825

其他生活救助

2.65

2.65

2082501

其他城市生活救助

2.65

2.65

20828

退役军人管理事务

3.75

3.75

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.75

3.75

210

卫生健康支出

36.92

24.42

12.49

21001

卫生健康管理事务

2.36

2.36

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.36

2.36

21004

公共卫生

7.59

7.59

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.86

5.86

2100499

其他公共卫生支出

1.73

1.73

21007

计划生育事务

0.18

0.18

2100799

其他计划生育事务支出

0.18

0.18

21011

行政事业单位医疗

24.42

24.42

2101101

行政单位医疗

24.42

24.42

21014

优抚对象医疗

1.70

1.70

2101401

优抚对象医疗补助

1.70

1.70

21015

医疗保障管理事务

0.61

0.61

2101506

医疗保障经办事务

0.61

0.61

21099

其他卫生健康支出

0.05

0.05

2109999

其他卫生健康支出

0.05

0.05

212

城乡社区支出

838.79

838.79

21203

城乡社区公共设施

170.18

170.18

2120399

其他城乡社区公共设施支出

170.18

170.18

21213

城市基础设施配套费安排的支出

668.62

668.62

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

668.62

668.62

213

农林水支出

1,776.62

191.91

1,584.71

21301

农业农村

25.43

25.43

2130108

病虫害控制

12.09

12.09

2130135

农业资源保护修复与利用

13.34

13.34

21302

林业和草原

121.84

121.84

2130205

森林资源培育

40.84

40.84

2130207

森林资源管理

80.00

80.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

1.00

21303

水利

33.24

33.24

2130315

抗旱

33.24

33.24

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,214.62

1,214.62

2130505

生产发展

1,101.72

1,101.72

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

112.90

112.90

21307

农村综合改革

381.49

191.91

189.58

2130701

对村级公益事业建设的补助

133.00

133.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.49

191.91

56.58

214

交通运输支出

225.94

225.94

21401

公路水路运输

225.94

225.94

2140104

公路建设

214.67

214.67

2140106

公路养护

11.28

11.28

215

资源勘探工业信息等支出

837.79

837.79

21508

支持中小企业发展和管理支出

837.79

837.79

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

837.79

837.79

216

商业服务业等支出

10.52

10.52

21602

商业流通事务

10.52

10.52

2160299

其他商业流通事务支出

10.52

10.52

221

住房保障支出

42.63

27.78

14.85

22101

保障性安居工程支出

14.85

14.85

2210105

农村危房改造

14.85

14.85

22102

住房改革支出

27.78

27.78

2210201

住房公积金

27.78

27.78

223

国有资本经营预算支出

0.01

0.01

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.01

0.01

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.01

0.01

224

灾害防治及应急管理支出

9.10

9.10

22401

应急管理事务

1.00

1.00

2240108

应急救援

1.00

1.00

22406

自然灾害防治

2.60

2.60

2240601

地质灾害防治

2.60

2.60

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.50

5.50

2240703

自然灾害救灾补助

5.50

5.50

229

其他支出

3.01

3.01

22960

彩票公益金安排的支出

3.01

3.01

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.01

3.01

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
                                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 垫江县大石乡人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,092.59

一、一般公共服务支出

717.04

717.04

二、政府性基金预算财政拨款

671.63

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

0.01

三、国防支出

四、公共安全支出

15.11

15.11

五、教育支出

六、科学技术支出

0.11

0.11

七、文化旅游体育与传媒支出

97.77

97.77

八、社会保障和就业支出

152.87

152.87

九、卫生健康支出

36.92

36.92

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

838.79

170.18

668.62

十二、农林水支出

1,776.62

1,776.62

十三、交通运输支出

225.94

225.94

十四、资源勘探工业信息等支出

837.79

837.79

十五、商业服务业等支出

10.52

10.52

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

42.63

42.63

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

0.01

0.01

二十二、灾害防治及应急管理支出

9.10

9.10

二十三、其他支出

3.01

3.01

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,764.23

本年支出合计

4,764.23

4,092.59

671.63

0.01

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,764.23

总计

4,764.23

4,092.59

671.63

0.01

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的

总收支和年末结转结余情况。
                                 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 垫江县大石乡人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,092.59

819.81

3,272.78

201

一般公共服务支出

717.04

500.09

216.95

20101

人大事务

6.08

6.08

2010102

一般行政管理事务

3.44

3.44

2010104

人大会议

1.53

1.53

2010108

代表工作

0.60

0.60

2010199

其他人大事务支出

0.51

0.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.08

500.09

163.99

2010301

行政运行

500.09

500.09

2010302

一般行政管理事务

157.57

157.57

2010308

信访事务

6.43

6.43

20105

统计信息事务

2.24

2.24

2010507

专项普查活动

2.24

2.24

20113

商贸事务

9.08

9.08

2011302

一般行政管理事务

4.90

4.90

2011308

招商引资

4.18

4.18

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.80

4.80

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.80

4.80

20132

组织事务

2.40

2.40

2013202

一般行政管理事务

2.40

2.40

20136

其他共产党事务支出

19.05

19.05

2013699

其他共产党事务支出

19.05

19.05

20138

市场监督管理事务

6.72

6.72

2013816

食品安全监管

6.72

6.72

20199

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

2019999

其他一般公共服务支出

2.59

2.59

204

公共安全支出

15.11

15.11

20406

司法

1.60

1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60

20499

其他公共安全支出

13.51

13.51

2049999

其他公共安全支出

13.51

13.51

206

科学技术支出

0.11

0.11

20607

科学技术普及

0.11

0.11

2060702

科普活动

0.11

0.11

207

文化旅游体育与传媒支出

97.77

97.77

20701

文化和旅游

97.77

97.77

2070199

其他文化和旅游支出

97.77

97.77

208

社会保障和就业支出

152.87

75.61

77.25

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.18

0.18

2080102

一般行政管理事务

0.10

0.10

2080109

社会保险经办机构

0.08

0.08

20802

民政管理事务

20.00

20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00

20805

行政事业单位养老支出

75.61

75.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.09

37.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.66

15.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

22.86

22.86

20807

就业补助

1.41

1.41

2080799

其他就业补助支出

1.41

1.41

20808

抚恤

10.46

10.46

2080899

其他优抚支出

10.46

10.46

20810

社会福利

29.76

29.76

2081006

养老服务

29.76

29.76

20811

残疾人事业

8.53

8.53

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.53

7.53

20820

临时救助

0.50

0.50

2082001

临时救助支出

0.50

0.50

20825

其他生活救助

2.65

2.65

2082501

其他城市生活救助

2.65

2.65

20828

退役军人管理事务

3.75

3.75

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.75

3.75

210

卫生健康支出

36.92

24.42

12.49

21001

卫生健康管理事务

2.36

2.36

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.36

2.36

21004

公共卫生

7.59

7.59

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.86

5.86

2100499

其他公共卫生支出

1.73

1.73

21007

计划生育事务

0.18

0.18

2100799

其他计划生育事务支出

0.18

0.18

21011

行政事业单位医疗

24.42

24.42

2101101

行政单位医疗

24.42

24.42

21014

优抚对象医疗

1.70

1.70

2101401

优抚对象医疗补助

1.70

1.70

21015

医疗保障管理事务

0.61

0.61

2101506

医疗保障经办事务

0.61

0.61

21099

其他卫生健康支出

0.05

0.05

2109999

其他卫生健康支出

0.05

0.05

212

城乡社区支出

170.18

170.18

21203

城乡社区公共设施

170.18

170.18

2120399

其他城乡社区公共设施支出

170.18

170.18

213

农林水支出

1,776.62

191.91

1,584.71

21301

农业农村

25.43

25.43

2130108

病虫害控制

12.09

12.09

2130135

农业资源保护修复与利用

13.34

13.34

21302

林业和草原

121.84

121.84

2130205

森林资源培育

40.84

40.84

2130207

森林资源管理

80.00

80.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.00

1.00

21303

水利

33.24

33.24

2130315

抗旱

33.24

33.24

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,214.62

1,214.62

2130505

生产发展

1,101.72

1,101.72

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

112.90

112.90

21307

农村综合改革

381.49

191.91

189.58

2130701

对村级公益事业建设的补助

133.00

133.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.49

191.91

56.58

214

交通运输支出

225.94

225.94

21401

公路水路运输

225.94

225.94

2140104

公路建设

214.67

214.67

2140106

公路养护

11.28

11.28

215

资源勘探工业信息等支出

837.79

837.79

21508

支持中小企业发展和管理支出

837.79

837.79

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

837.79

837.79

216

商业服务业等支出

10.52

10.52

21602

商业流通事务

10.52

10.52

2160299

其他商业流通事务支出

10.52

10.52

221

住房保障支出

42.63

27.78

14.85

22101

保障性安居工程支出

14.85

14.85

2210105

农村危房改造

14.85

14.85

22102

住房改革支出

27.78

27.78

2210201

住房公积金

27.78

27.78

224

灾害防治及应急管理支出

9.10

9.10

22401

应急管理事务

1.00

1.00

2240108

应急救援

1.00

1.00

22406

自然灾害防治

2.60

2.60

2240601

地质灾害防治

2.60

2.60

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.50

5.50

2240703

自然灾害救灾补助

5.50

5.50

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                                   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 垫江县大石乡人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

445.16

302

商品和服务支出

156.88

310

资本性支出

30101

基本工资

69.07

30201

办公费

15.56

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

61.46

30202

印刷费

0.06

31002

办公设备购置

30103

奖金

132.78

30203

咨询费

2.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

41.14

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.64

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.09

30206

电费

5.60

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

15.66

30207

邮电费

14.66

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

24.42

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.17

30211

差旅费

38.92

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

27.78

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.33

30213

维修(护)费

1.82

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

31.27

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

217.77

30215

会议费

0.83

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.37

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.78

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

216.57

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

8.50

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.20

30227

委托业务费

9.13

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

27.67

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.59

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

12.76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

10.00

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

662.93

公用经费合计

156.88

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                                 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开单位: 垫江县大石乡人民政府(本级)

公开07


单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出


合计

671.63

671.63

671.63


212

城乡社区支出

668.62

668.62

668.62


21213

城市基础设施配套费安排的支出

668.62

668.62

668.62


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

668.62

668.62

668.62


229

其他支出

3.01

3.01

3.01


22960

彩票公益金安排的支出

3.01

3.01

3.01


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.01

3.01

3.01

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开单位: 垫江县大石乡人民政府(本级)

公开08


单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

0.01

0.01


223

国有资本经营预算支出

0.01

0.01


22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.01

0.01


2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.01

0.01

















备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
                             2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表

公开09

公开单位: 垫江县大石乡人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

156.88

(一)支出合计

10.01

10.01

(一)行政单位

156.88

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.59

4.59

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

4.59

4.59

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

5.42

5.42

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

5.42

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

315

(一)政府采购支出合计

105.21

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

105.21

6.国内公务接待人次(人)

545

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

105.21

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

105.21

二、会议费

5.50

三、培训费

1.97

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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