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[ 索引号 ] 11500231793512830W/2024-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县三溪镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 发布日期 ] 2024-09-12

垫江县三溪镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

垫江县三溪镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。

二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升互联网+政务服务能力。

四是推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

具体设置及主要职责分别是:

党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。承担促进镇、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

垫江县三溪镇共设置10个综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、财政办公室、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2818.61万元,支出总计2818.61万元。收支较上年决算数减少1520.41万元,下降35.04%,主要原因是2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。2023年为新增二级预算单位。

2.收入情况。2023年度收入合计2534.40万元,较上年决算数减少1145.96万元,下降31.14%,主要原因是 2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。2023年为新增二级预算单位。其中:财政拨款收入2534.40万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余284.22万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2818.61万元,较上年决算数减少1520.41万元,下降35.04%,主要原因是2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。2023年为新增二级预算单位。其中:基本支出886.21万元,占31.44%;项目支出1932.41万元,占68.56%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年收入、支出相等,2022年结转结余为0

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2818.61万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1520.41万元,下降35.04%。主要原因是2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。2023年为新增二级预算单位。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2534.40万元,较上年决算数减少1143.08万元,下降31.08%。主要原因是2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。2023年为新增二级预算单位。较年初预算数增加1304.27万元,增长106.03%。主要原因是一般公共服务支出增加87.05万元,公共安全支出增加18.18万元,科学技术支出座机0.3万元,文化旅游体育与传媒支出增加7万元,社会保障和就业支出增加20.15万元,卫生健康支出增加11.59万元,节能环保支出增加84.89万元,城乡社区支出增加27.47万元,农林水支出增加810.28万元,交通运输支出增加436.95万元,资源勘探工业信息等支出增加2.16万元,住房保障支出增加26.7万元,灾害防治及应急管理支出增加55.77万元。此外,年初财政拨款结转和结余284.22万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2818.61万元,较上年决算数减少1517.53万元,下降35.0%。主要原因是2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。2023年为新增二级预算单位。较年初预算数增加1588.48万元,增长129.13%。主要原因是一般公共服务支出增加87.05万元,公共安全支出增加18.18万元,科学技术支出座机0.3万元,文化旅游体育与传媒支出增加7万元,社会保障和就业支出增加20.15万元,卫生健康支出增加11.59万元,节能环保支出增加84.89万元,城乡社区支出增加27.47万元,农林水支出增加810.28万元,交通运输支出增加436.95万元,资源勘探工业信息等支出增加2.16万元,住房保障支出增加26.7万元,灾害防治及应急管理支出增加55.77万元。2023年财政统筹返还存量资金28.42万元,其中:退耕还林工程建设80.89万元,病虫害控制77.034万元,农村基础设施建设123.29万元,其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3万元

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年收入、支出相等,2022年结转结余为0

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出642.50万元,占22.79%,较年初预算数增加87.05万元,增长15.67%,主要原因是人员工资调标以及补发清算历年公务员年度考核。

2)公共安全支出18.18万元,占0.65%,较年初预算数增加18.18万元,增长100.0%,主要原因是增加治安巡逻、交通安全疏通保畅经费。

3)科学技术支出0.30万元,占0.01%,较年初预算数增加0.30万元,增长100.0%,主要原因是增加公民科学素质大赛宣传费。

4)文化旅游体育与传媒支出7万元,占0.25%,较年初预算数增加7万元,增长100.0%,主要原因是增加文化站免费开放经费。

5)社会保障与就业支出132.33万元,占4.69%,较年初预算数增加20.15万元,增长17.96%,主要原因是清算历年健康休养费、增加养老保险、职业年金。

6)卫生健康支出28.25万元,占1.0%,较年初预算数增加11.59万元,增长69.57%,主要原因是增加医疗保险、优抚对象医疗补助。

7)节能环保支出84.89万元,占3.01%,较年初预算数增加84.89万元,增长100.0%,主要原因是增加生态环保资金及退耕还林补助。

8)城乡社区支出27.47万元,占0.97%,较年初预算数增加27.47万元,增长100.0%,主要原因是增加卫生、清漂费。

9)农林水支出1063.02万元,占37.71%,较年初预算数增加810.28万元,增长320.60%,主要原因是村社干部误工、保险增加,离任村干部补贴增加,一事一议公路建设资金增加。

10)交通运输支出436.95万元,占15.50%,较年初预算数增加436.95万元,增长100.0%,主要原因是增加公路养护资金,增加青龙、江岭、三汇公路边沟建设资金。

11)资源勘探信息等支出262.16万元,占9.30%,较年初预算数增加2.16万元,增长0.83%,主要原因是增加总部型企业补助。

   12住房保障支出59.80万元,占2.12%,较年初预算数增加26.70万元,增长80.66%,主要原因是增加农村低收入人群重点对象危房改造资金。

13灾害防治及应急管理支出55.77万元,占1.98%,较年初预算数增加55.77万元,增长100.0%,主要原因是增加冬春受灾人员补助,金土工程农户搬迁补助。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出886.21万元。其中:人员经费710.93万元,较上年决算数减少287.08万元,下降28.77%,主要原因是2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费175.28万元,较上年决算数减少106.26万元,下降37.74%,主要原因是2022年为乡镇汇总录入表,包含5个事业站所:文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入、支出0万元,较上年决算数减少2.88万元,下降100.0%,主要原因是2023年无基金收入、支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计15.14万元,较年初预算数增加9.20万元,增长154.88%,主要原因是年初预算数不正确。较上年支出数无增减,主要原因是严格预算支出、控制三公经费支出不超过往年决算数。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要用于公务出国(境)的国际差旅、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年无因公出国(境)费用预算支出。较上年支出数无增减,主要原因是2022年无因公出国(境)费用预算支出。

公务车购置费0万元,主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年无公务车购置费预算支出。较上年支出数无增减,主要原因是2022年无公务车购置费预算支出。

公务车运行维护费4.92万元,主要用于县内因公出行,应急、矿山安全、下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.40%,较上年支出数无增减,主要原因是严格预算支出、控制三公经费支出不超过往年决算数。

公务接待费10.22万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加9.22万元,增长922.0%,主要原因是年初预算数不正确,较上年支出数无增减,主要原因是严格预算支出、控制三公经费支出不超过往年决算数。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待212批次1277人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费80.03元,车均购置费0万元,车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.50万元,较上年决算数减少2.54万元,下降36.08%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出3.65万元,较上年决算数增加2.83万元,增长345.12%,主要原因是新聘用人员培训支出。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出175.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、公务用车购置。机关运行经费较上年支出数减少78.81万元,下降31.02%,主要原因是办公费减少2.76万元,水费减少0.50万元,电费减少1.76万元,邮电费减少3.98万元,差旅费减少5.80万元,维修(护)费减少13.52万元,租赁费减少0.82万元,会议费减少1.66万元,培训费增加2.23万元,劳务费减少8.85万元,委托业务费减少12.36万元,工会经费增加13万元,福利费减少10.7万元,其他交通费用减少2.40万元,其他商品和服务支出减少6.31万元,办公设备购置减少16.98万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门70个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金523.70万元。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

农村“厕所革命”补助

项目编码:

50023122T000002052783

自评总分:

100



项目主管部门:

725-垫江县三溪镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

申年瑞

联系电话:

18716418862

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0


43500


43500




其中:财政拨款



0


43500


43500

100

10

10

一般公共预算



0


43500


43500

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

及时发放群众改厕补助资金、推进农村厕所革命

及时发放群众改厕补助资金、推进农村厕所革命

及时发放群众改厕补助资金、推进农村厕所革命

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

改厕户数

24

24

0

100

20

20



改厕项目验收合格率

%

100

100

0

100

10

10



项目完成及时率

%

100

100

0

100

10

10



改善农村人居环境


定性

1

0

100

30

30



服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10



补助金额总额

43500

43500

0

100

10

10



2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

农村低收入群体等重点对象危房改造

项目编码:

50023122T000002051976

自评总分:

100



项目主管部门:

725-垫江县三溪镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

申年瑞

联系电话:

18716418862

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0


330000


330000




其中:财政拨款



0


330000


330000

100

10

10

一般公共预算



0


330000


330000

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对全县2022年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造,保障群主住房安全。

对全县2022年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造,保障群主住房安全。

对全县2022年、2023年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造,保障群主住房安全。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

危房改造数量

12

12

0

100

20

20



补助资金覆盖率

%

100

100

0

100

10

10



危房改造完成及时率

%

100

100

0

100

10

10



保障群主住房安全


定性

1

0

100

30

30



群主满意度

%

90

90

0

100

10

10



危房改造补助总费用

225000

330000

46.67

100

10

10



(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74598116

收入支出决算总表




公开01表

公开单位:垫江县三溪镇人民政府(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,534.40

一、一般公共服务支出

642.50

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

18.18

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

0.30

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

7.00

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

132.33



九、卫生健康支出

28.25



十、节能环保支出

84.89



十一、城乡社区支出

27.47



十二、农林水支出

1,063.02



十三、交通运输支出

436.95



十四、资源勘探工业信息等支出

262.16



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

59.80



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

55.77



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,534.40

本年支出合计

2,818.61

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

284.22

年末结转和结余


总计

2,818.61

总计

2,818.61

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:垫江县三溪镇人民政府(本级)








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,534.40

2,534.40







201

一般公共服务支出

642.50

642.50







20101

人大事务

8.82

8.82







2010104

人大会议

2.44

2.44







2010108

代表工作

5.60

5.60







2010199

其他人大事务支出

0.78

0.78







20102

政协事务

1.00

1.00







2010202

一般行政管理事务

1.00

1.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

555.70

555.70







2010301

行政运行

523.27

523.27







2010302

一般行政管理事务

32.34

32.34







2010308

信访事务

0.10

0.10







20105

统计信息事务

2.88

2.88







2010507

专项普查活动

2.88

2.88







20113

商贸事务

11.81

11.81







2011302

一般行政管理事务

3.96

3.96







2011308

招商引资

7.85

7.85







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00







2013102

一般行政管理事务

5.00

5.00







2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00







20136

其他共产党事务支出

43.65

43.65







2013699

其他共产党事务支出

43.65

43.65







20138

市场监督管理事务

7.68

7.68







2013816

食品安全监管

7.68

7.68







20199

其他一般公共服务支出

0.96

0.96







2019999

其他一般公共服务支出

0.96

0.96







204

公共安全支出

18.18

18.18







20402

公安

4.29

4.29







2040299

其他公安支出

4.29

4.29







20406

司法

1.60

1.60







2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60







20499

其他公共安全支出

12.29

12.29







2049999

其他公共安全支出

12.29

12.29







206

科学技术支出

0.30

0.30







20699

其他科学技术支出

0.30

0.30







2069999

其他科学技术支出

0.30

0.30







207

文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00







20701

文化和旅游

7.00

7.00







2070199

其他文化和旅游支出

7.00

7.00







208

社会保障和就业支出

132.33

132.33







20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36

0.36







2080102

一般行政管理事务

0.21

0.21







2080109

社会保险经办机构

0.15

0.15







20805

行政事业单位养老支出

110.30

110.30







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.46

35.46







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.32

16.32







2080599

其他行政事业单位养老支出

58.52

58.52







20808

抚恤

3.00

3.00







2080899

其他优抚支出

3.00

3.00







20810

社会福利

3.00

3.00







2081006

养老服务

3.00

3.00







20811

残疾人事业

8.13

8.13







2081105

残疾人就业

1.00

1.00







2081199

其他残疾人事业支出

7.13

7.13







20825

其他生活救助

2.90

2.90







2082501

其他城市生活救助

2.90

2.90







20828

退役军人管理事务

4.64

4.64







2082899

其他退役军人事务管理支出

4.64

4.64







210

卫生健康支出

28.25

28.25







21004

公共卫生

2.62

2.62







2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.62

2.62







21007

计划生育事务

0.35

0.35







2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35







21011

行政事业单位医疗

22.48

22.48







2101101

行政单位医疗

22.48

22.48







21014

优抚对象医疗

2.15

2.15







2101401

优抚对象医疗补助

2.15

2.15







21015

医疗保障管理事务

0.66

0.66







2101506

医疗保障经办事务

0.66

0.66







211

节能环保支出

4.00

4.00







21104

自然生态保护

4.00

4.00







2110499

其他自然生态保护支出

4.00

4.00







212

城乡社区支出

27.47

27.47







21203

城乡社区公共设施

3.86

3.86







2120303

小城镇基础设施建设

3.86

3.86







21205

城乡社区环境卫生

23.61

23.61







2120501

城乡社区环境卫生

23.61

23.61







213

农林水支出

859.69

859.69







21301

农业农村

25.29

25.29







2130108

病虫害控制

7.09

7.09







2130135

农业资源保护修复与利用

4.35

4.35







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.85

13.85







21302

林业和草原

18.00

18.00







2130234

林业草原防灾减灾

18.00

18.00







21303

水利

2.00

2.00







2130314

防汛

2.00

2.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

33.11

33.11







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

33.11

33.11







21307

农村综合改革

781.29

781.29







2130701

对村级公益事业建设的补助

486.00

486.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

294.56

294.56







2130799

其他农村综合改革支出

0.72

0.72







214

交通运输支出

436.95

436.95







21401

公路水路运输

19.50

19.50







2140106

公路养护

19.50

19.50







21406

车辆购置税支出

417.46

417.46







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

417.46

417.46







215

资源勘探工业信息等支出

262.16

262.16







21508

支持中小企业发展和管理支出

262.16

262.16







2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

262.16

262.16







221

住房保障支出

59.80

59.80







22101

保障性安居工程支出

33.00

33.00







2210105

农村危房改造

33.00

33.00







22102

住房改革支出

26.80

26.80







2210201

住房公积金

26.80

26.80







224

灾害防治及应急管理支出

55.77

55.77







22401

应急管理事务

17.07

17.07







2240108

应急救援

5.00

5.00







2240109

应急管理

1.07

1.07







2240199

其他应急管理支出

11.00

11.00







22406

自然灾害防治

35.70

35.70







2240601

地质灾害防治

35.70

35.70







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00







2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 垫江县三溪镇人民政府(本级)






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,818.61

886.21

1,932.41




201

一般公共服务支出

642.50

523.27

119.23




20101

人大事务

8.82


8.82




2010104

人大会议

2.44


2.44




2010108

代表工作

5.60


5.60




2010199

其他人大事务支出

0.78


0.78




20102

政协事务

1.00


1.00




2010202

一般行政管理事务

1.00


1.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

555.70

523.27

32.43




2010301

行政运行

523.27

523.27





2010302

一般行政管理事务

32.34


32.34




2010308

信访事务

0.10


0.10




20105

统计信息事务

2.88


2.88




2010507

专项普查活动

2.88


2.88




20113

商贸事务

11.81


11.81




2011302

一般行政管理事务

3.96


3.96




2011308

招商引资

7.85


7.85




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00


10.00




2013102

一般行政管理事务

5.00


5.00




2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00


5.00




20136

其他共产党事务支出

43.65


43.65




2013699

其他共产党事务支出

43.65


43.65




20138

市场监督管理事务

7.68


7.68




2013816

食品安全监管

7.68


7.68




20199

其他一般公共服务支出

0.96


0.96




2019999

其他一般公共服务支出

0.96


0.96




204

公共安全支出

18.18


18.18




20402

公安

4.29


4.29




2040299

其他公安支出

4.29


4.29




20406

司法

1.60


1.60




2040602

一般行政管理事务

1.60


1.60




20499

其他公共安全支出

12.29


12.29




2049999

其他公共安全支出

12.29


12.29




206

科学技术支出

0.30


0.30




20699

其他科学技术支出

0.30


0.30




2069999

其他科学技术支出

0.30


0.30




207

文化旅游体育与传媒支出

7.00


7.00




20701

文化和旅游

7.00


7.00




2070199

其他文化和旅游支出

7.00


7.00




208

社会保障和就业支出

132.33

109.49

22.83




20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36


0.36




2080102

一般行政管理事务

0.21


0.21




2080109

社会保险经办机构

0.15


0.15




20805

行政事业单位养老支出

110.30

109.49

0.81




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.46

35.46





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.32

16.32





2080599

其他行政事业单位养老支出

58.52

57.71

0.81




20808

抚恤

3.00


3.00




2080899

其他优抚支出

3.00


3.00




20810

社会福利

3.00


3.00




2081006

养老服务

3.00


3.00




20811

残疾人事业

8.13


8.13




2081105

残疾人就业

1.00


1.00




2081199

其他残疾人事业支出

7.13


7.13




20825

其他生活救助

2.90


2.90




2082501

其他城市生活救助

2.90


2.90




20828

退役军人管理事务

4.64


4.64




2082899

其他退役军人事务管理支出

4.64


4.64




210

卫生健康支出

28.25

22.48

5.77




21004

公共卫生

2.62


2.62




2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.62


2.62




21007

计划生育事务

0.35


0.35




2100799

其他计划生育事务支出

0.35


0.35




21011

行政事业单位医疗

22.48

22.48





2101101

行政单位医疗

22.48

22.48





21014

优抚对象医疗

2.15


2.15




2101401

优抚对象医疗补助

2.15


2.15




21015

医疗保障管理事务

0.66


0.66




2101506

医疗保障经办事务

0.66


0.66




211

节能环保支出

84.89


84.89




21104

自然生态保护

4.00


4.00




2110499

其他自然生态保护支出

4.00


4.00




21106

退耕还林还草

80.89


80.89




2110605

退耕还林工程建设

80.89


80.89




212

城乡社区支出

27.47


27.47




21203

城乡社区公共设施

3.86


3.86




2120303

小城镇基础设施建设

3.86


3.86




21205

城乡社区环境卫生

23.61


23.61




2120501

城乡社区环境卫生

23.61


23.61




213

农林水支出

1,063.02

204.16

858.86




21301

农业农村

102.33


102.33




2130108

病虫害控制

84.13


84.13




2130135

农业资源保护修复与利用

4.35


4.35




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.85


13.85




21302

林业和草原

18.00


18.00




2130234

林业草原防灾减灾

18.00


18.00




21303

水利

2.00


2.00




2130314

防汛

2.00


2.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

159.40


159.40




2130504

农村基础设施建设

123.29


123.29




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

36.11


36.11




21307

农村综合改革

781.29

204.16

577.13




2130701

对村级公益事业建设的补助

486.00


486.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

294.56

204.16

90.40




2130799

其他农村综合改革支出

0.72


0.72




214

交通运输支出

436.95


436.95




21401

公路水路运输

19.50


19.50




2140106

公路养护

19.50


19.50




21406

车辆购置税支出

417.46


417.46




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

417.46


417.46




215

资源勘探工业信息等支出

262.16


262.16




21508

支持中小企业发展和管理支出

262.16


262.16




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

262.16


262.16




221

住房保障支出

59.80

26.80

33.00




22101

保障性安居工程支出

33.00


33.00




2210105

农村危房改造

33.00


33.00




22102

住房改革支出

26.80

26.80





2210201

住房公积金

26.80

26.80





224

灾害防治及应急管理支出

55.77


55.77




22401

应急管理事务

17.07


17.07




2240108

应急救援

5.00


5.00




2240109

应急管理

1.07


1.07




2240199

其他应急管理支出

11.00


11.00




22406

自然灾害防治

35.70


35.70




2240601

地质灾害防治

35.70


35.70




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00


3.00




2240703

自然灾害救灾补助

3.00


3.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 垫江县三溪镇人民政府(本级)





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,534.40

一、一般公共服务支出

642.50

642.50



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

18.18

18.18





五、教育支出







六、科学技术支出

0.30

0.30





七、文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00





八、社会保障和就业支出

132.33

132.33





九、卫生健康支出

28.25

28.25





十、节能环保支出

84.89

84.89





十一、城乡社区支出

27.47

27.47





十二、农林水支出

1,063.02

1,063.02





十三、交通运输支出

436.95

436.95





十四、资源勘探工业信息等支出

262.16

262.16





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

59.80

59.80





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

55.77

55.77





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,534.40

本年支出合计

2,818.61

2,818.61



年初财政拨款结转和结余

284.22

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

284.22






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,818.61

总计

2,818.61

2,818.61



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 垫江县三溪镇人民政府(本级)



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,818.61

886.21

1,932.41

201

一般公共服务支出

642.50

523.27

119.23

20101

人大事务

8.82


8.82

2010104

人大会议

2.44


2.44

2010108

代表工作

5.60


5.60

2010199

其他人大事务支出

0.78


0.78

20102

政协事务

1.00


1.00

2010202

一般行政管理事务

1.00


1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

555.70

523.27

32.43

2010301

行政运行

523.27

523.27


2010302

一般行政管理事务

32.34


32.34

2010308

信访事务

0.10


0.10

20105

统计信息事务

2.88


2.88

2010507

专项普查活动

2.88


2.88

20113

商贸事务

11.81


11.81

2011302

一般行政管理事务

3.96


3.96

2011308

招商引资

7.85


7.85

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00


10.00

2013102

一般行政管理事务

5.00


5.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00


5.00

20136

其他共产党事务支出

43.65


43.65

2013699

其他共产党事务支出

43.65


43.65

20138

市场监督管理事务

7.68


7.68

2013816

食品安全监管

7.68


7.68

20199

其他一般公共服务支出

0.96


0.96

2019999

其他一般公共服务支出

0.96


0.96

204

公共安全支出

18.18


18.18

20402

公安

4.29


4.29

2040299

其他公安支出

4.29


4.29

20406

司法

1.60


1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60


1.60

20499

其他公共安全支出

12.29


12.29

2049999

其他公共安全支出

12.29


12.29

206

科学技术支出

0.30


0.30

20699

其他科学技术支出

0.30


0.30

2069999

其他科学技术支出

0.30


0.30

207

文化旅游体育与传媒支出

7.00


7.00

20701

文化和旅游

7.00


7.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.00


7.00

208

社会保障和就业支出

132.33

109.49

22.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.36


0.36

2080102

一般行政管理事务

0.21


0.21

2080109

社会保险经办机构

0.15


0.15

20805

行政事业单位养老支出

110.30

109.49

0.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.46

35.46


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.32

16.32


2080599

其他行政事业单位养老支出

58.52

57.71

0.81

20808

抚恤

3.00


3.00

2080899

其他优抚支出

3.00


3.00

20810

社会福利

3.00


3.00

2081006

养老服务

3.00


3.00

20811

残疾人事业

8.13


8.13

2081105

残疾人就业

1.00


1.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.13


7.13

20825

其他生活救助

2.90


2.90

2082501

其他城市生活救助

2.90


2.90

20828

退役军人管理事务

4.64


4.64

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.64


4.64

210

卫生健康支出

28.25

22.48

5.77

21004

公共卫生

2.62


2.62

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.62


2.62

21007

计划生育事务

0.35


0.35

2100799

其他计划生育事务支出

0.35


0.35

21011

行政事业单位医疗

22.48

22.48


2101101

行政单位医疗

22.48

22.48


21014

优抚对象医疗

2.15


2.15

2101401

优抚对象医疗补助

2.15


2.15

21015

医疗保障管理事务

0.66


0.66

2101506

医疗保障经办事务

0.66


0.66

211

节能环保支出

84.89


84.89

21104

自然生态保护

4.00


4.00

2110499

其他自然生态保护支出

4.00


4.00

21106

退耕还林还草

80.89


80.89

2110605

退耕还林工程建设

80.89


80.89

212

城乡社区支出

27.47


27.47

21203

城乡社区公共设施

3.86


3.86

2120303

小城镇基础设施建设

3.86


3.86

21205

城乡社区环境卫生

23.61


23.61

2120501

城乡社区环境卫生

23.61


23.61

213

农林水支出

1,063.02

204.16

858.86

21301

农业农村

102.33


102.33

2130108

病虫害控制

84.13


84.13

2130135

农业资源保护修复与利用

4.35


4.35

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.85


13.85

21302

林业和草原

18.00


18.00

2130234

林业草原防灾减灾

18.00


18.00

21303

水利

2.00


2.00

2130314

防汛

2.00


2.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

159.40


159.40

2130504

农村基础设施建设

123.29


123.29

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

36.11


36.11

21307

农村综合改革

781.29

204.16

577.13

2130701

对村级公益事业建设的补助

486.00


486.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

294.56

204.16

90.40

2130799

其他农村综合改革支出

0.72


0.72

214

交通运输支出

436.95


436.95

21401

公路水路运输

19.50


19.50

2140106

公路养护

19.50


19.50

21406

车辆购置税支出

417.46


417.46

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

417.46


417.46

215

资源勘探工业信息等支出

262.16


262.16

21508

支持中小企业发展和管理支出

262.16


262.16

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

262.16


262.16

221

住房保障支出

59.80

26.80

33.00

22101

保障性安居工程支出

33.00


33.00

2210105

农村危房改造

33.00


33.00

22102

住房改革支出

26.80

26.80


2210201

住房公积金

26.80

26.80


224

灾害防治及应急管理支出

55.77


55.77

22401

应急管理事务

17.07


17.07

2240108

应急救援

5.00


5.00

2240109

应急管理

1.07


1.07

2240199

其他应急管理支出

11.00


11.00

22406

自然灾害防治

35.70


35.70

2240601

地质灾害防治

35.70


35.70

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00


3.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00


3.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 垫江县三溪镇人民政府(本级)







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

448.26

302

商品和服务支出

175.28

310

资本性支出


30101

基本工资

68.09

30201

办公费

17.41

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

61.95

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

142.07

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

42.97

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

2.73

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.46

30206

电费

10.01

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

16.32

30207

邮电费

22.72

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

22.48

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.59

30211

差旅费

26.42

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

26.80

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

13.10

30213

维修(护)费

3.25

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

13.43

30214

租赁费

0.99

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

262.66

30215

会议费

2.06

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.05

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

10.22

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

252.73

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.52

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.66

30227

委托业务费

6.48

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

40.92

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

4.28

30229

福利费

1.46

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.92

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

13.49

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

6.64

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

710.93

公用经费合计

175.28

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 垫江县三溪镇人民政府(本级)






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 垫江县三溪镇人民政府(本级)



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开单位: 垫江县三溪镇人民政府(本级)




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

175.28

(一)支出合计

15.14

15.14

(一)行政单位

175.28

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

4.92

4.92

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

4.92

4.92

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

10.22

10.22

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

10.22

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

212

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,277

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

4.50



三、培训费

3.65



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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