您当前的位置:首页>周嘉镇>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算

[ 索引号 ] 11500231008679441T/2024-00049 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 垫江县周嘉镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-12 [ 发布日期 ] 2024-09-12

垫江县周嘉镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。

4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

(二)机构设置

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责乡公共服务中心和村(社区)便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)。承担促进乡、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责指导村(社区)委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能,负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可,负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村(居)委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管,开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作,组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案,并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管,协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5437.98万元,支出总计5437.98万元。收支较上年决算数增加646.16万元,增长13.48%,主要原因是本单位税收收入增加,同时加大了对中小企业发展的支持及城镇建设的投入。

2.收入情况。2023年度收入合计5429.23万元,较上年决算数增加871.93万元,增长19.13%,主要原因是加大了招商引资力度,增加了本单位税收收入。其中:财政拨款收入5429.23万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余8.75万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5437.98万元,较上年决算数增加646.16万元,增长13.48%,主要原因是加大了对中小企业发展的支持及城镇建设的投入。其中:基本支出1732.05万元,占31.85%;项目支出3705.93万元,占68.15%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位坚持以收定支原则,确保三保,充分发挥资金使用效率,做好民生工程,尽力化债,确保本单位正常运转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5437.98万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加646.16万元,增长13.48%。主要原因是本单位税收收入增加,同时加大了对中小企业发展的支持及城镇建设的投入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5181.33万元,较上年决算数增加647.89万元,增长14.29%。主要原因是加大了招商引资力度,增加了本单位税收收入。较年初预算数增加2816.99万元,增长119.14%。主要原因是上级年中调增了项目转移支付,同时加大了招商引资力度,增加了税收收入。此外,年初财政拨款结转和结余8.75万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5190.08万元,较上年决算数增加422.12万元,增长8.85%。主要原因是增加了对企业的扶持资金支出及城镇建设等项目支出。较年初预算数增加2825.74万元,增长119.51%。主要原因是增加了上级项目转移支付及对企业扶持资金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位以收定支,把控对资金的支出进度。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1203.10万元,占23.18%,较年初预算数增加16.86万元,增长1.42%,主要原因是工资津贴等调资影响人员支出增加。

(2)国防支出2.20万元,占0.04%,较年初预算数减少6.80万元,下降75.56%,主要原因是节约开支,减少武装经费等支出。

(3)公共安全支出26.79万元,占0.52%,较年初预算数增加26.79万元,增长100.00%,主要原因是年中由上级转移支付安全工作项目经费支出,年初本级无此项目预算支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出9.29万元,占0.18%,较年初预算数增加9.29万元,增长100.00%,主要原因是年中由上级转移支付文化工作项目经费支出,年初本级无此项目预算支出。

(5)社会保障与就业支出372.25万元,占7.17%,较年初预算数增加127.46万元,增长52.07%,主要原因是本单位职工社保的增加,同时上级加大了对残疾人、退役军人及困难群众的扶持资金力度。

(6)卫生健康支出50.61万元,占0.98%,较年初预算数增加21.39万元,增长73.20%,主要原因是增加了对优抚对医疗等的支付。

(7)节能环保支出8.86万元,占0.17%,较年初预算数增加8.86万元,增长100.00%,主要原因是年中上级增加了天然林保护工作资金,用于林虫防治等。

(8)城乡社区支出113.00万元,占2.18%,较年初预算数增加23.00万元,增长25.56%,主要原因是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(9)农林水支出1155.10万元,占22.26%,较年初预算数增加632.49万元,增长121.03%,主要原因是年中加大了防汛抗旱、乡村振兴等项目资金的支出。

(10)交通运输支出1222.45万元,占23.55%,较年初预算数增加1222.45万元,增长100.00%,主要原因是上级对公路建设及公路养护等项目转移支付。

(11)资源勘探信息等支出934.20万元,占18.00%,较年初预算数增加711.45万元,增长319.39%,主要原因是加大了招商引资,增加了对企业扶持资金支出。

(12)住房保障支出80.40万元,占1.55%,较年初预算数增加22.13万元,增长37.98%,主要原因是危房改造资金增加了40余万元。

(13)灾害防治及应急管理支出11.83万元,占0.23%,较年初预算数增加10.37万元,增长710.27%,主要原因是增加了自然灾害资金转移支付。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1732.05万元。其中:人员经费1478.22万元,较上年决算数减少208.56万元,下降12.36%,主要原因是2022年以部门核算,本单位未独立核算,决算数据为部门汇总数据。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、奖金、职工统筹、公积金、伙食补助等。公用经费253.82万元,较上年决算数减少361.67万元,下降58.76%,主要原因是本单位为保人员工资、保民生支出,节约开支,减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入247.87万元,较上年决算数增加224.01万元,增长938.85%,主要原因是上级拨付国有土地使用权出让收入安排的转移支付收入及彩票公益金转移支付收入。本年支出247.87万元,较上年决算数增加224.01万元,增长938.85%,主要原因是上级拨付国有土地使用权出让收入安排的转移支付及彩票公益金转移支付。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.03万元,基本支出0.00万元,项目支出0.03万元,主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.26万元,较年初预算数增加5.26万元,增长40.46%,主要原因是根据年初预算收入预算年初支出不足。较上年支出数减少0.47万元,下降2.51%,主要原因是减少三公经费支出,压减开支,保障本单位正常运转。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排因公出国(境)费用,也未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.28万元,主要用于本单位两辆公务用车加油、维修、保养及保险等费用支出,保障辖区内公务出行。费用支出较年初预算数增加5.28万元,增长528.00%,主要原因是年初预算时本单位未预算此项经费。较上年支出数减少0.15万元,下降2.33%,主要原因是减少开支,保障运转。

公务接待费11.98万元,主要用于接待招商引资及上级部门检查指导工作用餐等费用。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.17%,主要原因是减少开支,保障运转。较上年支出数减少0.32万元,下降2.60%,主要原因是减少开支,保障运转。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待156批次1603人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费74.71元,车均购置费0万元,车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.89万元,较上年决算数减少20.03万元,下降80.38%,主要原因是节约开支,减少大型会议及支出。本年度培训费支出2.15万元,较上年决算数增加1.68万元,增长357.45%,主要原因是增加了上级组织的培训费用。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出253.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、劳务费、工会经费等方面。机关运行经费较上年支出数减少289.91万元,下降53.32%,主要原因是本单位、压减支出,积极化解单位债务。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对85个二级项目开展了绩效自评,涉及资金3705.95万元。

(一)单位自评情况

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

残疾人事业发展

项目编码:

50023123T000002763447

自评总分:

100.00



项目主管部门:

706-垫江县周嘉镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

蒋汶娥

联系电话:

15823715908

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



36,544.00


99,652.00


99,652.00




其中:财政拨款



36,544.00


99,652.00


99,652.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



36,544.00


83,260.00


83,260.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成13户困难重度残疾人家庭无障碍改造,对16个村一季度残疾人专职委员工作进行补贴。

完成13户困难重度残疾人家庭无障碍改造,对16个村一季度残疾人专职委员工作进行补贴。

完成13户困难重度残疾人家庭无障碍改造,对16个村一季度残疾人专职委员工作进行补贴。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

无障碍改造涉及户数

13

13

0

100

10

10



专职委员工作补贴人数

16

16

0

100

10

10



完成质量


定性

1

0

100

10

10



资金到位时间

12

12

0

100

10

10



对残疾人家庭生活影响


定性

有效改善

1

0

100

30

30



补贴对象满意度

%

92

92

0

100

10

10



补贴金额

62144

62144

0

100

10

10



2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

农村“厕所革命”补助

项目编码:

50023122T000002052783

自评总分:

100.00



项目主管部门:

706-垫江县周嘉镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

蒋汶娥

联系电话:

15823715908

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


429,800.00


429,800.00




其中:财政拨款



0.00


429,800.00


429,800.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


429,800.00


429,800.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

推进全镇厕所改革,对全镇234户农户改厕补助,促进农村人居环境改造。

推进全镇厕所改革,对全镇234户农户改厕补助,促进农村人居环境改造。

推进全镇厕所改革,对全镇234户农户改厕补助,促进农村人居环境改造。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

零散推进户每户补助金额

1700

1700

0

100

10

10



项目零散推进户数

74

74

0

100

5

5



项目整体推进户数

160

160

0

100

5

5



整体推进户每户补助金额

1900

1900

0

100

10

10



改厕质量验收合格率

%

100

100

0

100

5

5



补助资金到位时间

2023

2023

0

100

5

5



对农户生活影响


定性

1

0

100

30

30



补助群众满意度

%

90

90

0

100

10

10



项目所需资金

万元

42.98

42.98

0

100

10

10



2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

支持中小企业发展资金

项目编码:

50023123T000003746103

自评总分:

100.00



项目主管部门:

706-垫江县周嘉镇人民政府

财政归口处室:

014-会计管理核算中心

部门联系人:

蒋汶娥

联系电话:

15823715908

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


6,742,000.00


6,742,000.00




其中:财政拨款



0.00


6,742,000.00


6,742,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


6,742,000.00


6,742,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

支持30余家中小企业健康发展,带动居民就业。

支持30余家中小企业健康发展,带动居民就业。

支持30余家中小企业健康发展,带动居民就业。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

增加附近居民就业人数

80

80

0

100

10

10



支持中小企业个数

32

32

0

100

10

10



支持中小企业条件符合率

%

100

100

0

100

10

10



项目资金到位及时率

%

100

100

0

100

10

10



带动企业增收

万元

1000

1000

0

100

10

10



促进企业发展


定性

1

0

100

10

10



受支持企业满意度

%

95

95

0

100

10

10



项目所需资金

万元

150

150

0

100

20

20



(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:垫江县周嘉镇人民政府办公室电话:023-74542700。

附表:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、机构运行信息表

收入支出决算总表




公开01表

公开单位:垫江县周嘉镇人民政府(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,181.33

一、一般公共服务支出

1,203.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

247.87

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.03

三、国防支出

2.20

四、上级补助收入


四、公共安全支出

26.79

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

9.29

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

372.25



九、卫生健康支出

50.61



十、节能环保支出

8.86



十一、城乡社区支出

297.91



十二、农林水支出

1,155.10



十三、交通运输支出

1,222.45



十四、资源勘探工业信息等支出

934.20



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

80.40



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出

0.03



二十二、灾害防治及应急管理支出

11.83



二十三、其他支出

62.96



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,429.23

本年支出合计

5,437.98

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

8.75

年末结转和结余


总计

5,437.98

总计

5,437.98

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:垫江县周嘉镇人民政府(本级)








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,429.23

5,429.23







201

一般公共服务支出

1,196.35

1,196.35







20101

人大事务

8.82

8.82







2010102

一般行政管理事务

5.40

5.40







2010104

人大会议

1.82

1.82







2010108

代表工作

1.60

1.60







20102

政协事务

2.00

2.00







2010202

一般行政管理事务

2.00

2.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,021.65

1,021.65







2010301

行政运行

930.91

930.91







2010302

一般行政管理事务

88.70

88.70







2010308

信访事务

2.04

2.04







20105

统计信息事务

6.19

6.19







2010507

专项普查活动

6.19

6.19







20113

商贸事务

17.70

17.70







2011302

一般行政管理事务

10.19

10.19







2011308

招商引资

7.51

7.51







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

21.04

21.04







2013102

一般行政管理事务

13.04

13.04







2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

8.00







20132

组织事务

2.76

2.76







2013202

一般行政管理事务

2.76

2.76







20136

其他共产党事务支出

98.91

98.91







2013699

其他共产党事务支出

98.91

98.91







20138

市场监督管理事务

15.36

15.36







2013816

食品安全监管

15.36

15.36







20199

其他一般公共服务支出

1.92

1.92







2019999

其他一般公共服务支出

1.92

1.92







203

国防支出

2.20

2.20







20306

国防动员

2.20

2.20







2030601

兵役征集

2.20

2.20







204

公共安全支出

26.79

26.79







20402

公安

8.58

8.58







2040299

其他公安支出

8.58

8.58







20406

司法

1.60

1.60







2040602

一般行政管理事务

1.60

1.60







20499

其他公共安全支出

16.60

16.60







2049999

其他公共安全支出

16.60

16.60







207

文化旅游体育与传媒支出

9.29

9.29







20701

文化和旅游

9.29

9.29







2070199

其他文化和旅游支出

9.29

9.29







208

社会保障和就业支出

372.25

372.25







20801

人力资源和社会保障管理事务

1.46

1.46







2080102

一般行政管理事务

0.46

0.46







2080109

社会保险经办机构

0.18

0.18







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.83

0.83







20802

民政管理事务

1.20

1.20







2080299

其他民政管理事务支出

1.20

1.20







20805

行政事业单位养老支出

259.15

259.15







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.46

80.46







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.31

30.31







2080599

其他行政事业单位养老支出

148.37

148.37







20808

抚恤

48.89

48.89







2080801

死亡抚恤

45.16

45.16







2080899

其他优抚支出

3.73

3.73







20809

退役安置

0.60

0.60







2080999

其他退役安置支出

0.60

0.60







20811

残疾人事业

44.27

44.27







2081106

残疾人体育

0.50

0.50







2081199

其他残疾人事业支出

43.77

43.77







20820

临时救助

0.20

0.20







2082001

临时救助支出

0.20

0.20







20825

其他生活救助

6.49

6.49







2082501

其他城市生活救助

4.10

4.10







2082502

其他农村生活救助

2.39

2.39







20828

退役军人管理事务

10.00

10.00







2082899

其他退役军人事务管理支出

10.00

10.00







210

卫生健康支出

50.61

50.61







21004

公共卫生

0.66

0.66







2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.66

0.66







21007

计划生育事务

0.91

0.91







2100799

其他计划生育事务支出

0.91

0.91







21011

行政事业单位医疗

47.09

47.09







2101101

行政单位医疗

47.09

47.09







21014

优抚对象医疗

0.31

0.31







2101401

优抚对象医疗补助

0.31

0.31







21015

医疗保障管理事务

1.65

1.65







2101506

医疗保障经办事务

1.65

1.65







211

节能环保支出

8.86

8.86







21105

天然林保护

8.86

8.86







2110506

天然林保护工程建设

8.86

8.86







212

城乡社区支出

297.91

297.91







21203

城乡社区公共设施

80.00

80.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.00

80.00







21205

城乡社区环境卫生

33.00

33.00







2120501

城乡社区环境卫生

33.00

33.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

184.91

184.91







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

184.91

184.91







213

农林水支出

1,153.10

1,153.10







21301

农业农村

296.59

296.59







2130108

病虫害控制

4.58

4.58







2130122

农业生产发展

12.60

12.60







2130135

农业资源保护修复与利用

211.78

211.78







2130148

渔业发展

49.00

49.00







2130199

其他农业农村支出

18.63

18.63







21302

林业和草原

32.76

32.76







2130205

森林资源培育

32.76

32.76







21303

水利

50.92

50.92







2130314

防汛

1.00

1.00







2130315

抗旱

49.92

49.92







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

34.90

34.90







2130504

农村基础设施建设

12.90

12.90







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

22.00

22.00







21307

农村综合改革

737.93

737.93







2130701

对村级公益事业建设的补助

195.00

195.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

542.93

542.93







214

交通运输支出

1,222.45

1,222.45







21401

公路水路运输

28.75

28.75







2140106

公路养护

28.75

28.75







21406

车辆购置税支出

1,193.69

1,193.69







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,094.51

1,094.51







2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

99.18

99.18







215

资源勘探工业信息等支出

934.20

934.20







21508

支持中小企业发展和管理支出

934.20

934.20







2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

934.20

934.20







221

住房保障支出

80.40

80.40







22101

保障性安居工程支出

40.80

40.80







2210105

农村危房改造

40.80

40.80







22102

住房改革支出

39.60

39.60







2210201

住房公积金

39.60

39.60







223

国有资本经营预算支出

0.03

0.03







22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03

0.03







2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03

0.03







224

灾害防治及应急管理支出

11.83

11.83







22401

应急管理事务

1.05

1.05







2240106

安全监管

0.05

0.05







2240108

应急救援

1.00

1.00







22406

自然灾害防治

0.28

0.28







2240601

地质灾害防治

0.28

0.28







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.50

10.50







2240703

自然灾害救灾补助

6.50

6.50







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

4.00







229

其他支出

62.96

62.96







22960

彩票公益金安排的支出

62.96

62.96







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.32

6.32







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00







2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.64

1.64







2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

50.00

50.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 垫江县周嘉镇人民政府(本级)






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,437.98

1,732.05

3,705.93




201

一般公共服务支出

1,203.10

930.91

272.19




20101

人大事务

8.82


8.82




2010102

一般行政管理事务

5.40


5.40




2010104

人大会议

1.82


1.82




2010108

代表工作

1.60


1.60




20102

政协事务

2.00


2.00




2010202

一般行政管理事务

2.00


2.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,021.65

930.91

90.74




2010301

行政运行

930.91

930.91





2010302

一般行政管理事务

88.70


88.70




2010308

信访事务

2.04


2.04




20105

统计信息事务

6.19


6.19




2010507

专项普查活动

6.19


6.19




20113

商贸事务

17.70


17.70




2011302

一般行政管理事务

10.19


10.19




2011308

招商引资

7.51


7.51




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

27.79


27.79




2013102

一般行政管理事务

19.79


19.79




2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00


8.00




20132

组织事务

2.76


2.76




2013202

一般行政管理事务

2.76


2.76




20136

其他共产党事务支出

98.91


98.91




2013699

其他共产党事务支出

98.91


98.91




20138

市场监督管理事务

15.36


15.36




2013816

食品安全监管

15.36


15.36




20199

其他一般公共服务支出

1.92


1.92




2019999

其他一般公共服务支出

1.92


1.92




203

国防支出

2.20


2.20




20306

国防动员

2.20


2.20




2030601

兵役征集

2.20


2.20




204

公共安全支出

26.79


26.79




20402

公安

8.58


8.58




2040299

其他公安支出

8.58


8.58




20406

司法

1.60


1.60




2040602

一般行政管理事务

1.60


1.60




20499

其他公共安全支出

16.60


16.60




2049999

其他公共安全支出

16.60


16.60




207

文化旅游体育与传媒支出

9.29


9.29




20701

文化和旅游

9.29


9.29




2070199

其他文化和旅游支出

9.29


9.29




208

社会保障和就业支出

372.25

294.49

77.76




20801

人力资源和社会保障管理事务

1.46


1.46




2080102

一般行政管理事务

0.46


0.46




2080109

社会保险经办机构

0.18


0.18




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.83


0.83




20802

民政管理事务

1.20


1.20




2080299

其他民政管理事务支出

1.20


1.20




20805

行政事业单位养老支出

259.15

249.33

9.81




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.46

80.46





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.31

30.31





2080599

其他行政事业单位养老支出

148.37

138.56

9.81




20808

抚恤

48.89

45.16

3.73




2080801

死亡抚恤

45.16

45.16





2080899

其他优抚支出

3.73


3.73




20809

退役安置

0.60


0.60




2080999

其他退役安置支出

0.60


0.60




20811

残疾人事业

44.27


44.27




2081106

残疾人体育

0.50


0.50




2081199

其他残疾人事业支出

43.77


43.77




20820

临时救助

0.20


0.20




2082001

临时救助支出

0.20


0.20




20825

其他生活救助

6.49


6.49




2082501

其他城市生活救助

4.10


4.10




2082502

其他农村生活救助

2.39


2.39




20828

退役军人管理事务

10.00


10.00




2082899

其他退役军人事务管理支出

10.00


10.00




210

卫生健康支出

50.61

47.09

3.53




21004

公共卫生

0.66


0.66




2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.66


0.66




21007

计划生育事务

0.91


0.91




2100799

其他计划生育事务支出

0.91


0.91




21011

行政事业单位医疗

47.09

47.09





2101101

行政单位医疗

47.09

47.09





21014

优抚对象医疗

0.31


0.31




2101401

优抚对象医疗补助

0.31


0.31




21015

医疗保障管理事务

1.65


1.65




2101506

医疗保障经办事务

1.65


1.65




211

节能环保支出

8.86


8.86




21105

天然林保护

8.86


8.86




2110506

天然林保护工程建设

8.86


8.86




212

城乡社区支出

297.91


297.91




21203

城乡社区公共设施

80.00


80.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.00


80.00




21205

城乡社区环境卫生

33.00


33.00




2120501

城乡社区环境卫生

33.00


33.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

184.91


184.91




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

184.91


184.91




213

农林水支出

1,155.10

419.96

735.14




21301

农业农村

296.59


296.59




2130108

病虫害控制

4.58


4.58




2130122

农业生产发展

12.60


12.60




2130135

农业资源保护修复与利用

211.78


211.78




2130148

渔业发展

49.00


49.00




2130199

其他农业农村支出

18.63


18.63




21302

林业和草原

32.76


32.76




2130205

森林资源培育

32.76


32.76




21303

水利

50.92


50.92




2130314

防汛

1.00


1.00




2130315

抗旱

49.92


49.92




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

36.90


36.90




2130504

农村基础设施建设

12.90


12.90




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

24.00


24.00




21307

农村综合改革

737.93

419.96

317.98




2130701

对村级公益事业建设的补助

195.00


195.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

542.93

419.96

122.98




214

交通运输支出

1,222.45


1,222.45




21401

公路水路运输

28.75


28.75




2140106

公路养护

28.75


28.75




21406

车辆购置税支出

1,193.69


1,193.69




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,094.51


1,094.51




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

99.18


99.18




215

资源勘探工业信息等支出

934.20


934.20




21508

支持中小企业发展和管理支出

934.20


934.20




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

934.20


934.20




221

住房保障支出

80.40

39.60

40.80




22101

保障性安居工程支出

40.80


40.80




2210105

农村危房改造

40.80


40.80




22102

住房改革支出

39.60

39.60





2210201

住房公积金

39.60

39.60





223

国有资本经营预算支出

0.03


0.03




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03


0.03




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03


0.03




224

灾害防治及应急管理支出

11.83


11.83




22401

应急管理事务

1.05


1.05




2240106

安全监管

0.05


0.05




2240108

应急救援

1.00


1.00




22406

自然灾害防治

0.28


0.28




2240601

地质灾害防治

0.28


0.28




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.50


10.50




2240703

自然灾害救灾补助

6.50


6.50




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00


4.00




229

其他支出

62.96


62.96




22960

彩票公益金安排的支出

62.96


62.96




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

6.32


6.32




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00


5.00




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.64


1.64




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

50.00


50.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 垫江县周嘉镇人民政府(本级)





公开04表





单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,181.33

一、一般公共服务支出

1,203.10

1,203.10



二、政府性基金预算财政拨款

247.87

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款

0.03

三、国防支出

2.20

2.20





四、公共安全支出

26.79

26.79





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

9.29

9.29





八、社会保障和就业支出

372.25

372.25





九、卫生健康支出

50.61

50.61





十、节能环保支出

8.86

8.86





十一、城乡社区支出

297.91

113.00

184.91




十二、农林水支出

1,155.10

1,155.10





十三、交通运输支出

1,222.45

1,222.45





十四、资源勘探工业信息等支出

934.20

934.20





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

80.40

80.40





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出

0.03



0.03



二十二、灾害防治及应急管理支出

11.83

11.83





二十三、其他支出

62.96


62.96




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,429.23

本年支出合计

5,437.98

5,190.08

247.87

0.03

年初财政拨款结转和结余

8.75

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

8.75






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,437.98

总计

5,437.98

5,190.08

247.87

0.03

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 垫江县周嘉镇人民政府(本级)



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,190.08

1,732.05

3,458.03

201

一般公共服务支出

1,203.10

930.91

272.19

20101

人大事务

8.82


8.82

2010102

一般行政管理事务

5.40


5.40

2010104

人大会议

1.82


1.82

2010108

代表工作

1.60


1.60

20102

政协事务

2.00


2.00

2010202

一般行政管理事务

2.00


2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,021.65

930.91

90.74

2010301

行政运行

930.91

930.91


2010302

一般行政管理事务

88.70


88.70

2010308

信访事务

2.04


2.04

20105

统计信息事务

6.19


6.19

2010507

专项普查活动

6.19


6.19

20113

商贸事务

17.70


17.70

2011302

一般行政管理事务

10.19


10.19

2011308

招商引资

7.51


7.51

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

27.79


27.79

2013102

一般行政管理事务

19.79


19.79

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00


8.00

20132

组织事务

2.76


2.76

2013202

一般行政管理事务

2.76


2.76

20136

其他共产党事务支出

98.91


98.91

2013699

其他共产党事务支出

98.91


98.91

20138

市场监督管理事务

15.36


15.36

2013816

食品安全监管

15.36


15.36

20199

其他一般公共服务支出

1.92


1.92

2019999

其他一般公共服务支出

1.92


1.92

203

国防支出

2.20


2.20

20306

国防动员

2.20


2.20

2030601

兵役征集

2.20


2.20

204

公共安全支出

26.79


26.79

20402

公安

8.58


8.58

2040299

其他公安支出

8.58


8.58

20406

司法

1.60


1.60

2040602

一般行政管理事务

1.60


1.60

20499

其他公共安全支出

16.60


16.60

2049999

其他公共安全支出

16.60


16.60

207

文化旅游体育与传媒支出

9.29


9.29

20701

文化和旅游

9.29


9.29

2070199

其他文化和旅游支出

9.29


9.29

208

社会保障和就业支出

372.25

294.49

77.76

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.46


1.46

2080102

一般行政管理事务

0.46


0.46

2080109

社会保险经办机构

0.18


0.18

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.83


0.83

20802

民政管理事务

1.20


1.20

2080299

其他民政管理事务支出

1.20


1.20

20805

行政事业单位养老支出

259.15

249.33

9.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.46

80.46


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.31

30.31


2080599

其他行政事业单位养老支出

148.37

138.56

9.81

20808

抚恤

48.89

45.16

3.73

2080801

死亡抚恤

45.16

45.16


2080899

其他优抚支出

3.73


3.73

20809

退役安置

0.60


0.60

2080999

其他退役安置支出

0.60


0.60

20811

残疾人事业

44.27


44.27

2081106

残疾人体育

0.50


0.50

2081199

其他残疾人事业支出

43.77


43.77

20820

临时救助

0.20


0.20

2082001

临时救助支出

0.20


0.20

20825

其他生活救助

6.49


6.49

2082501

其他城市生活救助

4.10


4.10

2082502

其他农村生活救助

2.39


2.39

20828

退役军人管理事务

10.00


10.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

10.00


10.00

210

卫生健康支出

50.61

47.09

3.53

21004

公共卫生

0.66


0.66

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.66


0.66

21007

计划生育事务

0.91


0.91

2100799

其他计划生育事务支出

0.91


0.91

21011

行政事业单位医疗

47.09

47.09


2101101

行政单位医疗

47.09

47.09


21014

优抚对象医疗

0.31


0.31

2101401

优抚对象医疗补助

0.31


0.31

21015

医疗保障管理事务

1.65


1.65

2101506

医疗保障经办事务

1.65


1.65

211

节能环保支出

8.86


8.86

21105

天然林保护

8.86


8.86

2110506

天然林保护工程建设

8.86


8.86

212

城乡社区支出

113.00


113.00

21203

城乡社区公共设施

80.00


80.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.00


80.00

21205

城乡社区环境卫生

33.00


33.00

2120501

城乡社区环境卫生

33.00


33.00

213

农林水支出

1,155.10

419.96

735.14

21301

农业农村

296.59


296.59

2130108

病虫害控制

4.58


4.58

2130122

农业生产发展

12.60


12.60

2130135

农业资源保护修复与利用

211.78


211.78

2130148

渔业发展

49.00


49.00

2130199

其他农业农村支出

18.63


18.63

21302

林业和草原

32.76


32.76

2130205

森林资源培育

32.76


32.76

21303

水利

50.92


50.92

2130314

防汛

1.00


1.00

2130315

抗旱

49.92


49.92

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

36.90


36.90

2130504

农村基础设施建设

12.90


12.90

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

24.00


24.00

21307

农村综合改革

737.93

419.96

317.98

2130701

对村级公益事业建设的补助

195.00


195.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

542.93

419.96

122.98

214

交通运输支出

1,222.45


1,222.45

21401

公路水路运输

28.75


28.75

2140106

公路养护

28.75


28.75

21406

车辆购置税支出

1,193.69


1,193.69

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,094.51


1,094.51

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

99.18


99.18

215

资源勘探工业信息等支出

934.20


934.20

21508

支持中小企业发展和管理支出

934.20


934.20

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

934.20


934.20

221

住房保障支出

80.40

39.60

40.80

22101

保障性安居工程支出

40.80


40.80

2210105

农村危房改造

40.80


40.80

22102

住房改革支出

39.60

39.60


2210201

住房公积金

39.60

39.60


224

灾害防治及应急管理支出

11.83


11.83

22401

应急管理事务

1.05


1.05

2240106

安全监管

0.05


0.05

2240108

应急救援

1.00


1.00

22406

自然灾害防治

0.28


0.28

2240601

地质灾害防治

0.28


0.28

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.50


10.50

2240703

自然灾害救灾补助

6.50


6.50

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00


4.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 垫江县周嘉镇人民政府(本级)







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

874.21

302

商品和服务支出

253.82

310

资本性支出


30101

基本工资

156.77

30201

办公费

7.41

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

129.33

30202

印刷费

5.93

31002

办公设备购置


30103

奖金

271.22

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

71.14

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

6.51

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.46

30206

电费

23.43

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

30.31

30207

邮电费

57.03

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

49.09

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.20

30211

差旅费

63.42

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

39.60

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

19.52

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

24.57

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

604.01

30215

会议费

3.07

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.55

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.98

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

45.16

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

547.65

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

7.20

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

11.20

30227

委托业务费

2.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

32.70

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.45

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.28

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.35

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

1.50

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,478.22

公用经费合计

253.82

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 垫江县周嘉镇人民政府(本级)






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


247.87

247.87


247.87


212

城乡社区支出


184.91

184.91


184.91


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


184.91

184.91


184.91


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


184.91

184.91


184.91


229

其他支出


62.96

62.96


62.96


22960

彩票公益金安排的支出


62.96

62.96


62.96


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


6.32

6.32


6.32


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


5.00

5.00


5.00


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


1.64

1.64


1.64


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


50.00

50.00


50.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 垫江县周嘉镇人民政府(本级)



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.03


0.03

223

国有资本经营预算支出

0.03


0.03

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.03


0.03

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.03


0.03

备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表





公开09表

公开单位: 垫江县周嘉镇人民政府(本级)




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

253.82

(一)支出合计

18.26

18.26

(一)行政单位

253.82

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.28

6.28

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.28

6.28

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

11.98

11.98

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

11.98

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

156

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,603

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

4.89



三、培训费

2.15



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

扫一扫在手机打开当前页