您当前的位置:首页>五洞镇>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算

[ 索引号 ] 11500231008679476D/2024-00064 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 组织机构简介 [ 体裁分类 ] 机构
[ 发布机构 ] 垫江县五洞镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 发布日期 ] 2024-09-12

垫江县五洞镇人民政府2023年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、群团、纪检、武装、政务公开、党务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务和绩效管理等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。负责乡公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(2)负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

(3)承担促进乡、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(4)贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(5)宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(6)负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(7)负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(8)负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

(9)负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(10)负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

(11)负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(12)负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

(13)负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵(士官)和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作,负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

(14)负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置

1.机构情况。本部门内设10个行政办公室(党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室),当年无变动。

本部门内设行政单位、文化服务中心、社会就业保障事务中心、退役军人事务服务站、综合执法大队、农业服务中心,本年机构无变动。

2.人员情况。本部门现有在职职工48人。其中:行政人员20人、事业人员28人(其中:文化服务中心6人、社会就业保障事务中心7人、退役军人事务服务站3人、综合执法大队6人、农业服务中心6人)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2947.02万元,支出总计2947.02万元。收支较上年决算数增加292.13万元,增长11.00%,主要原因是项目资金安排增加、机关运行经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2929.12万元,较上年决算数增加333.26万元,增长12.84%,主要原因是增加的原因是项目资金安排增加、机关运行经费增加、体制补助增加、清算公务员、事业人员绩效工资等。其中:财政拨款收入2929.12万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余17.91万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2947.02万元,较上年决算数增加292.13万元,增长11.00%,主要原因是增加的原因是项目资金安排增加、机关运行经费增加、体制补助增加、清算公务员、事业人员绩效工资等。其中:基本支出1734.10万元,占58.84%;项目支出1212.92万元,占41.16%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是2023年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2947.02万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加292.13万元,增长11.00%。主要原因是增加的原因是项目资金安排增加、机关运行经费增加、体制补助增加、清算公务员、事业人员绩效工资等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2928.89万元,较上年决算数增加353.31万元,增长13.72%。主要原因是增加的原因是项目资金安排增加、机关运行经费增加、体制补助增加、清算公务员、事业人员绩效工资等。较年初预算数增加1269.65万元,增长76.52%。主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。此外,年初财政拨款结转和结余17.91万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2946.79万元,较上年决算数增加312.18万元,增长11.85%。主要原因是增加的原因是项目资金安排增加、机关运行经费增加、体制补助增加、清算公务员、事业人员绩效工资等。较年初预算数增加1287.55万元,增长77.60%。主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是2023年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出959.73万元,占32.57%,较年初预算数增加355.20万元,增长58.76%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(2)公共安全支出25.54万元,占0.87%,较年初预算数增加25.54万元,增长100.00%,主要原因是因不确定性年初预算未安排,年终根据工作实际予以追加。

(3)科学技术支出0.35万元,占0.01%,较年初预算数增加0.35万元,增长100.00%,主要原因是因不确定性年初预算未安排,年终根据工作实际予以追加。

(4)文化旅游体育与传媒支出109.98万元,占3.73%,较年初预算数增加9.24万元,增长9.17%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(5)社会保障与就业支出431.83万元,占14.65%,较年初预算数增加78.01万元,增长22.05%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(6)卫生健康支出68.32万元,占2.32%,较年初预算数增加24.66万元,增长56.48%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(7)节能环保支出5.00万元,占0.17%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是因不确定性年初预算未安排,年终根据工作实际予以追加。

(8)城乡社区支出146.85万元,占4.98%,较年初预算数增加26.80万元,增长22.32%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(9)农林水支出664.90万元,占22.56%,较年初预算数增加312.12万元,增长88.47%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(10)交通运输支出125.82万元,占4.27%,较年初预算数增加125.82万元,增长100.00%,主要原因是因不确定性年初预算未安排,年终根据工作实际予以追加。

(11)资源勘探信息等支出267.51万元,占9.08%,较年初预算数增加252.51万元,增长1683.40%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(12)住房保障支出101.30万元,占3.44%,较年初预算数增加32.64万元,增长47.54%,主要原因是因工作不确定性,年中追加安排部分财政拨款预算。

(13)灾害防治及应急管理支出39.68万元,占1.35%,较年初预算数增加39.68万元,增长100.00%,主要原因是因不确定性年初预算未安排,年终根据工作实际予以追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1734.10万元。其中:人员经费1494.78万元,较上年决算数增加239.71万元,增长19.10%,主要原因是清算公务员绩效工资、事业人员绩效工资、退休人员健康修养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。公用经费239.32万元,较上年决算数增加79.75万元,增长49.98%,主要原因是疫情过后培训次数增加、工会经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.20万元,较上年决算数减少20.08万元,下降99.01%,主要原因是因不确定性年初预算未安排,年末按实际支出。本年支出0.20万元,较上年决算数减少20.08万元,下降99.01%,主要原因是按实际支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.03万元,基本支出0.00万元,项目支出0.03万元,主要用途用于国有企业退休人员座谈会开支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.74万元,较年初预算数增加3.24万元,增长58.91%,主要原因是因不确定性年初预算少了,年终根据工作实际予以追加。较上年支出数减少0.33万元,下降3.64%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格控制全年实际支出。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.04万元,主要用于按规定保留的公务用车机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.94万元,增长30.32%,主要原因是年初预算不足,年中根据实际工作予以追加。较上年支出数无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。

公务接待费4.70万元,主要用于接待上级部门到我单位学习调研督导各项工作推进情况、接受相关部门检查指导工作及相关单位到我镇招商引资考察学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.30万元,增长95.83%,主要原因是年初预算不足,年中根据实际工作予以追加。较上年支出数减少0.33万元,下降6.56%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,严格控制公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待205批次1020人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费46.03元,车均购置费0万元,车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.30万元,较上年决算数减少0.24万元,下降4.33%,主要原因是本年度本部门无人大代表换届选举推选县人大代表和镇长选举。本年度培训费支出2.17万元,较上年决算数增加2.00万元,增长1176.47%,主要原因是疫情过去后培训次数增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出184.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加54.11万元,增长41.49%,主要原因是疫情过去后培训次数增加、工会经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2023年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

(五)预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和68个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1212.94万元。

2023年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

垫江县五洞镇人民政府整体监控

项目编码:

50023100023P000076

自评总分:

100.00

项目主管部门:

716-垫江县五洞镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

杨晓梅

联系电话:

74562700

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

17,333,326.09

29,470,208.20

29,470,208.20

其中:财政拨款

17,333,326.09

29,470,208.20

29,470,208.20

100

10.00

10.00

一般公共预算

17,331,026.09

29,467,908.20

29,467,908.20

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

五洞镇人民政府2023年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在镇党委领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上
.

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

场镇污水管网改造

200

200

0

100

3

3

处生活垃圾处理量

500

500

0

100

3

3

党建培训人次

人/次

100

100

0

100

3

3

到市、进京非访、集访次数

人次

5

5

0

100

5

5

农村卫生厕所改而覆盖率

%

100

100

0

100

3

3

农村疫情防控处置率

%

90

90

0

100

5

5

森林防火发生次数

0

0

0

100

5

5

社区网格员覆盖率

%

100

100

0

100

3

3

辖区农民人均纯收入增长量

%

9

9

0

100

5

5

应公开的政务信息公开率

%

100

100

0

100

5

5

优抚、民政、计生等困难群众补助人数

50

50

0

100

5

5

重大安全事故发生次数

0

0

0

100

5

5

辖区河道水质

3

3

0

100

5

5

三季度预算执行进度

%

75

75

0

100

10

10

预决算按时公开率

%

100

100

0

100

10

10

全年预算支出执行率

%

90

90

0

100

10

10

一般公共预算收入完成率

%

100

100

0

100

5

5

辖区干部满意率

%

90

90

0

100

5

5

辖区群众满意度

%

90

90

0

100

5

5

项目支出绩效自评表(二级项目)

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

离任村干部生活补贴

项目编码:

50023123T000003558305

自评总分:

100.00

项目主管部门:

716-垫江县五洞镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

杨晓梅

联系电话:

74562700

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

123,156.00

246,671.00

246,671.00

其中:财政拨款

123,156.00

246,671.00

246,671.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

123,156.00

246,671.00

246,671.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

离任村干部生活补贴经费,保障离任村干部生活质量。

已完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

离任村干部人数

87

87

0

100

15

15

资金支付覆盖率

%

100

100

0

100

15

15

资金支付及时率

%

100

100

0

100

15

15

离任村干部满意度

%

100

100

0

100

20

20

服务对象满意度

%

95

95

0

100

10

10

离任村干部生活补贴金额

123156

123156

0

100

15

15

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

老党员生活补贴

项目编码:

50023123T000003484556

自评总分:

100.00

项目主管部门:

716-垫江县五洞镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

杨晓梅

联系电话:

74562700

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

248,060.00

488,600.00

488,600.00

其中:财政拨款

248,060.00

488,600.00

488,600.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

248,060.00

488,600.00

488,600.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

老党员生活补贴,保障老党员生活质量。

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

老党员人数

174

174

0

100

15

15

老党员补贴发放覆盖率

%

100

100

0

100

15

15

老党员补贴发放及时率

%

100

100

0

100

15

15

老党员满意度

%

100

100

0

100

20

20

服务对象满意度

%

95

95

0

100

10

10

老党员补贴金额

248060

488600

96.97

100

15

15

调整预算

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

地质灾害避险搬迁项目

项目编码:

50023123T000002774067

自评总分:

100.00

项目主管部门:

716-垫江县五洞镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

杨晓梅

联系电话:

74562700

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

94,000.00

94,000.00

其中:财政拨款

0.00

94,000.00

94,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

94,000.00

94,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

地质灾害避险搬迁项目

地质灾害避险搬迁项目

已完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

涉及村社区

7

7

0

100

10

10

覆盖率

%

98

98

0

100

10

10

项目资金兑付及时性

%

98

98

0

100

20

20

产生的社会效益

定性

1

0

100

20

20

服务对象满意度

%

98

98

0

100

10

10

项目资金总额

94000

94000

0

100

20

20

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

森林植被恢复返还

项目编码:

50023122T000002053461

自评总分:

95.14

项目主管部门:

716-垫江县五洞镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

杨晓梅

联系电话:

74562700

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

355,794.55

355,794.55

其中:财政拨款

0.00

355,794.55

355,794.55

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

355,794.55

355,794.55

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

森林植被恢复

森林植被恢复

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

退化林修复面积

3711

3711

0

100

20

20

退化林修复合格率

%

85

85

0

100

20

20

完成及时性

%

100

100

0

100

10

10

林地 生态合格率

%

90

90

0

100

20

20

服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10

兑现金额

373974.55

355794.55

4.86

51.4

10

5.14

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

下达2022年水利救灾资金预算(第一批)

项目编码:

50023123T000002753663

自评总分:

100.00

项目主管部门:

716-垫江县五洞镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

杨晓梅

联系电话:

74562700

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

70,000.00

70,000.00

70,000.00

其中:财政拨款

70,000.00

70,000.00

70,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

70,000.00

70,000.00

70,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障农业生产灌溉

保障农业生产灌溉

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

涉及村居

7

7

0

100

10

10

水利救灾覆盖率

%

100

100

0

100

10

10

资金拨付及时性

%

100

100

0

100

20

20

保障农业生产

定性

1

0

100

20

20

服务对象满意度

%

97

97

0

100

10

10

项目经费

万元

7

7

0

100

20

20

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

项目编码:

50023122T000002048719

自评总分:

100.00

项目主管部门:

716-垫江县五洞镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

杨晓梅

联系电话:

74562700

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

33,000.00

33,000.00

33,000.00

其中:财政拨款

33,000.00

33,000.00

33,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

33,000.00

33,000.00

33,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障三支一扶人员工资经费

保障三支一扶人员工资经费

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

三支一扶人员数量

1

1

0

100

20

20

经费发放及时性

%

100

100

0

100

20

20

保障三支一扶人员工作

定性

1

0

100

20

20

服务对象满意度

%

97

97

0

100

10

10

工作经费

万元

3.3

3.3

0

100

20

20

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-74562700。


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:垫江县五洞镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,928.89

一、一般公共服务支出

959.73

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.20

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.03

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

25.54

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

0.35

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

109.98

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

431.83

九、卫生健康支出

68.32

十、节能环保支出

5.00

十一、城乡社区支出

147.05

十二、农林水支出

664.90

十三、交通运输支出

125.82

十四、资源勘探工业信息等支出

267.51

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

101.30

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

0.03

二十二、灾害防治及应急管理支出

39.68

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,929.12

本年支出合计

2,947.02

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

17.91

年末结转和结余

总计

2,947.02

总计

2,947.02

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开部门:垫江县五洞镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,929.12

2,929.12

201

一般公共服务支出

959.73

959.73

20101

人大事务

6.57

6.57

2010104

人大会议

5.28

5.28

2010108

代表工作

0.67

0.67

2010199

其他人大事务支出

0.62

0.62

20102

政协事务

1.97

1.97

2010202

一般行政管理事务

1.97

1.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

880.82

880.82

2010301

行政运行

648.05

648.05

2010302

一般行政管理事务

230.81

230.81

2010308

信访事务

1.96

1.96

20105

统计信息事务

3.18

3.18

2010507

专项普查活动

3.18

3.18

20113

商贸事务

11.08

11.08

2011302

一般行政管理事务

3.10

3.10

2011308

招商引资

7.98

7.98

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.41

6.41

2013102

一般行政管理事务

0.41

0.41

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

20136

其他共产党事务支出

48.86

48.86

2013699

其他共产党事务支出

48.86

48.86

20199

其他一般公共服务支出

0.84

0.84

2019999

其他一般公共服务支出

0.84

0.84

204

公共安全支出

25.54

25.54

20402

公安

10.01

10.01

2040299

其他公安支出

10.01

10.01

20406

司法

1.60

1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60

20499

其他公共安全支出

13.93

13.93

2049999

其他公共安全支出

13.93

13.93

206

科学技术支出

0.35

0.35

20699

其他科学技术支出

0.35

0.35

2069999

其他科学技术支出

0.35

0.35

207

文化旅游体育与传媒支出

109.98

109.98

20701

文化和旅游

109.98

109.98

2070109

群众文化

107.14

107.14

2070199

其他文化和旅游支出

2.84

2.84

208

社会保障和就业支出

431.83

431.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

138.78

138.78

2080109

社会保险经办机构

0.18

0.18

2080150

事业运行

125.55

125.55

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.05

13.05

20805

行政事业单位养老支出

218.01

218.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.48

97.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

38.96

2080599

其他行政事业单位养老支出

81.57

81.57

20808

抚恤

2.47

2.47

2080899

其他优抚支出

2.47

2.47

20810

社会福利

2.95

2.95

2081006

养老服务

2.95

2.95

20811

残疾人事业

3.23

3.23

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.23

2.23

20820

临时救助

2.00

2.00

2082001

临时救助支出

2.00

2.00

20825

其他生活救助

3.45

3.45

2082501

其他城市生活救助

3.45

3.45

20828

退役军人管理事务

60.04

60.04

2082850

事业运行

55.68

55.68

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.36

4.36

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

210

卫生健康支出

68.32

68.32

21004

公共卫生

10.41

10.41

2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.41

10.41

21007

计划生育事务

0.18

0.18

2100799

其他计划生育事务支出

0.18

0.18

21011

行政事业单位医疗

55.03

55.03

2101101

行政单位医疗

33.21

33.21

2101102

事业单位医疗

21.82

21.82

21015

医疗保障管理事务

2.04

2.04

2101506

医疗保障经办事务

2.04

2.04

21099

其他卫生健康支出

0.66

0.66

2109999

其他卫生健康支出

0.66

0.66

211

节能环保支出

5.00

5.00

21104

自然生态保护

5.00

5.00

2110499

其他自然生态保护支出

5.00

5.00

212

城乡社区支出

147.05

147.05

21201

城乡社区管理事务

107.31

107.31

2120104

城管执法

107.31

107.31

21203

城乡社区公共设施

5.89

5.89

2120303

小城镇基础设施建设

5.89

5.89

21205

城乡社区环境卫生

33.64

33.64

2120501

城乡社区环境卫生

33.64

33.64

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.20

0.20

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.20

0.20

213

农林水支出

664.90

664.90

21301

农业农村

200.32

200.32

2130104

事业运行

133.52

133.52

2130108

病虫害控制

1.86

1.86

2130135

农业资源保护修复与利用

64.60

64.60

2130199

其他农业农村支出

0.35

0.35

21302

林业和草原

36.93

36.93

2130205

森林资源培育

35.58

35.58

2130234

林业草原防灾减灾

1.35

1.35

21303

水利

38.99

38.99

2130314

防汛

7.00

7.00

2130315

抗旱

31.99

31.99

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.94

5.94

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.94

5.94

21307

农村综合改革

382.72

382.72

2130701

对村级公益事业建设的补助

126.00

126.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

256.72

256.72

214

交通运输支出

125.82

125.82

21401

公路水路运输

125.82

125.82

2140106

公路养护

125.82

125.82

215

资源勘探工业信息等支出

267.51

267.51

21508

支持中小企业发展和管理支出

267.51

267.51

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

267.51

267.51

221

住房保障支出

101.30

101.30

22101

保障性安居工程支出

8.70

8.70

2210105

农村危房改造

8.70

8.70

22102

住房改革支出

92.60

92.60

2210201

住房公积金

92.60

92.60

223

国有资本经营预算支出

0.03

0.03

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03

0.03

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03

0.03

224

灾害防治及应急管理支出

21.77

21.77

22401

应急管理事务

1.59

1.59

2240108

应急救援

1.59

1.59

22402

消防救援事务

1.80

1.80

2240204

消防应急救援

1.80

1.80

22406

自然灾害防治

9.40

9.40

2240601

地质灾害防治

9.40

9.40

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.98

8.98

2240703

自然灾害救灾补助

8.98

8.98

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 垫江县五洞镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,947.02

1,734.10

1,212.92

201

一般公共服务支出

959.73

648.05

311.67

20101

人大事务

6.57

6.57

2010104

人大会议

5.28

5.28

2010108

代表工作

0.67

0.67

2010199

其他人大事务支出

0.62

0.62

20102

政协事务

1.97

1.97

2010202

一般行政管理事务

1.97

1.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

880.82

648.05

232.77

2010301

行政运行

648.05

648.05

2010302

一般行政管理事务

230.81

230.81

2010308

信访事务

1.96

1.96

20105

统计信息事务

3.18

3.18

2010507

专项普查活动

3.18

3.18

20113

商贸事务

11.08

11.08

2011302

一般行政管理事务

3.10

3.10

2011308

招商引资

7.98

7.98

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.41

6.41

2013102

一般行政管理事务

0.41

0.41

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

20136

其他共产党事务支出

48.86

48.86

2013699

其他共产党事务支出

48.86

48.86

20199

其他一般公共服务支出

0.84

0.84

2019999

其他一般公共服务支出

0.84

0.84

204

公共安全支出

25.54

25.54

20402

公安

10.01

10.01

2040299

其他公安支出

10.01

10.01

20406

司法

1.60

1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60

20499

其他公共安全支出

13.93

13.93

2049999

其他公共安全支出

13.93

13.93

206

科学技术支出

0.35

0.35

20699

其他科学技术支出

0.35

0.35

2069999

其他科学技术支出

0.35

0.35

207

文化旅游体育与传媒支出

109.98

107.14

2.84

20701

文化和旅游

109.98

107.14

2.84

2070109

群众文化

107.14

107.14

2070199

其他文化和旅游支出

2.84

2.84

208

社会保障和就业支出

431.83

399.24

32.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

138.78

125.55

13.23

2080109

社会保险经办机构

0.18

0.18

2080150

事业运行

125.55

125.55

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.05

13.05

20805

行政事业单位养老支出

218.01

218.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.48

97.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

38.96

2080599

其他行政事业单位养老支出

81.57

81.57

20808

抚恤

2.47

2.47

2080899

其他优抚支出

2.47

2.47

20810

社会福利

2.95

2.95

2081006

养老服务

2.95

2.95

20811

残疾人事业

3.23

3.23

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.23

2.23

20820

临时救助

2.00

2.00

2082001

临时救助支出

2.00

2.00

20825

其他生活救助

3.45

3.45

2082501

其他城市生活救助

3.45

3.45

20828

退役军人管理事务

60.04

55.68

4.36

2082850

事业运行

55.68

55.68

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.36

4.36

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

210

卫生健康支出

68.32

55.03

13.29

21004

公共卫生

10.41

10.41

2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.41

10.41

21007

计划生育事务

0.18

0.18

2100799

其他计划生育事务支出

0.18

0.18

21011

行政事业单位医疗

55.03

55.03

2101101

行政单位医疗

33.21

33.21

2101102

事业单位医疗

21.82

21.82

21015

医疗保障管理事务

2.04

2.04

2101506

医疗保障经办事务

2.04

2.04

21099

其他卫生健康支出

0.66

0.66

2109999

其他卫生健康支出

0.66

0.66

211

节能环保支出

5.00

5.00

21104

自然生态保护

5.00

5.00

2110499

其他自然生态保护支出

5.00

5.00

212

城乡社区支出

147.05

107.31

39.74

21201

城乡社区管理事务

107.31

107.31

2120104

城管执法

107.31

107.31

21203

城乡社区公共设施

5.89

5.89

2120303

小城镇基础设施建设

5.89

5.89

21205

城乡社区环境卫生

33.64

33.64

2120501

城乡社区环境卫生

33.64

33.64

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.20

0.20

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.20

0.20

213

农林水支出

664.90

324.73

340.17

21301

农业农村

200.32

133.52

66.81

2130104

事业运行

133.52

133.52

2130108

病虫害控制

1.86

1.86

2130135

农业资源保护修复与利用

64.60

64.60

2130199

其他农业农村支出

0.35

0.35

21302

林业和草原

36.93

36.93

2130205

森林资源培育

35.58

35.58

2130234

林业草原防灾减灾

1.35

1.35

21303

水利

38.99

38.99

2130314

防汛

7.00

7.00

2130315

抗旱

31.99

31.99

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.94

5.94

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.94

5.94

21307

农村综合改革

382.72

191.21

191.51

2130701

对村级公益事业建设的补助

126.00

126.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

256.72

191.21

65.51

214

交通运输支出

125.82

125.82

21401

公路水路运输

125.82

125.82

2140106

公路养护

125.82

125.82

215

资源勘探工业信息等支出

267.51

267.51

21508

支持中小企业发展和管理支出

267.51

267.51

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

267.51

267.51

221

住房保障支出

101.30

92.60

8.70

22101

保障性安居工程支出

8.70

8.70

2210105

农村危房改造

8.70

8.70

22102

住房改革支出

92.60

92.60

2210201

住房公积金

92.60

92.60

223

国有资本经营预算支出

0.03

0.03

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03

0.03

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03

0.03

224

灾害防治及应急管理支出

39.68

39.68

22401

应急管理事务

1.59

1.59

2240108

应急救援

1.59

1.59

22402

消防救援事务

1.80

1.80

2240204

消防应急救援

1.80

1.80

22406

自然灾害防治

27.31

27.31

2240601

地质灾害防治

12.20

12.20

2240602

森林草原防灾减灾

15.11

15.11

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.98

8.98

2240703

自然灾害救灾补助

8.98

8.98

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 垫江县五洞镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,928.89

一、一般公共服务支出

959.73

959.73

二、政府性基金预算财政拨款

0.20

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

0.03

三、国防支出

四、公共安全支出

25.54

25.54

五、教育支出

六、科学技术支出

0.35

0.35

七、文化旅游体育与传媒支出

109.98

109.98

八、社会保障和就业支出

431.83

431.83

九、卫生健康支出

68.32

68.32

十、节能环保支出

5.00

5.00

十一、城乡社区支出

147.05

146.85

0.20

十二、农林水支出

664.90

664.90

十三、交通运输支出

125.82

125.82

十四、资源勘探工业信息等支出

267.51

267.51

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

101.30

101.30

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

0.03

0.03

二十二、灾害防治及应急管理支出

39.68

39.68

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,929.12

本年支出合计

2,947.02

2,946.79

0.20

0.03

年初财政拨款结转和结余

17.91

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

17.91

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,947.02

总计

2,947.02

2,946.79

0.20

0.03

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 垫江县五洞镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,946.79

1,734.10

1,212.69

201

一般公共服务支出

959.73

648.05

311.67

20101

人大事务

6.57

6.57

2010104

人大会议

5.28

5.28

2010108

代表工作

0.67

0.67

2010199

其他人大事务支出

0.62

0.62

20102

政协事务

1.97

1.97

2010202

一般行政管理事务

1.97

1.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

880.82

648.05

232.77

2010301

行政运行

648.05

648.05

2010302

一般行政管理事务

230.81

230.81

2010308

信访事务

1.96

1.96

20105

统计信息事务

3.18

3.18

2010507

专项普查活动

3.18

3.18

20113

商贸事务

11.08

11.08

2011302

一般行政管理事务

3.10

3.10

2011308

招商引资

7.98

7.98

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.41

6.41

2013102

一般行政管理事务

0.41

0.41

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

20136

其他共产党事务支出

48.86

48.86

2013699

其他共产党事务支出

48.86

48.86

20199

其他一般公共服务支出

0.84

0.84

2019999

其他一般公共服务支出

0.84

0.84

204

公共安全支出

25.54

25.54

20402

公安

10.01

10.01

2040299

其他公安支出

10.01

10.01

20406

司法

1.60

1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60

20499

其他公共安全支出

13.93

13.93

2049999

其他公共安全支出

13.93

13.93

206

科学技术支出

0.35

0.35

20699

其他科学技术支出

0.35

0.35

2069999

其他科学技术支出

0.35

0.35

207

文化旅游体育与传媒支出

109.98

107.14

2.84

20701

文化和旅游

109.98

107.14

2.84

2070109

群众文化

107.14

107.14

2070199

其他文化和旅游支出

2.84

2.84

208

社会保障和就业支出

431.83

399.24

32.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

138.78

125.55

13.23

2080109

社会保险经办机构

0.18

0.18

2080150

事业运行

125.55

125.55

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.05

13.05

20805

行政事业单位养老支出

218.01

218.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.48

97.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.96

38.96

2080599

其他行政事业单位养老支出

81.57

81.57

20808

抚恤

2.47

2.47

2080899

其他优抚支出

2.47

2.47

20810

社会福利

2.95

2.95

2081006

养老服务

2.95

2.95

20811

残疾人事业

3.23

3.23

2081105

残疾人就业

1.00

1.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.23

2.23

20820

临时救助

2.00

2.00

2082001

临时救助支出

2.00

2.00

20825

其他生活救助

3.45

3.45

2082501

其他城市生活救助

3.45

3.45

20828

退役军人管理事务

60.04

55.68

4.36

2082850

事业运行

55.68

55.68

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.36

4.36

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

210

卫生健康支出

68.32

55.03

13.29

21004

公共卫生

10.41

10.41

2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.41

10.41

21007

计划生育事务

0.18

0.18

2100799

其他计划生育事务支出

0.18

0.18

21011

行政事业单位医疗

55.03

55.03

2101101

行政单位医疗

33.21

33.21

2101102

事业单位医疗

21.82

21.82

21015

医疗保障管理事务

2.04

2.04

2101506

医疗保障经办事务

2.04

2.04

21099

其他卫生健康支出

0.66

0.66

2109999

其他卫生健康支出

0.66

0.66

211

节能环保支出

5.00

5.00

21104

自然生态保护

5.00

5.00

2110499

其他自然生态保护支出

5.00

5.00

212

城乡社区支出

146.85

107.31

39.54

21201

城乡社区管理事务

107.31

107.31

2120104

城管执法

107.31

107.31

21203

城乡社区公共设施

5.89

5.89

2120303

小城镇基础设施建设

5.89

5.89

21205

城乡社区环境卫生

33.64

33.64

2120501

城乡社区环境卫生

33.64

33.64

213

农林水支出

664.90

324.73

340.17

21301

农业农村

200.32

133.52

66.81

2130104

事业运行

133.52

133.52

2130108

病虫害控制

1.86

1.86

2130135

农业资源保护修复与利用

64.60

64.60

2130199

其他农业农村支出

0.35

0.35

21302

林业和草原

36.93

36.93

2130205

森林资源培育

35.58

35.58

2130234

林业草原防灾减灾

1.35

1.35

21303

水利

38.99

38.99

2130314

防汛

7.00

7.00

2130315

抗旱

31.99

31.99

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.94

5.94

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.94

5.94

21307

农村综合改革

382.72

191.21

191.51

2130701

对村级公益事业建设的补助

126.00

126.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

256.72

191.21

65.51

214

交通运输支出

125.82

125.82

21401

公路水路运输

125.82

125.82

2140106

公路养护

125.82

125.82

215

资源勘探工业信息等支出

267.51

267.51

21508

支持中小企业发展和管理支出

267.51

267.51

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

267.51

267.51

221

住房保障支出

101.30

92.60

8.70

22101

保障性安居工程支出

8.70

8.70

2210105

农村危房改造

8.70

8.70

22102

住房改革支出

92.60

92.60

2210201

住房公积金

92.60

92.60

224

灾害防治及应急管理支出

39.68

39.68

22401

应急管理事务

1.59

1.59

2240108

应急救援

1.59

1.59

22402

消防救援事务

1.80

1.80

2240204

消防应急救援

1.80

1.80

22406

自然灾害防治

27.31

27.31

2240601

地质灾害防治

12.20

12.20

2240602

森林草原防灾减灾

15.11

15.11

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.98

8.98

2240703

自然灾害救灾补助

8.98

8.98

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 垫江县五洞镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,221.38

302

商品和服务支出

231.06

310

资本性支出

8.26

30101

基本工资

219.34

30201

办公费

13.71

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

101.53

30202

印刷费

0.20

31002

办公设备购置

8.26

30103

奖金

190.23

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

56.48

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

319.45

30205

水费

1.66

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.48

30206

电费

7.76

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

38.96

30207

邮电费

26.23

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

55.03

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.09

30211

差旅费

74.50

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

92.60

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

13.66

30213

维修(护)费

2.72

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

34.54

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

273.40

30215

会议费

0.09

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.08

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

4.55

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

259.90

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.53

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.20

30227

委托业务费

10.97

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

57.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

8.30

30229

福利费

0.54

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.04

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

17.77

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

6.69

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,494.78

公用经费合计

239.32

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 垫江县五洞镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.20

0.20

0.20

212

城乡社区支出

0.20

0.20

0.20

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.20

0.20

0.20

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.20

0.20

0.20

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 垫江县五洞镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.03

0.03

223

国有资本经营预算支出

0.03

0.03

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03

0.03

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03

0.03

备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 垫江县五洞镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

184.53

(一)支出合计

8.74

8.74

(一)行政单位

184.53

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.04

4.04

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

4.04

4.04

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

4.70

4.70

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

4.70

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

205

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

1,020

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

5.37

三、培训费

2.17

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


扫一扫在手机打开当前页